Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Продажа квартиры приобретенной по До...
    Каковы основные правила при найме физ. лиц для оказания услуг в строительстве?
    Обязательно ли акт оказанных услуг к ...
    1C8 как отразить документацию и учет в Строительстве?
    Как отразить доход туроператора, если...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как отразить процент ген.подрядных услуг по договору в строительстве?     
    оса
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Сен 28, 2010 13:04:14   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=372909#372909

    Здравствуйте , подскажите пожалуйста ,ситуация следующая: В договоре на строительство у нас указана сумма за ген.подрядные услуги в размере 1.5% .Была перечисленна сумма на подготовительные работы-15 000 000. Когда мы выставили с/фактуры по актам вып ,то ген.подрядная организация на каждую с/фактуру выставила нам за свои услуги с/фактуры ,и по акту сверки мы оказались им должны на эту сумму.2 как отражать их с/фактуры ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Senator_I
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Вт Сен 28, 2010 13:12:46 Сообщить модератору   

    Как счет-фактуры полученные.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    оса
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Сен 28, 2010 14:32:46   

    Да,я понимаю,что как полученные, а акт сверки с ними делать как? Взаиморасчетом? Т.е я им выписываю сч\ф по актам, в то же время беру в зачет их сч\ф,затем через корректировку долга(1с 8) перекрываю суммы,правильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Senator_I
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Вт Сен 28, 2010 14:37:33 Сообщить модератору   

    Не пойму ситуацию. Разъясните подробнее.
    оса говорит:
    Была перечисленна сумма на подготовительные работы-15 000 000.

    Кому выплачена?

    Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:

    А, все, разобрался. Но корректировку долга, я думаю здесь делать не совсем правильно. Вопрос: Как вы оприходовали эту сумму у себя, в программе, просто приходным ордером?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    оса
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Сен 28, 2010 14:52:53   

    Нам оплатили 15 000 000. Уже выполнено работ на 10 000 000 и выставлены сч\ф мною на эту сумму . Согласно договора,генподрядные услуги составляют 1,5%, т.е они нам выставили сч\ф на 150 000.Получается,что генподрядные услуги включены в сумму 15 000 000,правильно? Теперь, чтобы сделать акт сверки я должна произвести взаиморасчет...По другому говоря, сделать с ними акт сверки как с покупателями и как с поставщиками,чтобы эти сч\ф на 1,5% "включились" в 15 000 000. Верно или как-то по-другому?

    Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:

    Оплата произведена через банк

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Senator_I
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Вт Сен 28, 2010 15:00:11 Сообщить модератору   

    Хм, а по мне нужно это разделить. Они Вам оплачивают, как покупатели, а Вы им платите 1,5 %, как продавцам услуг. В учете это нужно разделить. На Вашем месте, я бы завел 2 карточки контрагента, чтобы суммы не смешивались, иначе получается, что Вы им ворачиваете из их же суммы, что не совсем правильно. И я думаю, что сумма по услугам не должна входить в те 15 млн, а учитываться отдельно.
    Примерно так:
    1. Приходный оредр от компании А на 15 млн.
    2. Выполнение работ на 10 млн.
    3. Документ "услуги полученные", на 150000 от компании А1.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    оса
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Сен 28, 2010 15:09:03   

    Вбить их как "Покупатели" и как "Продавцы",понятно. В том то и дело что мы им не платим,в перечисленной сумме сидят их же 1,5%, они на каждую нашу сч\ф тут же выставляют свою на 1,5% от суммы,указанной в нашей сч\ф...Поймите,я же не могу им 2 акта сверки дать... Мне кажется надо именно откорректировать эти 1,5% взаиморасчетом

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Senator_I
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Вт Сен 28, 2010 16:15:58 Сообщить модератору   

    Ну тогда корректируйте взаиморасчетом в таком случае. Раз эта сумма сидит в оплате.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz