Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    ТОО покупает оборудование с США. Как ...
    В какую строку декларации по КПН 100....
    В какую строку 300 форму поставить НД...
    Фин. отчётность: Отчёт об изменениях ...
    В какую строку ф.300 за 2010 г. поста...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    В какую строку ф.300 поставить антидемпинговую пошлину?     
    Bellka
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Ноя 19, 2013 11:32:07   

    Добрый день, коллеги!
    Организация из Китая получила сталь. В ГТД начислена антидемпинговая пошлина 22,6% от стоимости товара, но НДС на неё не начислен. У меня возникают вопросы:
    1. Нужно ли включать её в себестоимость товара?
    2. В какой строке ф.300 нужно отразить эту пошлину?
    Заранее благодарна за помощь.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Bellka
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Чт Ноя 21, 2013 11:55:04   

    Добрый день! Не дождалась поддержки, включила пошлину в себестоимость стали, эту же сумму поставила в строку 300.00.015. Как думаете правильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Ноя 21, 2013 13:03:18   

    Bellka говорит:
    . Нужно ли включать её в себестоимость товара?

    Нужно.
    Bellka, НДС не начислен по импорту или просто на пошлину?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Bellka
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Ноя 21, 2013 14:16:52   

    НДС не начислен на пошлину.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Ноя 21, 2013 14:22:43   

    Bellka говорит:
    В какой строке ф.300 нужно отразить эту пошлину?

    В стоимости ТМЗ по импорту стр 300.00.016

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Ноя 21, 2013 14:24:05   

    в принципе в 15ой строке вполне уместно ИМХО.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Bellka
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Ноя 21, 2013 14:54:00   

    Вот поэтому и были сомнения то-ли в строку 15, то-ли в 16. Если в 16-ю, тогда оборот не будет соответствовать сумме НДС, если в 15-ю, то почему, ведь это стоимость ТМЗ по импорту.???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Ноя 21, 2013 14:56:56   

    Bellka говорит:
    почему, ведь это стоимость ТМЗ по импорту.???

    ну и что?
    Вообще строка 15 про НДС, уплаченный по тамож.декларации, на основании тамож. декларации ставим оборот по НДС, я бы так расценила.
    А интересно, такая доп.пошлина не включается для НДС или это промах таможни?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Bellka
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Ноя 21, 2013 15:10:05   

    Мара говорит:
    Вообще строка 15 про НДС, уплаченный по тамож.декларации, на основании тамож. декларации ставим оборот по НДС, я бы так расценила.
    Не поняла.Строка 15 "Товары, работы, услуги приобретенные без НДС"

    А интересно, такая доп.пошлина не включается для НДС или это промах таможни?[/quote]
    В таможне объяснили, что антидемпинговая пошлина НДС не облагается.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Ноя 21, 2013 15:13:53   

    Мара, ну вообще-то антидемпинговая пошлина - это не товары и не услуги. Если исходить из этого, то ее вообще не надо отражать в 300 форме.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Bellka
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Чт Ноя 21, 2013 15:17:14   

    И в себестоимость включать не надо? А где её показывать, если мы её уплатили как таможенную пошлину и таможенный сбор? Их же мы включаем в себестоимость.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Чт Ноя 21, 2013 15:28:53 Сказали Спасибо❤   

    Bellka говорит:
    И в себестоимость включать не надо?

    Надо. Согласно НСФО или МСФО.
    Bellka говорит:
    где её показывать, если мы её уплатили как таможенную пошлину и таможенный сбор?

    Ну поэтому я и предложила
    Трудоголик2 говорит:
    стр 300.00.016

    А то что на нее не начислен НДС, ну и что? У нас часто сумма НДС при расчете по ГТД не совпадает с с/с. Например приходуем по курсу аванса. Или еще когда таможня расчет делает не по ст-ти товара, а по весу или объему.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Bellka
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Чт Ноя 21, 2013 15:43:38   

    Спасибо, всё понятно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz