» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Форма 300.00: В какой строке указывается сумма счетов-фактур без НДС?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: molodaya
Добавлено: #1  Пт Янв 27, 2012 12:22:27
Заголовок сообщения: Форма 300.00: В какой строке указывается сумма счетов-фактур без НДС?

База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=467528#467528

Добрый день уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста куда в 300 форме отнести сумму счетов фактур входящих, без НДС? :uchenik: Приложения заполнила (но там все счета с НДС) можно ли вносить туда счета без НДС?



Автор: Ежик в тумане
Добавлено: #2  Пт Янв 27, 2012 12:46:52
Заголовок сообщения:

molodaya говорит:
риложения заполнила (но там все счета с НДС) можно ли вносить туда счета без НДС?

Нужно, если есть счет-фактура на сумму без НДС.
molodaya говорит:
Подскажите пожалуйста куда в 300 форме отнести сумму счетов фактур входящих, без НДС?

В форме 300.00 есть строчка 300.00.016 "товары, работы, услуги приобритеные без НДС и по которым зачем не разрешен"

с ув.



Автор: molodaya
Добавлено: #3  Пт Янв 27, 2012 12:53:40
Заголовок сообщения:

Большое спасибо за ответ Ежик в тумане! :)


Автор: Ирина_588
Добавлено: #4  Пн Фев 06, 2012 18:36:51
Заголовок сообщения:

Ежик в тумане говорит:
В форме 300.00 есть строчка 300.00.016 "товары, работы, услуги приобретённые без НДС и по которым зачет не разрешен"

с ув.

в этой строке (300.00.16) отражается сумма по полученным сч-ф, выставленным не плательщиками НДС и по накладным с фискальными чеками? которые (приход тов. по накл.и фиск.чеку без сч-ф) не отражаются в приложении 300.08?



Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #5  Пн Фев 06, 2012 18:59:17
Заголовок сообщения:

Да, в этой строке отражаются суммы по всем документам: и по счетам-фактурам, и без них, по которым НДС не берете в зачет.
Даже может быть такая ситуация: у вас есть счет-фактура от плательщика НДС, но, например, он неправильно оформлен (не соответствует дата, или нет подписей, или еще что-то) или расходы сделаны не в целях облагаемого оборота, то есть НДС по таким счетам-фактурам вы не относите в зачет. Тем не менее, вы их отражаете в приложении 300.08, но сами суммы отражаете в строке 300.00.016.

Вот еще ветки на эту тему:
http://balans.kz/viewtopic.php?t=27199
http://balans.kz/viewtopic.php?t=27249



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ