1С8,2, при приходе импорта ввожу заявление о ввозе товаров с проводкой 1420/3130, но остаются сальдо
|
|
#1 Вт Окт 25, 2011 17:26:14
|
|
|
Добрый день! У меня 1С :8,2, при приходе импорта ,на основании основного дока ввожу заявление о ввозе товаров, где формируется проводка 1420/3130 это верно? У меня на сумму проведенных заявлении о ввозе товаров висит остаток. Закрытие месяца делаю раз в квартал, что может быть не так? Спасибо
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Вт Окт 25, 2011 17:45:12
|
|
|
Алиябаим, Нужно проверить в закладке "счета" должно стоять корсчет 1420, в закладке "ТМЗ"с столбце НДС 3130 , в столбце "НДС методом зачета "1420.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Ср Окт 26, 2011 14:28:42
|
|
|
NetA говорит: |
Алиябаим, Нужно проверить в закладке "счета" должно стоять корсчет 1420 |
В закладке Счета учета должно стоять 1630.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Ср Окт 26, 2011 15:25:59
|
|
|
Да, наверное так т.к. проводки "по заявлению о ввозе товаров..", повторяются с проводками , при вводе ГТД по импорту, или если с РФ и РБ ГТД не заполняется ? Кто поможет.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Ср Окт 26, 2011 15:33:57
|
|
|
В табличной части:
Счет НДС 3130
НДС методом зачета 1420
Татиана говорит: |
В закладке Счета учета должно стоять 1630. |
Проводки по заявлению д-т 1630 к-т 3130
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Ср Окт 26, 2011 15:36:04 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Алиябаим говорит: |
с РФ и РБ ГТД не заполняется |
нет не заполняются.
Проводки по Заявлению
ДТ 1630 КТ 3130
Далее Регистрация прочих операции по приобретенным товарам
ДТ 1420 КТ 1630
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Ср Окт 26, 2011 15:41:21
|
|
|
а какой документ выбирается "регистрация оборота"?, а зачем этот документ заполняется?
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Всем большое спасибо, жму на кнопочку.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Ср Окт 26, 2011 15:46:50
|
|
|
Алиябаим говорит: |
а какой документ выбирается "регистрация оборота"? |
На основании заявления на импорт, в поставщиках указываете налоговый орган куда платили НДС.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#13 Ср Окт 26, 2011 17:02:00
|
|
|
Еще сложности..., когда ввожу регистрацию прочих операции по приобр товаром, сумму НДС считает не верно, хотя ввожу на основании заявления. Посмотрела, оказывается НДС считает в т.ч., так это поменять ? Т.е. налогооблагаемая база верна, но в т.ч. сидит НДС, и получается, что по данному доку НДС начисляется меньше , чем по завлению. ???
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#14 Ср Окт 26, 2011 17:22:28
|
|
|
Сверху значок "Цена и валюта"
Поставить крыж "Учитывать НДС"
Он сейчас наверно стоит на "Сумма вкл. НДС"
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
\
Это когда находитесь внутри документа
Flora говорит: |
регистрацию прочих операции по приобр товаром |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#16 Чт Окт 27, 2011 09:40:13
|
|
|
Алиябаим говорит: |
флажок стоит на "учитывать НДС" |
Да
Алиябаим говорит: |
регистрация прочих операции по приобр товаром |
Сумма равна сумме налогооблагаемая база в заявлении
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#19 Сб Окт 15, 2016 15:30:35
|
|
|
Татиана говорит: |
На основании заявления на импорт, в поставщиках указываете налоговый орган куда платили НДС. |
А почему в поставщиках указывать налоговый орган? Потом в регистре "НДС к возмещению" в контрагентах будет стоять налоговый орган вместо реального поставщика.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|