Ошибки при закрытии периода в 1С 7
|
|
#1 Пт Мар 28, 2008 15:31:36
|
|
|
Помогите, плиз, разобраться как закрывается период по нововму плану счетов, мне 1С закрывает вроде всё нормально, только смущает следующее:
сумма накладных расходов закрывается следующим образом
сч.8415 закрывается на сч.8411
сч.8411 закрывается на сч.8115
зато в оборотке имеем сч. 8410 по Дт и Кр одна и таже сумма которая закрывается по вышеперчисленным счетам, только умноженная на 2
тоже самое по сч.8111, имеем сч.8110 сумма по которому = сч.8111х2
это такие новшества да? никто не знает как с этим бороться? %)
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Пт Мар 28, 2008 15:50:53
|
Сообщить модератору
|
|
lexx, это нормально...я с прошлого года изучаю это явление...то что с ноликами-это всего лишь собирающие счета не обращайте внимания..по анализу легче изучать..удачи
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
..и еще у меня счет 7212 берется вычет..язнаю про галочку расходы, идущие на вычет, но точно где не помню...может кто подскажет?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
NoName
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#3 Пт Мар 28, 2008 16:40:42
|
Сообщить модератору
|
|
lexx говорит: |
зато в оборотке имеем сч. 8410 по Дт и Кр одна и таже сумма которая закрывается по вышеперчисленным счетам, только умноженная на 2
тоже самое по сч.8111, имеем сч.8110 сумма по которому = сч.8111х2
это такие новшества да? никто не знает как с этим бороться? %) |
Если, конечно, я правильно понял:
Не надо с этим бороться. Счет 8110 - это группа, он включает в себя счета 8111, 8112, 8113, 8114, 8115. (Посмотрите внимательно план счетов).
Asema говорит: |
язнаю про галочку расходы, идущие на вычет, но точно где не помню...может кто подскажет? |
Это в справочнике "Виды затрат" ставится галочка "Относится на вычет"
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Чт Апр 10, 2008 18:06:03
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте не могли бы вы помочь я делаю закрытие периода, а мне 1С пишет- Зачет НДС к возмещению
Проводка 2. Количество и суммы проводки равны нулю. Проводка пропущена!
---------------------
-- Отнесение сумм производственных затрат на себестоимость
-- При отнесении сумм производственных затрат на себестоимость - проводки не сформированы
---------------------
-- Расчет итогового дохода (убытка)
Проводка 51. Предупреждение (код 8): Закрытие периода 0000000002 (31.12.07) - не указана вал. сумма проводки! (Расчет итогового дохода)
Закрытие периода №0000000002 от 31.12.2007:
-> - проведение прервано --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проводка 51. Ошибка (код 9): Закрытие периода 0000000002 (31.12.07) - не указана валюта вал. проводки. ( (Расчет итогового дохода) )
---------------------
-- Реформация итогового дохода (убытка)
--------------------- Что я не правильно нажала? Что надо сделать
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Пт Апр 11, 2008 11:32:54
|
Сообщить модератору
|
|
Ставлю галочки никокого результата. Уже проставляла все галочки тоже самое. Просит проводки провести (см выше) какие незнаю. Может перед закрытием необходимо определенные сделать проводки?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Пт Апр 11, 2008 12:23:03
|
Сообщить модератору
|
|
Элла, я думаю Вам надо в первую очередь заполнить все справочные материалы: виды прдукции, виды движения денежных средств, виды налогов и т.д. Везде проставить счет учета, счет доходов, счет себестоимости.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Пт Апр 11, 2008 12:35:39
|
Сообщить модератору
|
|
ЭЛЛА говорит: |
Ставлю галочки никокого результата. Уже проставляла все галочки тоже самое. Просит проводки провести (см выше) какие незнаю. Может перед закрытием необходимо определенные сделать проводки? |
Во- первых проверьте всех ли конторогентов вы заполнили, если период маленький и документов мало, то просто откройте все и протыкайте ентером. Возможно не у всех документов заполнена "шапка", вот недавно столкнулась с такой же проблемой так у фирмы в расходниках не была заполнена строка "Вид движения"
Еще можно просмотреть через: Операции > Журнал проводок, просмотрите, документы в которых есть "рожки" воттакие значки>...<, заполнены неверно.
И в конце моих исправлений, мне объяснили, что у меня 1С кривая, если и проверив все документы закрытие периода не проведется, звоните продавцам, вдруг и Вы там брали 1С
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
d.Fedor
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#12 Пт Апр 11, 2008 15:50:46
|
Сообщить модератору
|
|
Ну так проверяйте документы!!! Вам же 1С четко пишет, нулевые суммы, не указана валюта проводки. Значит в документах косяки, перепроверьте свои документы! Вы же знаете какие счета закрываете, откройте карточку счета и проверьте по ней все проводки и документы!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#15 Пт Апр 11, 2008 20:22:21
|
|
|
Элла говорит: |
Проводка 51. Ошибка (код 9): Закрытие периода 0000000002 (31.12.07) - не указана валюта вал. проводки. ( (Расчет итогового дохода) )
--------------------- |
Я вижу № закрытия 00000002, может вы первый раз 31.12.07 уже сделали закрытие и проводки сформированы, в этом случае 1С - не найдя данных пишет ту самую информацию.
Вообще закрытие делается по-квартально и все галочки должны стоять, если корректно введены документы проблем не должно быть.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#17 Сб Апр 12, 2008 18:03:01
|
Сообщить модератору
|
|
ЭЛЛА, эт кто ж Вам счета учета прибыли (5510, 5610) сделал валютными?.. В 5-м разделе только один счет является "валютным" - 5450 "Резерв на пересчет иностранной валюты по зарубежной деятельности", все остальные должны быть невалютными (т.е. плюсика в графе "Вал." быть не должно). Посмотрите свой план счетов.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#18 Чт Апр 17, 2008 11:53:09
|
Сообщить модератору
|
|
Уважаемый Cleaner спасибо что откликнулись! Я проверила плюсиков в даноом разделе 5 вообще нет. может надо поставить? "Резерв на пересчет иностранной валюты по зарубежной деятельности" такого вообще нет есть только "Резервный капитал кстановленный законодательством"
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#20 Сб Дек 06, 2008 14:08:58
|
Сообщить модератору
|
|
Ввожу новое предприятие, всего несколько документов, хотела закрыть период,но не закрывается. Пишут, что не сформированы проводки при реформации итогового дохода. Вроде заполнила все справочники, все равно не выходит. Кто подскажет?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#21 Вт Дек 09, 2008 10:25:45
|
Сообщить модератору
|
|
ОСТ говорит: |
Ввожу новое предприятие, всего несколько документов, хотела закрыть период,но не закрывается. Пишут, что не сформированы проводки при реформации итогового дохода. Вроде заполнила все справочники, все равно не выходит. Кто подскажет? |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Гульнар.А
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#23 Пн Мар 02, 2009 11:30:25
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день всем.
Искала, не нашла такой темы.
Я делаю документ "закрытие периода", выдает ошибку :
-- Зачет НДС к возмещению
---------------------
-- Закрытие счетов подразделов 8210, 8310, 8410
-- При закрытии счетов подразделов 8210, 8310, 8410 - проводки не сформированы
---------------------
-- Закрытие накладных расходов (8411-го счета)
Не обнаружены затраты на счете 8112 формирование базы распределения накладных расходов не возможно
-- При закрытии накладных расходов (8411-го счета) - проводки не сформированы
---------------------
-- Отнесение затрат производства на 8111 счет
-- При отнесении затрат производства на 8111 счет - проводки не сформированы
---------------------
-- Отнесение сумм производственных затрат на себестоимость
-- При отнесении сумм производственных затрат на себестоимость - проводки не сформированы
---------------------
-- Расчет итогового дохода (убытка)
---------------------
-- Реформация итогового дохода (убытка)
---------------------
-- Перенос суммы переоценки основных средств на нераспределенный доход за Декабрь 2008 г.
-- При переносе суммы переоценки основных средств на нераспределенный доход - проводки не сформированы
---------------------
БухИтоги.ВыбратьСубконто(НомерСубконто);
{Документ.ЗакрытиеПериода.Модуль Документа(998)}: Данная операция допустима только в режиме запроса по аналитике ! \
Что делать? Простите, что слишком длинное сообщение ))
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#24 Пн Мар 02, 2009 11:56:19
|
|
|
Гульнар.А
В самом документе закрытия вы должны установить только те флажки, которые вам нужны, т.е. там у вас выходит что не формируются проводки по производству (8210,8411 и.т.д). Я например из 13-ти флажков использую только 6 нужных мне.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#25 Пн Мар 02, 2009 12:14:16
|
|
|
-- Закрытие накладных расходов (8411-го счета)
Не обнаружены затраты на счете 8112 формирование базы распределения накладных расходов не возможно
-- При закрытии накладных расходов (8411-го счета) - проводки не сформированы
Для закрытия накладных расходов - необходима база их распределения, т.е. пропорциально чему они будут закрываться. В справочнике "Организации" откройте свою организацию, во вкладке "Учетная политика" есть возможность выбора счета распределения накладных расходов "База распределения накладных производственных расходов". Но если на выбранном счете нет остатков за закрываемый период, то соответственно накладные расходы закрываться не будут. Что при проведении "Закрытие периода" и сообщается:
Не обнаружены затраты на счете 8112 формирование базы распределения накладных расходов не возможно
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Гульнар.А
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#26 Пн Мар 02, 2009 12:46:08
|
Сообщить модератору
|
|
я оставила три галочки только возле НДС, итогового дохода и кредит-дебет.задолженности и все равно выдает :
-- Зачет НДС к возмещению
---------------------
-- Расчет итогового дохода (убытка)
---------------------
БухИтоги.ВыбратьСубконто(НомерСубконто);
{Документ.ЗакрытиеПериода.Модуль Документа(998)}: Данная операция допустима только в режиме запроса по аналитике !
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#27 Пн Мар 02, 2009 17:39:06 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Кто-нибудь в конфигураторе лазил? Программу менял?
Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:
1) Уберите галочку в дебет-кредит задолженности и попробуйте провести
2) Если проводится, то на каком-то из парных счетов программа субконто досчитаться не может. Говоря по-человечески, может быть Вы в плане счетов что-нибудь меняли?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Гульнар.А
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#28 Вт Мар 03, 2009 08:44:14
|
Сообщить модератору
|
|
Raybek говорит: |
Кто-нибудь в конфигураторе лазил? Программу менял?
Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:
1) Уберите галочку в дебет-кредит задолженности и попробуйте провести
2) Если проводится, то на каком-то из парных счетов программа субконто досчитаться не может. Говоря по-человечески, может быть Вы в плане счетов что-нибудь меняли? |
да, оказывается меняли конфигурацию до меня, укбрала галочку на дебет/кредит.задолж., и провелось. Спасибо
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#29 Чт Дек 17, 2009 17:34:24
|
|
|
Здравствуйте! Подскажите как мне закрыть аренду, счет 8417 3311, в закрытие преиода сумма аренды не закрываеться, как мне сделать?Помогите!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#30 Чт Дек 17, 2009 19:32:06
|
Сообщить модератору
|
|
сашенька говорит: |
счет 8417 |
Может тогда уж 8418?
сашенька говорит: |
как мне закрыть аренду |
А что Вы уже сделали для закрытия указанных расходов? Подробности позвольте полюбопытствовать? Желательно со скринами.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|