Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как правильно Обороты и НДС по товарам ТС посадить в строку 300.00.016 ?
    Какими проводками посадить в 1С зачетный НДС по ставке "БЕЗ НДС"
    НДС по импортированным товарам из России.
    СНТ по импортированным товарам из стран ЕАЭС
    Транспортные расходы по импортированным товарам
    На страницу
    1, 2, 3  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Какими проводками правильно посадить НДС по импортированным товарам, ввезенным из Таможенного Союза?     
    Lynx
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Чт Окт 21, 2010 13:37:35 Сообщить модератору   

    База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=378489#378489

    Скажите, какими проводками правильно посадить НДС по импортированным товарам, ввезенным из Таможенного Союза?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Jenechka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +77 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Чт Окт 21, 2010 13:55:02   

    Lynx
    Дт 1420 Кт 3397

    Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:

    Дт 1420 Кт 3397 начислен НДС

    Дт 3397 Кт 1030 оплачен ндс

    Добавлено спустя 30 секунд:

    http://www.balans.kz/topic18119-60.html?print=yes

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Окт 21, 2010 14:00:12   

    Lynx
    Lynx говорит:
    какими проводками правильно посадить НДС по импортированным товарам, ввезенным из Таможенного Союза?

    Предлагаю:
    1.Дт 1420-Кт 3130-(ф.328).
    2.Дт 3130-Кт 1030-(оплата).
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +591 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Окт 21, 2010 14:05:46   

    В какой-то теме предлагалось:
    1.ДТ 1420- КТ 1630 НДС начисленный
    2. ДТ 1630- КТ 3130 НДС относимый в зачет (в пределах уплаченного), т.к. начисленный идет в зачет только в сумме уплаченного за квартал.
    3. ДТ 3130- Кт 1030 НДС уплаченный.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Окт 21, 2010 14:22:02   

    esiphi говорит:
    Предлагаю:
    1.Дт 1420-Кт 3130-(ф.328).
    2.Дт 3130-Кт 1030-(оплата).

    Согласна, так как НДС в зачет т.е. на сч.1420 относится согласно данным по начисленному и оплаченному НДС указанным в заявлении и декларации по косвенным налогам (учитывая правила налогового кодекса пп.12 п.2 ст.256).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    marin
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Окт 21, 2010 15:18:17   

    Дт 1630 - Кт3130 начисленный по заявлению о ввозе
    Дт 3130 - Кт 1030 уплаченный по выписке банка
    Дт 1420 - Кт 1630 отнесение в зачет уплаченного НДС в пределах начисленного.

    Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:

    esiphi говорит:
    Предлагаю:

    1.Дт 1420-Кт 3130-(ф.328).

    2.Дт 3130-Кт 1030-(оплата).


    Не согласна, так как НДС здесь сразу относится в зачет при поступлении товара, а ведь он будет уплачиваться в бюджет скорее всего в начале следующего месяца. И только после уплаты начисленной суммы мы имеем право отнести его в зачет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lynx
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Чт Окт 21, 2010 17:51:18 Сообщить модератору   

    Jenechka, на 3397 какого котрагента вешать?

    esiphi, Дт 1420-Кт 3130 - не корректная проводка, по-моему. К тому право на зачет появляется только в момент оплаты. А момент признания обязательства и момент оплаты может быть разным и даже в разных периодах.

    YelenaS, marin Дт 1630 - Кт3130 - увеличивать активы и обязательства одновременно?!

    Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:

    Понятно, что в момент прихода товара на склад появляется обязательство по уплате НДС, которое необходимо признать/отразить.
    И это Однозначно КТ3130. А вот что в Дт?!
    В момент оплаты это будет Дт3130 Кт1030.
    Дт1420 Кт???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    marin
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Окт 21, 2010 17:58:45   

    Lynx говорит:
    Дт 1630 - Кт3130 - увеличивать активы и обязательства одновременно?!


    А когда, например, приходуете товар от поставщика Дт1330 - Кт 3310 разве не увеличиваются активы и обязательства одновременно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    marin
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Окт 21, 2010 19:25:11   

    Lynx говорит:
    в момент прихода товара на склад появляется обязательство по уплате НДС, которое необходимо признать/отразить.

    И это Однозначно КТ3130. А вот что в Дт?!


    Дт 1630 - Кт3130. Счет 1630 здесь, если можно так сказать, вспомогательный, так как начисление и отнесение в зачет происходят в разное время, напрямую в Дт1420 отнести не можем, Вы же сами об этом писали.

    Дт 3130 - Кт 1030 оплата - с этим Вы согласны.

    Lynx говорит:
    Дт1420 Кт???


    Дт 1420 - Кт 1630 отнесение в зачет уже уплаченного НДС.

    В результате начисление и отнесение в зачет происходят не одновременно, а так как положено.
    Если начислена и уплачена одна и та же сумма, счет 1630 закрывается и больше не смущает.

    Если Вы оплатили больше, чем начислили, счет 1630 у Вас тоже закроется, а сумму переплаты будете учитывать на счетах налоговых активов, чтобы она не висела "красным" на 3130.

    Если Вы уплатили сумму меньшую, чем начислено, то на счет 1420 попадает только уплаченная сумма и идет в зачет, а разница остается на Дт счета 1630 и Кт 3130 до момента, пока не заплатим.

    Добавлено спустя 8 минут 58 секунд:

    Jenechka говорит:
    Дт 1420 Кт 3397 начислен НДС

    Дт 3397 Кт 1030 оплачен ндс


    Lynx говорит:
    на 3397 какого котрагента вешать?


    Эти проводки используются для отражения взаиморасчетов с бюджетом по таможенным налогам и платежам при импорте из прочих стран (не из стран Таможенного Союза).
    Здесь уже НДС, указанный в таможенной декларации, сразу берется в зачет.
    Лично у меня контрагент - "Налоговое Управление",
    основание - "таможенные платежи".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lynx
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Пт Окт 22, 2010 12:04:38 Сообщить модератору   

    marin говорит:
    Lynx говорит:
    Дт 1630 - Кт3130 - увеличивать активы и обязательства одновременно?!


    А когда, например, приходуете товар от поставщика Дт1330 - Кт 3310 разве не увеличиваются активы и обязательства одновременно?

    Как раз-таки здесь все понятно. Товары-это активы. Мы должны за них заплатить-признаем обязательства.
    А начисленный НДС как-то сложно отнести к активам, мне кажется...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    marin
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пт Окт 22, 2010 12:15:42   

    Lynx говорит:
    Товары-это активы. Мы должны за них заплатить-признаем обязательства.


    Аналогично мы должны заплатить НДС - признаем обязательство
    мы имеем право взять в будущем эту сумму в зачет - это актив.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    zdorro
    Стажер
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вс Окт 24, 2010 11:41:38 Сказали Спасибо❤   

    Из материалов семинара по 1С.
    «Поступление товаров, работ, услуг», вид операции «Импорт»
    Дт 13ХХ Кт 3310
    Принятие к учету импортированного товара

    «Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов»
    Дт 1630 Кт 3130
    Расчет НДС по импортируемым товарам, печатная форма, выгрузка в XML

    «Платежное поручение исходящее»
    Дт 3130 Кт 1030
    Оплата НДС по КБК 105109 (РФ), 105110 (РБ)

    «Регистрация прочих операций по приобретенным товарам в целях НДС»
    Дт 1420 Кт 1630
    Принятие к зачету, уплаченного в бюджет НДС по импорту ТС

    Принятие к учету импортированного товара в 1С:Бухгалтерии 8 для Казахстана регистрируется документом «Поступление товаров, работ, услуг» (меню Поступление) с видом операции «Импорт».

    Предприятие-импортер товаров с территории Таможенного союза осуществляет начисление косвенных налогов по импорту. Для расчета НДС по этой операции применяется документ «Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов» (новый документ конфигурации):
    Начисленный НДС учитывается на обособленных элементах справочника "Налоги". Вид налога НДС (с соответствующим КБК 105109 или 105110) указывается непосредственно в документе «Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов».
    Заявление на ввоз товаров может быть введено на основании приходной накладной, в этом случае большинство его данных будет заполнено и рассчитано автоматически.
    При проведении документа формируются корреспонденции по начислению НДС.
    Перечисление НДС в бюджет производится стандартным образом с помощью документа «Платежное поручение»
    После уплаты в бюджет НДС может быть принят к зачету. Операция отражается в системе с помощью документа «Регистрация прочих операций по приобретенным товарам, в целях НДС» в периоде уплаты налога.

    Транзитный счет, корреспондирующий со счетами учета НДС указывается непосредственно в документе «Заявление о ввозе товаров» и может быть выбран в соответствии с учетной политикой предприятия. Например, в качестве такого транзитного счета может выступать счет 1630 «Прочие краткосрочные активы».

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    АННА
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Вс Окт 24, 2010 18:11:09   

    http://balans.kz/viewtopic.php?t=29757&highlight=
    Посмотрите здесь.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лайм
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Ср Ноя 03, 2010 12:08:07   

    а если я оплачиваю НДС из кассы
    Дт. 1420 - Кт. 3310 провожу через услуги стор. организаций
    Дт. 1251 - Кт. 1010 выдача в подотчет
    Дт. 3310 - Кт. 1251 авансовый отчет.
    Помогите пожалуйста, где и как можно задействовать счет 3397, при оплате НДС

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лайм
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Ср Ноя 03, 2010 15:18:52   

    Лайм говорит:
    Дт. 1420 - Кт. 3310 провожу через услуги стор. организаций
    Дт. 1251 - Кт. 1010 выдача в подотчет
    Дт. 3310 - Кт. 1251 авансовый отчет.
    Помогите пожалуйста, где и как можно задействовать счет 3397, при оплате НДС


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    АННА
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Ср Ноя 03, 2010 19:31:27   

    Лайм
    Вы уверены, что спрашиваете про ТС? И в какой программе работаете?

    Добавлено спустя 20 минут 58 секунд:

    Если в 1С - 7.7, у вас будут след. проводки:

    по "Поступление ТМЦ (импорт)"
    Дт 1330 Кт 3310 - поступление товара на склад;
    Дт 3310 Кт 1610 - зачет аванса, если была предоплата поставщику;
    Дт 1630 Кт 3130 - начислен НДС.

    по оплате НДС наличными:
    Лайм говорит:
    Дт. 1251 - Кт. 1010 выдача в подотчет

    Дт 3130 Кт 1251 оплата НДС (в авансовом отчете);

    ну и последнее "принятие НДС в ТС к зачету):
    в "Операциях введенных вручную" делаете запись
    Дт 1420 Кт 1630

    И счет 3397 при ТС не применяется.

    И обязательно заполняйте все "Субконто".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Змея
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Чт Ноя 04, 2010 12:12:19 Сообщить модератору   

    в 8-ке при проведении 328 формы проводки Д 3130 - К 1630

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Змея
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Пн Ноя 08, 2010 17:35:53 Сообщить модератору   

    втупила, как поставите счета так и проведет!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Олеся
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Ср Май 18, 2011 10:31:29   

    Подскажите пожалуйста, делаю проводки при поступлении товара импорт в рамках таможенного союза:
    Дт 1630 - Кт3130 начисленный ндс по заявлению о ввозе
    Дт 3130 - Кт 1030 уплаченный ндс по выписке банка
    Дт 1420 - Кт 1630 отнесение в зачет уплаченного НДС в пределах начисленного (делаю через операцию), в результате на счете 1420 зависают эти суммы, ни как не закрываются,что я сделала не так?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Li_Epa
    Коллега
    Спасибки: +15 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Ср Май 18, 2011 10:45:42 Сказали Спасибо❤   

    Если делать проводку Дт 1420 Кт 1630 через "операции вручную", то счет 1420 при закрытии НДС не закроется, нужно также сделать сразу проводку в этой же операции Дт 3130 Кт 1420.
    Я отношу в зачет НДС по ТС в 8-ке через документ "Регистрация прочих операций по приобретенным товарам в целях НДС", и тогда при закрытии НДС за квартал НДС со счета 1420 закрывается.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Олеся
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Ср Май 18, 2011 11:10:04   

    Li_Epa говорит:
    Если делать проводку Дт 1420 Кт 1630 через "операции вручную", то счет 1420 при закрытии НДС не закроется, нужно также сделать сразу проводку в этой же операции Дт 3130 Кт 1420.
    Я отношу в зачет НДС по ТС в 8-ке через документ "Регистрация прочих операций по приобретенным товарам в целях НДС", и тогда при закрытии НДС за квартал НДС со счета 1420 закрывается.

    а контрагента указывать НУ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    АННА
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Ср Май 18, 2011 11:29:40   

    Олеся, в какой базе вы работаете?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Олеся
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Ср Май 18, 2011 11:33:53   

    в 8-ке, если сделать операцию 3130-1420, сумма по 3130 задваивается

    Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:

    по Дт 3130 есть же проводки 3130-1030

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    АННА
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Ср Май 18, 2011 11:36:27   

    Я так понимаю 328 вы уже заполнили, тогда правой кнопкой мышки нажимаете и выбираете "на основании" - Регистрац. операц. ...", а там уже на страничке "Счета учата" - 1630 и все.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Олеся
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Ср Май 18, 2011 11:47:52   

    вроде получается, вот только, как быть в заявлении я ставлю НДС на товары ТС, а в Регист.опер. выдает НДС, делать кооректировку операцией?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    АННА
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Ср Май 18, 2011 11:49:33   

    Где именно, не поняла, графу ?

    Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:

    И еще, чтоб у вас 300.00.017II заполнялась в последствии - в графе "Вид поступления" - обязательно выбырайте (создайте, например - Импорт РФ) со ссылкой на эту строку.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Олеся
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Ср Май 18, 2011 11:56:37   

    а еще сумма НДС садится по Кт контрагента

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    АННА
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Ср Май 18, 2011 12:10:13 Сказали Спасибо❤   

    1. Приход-импорт - там вы должны в "Цены и валюты" убрать "Учитывать НДС"
    2. Доп.расходы - если есть (тоже вводить "на основании")
    3. 328 - там в "Счетах учета" - 1630
    4. Регистрация проч.... -
    АННА говорит:
    Регистрац. операц. ...", а там уже на страничке "Счета учата" - 1630


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Олеся
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Ср Май 18, 2011 12:30:50   

    через регистрац.проч. получается только начисленная сумма отражается, а не по факту оплаченная?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    АННА
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Ср Май 18, 2011 12:31:52   

    Да, вообще-то эту операцию делают после оплаты НДС по ТС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Олеся
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Ср Май 18, 2011 12:43:42   

    у меня оплата по НДС чуть больше чем по заявлению

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    АННА
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Ср Май 18, 2011 12:45:27   

    Тогда остаток у вас должен остаться по счету 1420 НДС по ТС, а 1630 полностью закрыться.

    Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:

    Или вы тиыны имеете ввиду, я просто их округляю вручную в 328 и в Регист., после того как в СОНО перекину 328.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Олеся
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Ср Май 18, 2011 12:51:02   

    нет не тиыны, тысячи

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Олеся
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #34 Ср Май 18, 2011 14:29:39   

    АННА, а вы заполняете с/ф входящая в регистац.проч.?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    АННА
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #35 Ср Май 18, 2011 14:53:08   

    Нет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #36 Ср Май 18, 2011 14:56:03 Сказали Спасибо❤   

    АННА говорит:
    Нет

    Так как если заполнять, то попадает в реестр счетов-фактур 300.08 при формировании в 1с.
    Я пишу в документе поступления в комментариях данные счет-фактуры.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Олеся
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #37 Ср Май 18, 2011 15:08:29   

    можно ли в регистрац.проч. сделать разноску - ндс на товары ТС, а не НДС, для удобсва контроля?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    АННА
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #38 Ср Май 18, 2011 15:17:45   

    Олеся говорит:

    Процитировать

    Сообщение 37 Новое сообщениеСр Май 18, 2011 16:08:29 Позвать специалиста В закладку ВКонтакте Поделиться ссылкой с друзьями Ответить с цитатой Сообщить модератору(ам)
    можно ли в регистрац.проч. сделать разноску - ндс на товары ТС, а не НДС, для удобсва контроля?

    Эта форма просто закрывает 1630, не надо ничего придумывать, контроль через - Анализ счета 1420, там у вас и будут все НДС собираться: 1600(1630) - ТС, 3300(3310) - товар РК и если импорт с др. стран - 3397.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Олеся
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #39 Ср Май 18, 2011 15:19:42   

    Спасибо большое!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ремарк
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #40 Пт Июл 22, 2011 14:05:44   

    Простите,а в зачет НДС по импорту все-таки принимать по дате уплаты НДС или по дате штампа НК на заявлении 328?
    Спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Поликсени
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +661 Профиль
    Личное сообщение

      

    #41 Пт Июл 22, 2011 14:06:56   

    Ремарк говорит:
    по дате штампа НК на заявлении 328

    да

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ремарк
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #42 Пт Июл 22, 2011 14:19:36   

    Пападос... Sad

    Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:

    С проводками по начисленным уплаченным суммам НДС по импорту вроде понятно,а вот как корректировать саму сумму НДС при оприходовании импорта.Ведь в 1С она считается по другим курсам нежели при составлении заявления на ввоз.Куда разницу то девать.Прямо в 1С корретировать?
    Спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Поликсени
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +661 Профиль
    Личное сообщение

      

    #43 Пт Июл 22, 2011 14:29:29   

    Ремарк, вопрос не по теме, накажут вас.
    Заведите новую тему.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ремарк
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #44 Пт Июл 22, 2011 14:59:52   

    Ну как не по теме?
    Тема:Какими проводками правильно посадить НДС по импортированным товарам, ввезенным из Таможенного Союза?
    Ведь проводкой Дт1630-Кт3130 1С начисляется сумма НДС рассчитанная по курсам для оприходования товара,а в заявлении 328 по дате перехода границы или принятия на учет.Эти даты не всегда совпадают.И соответственно суммы отличаются.Отсюда вопрос -как правильно посадить сумму НДС по импортированным товарам ТС и куда девать эту разницу? Помоему вполне в рамках обсуждаемого вопроса и проводок... Embarassed
    Разве нет? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #45 Пт Июл 22, 2011 15:02:51   

    Ремарк говорит:
    по дате штампа НК на заявлении 328?

    По дате штампа НК

    Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:

    посмотрите здесь http://balans.kz/viewtopic.php?t=38066&highlight=

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nataliya2984
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #46 Пн Окт 24, 2011 14:21:27   

    Вот я что-то не пойму, у меня при закрытии периода,1420 и 3130 криво закрываются. Вроде все проводки правильные.
    1) Дт 1630 Кт 3130 при оприходовании товара по импорту
    2) Дт 3130 Кт 1030 при оплате НДС
    3) Дт 1420 Кт 1630 отнесение в зачет НДС
    Пока период не закрыт, 1420 сумма НДС в зачете по Дт, 3130 закрыт
    Как только делаю закрытие периода, то 1С 7.7. делает такую проводку:
    Дт 3130 Кт 1420, соответсвенно по сч3130 красным, по 1420 - 0

    Может вручную период закрыть, чтоб не трогал НДС по ТС?

    Li_Epa говорит:
    Если делать проводку Дт 1420 Кт 1630 через "операции вручную", то счет 1420 при закрытии НДС не закроется, нужно также сделать сразу проводку в этой же операции Дт 3130 Кт 1420.


    Так тоже делала, картина не изменилась.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #47 Пн Окт 24, 2011 14:31:46   

    Nataliya2984 говорит:
    Может вручную период закрыть, чтоб не трогал НДС по ТС?

    Я так и сделала. Потому что тоже закрывалось криво.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    alyoshka
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #48 Пт Ноя 18, 2011 16:34:59   

    marin говорит:
    Если Вы оплатили больше, чем начислили, счет 1630 у Вас тоже закроется, а сумму переплаты будете учитывать на счетах налоговых активов, чтобы она не висела "красным" на 3130.


    Добрый вечер! Такая ситуация: оплатили НДС по импорту больше, чем в заявлении. Оплатили 380000, начисленно по заявлению 368000. Получается переплата 12000, эта переплата зависла на счете 1630. Также эта переплата, но в двойном размере(12000*2=24000) зависла на счете 3130. Остаток на сч.3130 не идет с остатком на лицевом счете в КН, на эту сумму, т.е. на 24000. Почему так? Может кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией, помогите пожалуйста.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #49 Пт Ноя 18, 2011 16:44:46 Сказали Спасибо❤   

    alyoshka говорит:
    эта переплата зависла на счете 1630.

    На счет 1630 не должно так быть, потому как при заполнении зявления программа делает проводку
    Дт 1630 Кт 3130. Значит в программе вы не верно заполнили заявление. Когда сделали оплату, программа должна была сделать проводку Дт 3130 Кт 1030 и Дт 1420 Кт 1630. Посмотрите проводки по данным операциям.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    alyoshka
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #50 Пн Ноя 21, 2011 09:51:57   

    Трудоголик2 говорит:
    Посмотрите проводки по данным операциям.

    Посмотрела свои проводки. Все так как Вы говорите:
    Трудоголик2 говорит:
    при заполнении зявления программа делает проводку
    Дт 1630 Кт 3130

    Трудоголик2 говорит:
    Когда сделали оплату, программа должна была сделать проводку Дт 3130 Кт 1030 и Дт 1420 Кт 1630.

    1630 3130 368000
    3130 1030 380000
    1420 1630 380000
    Все равно получается: На счете 1630 переплата 12000. На счете 3130 12000*2=24000 переплата.
    Уважаемые профи, помогите, пожалуйста, в моей проблеме.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу
    1, 2, 3  След.
    Страница 1 из 3
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz