Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
|
Как отразить НДС по КБК 105110 (РБ) в 1С
|
|
#1 Чт Июл 22, 2010 13:51:50
|
Сообщить модератору
|
|
Пришел товар из Белоруссии. Оплату НДС по заявлению 328 произвожу на КБК 105110 (РБ) на территориальный НК.
В БУ возникает проводка Дт 1420 Кт 1030.
А потом мы просто берем ее в зачет? Дт 3130 Кт 1420? Что-то туплю и не могу сообразить...
Добавлено спустя 9 минут 52 секунды:
как-то все просто получается...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айнука
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#2 Чт Июл 22, 2010 16:46:38
|
Сообщить модератору
|
|
У вас проблема с проводками или с 1С-кой - в названии вопроса 1С. Какая 1С-ка?
А по начислению НДС проводки будут следующими:
1420 - 3397 - начислен НДС по импорту товара из Белорусии (3397-налоговый орган, по коду КБК 105110)
3397 - 1030 - оплачен НДС на КБК 105110
3130 - 1420 - в конце 3 квартала взят в зачет НДС по импортированным товарам
Т.к. товар пришел в июле, вы сдаете до 20.08.2010г. Декларацию по косвенным налогам - форма 320.00, и по этой отчетности у вас сядет в начисление НДС по импорту с РБ на КБК 105110, после оплаты будет на лицевом по 105110 - 0.
Но по Декларации по НДС - форма 300.00, вы по 3-му кварталу сможете взять в зачет эту сумму НДС по импорту с РБ (заполните соответствующие приложения и строки в 300.00 форме).
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Чт Июл 22, 2010 17:37:53
|
Сообщить модератору
|
|
Айнука говорит: |
А по начислению НДС проводки будут следующими:
1420 - 3397 - начислен НДС по импорту товара из Белорусии (3397-налоговый орган, по коду КБК 105110) |
Айнур, каким документом сделать начисление НДС 105110? 1С 8.1(15.14). Доп расходами?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz
|