Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Налоговый период по НДС для вновь созданного предприятия
    Налог на имущество вновь созданного предприятия
    Отчетность вновь созданного ТОО
    Учет :Расходы будущих периодов для вновь созданного ТОО
    Передача имущества как вклад в Уставный капитал вновь созданного ДО
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Налоговый период для вновь созданного предприятия с 2007 г.     
    Нерезидент Баланса



      

    #1 Вт Авг 21, 2007 16:34:48 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=57251#57251

    Здравствуйте!
    если встали на учет по НДС с 01.06.2007
    сдали 300 за июнь (ограничение не превысили), теперь можно сдать за 3-й квартал?
    а если встали на учет по НДС с 01.07.2007 можно было бы сразу за 3-й квартал?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Вт Авг 21, 2007 16:53:20 Сообщить модератору   

    1. можно
    2. можно было сдать сразу за 2 квартал.
    Вы уже в июне плательщики, а июнь к 3 кварталу имеет ну очень отдаленное отношение...

    Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:

    а если БЫ встали на учет с 01/07/07, то можно было бы сразу за 3 квартал.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asya
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Вт Сен 04, 2007 17:37:23 Сообщить модератору   

    Скажите, пожалуйста, если мы встали на учет 20.01.07 г. нужно ли было помесячно сдавать декларацию если даже оборотов почти не было?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Вт Сен 04, 2007 17:42:01 Сообщить модератору   

    Нет, можно за 1 квартал 2007 г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Talik
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Вт Сен 04, 2007 17:48:17 Сообщить модератору   

    Asya говорит:
    Скажите, пожалуйста, если мы встали на учет 20.01.07 г. нужно ли было помесячно сдавать декларацию если даже оборотов почти не было?

    Нужно было.

    Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:

    Cleaner говорит:
    Нет, можно за 1 квартал 2007 г.

    Сереж, я с тобой не согласна.

    Сначало процитирую ст.246 НК:
    "1. налоговый период - календарный месяц.
    2. если среднемесячная сумма НДС, подлежащего уплате в бюджет за предыдущий квартал,составляет менее 1000 МРП ,то налоговым периодом является квартал".

    Имхо, для того, что бы выяснить, будет ли НДС более или менее 1000 МРП, нужно сдать ежемесячно отчеты по НДС. И если по итогам 3 месяцев эта сумма будет меньше, то следующий отчет уже будет за 2 квартал...


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asya
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Вт Сен 04, 2007 18:01:45 Сообщить модератору   

    Я помесячно сдавала но дата сдачи 24.04. вот седня(сама напросилась) поехала в НК за актом сверки и инспектор теперь хочет протокол оформить.
    Talik говорит:
    Сначало процитирую ст.246 НК:
    "1. налоговый период - календарный месяц

    может я не так понимаю но там написано по выбору налогоплательщика либо квартал либо месяц. Уточните пожалуйста для новичков. Спасибо извините, за назойливость просто очень обидно оборотов не было а штраф кому охота платить? Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Вт Сен 04, 2007 19:09:18 Сообщить модератору   

    Натали, а Кодекс какой смотрим? на 2006?
    Кодекс 2007 говорит:
    Статья 246. Налоговый период
    1. Налоговым периодом по налогу на добавленную стоимость является календарный месяц либо квартал по выбору плательщика налога на добавленную стоимость, за исключением случаев, установленных в пункте 2 настоящей статьи.
    2. Если среднемесячная сумма налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в бюджет за предыдущий квартал, составляет более 1000 месячных расчетных показателей, то налоговым периодом является календарный месяц.

    Asya говорит:
    Я помесячно сдавала но дата сдачи 24.04.

    И почему не хотим акт? Сдавали помесячно (выбрали налоговый период - месяц), т.е. за январь - 24.04, за февраль - 24.04, за март - 24.04? А срок сдачи когда?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Talik
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Ср Сен 05, 2007 09:37:52 Сообщить модератору   

    Cleaner говорит:
    Натали, а Кодекс какой смотрим? на 2006?


    Сорри, действительно 2006. Они у меня рядом стоят. Embarassed Embarassed Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asya
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Ср Сен 05, 2007 10:56:55 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! А могу ли я изменить выбор нал. периода, чтоб с моей стороны ошибок не было ?и если могу как это сделать. В какой форме письмо написать?
    Cleaner говорит:
    И почему не хотим акт? Сдавали помесячно (выбрали налоговый период - месяц), т.е. за январь - 24.04, за февраль - 24.04, за март - 24.04? А срок сдачи когда?

    какой акт, что то я не врубаюсь Rolling Eyes ? программа у меня загрузилась токо 23 числа. было письмо на продление.
    Еще вопросик:
    Ст.246 п.2 говорится:Если среднемесячная сумма НДС , подлежащего уплате в бюджет составляет более 1000 МРП то нал. период явл. календарный месяц.
    Здесь Среднемес. сумма НДС, подл. уплате в бюджет - это после взаимозачета или до?

    С уважением, Асема.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Ср Сен 05, 2007 18:46:47 Сообщить модератору   

    Asya говорит:
    А могу ли я изменить выбор нал. периода, чтоб с моей стороны ошибок не было ?и если могу как это сделать. В какой форме письмо написать?

    Сделаете отзыв помесячных деклараций, в связи с изменением налогового периода.
    Asya говорит:
    какой акт, что то я не врубаюсь

    Ну не акт, протокол об адм. правонарушении...
    Asya говорит:
    программа у меня загрузилась токо 23 числа.

    А вот это НК уже не волнует .
    Asya говорит:
    было письмо на продление.

    На продление чего?
    Asya говорит:
    Здесь Среднемес. сумма НДС, подл. уплате в бюджет - это после взаимозачета или до?

    После.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asya
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Чт Сен 06, 2007 13:32:27 Сообщить модератору   

    Спасибо, Cleaner!

    Cleaner говорит:
    На продление чего?
    не пугайте меня, на продление сроков сдачи на 40 дней вроде все письмо писали или нет?

    Cleaner говорит:
    Ну не акт, протокол об адм. правонарушении...

    хотят составить, но еще я доверенность не отнесла, т.к. не уверена насчет ошибки

    Cleaner говорит:
    Сделаете отзыв помесячных деклараций, в связи с изменением налогового периода.

    И это можно за 1 квартал тоже сделать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz