» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

При формировании бух баланса в 1с "семерка" переплаченные налоги стоят с "-"

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Я тут мимо проходил
Добавлено: #1  Сб Фев 27, 2010 22:09:58
Заголовок сообщения:

Отражаю я все правильно, просто минусовые суммы собираю и ставлю в актив баланса. Никаких искажений у меня нет - обижаете... 8)))


Автор: Ведмедь
Добавлено: #2  Сб Фев 27, 2010 22:07:43
Заголовок сообщения:

Я тут мимо проходил говорит:
лично мне это нисколько не мешает...

Это хорошо если пользователем Фин отчетности являетесь только вы, а если на это будут смотреть сторонние пользователи, т.е. учредители, то они могут увидеть что у вас идет занижение обязательств и не отражение фактических активов предприятия.

Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:

и еще раз повторюсь
Ведмедь говорит:
ОПВ и СО не являются налоговым обязательством, следовательно счет 1430 (налоговые активы) использовать нельзя. Для этого есть другие счета.



Автор: Я тут мимо проходил
Добавлено: #3  Сб Фев 27, 2010 21:59:37
Заголовок сообщения:

gulya2949179 говорит:
При формировании бух баланса в 1с "семерка" переплаченные налоги стоят с "-",в пассиве, как сделать, чтобы переплата по налогам была в активе

лично мне это нисколько не мешает...
gulya2949179 говорит:
Переплата по ИПН, соц налогу, ОПВ, соц отч . перекинуть на 1430, 1410-КПН, 1420-НДС. А на начало года опять все назад?

Да - так правильно, но неудобно - это факт...
В результате чтобы определить какая задолженность по одному виду налогов, нужно просматривать 2 счета...
Я лично не сторонник постоянного переноса из кредиторки в дебиторку и обратно, особенно по налогам.
При недостаточной квалификации персонала это может навредить предприятию.
Это мое личное мнение...

Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:

Я тут мимо проходил говорит:
А на начало года опять все назад?

Вообще это делается ежемесячно, либо ежеквартально...



Автор: Ведмедь
Добавлено: #4  Сб Фев 27, 2010 21:55:39
Заголовок сообщения:

gulya2949179 ОПВ и СО не являются налоговым обязательством, следовательно счет 1430 (налоговые активы) использовать нельзя. Для этого есть другие счета.

gulya2949179 говорит:
А на начало года опять все назад?

Зачем? Тогда у вас по разделу обязательств будет красное сальдо, т.е. вы тем самым будете искажать баланс. Просто при очередных начислениях налогов у вас будут следующие проводки.
Например:
Социальный налог
7210-3150
Вы его потом закроете
3150-1630
и все.

Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:

Ведмедь говорит:
3150-1630

опечатался 3150-1430



Автор: Solitary
Добавлено: #5  Сб Фев 27, 2010 21:50:08
Заголовок сообщения:

gulya2949179 говорит:
Переплата по ИПН, соц налогу, ОПВ, соц отч . перекинуть на 1430, 1410-КПН, 1420-НДС

верно
gulya2949179 говорит:
А на начало года опять все назад?

можно и так



Автор: Гульбанум76
Добавлено: #6  Сб Фев 27, 2010 21:43:35
Заголовок сообщения:

Переплата по ИПН, соц налогу, ОПВ, соц отч . перекинуть на 1430, 1410-КПН, 1420-НДС. А на начало года опять все назад?


Автор: Solitary
Добавлено: #7  Сб Фев 27, 2010 21:34:55
Заголовок сообщения:

gulya2949179 говорит:
как сделать, чтобы переплата по налогам была в активе

Оплаченные авансом налоги должны быть отражены на счетах 1410, 1420, 1430.. тогда будет бух. баланс отражен наиболее корректно

Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:

как вариант, чтобы не "лопатить" все с самого начала, можно сейчас суммы переплаты ручными проводками перенести на счета раздела 1400



Автор: Гульбанум76
Добавлено: #8  Сб Фев 27, 2010 21:30:44
Заголовок сообщения: При формировании бух баланса в 1с "семерка" переплаченные налоги стоят с "-"

При формировании бух баланса в 1с "семерка" переплаченные налоги стоят с "-",в пассиве, как сделать, чтобы переплата по налогам была в активе


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ