Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Отражение в форме 100 списание товара (порча)
    Каким документом оформляется списание...
    Порча (утрата) товара.
    Списание товара по гарантии, на основ...
    Корректные бухгалтерские проводки при...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Проводки Списание товара (порча)     
    Гульмира84
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Июл 20, 2012 16:10:11   

    Подскажите пожалуйста проводки по списанию товара

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Июл 20, 2012 16:38:06   

    Гульмира84, Как бы так сразу и не ответишь на Ваш вопрос.
    Уж больно все туманно....
    Какой товар , какие нормы потерь , куда назначался товар ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гульмира84
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Июл 20, 2012 16:44:46   

    у нас был товар рыба вяленая,она испортилась т,к был сбой в морозильной камере.расходы взяли на организацию.сумма потери 1 млн тенге.

    Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:

    товар предназначался для продажи

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Июл 20, 2012 16:46:24   

    Гульмира84, НДС восстановили ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гульмира84
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Июл 20, 2012 16:48:35   

    вот собираюсь переделывать 300 форму.нужно ли делать корректировку НДС относ в зачет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Июл 20, 2012 16:49:15   

    В простом варианте :
    Дт 7210 Кт 1330 себестоимость товара
    Дт 7210 Кт 1420 корректировка НДС при порче товара.

    Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:

    Однако , в учетной политике предприятия можно оговорить нормативы потерь для быстро портящихся товаров.
    Тогда для количества испорченного товара в пределах нормы , не надо восстанавливать НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гульмира84
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Июл 20, 2012 16:56:02   

    т,е счет учета БУ 1330 , счет списания затрат НУ 7210.Я Вас правильно поняла?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Июл 20, 2012 16:58:22 Сказали Спасибо❤   

    Гульмира84, Я Вам только бухгалтерские проводки написал.
    Если Вы работаете в 1С , тогда используйте документ "СписаниеТМЦ" там все предусмотрено и
    проводки по БУ и проводки по НУ и корректировка НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гульмира84
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пт Июл 20, 2012 17:01:11   

    да у меня есть счета в 1 с там идет Дт 1330 Кт 7010

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пт Июл 20, 2012 17:04:12   

    А сумма какая у этой проводки (положительная или отрицательная)?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гульмира84
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пт Июл 20, 2012 17:06:16   

    отрицательная ндс к возмещению

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пт Июл 20, 2012 17:08:08   

    Гульмира84, НДС я тут не вижу .
    Какой документ дал Вам такую проводку , или это ручная операция?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гульмира84
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пт Июл 20, 2012 17:09:10   

    я сделала списание тмз

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пт Июл 20, 2012 17:13:29   

    Счет затрат должен быть или 7210 или 7470, потому что
    Гульмира84 говорит:
    расходы взяли на организацию

    Это по списанию.
    А по НДС надо уточнить , какая у Вас 1С (7 или 8)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гульмира84
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пт Июл 20, 2012 17:14:37   

    списание тмз
    бух учет вкладка дб 7210 кт 1330 ниже 1420

    Добавлено спустя 36 секунд:

    8.2

    Добавлено спустя 23 секунды:

    утп

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Пт Июл 20, 2012 17:17:16 Сказали Спасибо❤   

    В этом документе есть закладка "НДС",там надо установить флаг "Корректировка НДС ,ранее принятого к зачету"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гульмира84
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Пт Июл 20, 2012 17:17:26   

    да все правильно.

    Добавлено спустя 49 секунд:

    счет затрат я там поставила 7210

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Пт Июл 20, 2012 17:21:07   

    Значит после проведения этот док даст Вам проводки как в 6 посту.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гульмира84
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Пт Июл 20, 2012 17:26:09   

    я до этого списания сдала 300 форму.теперь мне надо поменять данные.надо сделать корректировку ндс относимого в зачет?
    до этого у меня была переплата по ндс около 300000 в счет будущих платежей.а теперь?
    сумма ндс по списанию 129000 тг

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Пт Июл 20, 2012 17:28:13   

    Гульмира84, Надо дополнительную ф300 отправлять.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гульмира84
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Пт Июл 20, 2012 17:57:17   

    в строке 300.00.23 мне надо поставить сумму -129000 и соотв в 300.06.13

    Добавлено спустя 28 минут 58 секунд:

    в строке 300.00.24 я должна поставить -129000 тг да?и 300.06 приложении соотв.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Пн Июл 23, 2012 07:43:48 Сказали Спасибо❤   

    Гульмира84 говорит:
    в строке 300.00.24 я должна поставить -129000 тг да?и 300.06 приложении соотв.

    Верное решение.(ст.258 п.1пп.2 НК РК).
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz