Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 октября: 400.00, 421.00
до 21 октября: 328.00 (импорт в сентябре.)
до 21 октября: 851.00 (договор с сентября), 870.00 (разрешит.док.за сентябрь)
Сроки уплаты:
до 21 октября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в сентябре (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за сентябрь)
до 28 октября:
- АП по КПН за сентябрь (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за сентябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в сентябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Осталась неперечисленная задолженност...
    Осталась задолженность по ОПВ и соц. ...
    Как вернуть личные деньги сотрудника использованные на нужды фирмы?
    Можно ли вернуть задолженность ИП (ОУР) товаром и будет ли это облагаться ИПН?
    Поставщики задолженность в евро хотят...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Две фирмы, одна закрылась, а задолженность дебит. осталась, как вернуть?     
    CC
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пн Ноя 30, 2009 16:07:03 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=118839#118839
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=281563#281563

    У меня было две фирмы, одна фирма закрылась, дебиторская задолженность осталась, как можно поступить в этом случае?
    Может ли дебитор вернуть эту задолженость за товар на счет действующей фирмы, хотя товар был реализован от фирмы которая закрылась.
    Помогите пожл. я в такой запутанност, а деньги вернуть надо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tafel
    Команда Баланса
    Спасибки: +524 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пн Ноя 30, 2009 16:12:45   

    CC
    Может, при наличии договора цессии датированного раньше, чем закрылась фирма.
    Удачи!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    CC
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пн Ноя 30, 2009 16:19:19 Сообщить модератору   

    Нет все поезд уехал, неужели ничего придумать нельзя, какую-нибудь задолженность одной фирмы перед другой - это я про свои фирмы действующую и которая закрылась. Дебитор перечисляет свой долг на действующую фирму А, хотя долг у него перед фирмой Б. Может какое-нибудь письмо можно составить, и как это вообще в бух-ии отразить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Дария Кайратовна
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пн Ноя 30, 2009 16:30:59 Сообщить модератору   

    Предлагаю трехсторонний акт взаимозачета. Где указываете две ваши фирмы и дебитора. Проставляете три печати, подписи. В 1С-ке проводите корректировкой взаиморасчетов.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    CC
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пн Ноя 30, 2009 16:42:00 Сообщить модератору   

    А на каком основании дебитор платит фирме А, а не Б, как мне это обосновать?

    Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:

    И какими проводками мне все это отразить в бух учете, задолженности нет, а оплата поступила?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пн Ноя 30, 2009 16:55:21   

    CC говорит:
    А на каком основании дебитор платит фирме А, а не Б, как мне это обосновать?

    Дария Кайратовна говорит:
    Предлагаю трехсторонний акт взаимозачета

    Дария Кайратовна говорит:
    Проставляете три печати, подписи.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    CC
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пн Ноя 30, 2009 16:56:57 Сообщить модератору   

    CC говорит:
    И какими проводками мне все это отразить в бух учете, задолженности нет, а оплата поступила?


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Дария Кайратовна
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Пн Ноя 30, 2009 16:59:39 Сообщить модератору   

    CC
    когда Вы проведете в 1С акт взаимозачета, у Вас появится задолженность, а потом, как поступит оплата, эта задолженность закроется.
    Дебитор платит на основании все того же акта взаимозачета

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    CC
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Пн Ноя 30, 2009 17:03:26 Сообщить модератору   

    Акт взаимозачета - фирма А и фирма дебитор?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пн Ноя 30, 2009 17:19:59   

    Оплачивать как будут наличкой или безнал? Могут в платежке написать оплата за фирму Х. Вы на основании этого закрываете задолжность. А они пусть сами договариваются письменно.

    Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:

    CC говорит:
    Акт взаимозачета - фирма А и фирма дебитор?

    Да.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Дария Кайратовна
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Пн Ноя 30, 2009 17:29:23 Сообщить модератору   

    CC говорит:
    Акт взаимозачета - фирма А и фирма дебитор?

    нет, это же трехсторонний акт - фирма А, фирма В и дебитор.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пн Ноя 30, 2009 18:42:01   

    Марта говорит:
    CC говорит:
    Акт взаимозачета - фирма А и фирма дебитор?

    Да.

    Я имела ввиду документ Акт взаимозачета в 1С.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gulmira28
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Вт Апр 13, 2010 11:40:03 Сообщить модератору   

    здравствуйте, можно спросить, как быть такая ситуация, вот фирма одна имеет дебиторскую задолженность, но в данное время фирму закрыли и директора нет, вообщем есть какое то решение суда, еще это фирма с другого города, как можно поступить в этом случае, куда нам надо обратиться.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Эмма
    Резидент Баланса
    Спасибки: +74 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Вт Апр 13, 2010 11:51:52   

    Решение суда о чем? Не совсем понятно, в Вашей фирме числится деб. задолженность фирмы, которую закрыли? если это так, то это сомнительные требования и нужно ориентироваться на ст. 105 НК

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz