Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Заполнение строки 220.00.022 в форме 220.00
    Заполнение строки 100.00.032 в 100 форме за 2015 год
    Заполнение строки 300.00.002 в форме 300.00 за 2010 год
    Заполнение строки 100.17.008 в форме 100.00 за 2009год
    Заполнение строки 910.00.014 в форме 910.00 за 2-й квартал.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Заполнение строки 300.00.031 в 300 форме     
    Zina
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Чт Май 06, 2010 22:33:23   

    Во втором квартале 2009 года в 300 форме стр.300.00.026 превышение сумму относимой в зачет над суммой начисленного налога составила 1 600 000 соответственно эта сумма была указана до конца года в стр.300.00.027 Превышение суммы относимой в зачет над суммой начисленного налога с нарастающим итогом.
    В 1 кв. 2010 года у меня сумма НДС подлежит уплате в бюджет.
    Мне нужно указывать в стр.300.00.31 сумму 1 600 000 или строчку оставить пустую?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Оксана_К
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Чт Май 06, 2010 22:44:03 Сообщить модератору   

    Zina
    У Вас в третьем и четвертом квартале сумма начисленного НДС была равна сумме НДС, относимого в зачет?
    За первый квартал 2010 г. у Вас какая сумма подлежит уплате в бюджет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zina
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Май 07, 2010 10:22:20   

    в 3 кв. начислено - 1 443 709
    в 4 кв. начислено - 1 220 618
    всего 2 664 327

    За 1 кв.2010 г. начислено 834619

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Май 07, 2010 16:06:46   

    Здравствуйте, у меня за 2009 год идет превышение НДС на сумму 238000 тг., в 1 кв превышение 356000, значит в строке 300.00.031 594000 тг или 356000 тг?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zina
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Май 07, 2010 16:20:46   

    Извините я не поняла расчет. Если 3 кв. и 4 кв. составила сумма к начислению 2 664 327, а к зачету 1 600 000 ,
    то сумма начислено превышает зачет за этот период. Значит в 2010 году в 1 кв. в стр. 300.00.031 ничего не разносим.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татьяна*
    Резидент Баланса
    Спасибки: +77 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Май 07, 2010 16:51:26   

    Zina
    во 2 кв. 2009 НДС в зачет
    300.00.026 - 1 600 000 и 300.00.027 - 1 600 000
    в 3 кв. 2009 НДС к уплате
    300.00.024 - 1 443 709, 300.00.027 не заполняется
    в 4 кв. 2009 НДС к уплате
    300.00.024 - 1 220 618, 300.00.027 не заполняется
    в 1 кв. 2010 НДС к уплате
    300.00.029 - 834 619, и
    Zina говорит:
    в стр. 300.00.031 ничего не разносим


    Салтанат
    стр. 300.00.030 - 356 000, стр. 300.00.031 - 594 000

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Май 07, 2010 16:55:32   

    Салтанат говорит:
    у меня за 2009 год идет превышение НДС на сумму 238000 тг.,

    В этой сумме еще сидит уплаченный НДС он тоже считается? Или тоже нужно проверить по кварталам?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zina
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Май 07, 2010 16:57:27   

    Это не мои цифры.Давайте рассмотрим мои данные

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татьяна*
    Резидент Баланса
    Спасибки: +77 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пт Май 07, 2010 16:59:15   

    елси у Вас по итогам 4 кв. НДС в зачет получился, то
    Татьяна* говорит:
    стр. 300.00.030 - 356 000, стр. 300.00.031 - 594 000

    Салтанат говорит:
    В этой сумме еще сидит уплаченный НДС

    не пойму, объясните

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пт Май 07, 2010 17:08:50   

    2 кв превышение 1556443
    3 кв к уплате 1835911
    4 кв к уплате 479394
    в общем с уплаченными суммами превышение на 01.01.10 получилось 238 000 тг. Т.е. я еще по платежке оплачивала.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zina
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пт Май 07, 2010 17:15:20   

    Салтанат врезалась в разговор со своми цифрами , а мне как быть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татьяна*
    Резидент Баланса
    Спасибки: +77 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пт Май 07, 2010 17:50:34   

    Zina говорит:
    За 1 кв.2010 г. начислено 834619

    НДС к уплате, значит заполняете
    стр. 300.00.029 - 834 619, стр. 300.00.030 и 300.00.031 не заполняете

    Добавлено спустя 9 минут 49 секунд:

    Салтанат говорит:
    в общем с уплаченными суммами превышение на 01.01.10 получилось 238 000 тг. Т.е. я еще по платежке оплачивала

    так не заполняется декларация
    если у Вас
    Салтанат говорит:
    4 кв к уплате 479394
    , то нарастающего итога НДС относимого в зачет в 1 кв. 2010 года - нет
    в 1 кв. у Вас 356 000 это к уплате или в зачет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz