Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Гости Баланса. Как задать и найти заданный вопрос?
    Объявление Аналитическая статья "Учёт и нал...
    При формировании ф. 100 за 2010г кноп...
    В 1 с при формировании док. "Отр...
    Каким образом можно перевести здание ...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    При формировании бух баланса в 1с "семерка" переплаченные налоги стоят с "-"     
    Гульбанум76
    Резидент Баланса
    Спасибки: +56 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Сб Фев 27, 2010 21:30:44   

    При формировании бух баланса в 1с "семерка" переплаченные налоги стоят с "-",в пассиве, как сделать, чтобы переплата по налогам была в активе

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Сб Фев 27, 2010 21:34:55 Сообщить модератору   

    gulya2949179 говорит:
    как сделать, чтобы переплата по налогам была в активе

    Оплаченные авансом налоги должны быть отражены на счетах 1410, 1420, 1430.. тогда будет бух. баланс отражен наиболее корректно

    Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:

    как вариант, чтобы не "лопатить" все с самого начала, можно сейчас суммы переплаты ручными проводками перенести на счета раздела 1400

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гульбанум76
    Резидент Баланса
    Спасибки: +56 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Сб Фев 27, 2010 21:43:35   

    Переплата по ИПН, соц налогу, ОПВ, соц отч . перекинуть на 1430, 1410-КПН, 1420-НДС. А на начало года опять все назад?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Сб Фев 27, 2010 21:50:08 Сообщить модератору   

    gulya2949179 говорит:
    Переплата по ИПН, соц налогу, ОПВ, соц отч . перекинуть на 1430, 1410-КПН, 1420-НДС

    верно
    gulya2949179 говорит:
    А на начало года опять все назад?

    можно и так

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Сб Фев 27, 2010 21:55:39 Сообщить модератору   

    gulya2949179 ОПВ и СО не являются налоговым обязательством, следовательно счет 1430 (налоговые активы) использовать нельзя. Для этого есть другие счета.

    gulya2949179 говорит:
    А на начало года опять все назад?

    Зачем? Тогда у вас по разделу обязательств будет красное сальдо, т.е. вы тем самым будете искажать баланс. Просто при очередных начислениях налогов у вас будут следующие проводки.
    Например:
    Социальный налог
    7210-3150
    Вы его потом закроете
    3150-1630
    и все.

    Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:

    Ведмедь говорит:
    3150-1630

    опечатался 3150-1430

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Я тут мимо проходил
    Сертификат CAP
    Спасибки: +303 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Сб Фев 27, 2010 21:59:37   

    gulya2949179 говорит:
    При формировании бух баланса в 1с "семерка" переплаченные налоги стоят с "-",в пассиве, как сделать, чтобы переплата по налогам была в активе

    лично мне это нисколько не мешает...
    gulya2949179 говорит:
    Переплата по ИПН, соц налогу, ОПВ, соц отч . перекинуть на 1430, 1410-КПН, 1420-НДС. А на начало года опять все назад?

    Да - так правильно, но неудобно - это факт...
    В результате чтобы определить какая задолженность по одному виду налогов, нужно просматривать 2 счета...
    Я лично не сторонник постоянного переноса из кредиторки в дебиторку и обратно, особенно по налогам.
    При недостаточной квалификации персонала это может навредить предприятию.
    Это мое личное мнение...

    Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:

    Я тут мимо проходил говорит:
    А на начало года опять все назад?

    Вообще это делается ежемесячно, либо ежеквартально...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Сб Фев 27, 2010 22:07:43 Сообщить модератору   

    Я тут мимо проходил говорит:
    лично мне это нисколько не мешает...

    Это хорошо если пользователем Фин отчетности являетесь только вы, а если на это будут смотреть сторонние пользователи, т.е. учредители, то они могут увидеть что у вас идет занижение обязательств и не отражение фактических активов предприятия.

    Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:

    и еще раз повторюсь
    Ведмедь говорит:
    ОПВ и СО не являются налоговым обязательством, следовательно счет 1430 (налоговые активы) использовать нельзя. Для этого есть другие счета.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Я тут мимо проходил
    Сертификат CAP
    Спасибки: +303 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Сб Фев 27, 2010 22:09:58 Сказали Спасибо❤   

    Отражаю я все правильно, просто минусовые суммы собираю и ставлю в актив баланса. Никаких искажений у меня нет - обижаете... Cool

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz