Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
|
При поступлении (импорт) в 1с 8.2 формируются не все проводки. Что я не так разнесла?
|
|
#1 Пт Сен 27, 2013 18:47:33
|
|
|
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста. Первый раз столкнулась с импортом. При поступлении (импорт) в 1с 8.2 формируется проводка 1330 3310 и все. Как получились 1330 3397 и 1420 3397(сообщ 6). Что я не так разнесла.
с ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Сб Сен 28, 2013 15:52:04
|
|
|
mahaon говорит: |
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста. Первый раз столкнулась с импортом. При поступлении (импорт) в 1с 8.2 формируется проводка 1330 3310 и все. Как получились 1330 3397 и 1420 3397(сообщ 6). Что я не так разнесла.
с ув. |
ГТД по импорту оформлялась? или поставка из таможенного союза?
Импорт в 1 С 8 ке, оформляется также как поступление других товаров через Поступление ТМЗ, нужно не забыть на контрагенте установить договор в валюте. Подкачать в 1 курсы автоматически с сайта национального банка. Оприходовать товар без НДС.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Вс Сен 29, 2013 14:28:11
|
|
|
Поставка из тамож. союза. Договор в валюте установлен. Курсы установлены. Товар оприходован без НДС. Все проверила,все верно, а проводка сформировалась только одна. С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Пн Сен 30, 2013 10:19:48
|
|
|
Контрагент (договор в валюте), цены и валюта (курс НБ на дату 100% предоплаты), ввожу наименование товара (сумма в руб). Правильно?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Пн Сен 30, 2013 10:43:53 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Вы оформили только "Поступление ТМЗ и услуг"?необходимо далее на основании документа «Поступление ТМЗ и услуг» с документ «Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов», после оплаты НДС, его нужно отнести в зачет. Для этого оформляется «Регистрация прочих операций по приобретенным товарам в целях НДС»
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Пн Сен 30, 2013 10:44:01
|
|
|
mahaon,
Если хотите узнать ответ, тогда почему не отвечаете на мой вопрос. Цены, курс и товар тут не причем.
Я так поняла, что вы провели только один документ - Поступление ТМЦ (Импорт), так? Этот документ дает только проводку 1330/3310. Помимо этого документа вы должны еще несколько провести. Вы это делали?
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Пока писала - Куликова К.В, ответила..))
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Пн Сен 30, 2013 10:55:19
|
|
|
Затем ввожу с/ф, а вот в с/ф НДС стоит 12%. В номенклатуре товара стоит ставка НДС 12%, вид НДС при импорте - НДС.
Сув.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Прошу прощения, не обновила закладку и не увидела ответы. Спасибо большое, сейчас все перепроверю.
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Пн Сен 30, 2013 11:37:16
|
|
|
a с/ф вводить не нужно, так как "В соответствии с п.10 пп. 43 «Правил составления налоговой отчетности (декларации) по налогу на добавленную стоимость (форма 300.00) на 2012 год» счет-фактура полученный отражаться в конфигурации не должен"
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz
|