Покупаем билеты у посредника Эйр Астаны,могу взять в зачет НДС?
|
|
#1 Вт Фев 21, 2012 12:10:55
|
|
|
Здравствуйте,ТОО на ОУР покупаем билеты у посредника Эйр Астана.т.е агенства.Это агенство нам выставляет счет накладные без НДС,но в эл.билете ват-12%ндс ставят.Я могу взять их НДС в зачет?и как это оформить в покупке?Спасибо!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Вт Фев 21, 2012 12:33:02
|
|
|
НДС в зачет на основании эл.билета вы взять можете согласно статьи 256 пункт 2 пп7-8. только обязательно наличие посадочного талона,и наличие документа подтверждающего факт оплаты этого эл.билета ( например платежка из банка), и еще реквизиты указываете перевозчика а не реализатора
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Вт Фев 21, 2012 12:33:11
|
|
|
Асель999 говорит: |
ТОО на ОУР покупаем билеты у посредника Эйр Астана.т.е агенства.Это агенство нам выставляет счет накладные без НДС,но в эл.билете ват-12%ндс ставят.Я могу взять их НДС в зачет?и как это оформить в покупке? |
Предлагаю:
1.Дт 3310-Кт 1030.
2.Дт 1251-Кт 3310-Бух.справка-счет.
3.Дт 7210-Кт 1251-Авансовый отчет.
4.Дт 1420-Кт 1251- то же.
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Вт Фев 21, 2012 12:33:26
|
|
|
НДС в зачет на основании эл.билета вы взять можете согласно статьи 256 пункт 2 пп7-8. только обязательно наличие посадочного талона,и наличие документа подтверждающего факт оплаты этого эл.билета ( например платежка из банка), и еще реквизиты указываете перевозчика а не реализатора
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Вт Фев 21, 2012 12:38:49
|
|
|
рыжик1966 говорит: |
наличие посадочного талона |
а если пасадочного нет?но есть копия паспорта с отметкой что он на самом деле летал?
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
рыжик1966 говорит: |
и еще реквизиты указываете перевозчика а не реализатора |
Я оплачиваю агентству безнал.расчетом,если я буду контрагента ставить Эйр Астану,как мне закрыть потом это агенство?проводки какие будут?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Вт Фев 21, 2012 12:43:38
|
|
|
Асель999 говорит: |
если пасадочного нет? |
Нет зачета НДС
рыжик1966 говорит: |
статья 256 пункт 2 пп7-8 |
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Вт Фев 21, 2012 12:47:42
|
|
|
esiphi говорит: |
2.Дт 1251-Кт 3310-Бух.справка-счет. |
не пойму а как это показывать в 300форме?кого показывать реализатора или перевозчика?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Вт Фев 21, 2012 12:58:24 Сказали Спасибо❤
|
|
|
дт3310-кт1030 - это вы оплатили агенству
дт 1251(сотрудник) - кт3310 - поступление ТМЗ закрыли оплату
дт 7210 (расх на проезд) - кт 1251 (сотрудник) - АвОтч закрыли задолженность сотрудника
ну и дт 1420 - кт1251 - АвОтч
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Вт Фев 21, 2012 12:59:38
|
|
|
В 300 вы указываете в строке 300.00.014 - где указано : по прочим документам, установленным статьёй 256 НК. По поводу посадочного талона: он нужен если перелёт внутри Казахстана, чтобы взять в зачёт НДС, если это международный перелёт, который облагается НДС по 0 ставке, тогда не обязателен талон.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Чт Фев 23, 2012 15:12:22
|
|
|
а во входящей счет-фактуре при электронном билет надо что-нибудь забивать? или НДС выделить, но входящую оставить пустую?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#12 Чт Фев 23, 2012 15:22:04
|
|
|
счёт-фактуру входящую не формируем, только через документ услуги сторонних организаций и в общей части док-та выбираем вид НДС по прочим документам.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|