» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Возврат денег от поставщика в кассу и далее возврат клиенту.

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: kudrjavaja
Добавлено: #1  Вт Авг 10, 2010 11:41:44
Заголовок сообщения: Возврат денег от поставщика в кассу и далее возврат клиенту.

База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=385805#385805
Добрый день! Помогите пож-та разобраться. Ситуация такая мы купили услуги у поставщика, и продали их нашему клиенту. Теперь клиент просит возврат денег (он передумал пользоваться нашими услугами). Как мне все красиво оформить в 1С? Подскажите пож-та все поочередно? На данный момент у меня висит краснота на сч. 3310 так как поставщики еще не выдали АВР и сч. ф.( они должны были выдать после совершения работы)



Автор: Мара
Добавлено: #2  Вт Авг 10, 2010 11:44:00
Заголовок сообщения:

и весь расчёт через кассу?


Автор: Nemo
Добавлено: #3  Вт Авг 10, 2010 11:44:30
Заголовок сообщения:

kudrjavaja говорит:
Как мне все красиво оформить в 1С?

во-первых, надо написать, какая у Вас 1С.



Автор: Мара
Добавлено: #4  Вт Авг 10, 2010 11:46:10
Заголовок сообщения:

и поставщик вам опять же ничего не будет делать? У вас какими документами оформляется сделка? Договора? Счета?


Автор: kudrjavaja
Добавлено: #5  Вт Авг 10, 2010 12:01:13
Заголовок сообщения:

1с 7 все через кассу. Есть договор, по договору они удерживают 5% с суммы


Автор: Мара
Добавлено: #6  Вт Авг 10, 2010 12:07:07
Заголовок сообщения:

А по документам у вас оформлено всё красиво? Думаю, что надо иметь документ перед глазами - расторжение Договора, акт сверки взаиморасчётов. При поступлении денег или при выбытии денег соответственно "закрывать" авансы выданные, авансы полученные.


Автор: kudrjavaja
Добавлено: #7  Вт Авг 10, 2010 12:13:15
Заголовок сообщения:

Договор общий, то есть он не относится именно к этому случаю, он подписан на год. Как мне теперь все закрыть? каким документом? Мне ведь нужно сначало положить эти деньги в кассу , а потом выдать клиенту , а как? Какие будут проводки?


Автор: Delfi
Добавлено: #8  Вт Авг 10, 2010 12:27:12
Заголовок сообщения:

kudrjavaja говорит:
Мне ведь нужно сначало положить эти деньги в кассу , а потом выдать клиенту , а как?

поступление товара и оплата поставщику- документ "поступление товаров и услуг"+расходный кассовый ордер
продажа клиенту- реализация товаров и услуг +приходный кассовый ордер
возврат товара- возврат ТМЦ от покупателя +расходный кассовый ордер



Автор: kudrjavaja
Добавлено: #9  Вт Авг 10, 2010 13:07:24
Заголовок сообщения:

Скажите, в расходнике какой счет указать, и кто должен в нем расписываться, при возвращении денег клиентке


Автор: Марта
Добавлено: #10  Вт Авг 10, 2010 13:10:11
Заголовок сообщения:

Думаю вам нужно сделать так.
Дт7211 Кт1610 начисление пени по договору - бухсправка (5% поставщика)
Дт1010 Кт1610 Возврат аванса от поставщика, ваш приходный кассовый ордер

Дт3510 Кт6820 начисление пени по договору - бухсправка (10% ваши)
Дт1610 КТ1010 Возврат аванса покупателю - расходный кассовый ордер

Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:

kudrjavaja говорит:
кто должен в нем расписываться, при возвращении денег клиентке

Клиентка.



Автор: kudrjavaja
Добавлено: #11  Вт Авг 10, 2010 16:17:54
Заголовок сообщения:

Скажите а счет какой в расходнике?


Автор: Delfi
Добавлено: #12  Вт Авг 10, 2010 16:20:53
Заголовок сообщения:

Марта говорит:
Дт1610 КТ1010 Возврат аванса покупателю - расходный кассовый ордер



Автор: kudrjavaja
Добавлено: #13  Вт Авг 10, 2010 18:41:56
Заголовок сообщения:

Подскажите пож-та еще такой вопрос, когда я делаю возврат в кассу денег, формирую приходник, а чек нужно выбивать?


Автор: Марта
Добавлено: #14  Вт Авг 10, 2010 19:19:08
Заголовок сообщения:

Через ККМ пробиваются только суммы по реализации товаров, работ, услуг. На возврат не нужно.


Автор: kudrjavaja
Добавлено: #15  Ср Авг 11, 2010 09:30:48
Заголовок сообщения:

Спасибо, вы мне очень помогли, но у меня еще такой вопрос, у меня в данный момент открыт счет 3310 т.е. , я не понимаю как я его закрою данными проводками? Скажите я могу в приходнике сразу поставить счет 3310 и он у меня автоматически закроется ?


Автор: Марта
Добавлено: #16  Ср Авг 11, 2010 10:09:15
Заголовок сообщения:

Фактически у вас был аванс. Лучше исправить проводки.
kudrjavaja говорит:
Скажите я могу в приходнике сразу поставить счет 3310

Можете, но фактически у вас был аванс. Лучше исправить проводки.



Автор: kudrjavaja
Добавлено: #17  Ср Авг 11, 2010 10:13:43
Заголовок сообщения:

Спасибо огромное, жму спасибку!

Добавлено спустя 58 минут 50 секунд:

Скажите , Марта могу я заменить бух. справку в первом случае на приходнит так как мне поставщики дали приходник и чек на эту сумму ( на удержанные 5%) ?



Автор: kudrjavaja
Добавлено: #18  Ср Авг 11, 2010 11:44:05
Заголовок сообщения:

ой, извиняюсь расходник


Автор: Марта
Добавлено: #19  Ср Авг 11, 2010 11:54:41
Заголовок сообщения:

Да, конечно. Сделайте РКО. И сделайте с поставщиками акт сверки, после всех этих операций.


Автор: kudrjavaja
Добавлено: #20  Ср Авг 11, 2010 12:39:28
Заголовок сообщения:

Скажите я правильно все поняла, я делаю РКО в подотчет, наш сотрудник относит сумму, и я делаю Авансовый ? А в авансовом мне какой счет указать?


Автор: Марта
Добавлено: #21  Ср Авг 11, 2010 15:30:57
Заголовок сообщения:

Или 1610 (если вы сделали по моим проводкам,которые были даны выше), или 3310, если оставили как у вас было.


Автор: Юльчик06
Добавлено: #22  Пн Июн 17, 2013 09:25:45
Заголовок сообщения:

Добрый день! Помогите пож-та разобраться. Ситуация такая мы купили услуги у поставщика, и продали их нашему клиенту. Теперь клиент просит возврат денег (он передумал пользоваться нашими услугами). Наш поставщик чтобы вернуть нам деньги просит вернуть нас фискальный чек (билет покупался 2 месяца назад), билет покупался наличными через подотчет. Я же не могу отдать подтверждающий чек назад. Скажите пожалуйста, как аргументированно доказать свою правоты, желательно ссылками на кодекс, т.к. мы не можем вернуть деньги.


Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #23  Пн Июн 17, 2013 09:41:53
Заголовок сообщения:

Юльчик06 говорит:
Я же не могу отдать подтверждающий чек назад.

А должны вернуть, если хотите получить назад деньги.
Статья 350 НК говорит:
2. Операции аннулирования ошибочно введенной суммы или возврат наличных денег за реализованные товары, выполненные работы, оказанные услуги производятся в соответствии с техническими требованиями изготовителя модели контрольно-кассовой машины при наличии оригинала контрольного чека и произведенной записи в книге учета наличных денег.

А себе оставьте копию.



Автор: Юльчик06
Добавлено: #24  Пн Июн 17, 2013 10:34:00
Заголовок сообщения:

простите, но в статье 350 НК говорится о налоге на сверхприбыль


Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #25  Пн Июн 17, 2013 11:58:05
Заголовок сообщения:

Извините, опечаталась, статья 650.


Автор: Юльчик06
Добавлено: #26  Пн Июн 17, 2013 16:31:30
Заголовок сообщения:

должна ли я с туриста требовать вернуть нам чек? Нужно ли с него брать заявление и что там должно быть написано?
если я правильно поняла процедура следующая:
снять копию с чека об уплате билета(на копии поставить печать нашу и подпись что копия верна), оригинал отдать поставщику, к авансовому приложить заявление туриста почему он не летит с указанием о сумме возврата;
турист должен вернуть чек-нужно ли составлять акт или просто вернуть сумму РКО
Поставщик возвращает нам не полную сумму, а за минусом штрафа.
Можно разобрать все пошагово?



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ