Изучаю 1С 8.0
|
ALEKSANDR
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#1 Сб Сен 22, 2007 12:48:40
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте. Купили 1С 8.0. книги прочли, базу набили. пробовать начали заполнять декларации. (до этого момента в 1С ни кто не работал ТОО только открылось, а я начинающий бухг) Все декларации заполнились, за все кворталы, а 701 по налогу на имущество не формируется, хотя есть на балансе ОС и они являются обьектами имущ. налога(галочки стоят). Какие возможные варианты решения проблемы? Специалисты продавшие нам программу сказали формируйте в ручную, так ли это?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Witch`ka
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#2 Сб Сен 22, 2007 17:12:02
|
Сообщить модератору
|
|
Уточните пожалуйста релиз конфигурации (Меню Справка-> О программе, цифры в скобочках после "Конфигурация Бухгалтерия для К-на ...").
Какую именно из 701.хх Вы формируете - 701.02 или 701.03? За какой период? Было ли поступление/выбытие/изменение стоимости ОС/НМА в этом периоде?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
ALEKSANDR
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#3 Вт Сен 25, 2007 18:46:47
|
Сообщить модератору
|
|
Релиз конфигурации 1С:Предприятие 8.0 (8.0.18.2)
Заполнить пробовали форму 701.03. за 1. 2. 3. кварталы. Поступление ОС/НМА было. Выбытия не было. Изменения стоимости ОС/НМА ни в одном периоде не было. %)
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#4 Ср Сен 26, 2007 09:29:01
|
Сообщить модератору
|
|
ALEKSANDR говорит: |
Релиз конфигурации 1С:Предприятие 8.0 (8.0.18.2) |
Это релиз стартера... Релиз конфигурации - это там, где много слов про Рейтинг и Сапа.
Подписка на ИТС в наличии присутствует? Да - к франчам, чтобы обновили 701.03, нет - за подпиской / диском к ним же.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
ALEKSANDR
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#5 Ср Сен 26, 2007 13:57:39
|
Сообщить модератору
|
|
значит вот релиз. Бухгалтерия для Казахстана, редакция 1.0, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг», при методической поддержке «1С-Сапа», 2005 (1.0.10.4)
Подписка на ИТС в наличии присутствует? не понял, это на сайте 1 С, они когда устанавливали прогу. диск к ней дали. и сказали что в ещё один через три месяца привезут. эти диски и есть ИТС? %)
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#6 Ср Сен 26, 2007 14:03:24
|
Сообщить модератору
|
|
Конфигурация свежая... ИТС - это информационно-технологическое сопровождение. На диске так и написано "1С:Предприятие. Информационно-технологическое сопровождение". У фирмы, продавшей Вам коробку, попросите обновить форму 701.03.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
ALEKSANDR
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#7 Ср Сен 26, 2007 14:07:06
|
Сообщить модератору
|
|
Прогу купили и установили меньше месяца и уже необходимо обновлять?
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Спасибо. Cleaner. Буду насидать на франчайзеров (слово то какое выдумали хитрое, не выговоришь с первого раза :ROFL: )
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
ALEKSANDR
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#9 Ср Сен 26, 2007 14:20:16
|
Сообщить модератору
|
|
Еще веселей, диск нашёл, ИТС за 3 квартал, переустановил(УСТАНОВКА- ОТМЕЧАЮ ГАЛОЧКАМИ ВСЕ БАЗЫ ДАННЫХ-ДАЛЕЕ-ГОТОВО) пишет установка удачно завершена. результат тот же, форму не заполняет
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Без обид за неправильное написание профессии, ей богу первый раз о такой профессии услышал...
Добавлено спустя 9 минут 46 секунд:
[quote="Cleaner"]К релизу 1.0.10.4 форма 701.03 была выпущена отдельно.
Добавлено спустя 53 секунды:
К релизу 1.0.10.4 форма 701.03 была выпущена отдельно. и что мне теперь делать?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#10 Ср Сен 26, 2007 14:48:47
|
Сообщить модератору
|
|
На диске ИТС найдите 1С. Формы отчетности, релизы программ и конфигураций. Ищите 701.03 там. Если нету, то к франчайзи, продавшим Вам коробку.
ALEKSANDR говорит: |
ИТС за 3 квартал, переустановил(УСТАНОВКА- ОТМЕЧАЮ ГАЛОЧКАМИ ВСЕ БАЗЫ ДАННЫХ-ДАЛЕЕ-ГОТОВО) пишет установка удачно завершена. результат тот же, форму не заполняет |
Так это Вы ИТС себе на комп установили, а не изменения в конфигурацию внесли.
http://fransh.ru/whatisfranshise/termin/
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
ALEKSANDR
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#11 Ср Сен 26, 2007 15:10:32
|
Сообщить модератору
|
|
Спасибо за ссылку, Знания - Сила. буду пробовать по Вашим советам, очень Вам благодарен за помощь
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Вопрос А могу я воспользоваться услугами другого (других) франчайзи или могу пользоваться услугами только той компании у которой преобреталось ПО? Через какой период можно пользоваться услугами других компаний?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#12 Ср Сен 26, 2007 15:18:06
|
Сообщить модератору
|
|
Можете. Используя свою рег. анкету, Вы можете обратиться к любому франчайзи. Докажите свою чистоту перед прошлым франчайзи (акт сверки взаиморасчетов) и изъявите желание работать с новым в письменном виде. Думаю, при соблюдении этих условий, никто не откажет Вам в поддержке (при наличии времени, конечно).
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
ALEKSANDR
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#14 Вт Окт 02, 2007 10:16:45
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, куда вносить остатки с 2006 года в 1С 8.0, мне только недавно поставили 1С, а до этого учет велся в екселе, в 1С 7.7 остатки вносились на 31,12,2006 года в бухгалтерскую справку? а здесь куда? Заранее спасибо
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
d.Fedor
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#15 Вт Окт 02, 2007 14:38:12
|
Сообщить модератору
|
|
А загляните в желтую книжечку с коробкой, название что -то вроде "Конфигурация "Бухгалтерский учет...." Там есть сразу первый раздел "Начало работы с конфигурацией", и подраздел "Ввод остатков". Подробненько написано как и что ввести, с чего вообще начать работать.....
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#16 Вт Окт 02, 2007 14:52:12
|
Сообщить модератору
|
|
Гость говорит: |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, куда вносить остатки с 2006 года в 1С 8.0, мне только недавно поставили 1С, а до этого учет велся в екселе, в 1С 7.7 остатки вносились на 31,12,2006 года в бухгалтерскую справку? а здесь куда? Заранее спасибо |
Документы-ввести операцию вручную.....
Далее в операции делаете проводки по счетам
например: остаток в кассе Дт 451 Кт 00 (вспомогательный счёт)
После ввода остатков проверте баланс и оборотку.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#17 Пн Окт 15, 2007 17:37:01
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте, подсткажите пожалуйста знающие люди. Не могу сформировать форму 701.03 в 1С предприятия вернее он не заполняет её -говорит что нет данных для заполнения - хотя было поступление основных средства до 1 мая - все принято к учету, может я ещё чего-нибудь не сделала - помогите пожалуйста
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Забава
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#18 Пн Окт 15, 2007 17:46:36
|
Сообщить модератору
|
|
Проверьте, заполнен ли справочник "Объекты имущественного налога". находится: Справочники - Фиксированные активы - Объекты имущественного налога.
Если в справочнике нет поступивших ФА, нажмите кнопку "Добавить из справочника ФА".
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#20 Пн Окт 15, 2007 18:27:58
|
Сообщить модератору
|
|
Есть список объекты имущественного налога - да там все есть. Остатки и принятые к учету ОС - по остаткам форма заполнилась нормально вручную пересчитала - все ок а вот по вновь закупленным блин не получается
Добавлено спустя 59 секунд:
Нет полная ессно - в типовой я бы справочники не нашла ))
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Забава
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#23 Пн Окт 15, 2007 18:42:08
|
Сообщить модератору
|
|
ElenaIvanova говорит: |
хотя было поступление основных средства до 1 мая |
А вы регламентированную отчетность за какой квартал формируете?
Еще вопрос - вы в 7.7 работаете или в 8.0?
Если в 7.7, тогда все-таки посмотрите релиз конфигурации "Операции - Константы - Номер релиза".
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
NoName
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#24 Вт Окт 16, 2007 09:01:04
|
Сообщить модератору
|
|
Anonymous говорит: |
1С:Бух 8.0 версия не смогла сформировать форму 300.00 с приложением 300.06. Также пишет, что нет данных для заполнения. Где какая ошибка? Спасибо большое.... |
Чаще всего встречаются такие ошибки:
1. В документе "ПоступлениеТоваровУслуг" неправильно указан вид оборота по НДС
("Общий оборот/Облагаемый/Освобождённый").
2. В документе "ПоступлениеТоваровУслуг" несоответствие ставки НДС и Вида поступления
(например, ставка НДС 14%, а вид поступления - "Товары без НДС")
п.п. 1 и 2 - проверяется и устраняется через "Сервис - Групповая обработка документов",
или отчетом "Список/Кросс-таблица" по регистру "НДС к возмещению"
3. В документе "ПоступлениеТоваровУслуг" неправильно указан счет учета НДС
(вместо счета 1420 указан другой счет)
Проверяется и устраняется через "Сервис - Групповая обработка документов"
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#25 Вт Окт 16, 2007 09:34:50
|
Сообщить модератору
|
|
Хотела бы задать ещё один вопрос. Скажите пожалуйста -бывают такие моменты что официально закупается больше товара чем продается. Как правильно сделать приход денежных средств на оплату товара на кот не достает средств?
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Забава
У меня 8,0 версия. Отчетность формирую за 2-й квартал
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
NoName
Должен быть облагаемый оборот?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
NoName
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#26 Вт Окт 16, 2007 09:55:36
|
Сообщить модератору
|
|
ElenaIvanova говорит: |
NoName
Должен быть облагаемый оборот? |
А это зависит от учётной политики по НДС (метод отнесения в зачёт - пропорциональный/раздельный)
ElenaIvanova говорит: |
Хотела бы задать ещё один вопрос. Скажите пожалуйста -бывают такие моменты что официально закупается больше товара чем продается. Как правильно сделать приход денежных средств на оплату товара на кот не достает средств?
|
Сами-то хоть поняли, чего сказали ?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#27 Вт Окт 16, 2007 10:01:04
|
Сообщить модератору
|
|
NoName
Да поняла - дело в том, что ведь бывает что не все цифры показываешь официально поэтому бывает что закупаешь товара больше чем продаешь.Надо подкорректировать цифры так чтобы хватало средств вот и спрашиваю как правильно это сделать
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
NoName
Ндс платим каждый квартал как положено ТОО
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#28 Вт Окт 16, 2007 10:35:04
|
Сообщить модератору
|
|
ElenaIvanova говорит: |
как правильно это сделать |
по сути это не правильно и называется фиктивное подделывание документов. Нехватка средств - оформите безпроцентную ссуду.
ElenaIvanova говорит: |
бывает что не все цифры показываешь официально |
а вот здесь, если можно, поподробнее
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
NoName
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#29 Вт Окт 16, 2007 10:42:22
|
Сообщить модератору
|
|
ElenaIvanova говорит: |
NoName
Да поняла - дело в том, что ведь бывает что не все цифры показываешь официально поэтому бывает что закупаешь товара больше чем продаешь. |
Это понятно.
ElenaIvanova говорит: |
Надо подкорректировать цифры так чтобы хватало средств вот и спрашиваю как правильно это сделать |
Вот это непонятно - какие цифры ?
ElenaIvanova говорит: |
Ндс платим каждый квартал как положено ТОО |
При чём здесь это? Еще раз: это зависит от учётной политики по НДС (метод отнесения в зачёт - пропорциональный или раздельный)
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
NoName
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#32 Вт Окт 16, 2007 11:52:24
|
Сообщить модератору
|
|
NoName
А как же форма 300 она не заполняется
Добавлено спустя 13 минут 49 секунд:
В форме 300.00 запоняется только раздел - Сумма НДС относимого в зачет -ито чето она не совпадает
Добавлено спустя 16 минут 10 секунд:
По имущественному налогу дополнительная форма тоже не заполняется хотя приход ОС был
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
NoName
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#33 Вт Окт 16, 2007 13:52:56
|
Сообщить модератору
|
|
ElenaIvanova говорит: |
В форме 300.00 запоняется только раздел - Сумма НДС относимого в зачет -ито чето она не совпадает |
Сформируйте отчет "Список/Кросс-таблица" по регистру "НДС к возмещению". И внимательно просмотрите на предмет несоответствий.
Добавлено спустя 8 минут 44 секунды:
ElenaIvanova говорит: |
По имущественному налогу дополнительная форма тоже не заполняется хотя приход ОС был |
Документ "Принятие к учету ОС" cделали?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
NoName
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#36 Вт Окт 16, 2007 17:37:44
|
Сообщить модератору
|
|
Пока никаких идей нет.
Добавлено спустя 12 минут 1 секунду:
Попробуйте создать новый объект ОС и провести с ним цепочку документов (Поступление - Принятие к учёту). Результат скажите (появится в 701 форме или нет).
Скажите, какой город - может, кого-нибудь посоветуем, чтобы на месте посмотрели.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#37 Пт Окт 19, 2007 11:31:00
|
Сообщить модератору
|
|
NoName
Да остаток на счете 1610, тогда получается какая картина?
Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам - 3310 сумма 159436 на кредите тоесть получилась наша задолженность а по дебету счета 1610 - 162837тг.
Получается чтобы увидеть полную картину мы должны в оборотке сумму на 3310 счете сминусовывать сумму на 1610 так чтоли?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
NoName
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#38 Пт Окт 19, 2007 11:55:10
|
Сообщить модератору
|
|
Beelz говорит: |
Получается чтобы увидеть полную картину мы должны в оборотке сумму на 3310 счете сминусовывать сумму на 1610 так чтоли? |
Ну зачем так сложно. Есть отчёт "Анализ субконто" (не путать с "Анализом счёта"). Есть "Акт сверки".
Почему вы не хотите назвать версию 1С и конфигурацию? Чего-то опасаетесь?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#39 Пт Окт 19, 2007 12:19:40
|
Сообщить модератору
|
|
NoName
нет версия 8.0 конфигурация 8.0.18.2
Добавлено спустя 9 минут 52 секунды:
NoName
Вот такая ситуация мы работали с организацией в прошлом году оплатили кучу денег за товар, а товар фактически не отгрузили нам по документам (тоесть документы на него мы не получили) получается остаток на начало в нашу пользу. В этом году мы получили от них товар, но ессно не оплачивали денег ввиду положительного остатка.
Теперь вопрос - как будет выглядеть оборотно-сальдовая ведомость по счету 3310 (к-я зад-ть пост. и подр.)? Так как я свожу остатки все я пользуюсь ведомостью а там каша потому-что не вижу остатка на начало и не вижу соответственно ситуацию. А в акте сверки все впорядке
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Анализ субконто -а там что выбрать?
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
Так вид субконто странно что там можно выбрать чтобы прсмотреть кредиторскую задолженность
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
NoName
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#40 Пт Окт 19, 2007 14:05:16
|
Сообщить модератору
|
|
Beelz говорит: |
нет версия 8.0 конфигурация 8.0.18.2 |
А конфигурация?
Beelz говорит: |
Вот такая ситуация мы работали с организацией в прошлом году оплатили кучу денег за товар, а товар фактически не отгрузили нам по документам (тоесть документы на него мы не получили) получается остаток на начало в нашу пользу. В этом году мы получили от них товар, но ессно не оплачивали денег ввиду положительного остатка.
Теперь вопрос - как будет выглядеть оборотно-сальдовая ведомость по счету 3310 (к-я зад-ть пост. и подр.)? |
Нормально будет выглядеть. Когда вы оприходуете полученный товар, система проверит наличие аванса и сама перенесет сумму со счёта 1610 на счёт 3310. Зачем так сложно? А это наверху светлые головы так придумали - МСФО, однако.
Если же вам не нужна вся эта канитель с авансами, их можно отключить (у меня ВСЕ клиенты это отключают). "Основная деятельность - Счета учета расчетов с контрагентами". Но тогда все созданные до этого документы оплаты и поступления придётся открыть, исправить в них счета учёта взаиморасчётов и перепровести. Если документов очень много - сделайте это через "Сервис - Групповая обработка"
Beelz говорит: |
Анализ субконто -а там что выбрать? |
А вот это уже сами. Ничего там сложного нет.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#41 Пт Окт 19, 2007 14:17:32
|
Сообщить модератору
|
|
NoName
Уф спасибо огромное, научиться бы им пользоваться. Я не могу там посмотреть остатки чето.
Конфигурация 1.0.8.4
Добавлено спустя 9 минут 55 секунд:
NoName
Хорошо, а почему у меня тогда остаток с прошлого года кот на 1610 не попал на 3310?
Добавлено спустя 17 минут 42 секунды:
NoName
Вот сделала одну проводку - решила поэкспериментировать. Так интересно.
Провела реализацию поставила счет авансов 1610, сделала авансовый отчет -провела оплату.
В журнале проводок в поступлениях материалы Дт1330 Кт3310
НДС Дт1420 Кт 3310
а вот ещё есть такая строка зачет аванса по поставшинку с проводкой 3310 Кт1610 и сумма там странная весь приход 31960 тг а этот зачет 1707 тг че к чему не пойму или я не догоняю совершенно...
Добавлено спустя 8 минут 31 секунду:
NoName
ооо забыла спросить а как же быть с реализацией?
там тоже авансы полученные...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
NoName
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#42 Пт Окт 19, 2007 15:10:01
|
Сообщить модератору
|
|
Beelz говорит: |
Вот сделала одну проводку - решила поэкспериментировать. Так интересно.
Провела реализацию поставила счет авансов 1610, сделала авансовый отчет -провела оплату.
В журнале проводок в поступлениях материалы Дт1330 Кт3310
НДС Дт1420 Кт 3310
а вот ещё есть такая строка зачет аванса по поставшинку с проводкой 3310 Кт1610 и сумма там странная весь приход 31960 тг а этот зачет 1707 тг че к чему не пойму или я не догоняю совершенно... |
Она сама вычисляет сумму аванса на момент проведения документа.
Beelz говорит: |
ооо забыла спросить а как же быть с реализацией?
там тоже авансы полученные... |
Отключите эти авансы...
(Инструкцию см.выше)
Иначе при каждом исправлении сумм задним числом вам придётся перепроводить всю цепочку документов поступления/оплаты и реализации/оплаты для правильного распределения авансов.
Добавлено спустя 41 минуту 31 секунду:
Beelz говорит: |
Конфигурация 1.0.8.4 |
Обновите до 1.0.10, там много вкусностей добавлено.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Товарищам бойцам невидимого фронта.
Уважаемые товарищи бойцы невидимого фронта!
Нахр..., то есть зачем вы это сделали? Весь смысл исказили.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#45 Пн Окт 22, 2007 12:05:30
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте. Подскажите, что нужно сделать (как настроить), чтобы в 1С 8версия правильно заполнялись финансовая отчетность, а именно отчет о доходах и расходах (он у меня вообще не заполняется) и отчет о движении денежных средств (операционная д-ть, инвест дея-ть, финанс д-ть), я понимаю, что в первичных док надо выбирать правильные д-ти, но никак сообразить не могу, будтье добры подсказать по возможности, спасибо большое.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
NoName
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#46 Пн Окт 22, 2007 14:32:56
|
Сообщить модератору
|
|
Anonymous говорит: |
а именно отчет о доходах и расходах (он у меня вообще не заполняется) и отчет о движении денежных средств |
Суммы в эти отчёты берутся из обычных проводок (бухгалтерских, даже не налоговых).
Поэтому надо очень сильно захотеть, чтобы эти отчёты не заполнялись. Может быть, забыли нажать кнопочку "Заполнить" ?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
d.Fedor
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#47 Пн Окт 22, 2007 16:07:18
|
Сообщить модератору
|
|
Anonymous говорит: |
Здравствуйте. Подскажите, что нужно сделать (как настроить), чтобы в 1С 8версия правильно заполнялись финансовая отчетность, а именно отчет о доходах и расходах (он у меня вообще не заполняется) и отчет о движении денежных средств (операционная д-ть, инвест дея-ть, финанс д-ть), я понимаю, что в первичных док надо выбирать правильные д-ти, но никак сообразить не могу, будтье добры подсказать по возможности, спасибо большое. |
А проведенные документы есть? В оборотке движение есть?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#48 Пн Окт 22, 2007 16:11:15
|
Сообщить модератору
|
|
Вопрос вобщем-то наверное глупый, для вас профессионалы, мне просто нужно правильно все сделать - помогите.
Я оплатила страховку на транспорт принадлежащий организации дали квитанцию для приема страховой премии, как в 1С отразить эту сумму.
Больше никаких документов нет.
Заранее огромное спасибо.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#49 Пн Окт 22, 2007 17:18:38
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый вечер, NoName, d.Fedor! Меня зовут Лена. Дело в том, что - да, все проводки есть, оборотка есть.
1. Бух баланс (Форма 1) заполняется автоматчески,
2. Отчет о доходах и расходах вообще никак не заполняется (кнопочку "Заполнить" обязательно нажимаю),
3. Отчет о движ денежн средств - только первая часть заполняется -движ ден средств от операц д-ти, и все движения здесь и инвест, и финанс.
где, что не так? не могу понять. с ув.Лена
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#50 Пн Окт 22, 2007 17:22:27
|
Сообщить модератору
|
|
Beelz, а больше никаких документов вам не дали? Ведь квитанция говорит только о том, что вы уплатили деньги. А они за эти деньги сто должны сделать?
Они обязаны были выдать вам договор. Без подобного документа вы не имеете права относить себе на расходы эту страховую премию. А то мало ли за что вы там заплатили.
Да, и еще, помимо квитанции страховая компания обязана была выдать вам фискальный чек.
Обращайтесь в свою страховую компанию, пусть оформляет документы как следует.
Операцию по уплате страховой премии вы можете провести как расходы подотчетного лица в журнале "Авансовые отчеты".
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|