Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 мая: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 мая: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 1 квартал 2024г.
до 15 мая: 701.01, изменения по состоянию на 1 мая 2024 г.
до 15 мая: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 1 квартал 2024г.
до 20 мая: 328.00 (импорт в апреле)
до 20 мая: 851.00 (договор с апреля), 870.00 (разрешит.док.за апрель)
Сроки уплаты:
до 20 мая:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в апреле (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за апрель)
до 27 мая:
- АП по КПН за май (ф.101.02);
- НДС за 1 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 1 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- Единый налог (ф.200.00,910.00)
- платежи по земельному налогу и налогу на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за апрель)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в апреле)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как правильно организовать учет отходов при списании материалов в производство?
    Списание материала в производство.
    ндс при списание материалов
    Списание материалов в 1С
    Списание материалов
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Списание материалов на производство     
    Asya
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Чт Мар 13, 2008 16:42:50 Сообщить модератору   

    Добрый день светлейшие! У меня опять этот вопрос встал. Можно ли списывать все материалы на производство за июль 31 июля, при том если реализация была, н-р, 4,6,8 и 30 числах этого месяца. Если логически подумать, в 1С расходы разносятся пропорционально верно ведь. Но есть нюанс, н-р, при списании за определенный месяц я могу списать и те материалы которые поступили в конце месяца, при проведении документа списания в конце месяца. Здесь уже без логики, потому что те материалы, которые поступили в конце месяца не могут быть задействованы в производстве ГП, которая была продана в начале или середине месяца. Sad Это все я к тому, что кто прошел проверку по производству и как строго в этом отношении проверяется и как лучше это делать чтоб не напороться? Cool Спасибо Rose Rose Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #2 Чт Мар 13, 2008 17:59:47 Сообщить модератору   

    Asya говорит:
    Добрый день светлейшие! У меня опять этот вопрос встал. Можно ли списывать все материалы на производство за июль 31 июля, при том если реализация была, н-р, 4,6,8 и 30 числах этого месяца. Если логически подумать, в 1С расходы разносятся пропорционально верно ведь. Но есть нюанс, н-р, при списании за определенный месяц я могу списать и те материалы которые поступили в конце месяца, при проведении документа списания в конце месяца. Здесь уже без логики, потому что те материалы, которые поступили в конце месяца не могут быть задействованы в производстве ГП, которая была продана в начале или середине месяца. Sad Это все я к тому, что кто прошел проверку по производству и как строго в этом отношении проверяется и как лучше это делать чтоб не напороться? Cool Спасибо Rose Rose Rose


    незнаю как другие, но у нас было так:
    в течении месяца я приходовала материалы на склад. В тот же момент (при необходимости) я перемещала на цеха (их было 2).
    В конце месяца мне приносил учетчик цеха ведомость на списание (причем они распределяли материалы на ГП) я же просто списывала их.
    т.е. учетчик считала сколько металла, колбочек, формочек нужно для N-го количества продукции, себестоимость и прочее, и итог у нас долюен был бить на угол. Может мы делали неправильно, но в целом так

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ксюшка222
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Чт Мар 13, 2008 18:36:43 Сообщить модератору   

    Asya говорит:
    Добрый день светлейшие! У меня опять этот вопрос встал. Можно ли списывать все материалы на производство за июль 31 июля, при том если реализация была, н-р, 4,6,8 и 30 числах этого месяца. Если логически подумать, в 1С расходы разносятся пропорционально верно ведь. Но есть нюанс, н-р, при списании за определенный месяц я могу списать и те материалы которые поступили в конце месяца, при проведении документа списания в конце месяца. Здесь уже без логики, потому что те материалы, которые поступили в конце месяца не могут быть задействованы в производстве ГП, которая была продана в начале или середине месяца. Sad Это все я к тому, что кто прошел проверку по производству и как строго в этом отношении проверяется и как лучше это делать чтоб не напороться? Cool Спасибо Rose Rose Rose

    Это не очень то и проверяется (на себе проверила) списываю материалы так же последним днем месяца., так удобнеее независимо от дня реализации. Придирок не было pioneer

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #4 Пт Мар 14, 2008 17:51:30 Сообщить модератору   

    Все верно, девчонки. Не переживайте. Главное, чтобы максимально, были списаны материалы принадлежащие реализованной в течении месяца продукции. В итоге их стоимость и расперделится на все, что вы в течении месяца выпустили, (ну и желательно сбагрилиSmile ).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asya
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пт Мар 14, 2008 17:58:58 Сообщить модератору   

    Ксюшка222 говорит:
    Это не очень то и проверяется (на себе проверила) списываю материалы так же последним днем месяца., так удобнеее независимо от дня реализации. Придирок не было

    вот это класс))))...я побаивалась, что они будут сверять дату поступления материалов и дату списания материала на определенную ГП и сразу разоблачат))))..ну там такая муть болтики шурупики..и все такое.. мелочи по 1 тг. я думаю, им неинтересно копаться там)))
    всем спасибо за отзывчивость Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Alena_buh
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Ср Июн 02, 2010 15:49:36 Сообщить модератору   

    скажите пожалуйста а как вы т огда проводите накладную по реализации в течениии месяца если оприходование ГП возможно только после списания???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Я тут мимо проходил
    Сертификат CAP
    Спасибки: +303 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Июн 02, 2010 16:07:32   

    По списанию материалов обычно делают так: закрытие производственного месяца происходит пораньше например 20-25 числа, все что по ТМЗ приходит позже автоматом переходит на следующий месяц. Хотя это зависит от специфики каждого предприятия. Но вы не должны списывать на производство те материалы, которые не пошли в задел. Проверить это можно, и не так сложно...
    Alena_buh говорит:
    а как вы тогда проводите накладную по реализации в течениии месяца

    Насколько я знаю, накладная проводится без списания себестоимости, потом в конце месяца пересчитывается. Либо в течение месяца делается несколько списаний закрытий.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    DreamDi
    Резидент Баланса
    Спасибки: +607 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Ср Июн 02, 2010 16:08:57   

    Alena_buh говорит:
    как вы тогда проводите накладную по реализации в течении месяца

    в 1С7 при формировании накладной на реализацию ГП на вкладке "общая" можно поставить галочку "не формировать проводки по списанию" (или как-то очень похоже). потом уже в конце месяца, когда оприходуете ГП, делаете списание товара, поставив там в табличной части галочку "ранее реализованный товар" (или как-то похоже, 1С7 нет под рукой чтобы сказать точно), при таких действиях табличная часть заполнится в соответствии с забалансовым счетом "РТ"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz