Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Облагается ли НДС сумма вознаграждени...
    Как правильно оприходовать изготовленное промо-оборудование?
    Как правильно оприходовать приобретен...
    Как оприходовать оборудование в монтаже?
    Какой датой и курсом НБ оприходовать оборудование купленное у нерезидента ?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как правильно оприходовать импортируемое оборудование?     
    aigerim0907
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Фев 08, 2012 15:45:44   

    Здравствуйте! Ситуация следующая:
    Приобрели оборудование в Германии, общая стоимость 9000 евро. Оплату совершили в декабре 2011г. при этом так же оплатили транспортные расходы в сумме 4200 евро третей организации (в декабре 2011г НДС = 0%). Расстамаживали оборудование 13 января 2012г. Плата за таможенные процедуры 16054 тенге, Таможенные ошлины 249309 тенге, НДС в зачет 331014 тенге. следовательно стоимость оборудования = 9000 + 4200 + 16054 + 249309
    Вопрос:
    1. Согласно МСБУ (1А8) 21 товары, расчеты по которым осуществляются в иностранной валюте путем предоплаты, отражаются в бухгалтерском учете по курсу произведенного авансового платежа, т.е и приходовать мы должны его декабрем 2011г, а как быть с дополнительными платежами? они ведь должны увеличить стоимость ОС? Можно оприходовать оборудование по дате ГТД?
    2. Если можно, то как быть с сумой 4200 евро? в пересчете на тенге указать ее в 300 форме в 4 квартале 2011г или как буду приходовать оборудование по документам ГТД уже в 1квартале 2012г?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Фев 08, 2012 15:56:07 Сказали Спасибо❤   

    aigerim0907 говорит:
    Можно оприходовать оборудование по дате ГТД?

    Можно, но курсу предоплаты. В ГТД указывается курс для расчета таможенных платежей.
    aigerim0907 говорит:
    быть с сумой 4200 евро?

    Транспортной организации вы оплатитили по инвойсу, а каким числом у вас идет АВР или акт приема передачи?
    Транспортная организация нерезидент?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    aigerim0907
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Фев 08, 2012 16:00:31   

    Да, оплачивали по инвойсу, сама счет-фактура выставдена декабрем 2011года, находится в Германии.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Фев 08, 2012 16:08:34   

    aigerim0907, у вас возникает КПН за нерезидента согласно ст 192 п 1 пп 16. НДС за нерезидента согласно
    ст 248 п 10 у вас не возникает.
    При заполнении 300 формы в 1 кв 2012 г. она у вас сядет в строку прихода по импорту.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    aigerim0907
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Фев 08, 2012 16:12:51   

    извините, я сразу не указала, мы по упрощенке работаем.
    значит я могу смело указывать суммы за оборудование, транспортировку и сумму "к зачету" уже в январе вне зависимости от того когда была произведена основная оплата?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vfhf
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Ср Фев 08, 2012 16:13:57 Сообщить модератору   

    aigerim0907 говорит:
    1. Согласно МСБУ (1А8) 21 товары, расчеты по которым осуществляются в иностранной валюте путем предоплаты, отражаются в бухгалтерском учете по курсу произведенного авансового платежа, т.е и приходовать мы должны его декабрем 2011г

    Вообще дата отражения такой покупки в балансе не от этого зависит, а от условий Договора - а именно когда к вам перешло право собственности. Может быть - что товар уже ваш, а при этом еще не растаможен. Тогда вы его приходует по условию договора по цене аванса, а потом при получении доп.документов на доп расходы - увеличиваете себестоимость этого товара.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    aigerim0907
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Фев 08, 2012 16:19:32   

    значит в любом случае я должна его приходовать по документам ГТД? так как фактически тогда же мы и получили оборудование?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vfhf
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Ср Фев 08, 2012 16:22:58 Сообщить модератору   

    aigerim0907 говорит:
    в любом случае я должна

    а в любом случае надо смотреть условия договора

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Ср Фев 08, 2012 16:31:32   

    aigerim0907 говорит:
    мы по упрощенке работаем.

    Следовательно на вас рапространяется МСФО № 1.
    vfhf говорит:
    Вообще дата отражения такой покупки в балансе зависит от условий Договора

    И от учетной политике. Я в своей учетной политике указала, чтобы не заморачиваться с товарами в пути и прочее, что по дате таможенной очистке

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz