Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
до 20 января: 101.01 АП по КПН за 2025г. расчет до сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 27 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23%
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 51 688
с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000.
Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
|
ЮЛ-нерезидент оказал услуги ЮЛ-резиденту.Налоги,Декларации,сроки.
|
|
#1 Чт Июн 17, 2010 21:29:30
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте!Помогите пожалуйста!
Мы ТОО-резидент заключили договор о выполнении работ нам с Компанией -нерезидентом из Германии.
Сумма договора 1000 у.е.Какие налоги,по каким ставкам, в какие сроки нужно уплатить,какую декларацию нужно сдать??Получается работы будут проведены в этом 2-м квартале.
Нерезидент не имеет постоянного учреждения,филиала,представительства и т.д.
Получается Нерезидент будет осуществлять деят-ть на тррритории РК.
(если можно объяснить на примере пожалуйста ).
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Чт Июн 17, 2010 21:57:38
|
Сообщить модератору
|
|
Услуги : Мы нанимаем их для того,чтоб они провели инспекционный аудит СМК(системы менеджмента качества) в Организации-резиденте.
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
Kenga говорит: |
asiya, для начала посмотрите вот здесь подборку тем, в которых обсуждались вопросы приобретения услуг у нерезидентов: http://balans.kz/viewtopic.php?t=842
Возможно ваши вопросы будут сняты. Если нет, то уточните ваш вопрос: о каких именно услугах идет речь. |
Благодарю за ссылку,но там не нашла подходящего случая.Мы получается нанимаем Германцев для того,чтоб они провели инспекционный аудит в допустим ТОО"А".
Добавлено спустя 12 минут 37 секунд:
Помогите пожалуйста!
мне нужно отчитаться шефу по этому вопросу!
Читаю налоговый кодекс,но не пойму все-равно как правильно сделать.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz
|