Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 мая: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 мая: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 1 квартал 2024г.
до 15 мая: 701.01, изменения по состоянию на 1 мая 2024 г.
до 15 мая: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 1 квартал 2024г.
до 20 мая: 328.00 (импорт в апреле)
до 20 мая: 851.00 (договор с апреля), 870.00 (разрешит.док.за апрель)
Сроки уплаты:
до 20 мая:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в апреле (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за апрель)
до 27 мая:
- АП по КПН за май (ф.101.02);
- НДС за 1 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 1 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- Единый налог (ф.200.00,910.00)
- платежи по земельному налогу и налогу на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за апрель)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в апреле)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как правильно откорректировать ф.100,раздел вычеты - начисленная ЗП
    Как правильно откорректировать декларацию по НДС
    Как правильно откорректировать отчетность.
    Ошибочно завысили доход, когда не учл...
    Как правильно откорректировать поданную Декларацию по КПН
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как правильно откорректировать ф.100.Доход и вычеты.     
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Мар 12, 2014 10:11:25   

    Здравствуйте!подскажите пожалуйста как правильно откорректировать ф.100 за 2012г.добавилась сумма "Другие доходы"стр. 100.00.013,стр.В вычетах поменялись строка 100.00.018III(Прибретено ТМЗ,работ и услуг всего),стр.100.00.018IV(расходы по нач.доходам раб.).
    Есть раздел "Корректировка доходов и вычетов в соответствии с НК",я так понимаю что нужно вносить изменения в этот раздел?
    Просто не понимаю,вносится именно на разницу или как?заранее спасибо!

    Добавлено спустя 3 минуты:

    еще,если поменялись СВЕДЕНИЯ О КОМПОНЕНТАХ ГОДОВОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ,как вносить изменения в приложение 100.09?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Мар 12, 2014 10:58:02 Сказали Спасибо❤   

    NATA1686 говорит:
    Корректировка доходов и вычетов в соответствии с НК",я так понимаю что нужно вносить изменения в этот раздел?
    Просто не понимаю,вносится именно на разницу или как?заранее спасибо!

    1.Обратите внимание на ст.131 НК РК т.е.корректируется увеличение или уменьшение дохода или вычета в сумме корректировки за предыдущий период (за 2012 г).в 2013 г.
    .
    NATA1686 говорит:
    поменялись СВЕДЕНИЯ О КОМПОНЕНТАХ ГОДОВОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ,как вносить изменения в приложение 100.09?
    .
    Предлагаю внести изменение в остатки на начало отчетного отчетного (2013 г.)периода(ф.100.07).и приложить исправленную ф.100.09 за 2012 г.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Мар 12, 2014 11:38:42   

    esiphi говорит:
    1.Обратите внимание на ст.131 НК РК т.е.корректируется увеличение или уменьшение дохода или вычета в сумме корректировки за предыдущий период (за 2012 г).в 2013 г.


    получается,корректировку я должна показать в ф.100 за 2013г.?а 2012 год не трогать?
    esiphi говорит:
    Предлагаю внести изменение в остатки на начало отчетного отчетного (2013 г.)периода(ф.100.07).и приложить исправленную ф.100.09 за 2012 г.


    правильно я понимаю,показать на нач.2013 года с изменениями (т.к формирует 1с)?,и что значит приложить исправленную ф.100.09 за 2012?если сдаем в электронном виде.Просто корректировки по ф.100 еще не делала Embarassed Embarassed Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Мар 12, 2014 11:46:26 Сказали Спасибо❤   

    Вы верно меня поняли.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Мар 12, 2014 11:52:28   

    esiphi, спасибо.а в2013 году,корректируется на разницу?или как?например:в 2012г.сдали СН 79 110,а надо было(оплаченные)48 600,получается в вычетах я ставлю "- 30 510"?или просто 30 510?я так понимаю,я должна посчитать все вычеты и включить общую сумму.верно или нет?спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Ср Мар 12, 2014 12:01:37 Сказали Спасибо❤   

    NATA1686 говорит:
    ставлю "- 30 510

    Верно.
    NATA1686 говорит:
    должна посчитать все вычеты и включить общую сумму

    Предлагаю ,на основании составленного налогового регистра к стр.100.00.024 т.к. может быть + и -,а итоговую сумму внести в данную строку.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Мар 12, 2014 12:03:46   

    esiphi, спасибо вам огромное!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Ср Мар 12, 2014 13:53:16   

    esiphi, подскажите пожалуйста,а если сделать так:

    1. Формирую отчет 100.00 так как он должен быть (т.е. все изменения учтены).
    2. Беру сданный отчет 100.00. за 2012г
    3. По каждой строке рассчитываю разницу.
    4. И вот эту разницу вношу в дополнительный отчет (все приложения).

    так мне кажется будет проще,возможен ли такой вариант?

    Добавлено спустя 41 минуту 54 секунды:

    подскажите пожалуйста кто нибудь,можно ли так?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Ср Мар 12, 2014 14:47:02 Сказали Спасибо❤   

    NATA1686 говорит:
    Беру сданный отчет 100.00. за 2012г
    3. По каждой строке рассчитываю разницу.
    4. И вот эту разницу вношу в дополнительный отчет (все приложения).

    так мне кажется будет проще,возможен ли такой вариант?

    Согласен и на такой вариант.Тем более, если вносятся значительные изменения в ф.100.00 за 2012 г.Соответственно производится перерасчет КПН в доп.форме, с учетом изменений +или-.Возможна недоплата или переплата КПН.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Ср Мар 12, 2014 14:48:33   

    esiphi, спасибки!!! Yahoo!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Serikpaeyva A
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вт Июн 17, 2014 12:32:40   

    подскажите пож-та, у меня за 2013 год не правильно отражены расходы по прочим услугам, таким образом, я должна в строке 100.00.009IIIH ставить -20000, затем строка 100.00.021 и 100.00.021I=-20000. Далее 100.00.025 и 100.00.028=+20000. и т.к. в основной форме у нас убыток, я в строке 100.00.029=-20000, остальные пустые? далее приложение100.01(мы не плательщики НДС) заполняю первую строку -20000 или ту которая была сдана в основной форме?и далее компоненты ФО ставлю свои новые цифры полностью? или тоже там только разницу отражаю?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вт Июн 17, 2014 13:41:33   

    Serikpaeyva A говорит:
    я должна в строке 100.00.009IIIH ставить -20000, затем строка 100.00.021 100.00.021I=-20000. Далее 100.00.025 и 100.00.028=+20000. и т.к. в основной форме у нас убыток, я в строке 100.00.029=-20000, остальные пустые?

    Верно.
    Serikpaeyva A говорит:
    далее приложение100.01(мы не плательщики НДС) заполняю первую строку -20000 или ту которая была сдана в основной форме?и далее компоненты ФО ставлю свои новые цифры полностью? или тоже там только разницу отражаю?

    Отражаете только разницу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Serikpaeyva A
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Вт Июн 17, 2014 13:58:53   

    Трудоголик2, спасибо, и уточнение: то есть в активах +20000, и непокр.убытке +20000?, а приложение100.01(мы не плательщики НДС) заполняю первую строку -20000 или ту которая была сдана в основной форме, допустим 7 строка?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Вт Июн 17, 2014 14:04:32   

    Serikpaeyva A говорит:
    то есть в активах +20000, и непокр.убытке +20000?,

    Да.
    Serikpaeyva A говорит:
    а приложение100.01(мы не плательщики НДС) заполняю первую строку -20000 или ту которая была сдана в основной форме, допустим 7 строка?

    Вот посмотрела в правилах, а там нет ничего. Но думаю, что надо делать по аналогии с реестрами в форме 300.
    Цитата:

    3) в случае обнаружения ошибки в любой из граф В, С, D, E, F,G, Н, I, J раздела «Сумма НДС по реализованным товарам, работам, услугам» производится удаление из Реестра ранее указанного ошибочного счета-фактуры. Для удаления ошибочного счета-фактуры в дополнительном Реестре указывается номер строки, следующей за последним номером строки ранее представленного Реестра за период, в который вносятся изменения, указываются ранее отраженные реквизиты граф В, С, D, E, F, G, а в графах Н, I, J, указываются ранее отраженные суммы со знаком минус. Далее новой строкой вводится счет-фактура с правильными реквизитами и суммами;


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Serikpaeyva A
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Вт Июн 17, 2014 14:41:30   

    Трудоголик2, Цитата:

    3) в случае обнаружения ошибки в любой из граф В, С, D, E, F,G, Н, I, J раздела «Сумма НДС по реализованным товарам, работам, услугам» производится удаление из Реестра ранее указанного ошибочного счета-фактуры. Для удаления ошибочного счета-фактуры в дополнительном Реестре указывается номер строки, следующей за последним номером строки ранее представленного Реестра за период, в который вносятся изменения, указываются ранее отраженные реквизиты граф В, С, D, E, F, G, а в графах Н, I, J, указываются ранее отраженные суммы со знаком минус. Далее новой строкой вводится счет-фактура с правильными реквизитами и суммами;

    у нас это услуги банка, интересно могу ли за минусом только своей суммы показать, так как никаких сф нет....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Вт Июн 17, 2014 14:53:04   

    Serikpaeyva A говорит:
    интересно могу ли за минусом только своей суммы показать, так как никаких сф нет....

    Ну если в правилах нет как правильно делать корректировку, то, наверное, можете.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz