» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | При формировании бух баланса в 1с "семерка" переплаченные налоги стоят с "-" |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Гульбанум76 |
Добавлено: | #1  Сб Фев 27, 2010 21:30:44 |
Заголовок сообщения: | При формировании бух баланса в 1с "семерка" переплаченные налоги стоят с "-" |
При формировании бух баланса в 1с "семерка" переплаченные налоги стоят с "-",в пассиве, как сделать, чтобы переплата по налогам была в активе |
Автор: | Solitary | ||
Добавлено: | #2  Сб Фев 27, 2010 21:34:55 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Оплаченные авансом налоги должны быть отражены на счетах 1410, 1420, 1430.. тогда будет бух. баланс отражен наиболее корректно Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: как вариант, чтобы не "лопатить" все с самого начала, можно сейчас суммы переплаты ручными проводками перенести на счета раздела 1400 |
Автор: | Гульбанум76 |
Добавлено: | #3  Сб Фев 27, 2010 21:43:35 |
Заголовок сообщения: | |
Переплата по ИПН, соц налогу, ОПВ, соц отч . перекинуть на 1430, 1410-КПН, 1420-НДС. А на начало года опять все назад? |
Автор: | Solitary | ||||
Добавлено: | #4  Сб Фев 27, 2010 21:50:08 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
верно
можно и так |
Автор: | Ведмедь | ||||
Добавлено: | #5  Сб Фев 27, 2010 21:55:39 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
gulya2949179 ОПВ и СО не являются налоговым обязательством, следовательно счет 1430 (налоговые активы) использовать нельзя. Для этого есть другие счета.
Зачем? Тогда у вас по разделу обязательств будет красное сальдо, т.е. вы тем самым будете искажать баланс. Просто при очередных начислениях налогов у вас будут следующие проводки. Например: Социальный налог 7210-3150 Вы его потом закроете 3150-1630 и все. Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
опечатался 3150-1430 |
Автор: | Я тут мимо проходил | ||||||
Добавлено: | #6  Сб Фев 27, 2010 21:59:37 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
лично мне это нисколько не мешает...
Да - так правильно, но неудобно - это факт... В результате чтобы определить какая задолженность по одному виду налогов, нужно просматривать 2 счета... Я лично не сторонник постоянного переноса из кредиторки в дебиторку и обратно, особенно по налогам. При недостаточной квалификации персонала это может навредить предприятию. Это мое личное мнение... Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Вообще это делается ежемесячно, либо ежеквартально... |
Автор: | Ведмедь | ||||
Добавлено: | #7  Сб Фев 27, 2010 22:07:43 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Это хорошо если пользователем Фин отчетности являетесь только вы, а если на это будут смотреть сторонние пользователи, т.е. учредители, то они могут увидеть что у вас идет занижение обязательств и не отражение фактических активов предприятия. Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: и еще раз повторюсь
|
Автор: | Я тут мимо проходил |
Добавлено: | #8  Сб Фев 27, 2010 22:09:58 |
Заголовок сообщения: | |
Отражаю я все правильно, просто минусовые суммы собираю и ставлю в актив баланса. Никаких искажений у меня нет - обижаете... 8))) |