Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как оформить реализацию легкового автомобиля по цене ниже цены приобретения
    Как в 1С 8.2 провести реализацию автомобиля с учетом НДС
    Какие надо сделать настройки в 1С, чт...
    Как в 1С:Предприятие 8.1 провести реа...
    Как провести реализацию на экспорт, ч...
    Начать новую тему  Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как провести в 1С реализацию легкового автомобиля, чтобы правильно отражались обороты по НДС     
    Sotnikova
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Июл 29, 2016 18:05:34   

    Есть похожая проблема.... В 2014 году продан автомобиль за 2 000 000 тенге, по остаточной стоимости. НДСом не облагали, в форме 300.00 не отражали. Применяется пропорциональный метод отнесения НДС в зачет, в форме 300.00 удельный вес = 100%
    Вопрос: при закрытии квартала программа (1С:Предприятие) говорит:
    Зачет по НДС. Доля облагаемого оборота в общем обороте: 98%
    Облагаемый оборот по реализации = 1 000 000 000
    Общий оборот по реализации = 980 000 000

    В это время НК гласит: Статья 261. Пропорциональный метод
    По пропорциональному методу налог на добавленную стоимость, относимый в зачет, определяется исходя из удельного веса облагаемого оборота в общей сумме оборота.

    По всей видимости 1с правильно считает... Я запуталась. Помогите ))))))

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4603 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Июл 29, 2016 22:00:58   

    Sotnikova говорит:
    НДСом не облагали, в форме 300.00 не отражали.

    А счет-фактуру выписывали?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sotnikova
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пн Авг 01, 2016 10:38:33   

    Ирина Локтионова говорит:
    Sotnikova говорит:
    НДСом не облагали, в форме 300.00 не отражали.

    А счет-фактуру выписывали?

    нет, счет-фактуру не выписывали

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4603 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пн Авг 01, 2016 11:39:30   

    Чувствую, сильно отклоняемся от темы.
    Уважаемые модераторы, отделите, пожалуйста, с поста 53 в отдельную тему "Как провести в 1С реализацию легкового автомобиля, чтобы правильно отражались обороты по НДС".

    Кстати, какая у вас 1С: 7 или 8?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sotnikova
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пн Авг 01, 2016 13:30:01   

    Ирина Локтионова говорит:


    Кстати, какая у вас 1С: 7 или 8?


    У нас 8.

    А как на счет статьи 261?
    Цитата:
    По пропорциональному методу налог на добавленную стоимость, относимый в зачет, определяется исходя из удельного веса облагаемого оборота в общей сумме оборота.

    Эти 2 000 000 к обороту не относятся что ли?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4603 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пн Авг 01, 2016 14:02:46   

    Да, эти 2 млн вообще не являются оборотом по реализации в целях исчисления НДС. Поэтому проверьте документы, которыми вы проводили реализацию, не указан ли где-нибудь оборот "без НДС". Важно, чтобы вообще никакой оборот по НДС не фигурировал ни в бухгалтерском, ни в налоговом учете.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sotnikova
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пн Авг 01, 2016 14:22:22   

    Ирина Локтионова говорит:
    Поэтому проверьте документы, которыми вы проводили реализацию, не указан ли где-нибудь оборот "без НДС". Важно, чтобы вообще никакой оборот по НДС не фигурировал ни в бухгалтерском, ни в налоговом учете.

    В документе реализации мы выбираем ставку НДС "Без НДС", если я там ничего не поставлю, документ не проводится.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4603 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пн Авг 01, 2016 14:42:54 Сказали Спасибо❤   

    Напишите в личку Сергею Ромазанову http://balans.kz/profile.php?mode=viewprofile&u=23344 , не забыв указать в сообщении регистрационный номер вашей 1С, и пригласите его в эту тему. Уверена, он найдет оптимальное решение.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sotnikova
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пн Авг 01, 2016 16:41:25 Сказали Спасибо❤   

    Ирина Локтионова говорит:
    Напишите в личку Сергею Ромазанову http://balans.kz/profile.php?mode=viewprofile&u=23344 , не забыв указать в сообщении регистрационный номер вашей 1С, и пригласите его в эту тему. Уверена, он найдет оптимальное решение.

    Спасибо! Но нашла сама причину такого расчета программой. Внутри ставки НДС есть галочка "для освобожденного оборота"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Авг 02, 2016 10:52:22   

    Ирина Локтионова, тема выделена.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1303 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вт Авг 02, 2016 14:43:59   

    Ирина Локтионова говорит:
    Спасибо! Тоже буду знать ))

    Боже упаси за такое спасибки ставить. И уж тем более использовать в работе.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4603 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вт Авг 02, 2016 17:20:44   

    А что не так?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1303 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Ср Авг 03, 2016 11:04:18   

    Ирина Локтионова говорит:
    А что не так?

    Нельзя убирать эту галочку.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sotnikova
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пт Авг 19, 2016 17:51:57   

    Цитата:
    Нельзя убирать эту галочку.

    почему?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1303 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Вс Авг 21, 2016 21:45:45   

    Потому что у плательщиков НДС ставка "Без НДС" используется только для оборотов, освобожденных от НДС

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sotnikova
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Пн Авг 22, 2016 18:08:57   

    С. Ромазанов говорит:
    Потому что у плательщиков НДС ставка "Без НДС" используется только для оборотов, освобожденных от НДС

    а что тогда на счет
    Цитата:
    Да, эти 2 млн вообще не являются оборотом по реализации в целях исчисления НДС.
    ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1303 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Пн Авг 22, 2016 22:39:57   

    Что ж вы кислое к соленому-то?
    Назовите мне две большие разницы между
    С. Ромазанов говорит:
    оборотов, освобожденных от НДС

    и
    Цитата говорит:
    не являются оборотом по реализации в целях исчисления НДС.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sotnikova
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Вт Авг 23, 2016 11:31:02   

    С. Ромазанов говорит:
    Что ж вы кислое к соленому-то?
    Назовите мне две большие разницы между
    С. Ромазанов говорит:
    оборотов, освобожденных от НДС

    и
    Цитата говорит:
    не являются оборотом по реализации в целях исчисления НДС.


    Освобожденный оборот указан в главе 33 НК РК, про данную ситуацию в данной главе нет ни слова.

    Судя по всем темам, существующим на данном форуме, данная реализация не является освобожденным оборотом, не является никаким другим оборотом, и что нет места этим 2 млн в форме 300.00 (я находила пару тем с обсуждением на эту тему, везде утверждали одно и то же).
    Ирина Локтионова говорит:
    Да, эти 2 млн вообще не являются оборотом по реализации в целях исчисления НДС. … Важно, чтобы вообще никакой оборот по НДС не фигурировал ни в бухгалтерском, ни в налоговом учете.


    Если Вы не согласны с этим, поделитесь своей точкой зрения.
    Если Вы согласны, что эти 2 млн не показываются в форме 300.00, то подскажите, как мне быть с 1с, которая рассматривает этот оборот, как освобожденный, если я не трогаю эту заветную галочку

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1303 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Вт Авг 23, 2016 11:50:00   

    Sotnikova говорит:
    Если Вы не согласны с этим,

    Я где-то сказал, что не согласен, что это не является оборотом по реализации в целях НДС? Я сказал, что нельзя убирать галочку и говорить спасибо за такой совет.
    Sotnikova говорит:
    Если Вы согласны, что эти 2 млн не показываются в форме 300.00, то подскажите, как мне быть с 1с

    А что, вы где-то уже написали рег. номер своей 1С?
    п. 4 Правил на Балансе говорит:
    При создании темы по автоматизации. Если вопрос задается по продуктам 1С, то следует указывать регистрационный номер приобретенной лицензии, допускается указать в теме или выслать попросившему личным письмом. Регистрационный номер Вы найдете на коробочной версии, на диске или в регистрационной анкете. Обязательно указывать версию платформы (например лука-стандарт, 6, 7.5, 7.7 или 8) и конфигурацию (типовая/нетиповая, в случае если нетиповая, то разработчика)


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sotnikova
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Вт Авг 23, 2016 18:44:10   

    С. Ромазанов говорит:

    А что, вы где-то уже написали рег. номер своей 1С?

    Сергей, я Вам написала в ЛС номер. Помогите, пожалуйста! girl_cray

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1303 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Вт Авг 23, 2016 22:34:41   

    Это не тот номер

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лотос
    Диплом DipIFR
    Спасибки: +14 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Ср Авг 24, 2016 13:22:59 Сказали Спасибо❤   

    Здравствуйте. Если цена реализации равна балансовой стоимости, нет оборота по реализации, облагаемого НДС. Предлагаю вариант: в документе передача ОС убрать галочку Учитывать НДС во вкладке Цена и валюты, тогда в регистрах для формы 300.00 эти суммы никак не отразятся и на удельный вес не повлияют. Сформировать акт передачи долгосрочных активов. Со СФ ситуация спорная, но я выписываю с пометкой Без НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sotnikova
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Вт Авг 30, 2016 14:58:58   

    Лотос говорит:
    Здравствуйте. Если цена реализации равна балансовой стоимости, нет оборота по реализации, облагаемого НДС. Предлагаю вариант: в документе передача ОС убрать галочку Учитывать НДС во вкладке Цена и валюты, тогда в регистрах для формы 300.00 эти суммы никак не отразятся и на удельный вес не повлияют. Сформировать акт передачи долгосрочных активов. Со СФ ситуация спорная, но я выписываю с пометкой Без НДС.


    Идея хорошая, работает Good
    Но а что можно сделать в случае, если в одном документе есть а/м как без НДС, так и с НДС? Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лотос
    Диплом DipIFR
    Спасибки: +14 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Вт Авг 30, 2016 15:07:34   

    Реализацию оформить разными документами Выбытие ОС, а СФ выписать одну (попробовать по второму документу дополнить существующий СФ).
    В документе будет 2 автомобиля, один без НДС, второй с НДС. Но на практике не пробовала.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz