Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
до 20 января: 101.01 АП по КПН за 2025г. расчет до сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 27 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23%
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 51 688
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000.
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    не могу понять как считает 1с8 соц.налог и соц.отчисления при увольнении.
    Не могу понять как программа считает ...
    Не могу понять суть атоматической проводки 1С по 52
    Не могу понять что означает строка 100.00.043 ф.100 за 2012г.
    Не могу понять алгоритм начисления ОПВ. СО в выписке по лицевому счету
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Не могу понять как 1С 7.7 считает ИПН.     
    Taiga
    Резидент Баланса
    Спасибки: +39 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Дек 08, 2010 12:16:50   

    Уважаемые профи! Помогите разобраться как 1С 7.7 считает ИПН.
    1 ноября мы делали отзыв сотрудника из отпуска. По заявлению начислена компенсация: 65 587,05 тенге.
    С помощью бухгалтерской справки сделал проводки:
    7211 – 3350 (Ф.И.О. сотрудника) – 65587,05.
    3350 – 3120 – 6558,71. (Начислен ИПН: 65587,05 * 10% = 6558,71).

    Далее делаем 30 ноября начисление з/п работнику в размере 50 000 тенге.
    И вроде как ИПН тогда должен быть:
    (50 000 – 5 000 – 14952) * 10% = 3004,80. 3004,80 + 6558,71 = 9 563,51 тенге.
    Но программа считает по другому. По строке начисления ИПН за 30.11. она выдаёт сумму: - 3553,91. (То есть 6558,71 – 3553,91 = 3004,80). И в оборотке на 30.11. появляется сумма 3004,80.
    А я считаю, что должно стоять: 9 563,51.
    Кто из нас считает не правильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Дек 08, 2010 12:33:47 Сказали Спасибо❤   

    Когда делали бух.справку , забыли про забалансовый счет.
    Откройте проводки по документу "начисление зп..." и посмотрите на каком забалансовом счете отражается ИПН.
    Я бы вам подсказал , только нет семерки под рукой.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    angelin_1
    Коллега
    Спасибки: +19 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Дек 08, 2010 13:29:27 Сказали Спасибо❤   

    вы считаете правильно, но компенсацию надо начислять не бухгалтерской справкой, из-за этого программа и не видит начисления. Начислите в Заработной плате.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Taiga
    Резидент Баланса
    Спасибки: +39 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Дек 08, 2010 14:37:07   

    angelin_1, я пыталась через з/п, но тогда к доп.отчислениям он применяет вычет 14952. А мне никак не надо, чтобы он применялся. Вот и мучаюсь.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Дек 08, 2010 15:25:13   

    Taiga говорит:
    но тогда к доп.отчислениям он применяет вычет 14952

    Это что за "доп.отчисления" , к которым не надо применять вычет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    .det
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Ср Дек 08, 2010 16:29:54 Сообщить модератору   

    Начислять компенсацию бухгалтерской справкой неправильно, angelin_1 вам все правильно сказала. У вас должен быть отдельный вид дохода физического лица в справочнике - "Компенсация", и компенсацию нужно начислять через дополнительные начисления с использованием этого вида дохода.
    Taiga говорит:
    но тогда к доп.отчислениям он применяет вычет 14952. А мне никак не надо, чтобы он применялся.
    Вычет применяется не к доп. отчислениям, а вообще к начислению за месяц. Если он примет у вас вычет "к компенсации" - вычет не будет применен к начисленной позднее зарплате. И в итоге получится один к одному за месяц. Можете проверить.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Дек 08, 2010 16:45:13   

    .det
    Мы потеряли ее...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Taiga
    Резидент Баланса
    Спасибки: +39 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Дек 09, 2010 10:52:14   

    VFrol, нет, пациент скорее жив, чем мёртв Smile
    Просто я не могу постоянно сидеть в Интернете, но стараюсь отслеживать ответы.
    Почему я ещё отказалась от того, чтобы делать начисление компенсации через "Начисление з/п" - сумма к выдаче тогда меняется из-за вычета, а мы сделали отзыв и уже отдали деньги работнику. А если переделать, то сумма к выдаче тогда меняется. Как лучше поступить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Дек 09, 2010 11:37:48   

    Taiga
    Запутали Вы меня , с утра.

    Если появился вычет , значит сумма к выплате должна увеличиться , значит Вы выдали меньше.
    Если Вы переделали расчет отпускных на компенсацию - сумма к выплате опять увеличится. Это тоже хорошо.

    Это значит в следующем месяце доплатите.
    Или я ничего не понял?

    Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:

    И вообще , при чем тут выплата.Забудте про нее и сделайте правильное начисление.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Taiga
    Резидент Баланса
    Спасибки: +39 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Дек 09, 2010 15:07:57   

    VFrol, я сделала по вашему следующим образом:
    Начисление з/п от 01.11.2010, далее доп.отчисления. По скольку я там не нашла из списка то, что мне нужно, сделала:
    Ins, в названии указала: компенсация, в поле: "вид затрат" поставила: заработная плата, в поле: "вид дохода" поставила: компенсация за неиспользованный трудовой отпуск". Проставила галочки, кроме строк: облагается соц. налогом; входит в базу расчёта соц.отчислений; облагается п/о.
    В данном пункте я всё правильно сделала?

    Провела выплату от 01.11.2010.
    Далее сделала начисление з/п от 30.11.2010.
    И в 1С у меня всё чудесно легло, так как надо! Rolling Eyes

    Хочу сказать всем спасибо за помощь, а Вам ещё хочу сказать спасибо за терпение!
    Всем высылаю "спасибки"!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz