Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
|
Заполнение формы 220.00 за 2013 год
|
|
#1 Чт Фев 07, 2013 16:24:18
|
Сообщить модератору
|
|
Ув., профи, подскажите. ИП на УР. Есть на балансе нежилое помещение (1 группа), по 4 группе числятся ККМ- 2 шт балансовая стоимость на 01/06/2012г. этой группы 32666, в июне 2012г. продали 1 ККМ за 25000 тенге. Получается доход от реализации ФА равен 0? Что я должна заполнить в 220.00 только строку 220.00.007 и все, в этом году нет приложения 7?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Чт Фев 07, 2013 17:16:38
|
|
|
imia говорит: |
Что я должна заполнить в 220.00 только строку 220.00.007 и все, в этом году нет приложения 7? |
Зато есть приложение 220.03, которое соответствует приложению 220.07 за 2011 год.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Вт Фев 12, 2013 13:58:26
|
|
|
Подскажите пожалуйста , в строку 220.03.005 -Стоимостный баланс групп на конец года ставить балансовую стоимость или первоначальную?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Ср Фев 13, 2013 13:22:26
|
|
|
Добрый день! подскажите пожалуйста (первый раз заполняю 220 форму) - 1) доход от реализации заполняется с НДС или без? 2) банковские расходы можно включать на вычеты и в какой строке? 3) может быть 220 форма без приложений? Режим у нас ИП на ОУР с НДС
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Чт Фев 14, 2013 11:58:09 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Alena DL говорит: |
1) доход от реализации заполняется с НДС или без? |
без ндс, вы отчитываетесь по доходу
я так поняла за 2012 год 220.00 заполнять?
02 апреля 2012
form_220_00_v25_r55.tar.bz2
Добавлено спустя 11 минут 13 секунд:
не выбирает ее, предлагает к заполнению
form_220_00_v26_r54.tar.bz2
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Чт Фев 14, 2013 12:11:07
|
|
|
Подскажите пожалуйста, в приложении 220.02 отражать приобретение ТМЗ по контрагентам ?
И в сумме приобретенные ТМЗ должны сходиться со строкой А графы 220.00.018 (приобретение ТМЗ и услуг) ?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Вт Фев 23, 2016 12:51:35
|
|
|
Добрый день, форумчане!
Подскажите пожалуйста, при заполнении формы 220 стр.220.00.009IV расходы на нач.доходам входит или не входит ОПВ?
Так как в стр.220.00.019 я отдельно указываю ОПВ.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Вт Фев 23, 2016 23:04:01
|
|
|
NowBuh, подозреваю, что вы ведете речь о разных ОПВ.
В первом случае ОПВ работника, т.е. которые сидит в доходе (зарплате) работников и не относятся на расходы отдельно, а только внутри расходов оплаты труда.
Поэтому начисленную зарплату (всю, которая в бухучете была проведена корреспонденцией Дт 7210(7110, 8110) Кт 3350, указывать в поле 220.00.009IV
А вот ОПВ самого ИП, которые в бухгалтерском учете относятся на расходы именно как ОПВ ИП (Дт 7210 Кт 3220) вы отражаете в поле 220.00.019.
Повторяю, в поле 220.00.019 только ОПВ самого ИП!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz
|