Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    НДС пропорц. метод - сумма НДС к возм...
    Можно ли не уплачивать начисленный КП...
    Имеется переплата по налогу на транспорт можно ли зачесть по другому авто
    Соц отчисления оплатили за август тол...
    Пенсионные отчисления можно ли отправить меньше , на сумму имеющейся переплаты
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Имеется переплата по КПН в бухучете, по НУ переплаты нет. Можно ли данную сумму отнести на сч. 5520?     
    Балжан
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Вт Апр 19, 2011 16:23:57 Сообщить модератору   

    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, у нас переплата 23000тг по КПН. Эта переплата висит еще с 2006г. Возможности проверить акт сверки с НК с нашими данными нет, т.к. док-ты за 2006,2007г. в др.городе. А в базе 1С остатки занесены с 2007г. Переплата у нас по базе, а по сверке с НК по нулям, никакой переплаты на сегодняшний день нет. Могу ли я отнести эту сумму в 2011г. на сч.5520? Будет ли это нарушением?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Команда Баланса
    Спасибки: +590 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Апр 19, 2011 16:27:10   

    Балжан,
    я бы прежде чем что-то делать, сделала бы сверку с НК при любом раскладе

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Балжан
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Вт Апр 19, 2011 16:34:27 Сообщить модератору   

    Спасибо большое, но доков нет!

    Добавлено спустя 15 минут 56 секунд:

    А если например, неправильно были занесены остатки. Как сделать корректировку на 2011г.? Как закрыть сч.3110?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Команда Баланса
    Спасибки: +590 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Апр 19, 2011 16:59:34 Сказали Спасибо❤   

    Балжан говорит:
    А если например, неправильно были занесены остатки.

    а проверить все и исправить нельзя?
    Балжан говорит:
    Как закрыть сч.3110?

    в любом случае нужно основание, я считаю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Балжан
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Вт Апр 19, 2011 17:09:58 Сообщить модератору   

    Спасибо большое, я вижу Вы тоже из Атырау. Приятно познакомиться. Дело в том, что за 2006г. док-ов вообще на руках у меня нет. Остатки занесены на 2007г. и они не идут на эту сумму с НК. Теперь как можно исправить в этом году? Вообще понять не могу откуда бывший бух взял эти цифры. Неужели нельзя сделать корректировку в это году? У нас с НК нет переплаты. По начислению в 1С по годам с налог.отчетами идет, не идут платежи начиная с 2007г. Щас спасибки отправлю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Команда Баланса
    Спасибки: +590 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Апр 19, 2011 17:17:43   

    Балжан говорит:
    Остатки занесены на 2007г

    а старая база есть на руках хотя бы? Если по старой базе нет переплаты по КПН, то значит остатки, думаю, занесли не правильно. Все исправить, и тогда все встанет на свои места.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Балжан
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Вт Апр 19, 2011 17:22:43 Сообщить модератору   

    Да нет же старой базы в том то и дело! Пыталась с Кабинета налогопл вытащить сверку полную с 2007 года, тогда код был 1501, пишет сервис не доступен. А по 1510 пробовала за 2007 такая же картина. У меня есть акты сверок с НК за 07г., но как-то кусками, то начало есть, конца нет, и т.д. не понятно. Акт сверки за весь 2007 нет. Дополнительных много сдавалось за 2007г.

    Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:

    Теперь в Налоговую идти сами знаете как у нас там. ни ответа, ни привета! Сидят все, как будто ради кого-то работают. Плохо, что ИНИС отключили! А в Кабинете никак нельзя акт сверки на 2007г. взять, не даст? Не знаете?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Апр 19, 2011 17:33:26 Сказали Спасибо❤   

    Балжан говорит:
    Плохо, что ИНИС отключили!

    Почему же, работает.
    Балжан говорит:
    Теперь в Налоговую идти сами знаете

    Почему же, добивайтесь, как раз бы они бы и проверили все отчеты ли разнесены. И тогда с легкой душой можете править.
    Балжан говорит:
    отнести эту сумму в 2011г. на сч.5520


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Балжан
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Вт Апр 19, 2011 17:35:43 Сообщить модератору   

    Спасибо, Елена! А у меня ИНИС при загрузке отключается сразу почему-то.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Команда Баланса
    Спасибки: +590 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Апр 19, 2011 17:42:02   

    Балжан говорит:
    А у меня ИНИС при загрузке отключается сразу почему-то.

    это уже другая тема, поищите подходящую

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вт Апр 19, 2011 17:42:04   

    Балжан говорит:
    ИНИС при загрузке отключается сразу почему-то.

    Это уже в другую тему.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Команда Баланса
    Спасибки: +590 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вт Апр 19, 2011 17:42:42 Сказали Спасибо❤   

    Балжан,
    Мой совет Вам - сделать любыми правдами сверку, может какие то Ваши доначисления там не сидят или еще что-то.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Балжан
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Вт Апр 19, 2011 17:46:58 Сообщить модератору   

    Спасибо большое, NEMO. Придется топать в НК.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Балжан
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Ср Апр 20, 2011 17:38:41 Сообщить модератору   

    Здравствуйте. Инис перезакачала, вытащила акты сверки с 2005года. Как и думала, остаток по КПН неверно в базу был внесен. Теперь можно проводку: Дт5520 Кт3110 20000? И основание: написать акт сверки с НК? Каким образом вообще это можно оформить? Подскажите, пожалуйста.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    SNika
    Коллега
    Спасибки: +22 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Ср Апр 20, 2011 17:48:58 Сказали Спасибо❤   

    Можете составить акт о проверке расчетов с НК, если данное расхождение является ошибкой бухгалтера, то на пишете что в БУ доначисляете 20000 тг.

    по БУ проводите следующим образом

    Д-т 7212 (адм расх за счет чистой прибыли) К-т 3110 20000

    Счет 5520 напрямую обычно не дебетуют

    на счет 7710 не делаем проводки, чтобы не исказить фин рез-т по ОПУ, так как этот КПН не относится к текущему периоду

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Балжан
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Ср Апр 20, 2011 18:03:16 Сообщить модератору   

    Спасибо большое, а не подскажите, акт сверки не подписанный пойдет, или обязательно с печатью НК надо?

    Добавлено спустя 48 минут:

    Я сделала проводку: Дт 7212 Кт 3110 и у меня еще больше увеличилась з-ть наша перед НК. А должно бы быть наоборот. И в начале я писала, что у нас переплата, наоборот, ошиблась, мы должны как бы. (Хотя не должны). И до этого,когда я закрывала на Дтсч. 5520 Кт 3110, тогда все закрывается, по нулям. Как теперь правильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Чт Апр 21, 2011 17:46:29   

    Балжан говорит:
    И в начале я писала, что у нас переплата

    Тогда
    Балжан говорит:
    Дтсч. 5520 Кт 3110

    правильно. Счет 5520 используется при корректировке прошлых лет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz