Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Транспорт был приобретен в апреле, надо ли сдавать ф.701.00?
    Был импорт из Китая в апреле, надо ли...
    За 2 квартал ИП оказал услуги в апреле. Нужен ли расчет ОПВ и СО за май и июнь?
    Если ТОО реализовало авто физ. лицу в...
    Транспорт предназначен для продажи, п...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Импорт из РФ, НДС оплата в апреле, НДС за товар и транспорт включать в ф.300 за 1 квартал?     
    Балжан76
    Резидент Баланса
    Спасибки: +60 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Май 04, 2012 18:09:40   

    у нас импорт из РФ все документы выписаны 28 мартом (счф на товар и на транспортные расходы), 320 и 328ф я сдала в апреле, соответственно НДС заплатили в апреле, в зачет в первом квартале не берем, а как быть с счф за товар и транспорт расходы? включать их в 300ф в первом квартале? или все отражать во втором квартале? не могу разобраться помогите пожалуйста

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Май 04, 2012 18:18:15 Сказали Спасибо❤   

    Балжан76 говорит:
    включать их в 300ф в первом квартале?

    Верно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Балжан76
    Резидент Баланса
    Спасибки: +60 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Май 04, 2012 18:32:45   

    Трудоголик2 говорит:
    Балжан76 говорит:
    включать их в 300ф в первом квартале?

    Верно.

    подскажите в какую строку? 300.00.016 или 300.00.017I? а в следующем квартале отдельно поставить НДС? в

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татиана
    Резидент Баланса
    Спасибки: +66 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Сб Май 05, 2012 08:57:55 Сказали Спасибо❤   

    Балжан76 говорит:
    а как быть с счф за товар и транспорт расходы? включать их в 300ф в первом квартале?

    В реестре 300.08 отражаем в 1 квартале
    Балжан76 говорит:
    300.00.017I

    во втором квартале, иначе у Вас сумма оборота не умножиться на 12%

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Балжан76
    Резидент Баланса
    Спасибки: +60 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Сб Май 05, 2012 09:22:26   

    Татиана, вы меня простите за назойливость, хочется все для себя разложить по полочкам, счф от россиян за товар выписана в рублях соответственно в 1 квартале мы ее нигде не отражаем, а счф за транспорт расх (казахстанской компании) отражаем только в реестре 300.08? и больше нигде? Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татиана
    Резидент Баланса
    Спасибки: +66 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Сб Май 05, 2012 09:50:09 Сказали Спасибо❤   

    Балжан76 говорит:
    счф за транспорт расх (казахстанской компании) отражаем только в реестре 300.08

    За первый квартал вы отражаете в 300.08, СФ же выписана в 1-ом квартале. Транспортные расходы участвуют в НОБ для исчесление НДС, потому Вы в строке
    Балжан76 говорит:
    300.00.017I

    указываете (сумма СФ выписанная РФ+ сумма транспортных расходов), что у Вас в 328.00 заявлении отражено.
    Балжан76 говорит:
    320 и 328ф я сдала в апреле, соответственно НДС заплатили в апреле

    , значит в зачет берем во втором квартале.

    Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:

    В строке
    Балжан76 говорит:
    300.00.016
    сумма транспортных расходов по ТС не отражается.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz