Отчёт об изменении капитала на примере.
|
Артур88.
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Чт Июл 10, 2008 17:01:33
|
Сообщить модератору
|
|
Артур88 говорит: |
Помогите пожалуйста составить отчёт об изменен в капитале. Есть убыток, (-12), резерв на переоценку ОС (2), уставной капитал (4), резерв по переоценки в текущем году уменьшен на счёт нераспределённого убытка на сумму (1) |
Берете бланк отчета и подставляете туда Ваши же цифры. И все получится. Только начале внесите данные на начало. К сожалению, нет формы быстро под рукой, там простая арифметика. Если не срочно, посмотрю - сделаю
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Артур88
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Чт Июл 10, 2008 22:59:07
|
Сообщить модератору
|
|
По графе "Выпущенный капитал" Вы отражаете уставный капитал (4) - сальдо на 31.12 отчетного года; сальдо на 1.01 предыдущего года и пересчитанное сальдо (строки 100, 110, 130). По всем этим строкам в графе "Вып.капитал" будет Ваша цыфра 4. И в последней строке 200 сальдо на 31.12 предыдущего года тоже будет 4.
Резерв на переоценку ОС отражаете по графе "резервный капитал" по строке 131 "ПРибыль/убыток от переоценки активов". А вот в графе "Нераспределенная прибыль" отражаете свой убыток как есть, т.е. без использования резерва. Затем считаете по строкам в графу "Всего", если нет доли меньшенства, то графа "Итого капитал" = "Всего". Важно, чтобы итоги по строкам и графам бились "на уголок". К сожалению, не нашла екселевского файла с этим отчетом, чтобы заполнить его для Вас. Поищу еще, может найдется и отправлю, если не справитесь
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Артур88
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#6 Пт Июл 11, 2008 13:32:11
|
Сообщить модератору
|
|
Посмотрите пожалуйста правильно ли я сделал на примере цифр, если учесть что убыток в моё примере уже включал сумму списания резерва по переоценки и сам резерв был уже меньше на эту сумму. Т.е. получается сама амортизация резерва она нигде не учавствует в отчёте о движении капитала?Спасибо!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Пт Июл 11, 2008 16:36:59
|
|
|
Света, спасибо большое, подскажите пожалуйста сумма списания резерва по переоценки она в отчёте о движении капитала не учитывается получается? Т.е. в конце года я делаю проводку Д резерв по переоценки К нераспределённая прибыль/убыток. И получается что сумма резерва начиная с года в котором его создали начинает уменьшаться. Спасибо!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Пт Июл 11, 2008 17:26:29
|
Сообщить модератору
|
|
Вы не делаете проводок, нераспределенная прибыль учитывается сама по себе, резерв - сам по себе. И в отчете каждая позиция учитывается отдельно. Итоговая сумма капитала у Вас получается по графе ИТОГО капитал строка 200. Создание резерва и способы его использования должны быть обязательно прописаны в учетной политике.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Антон777
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Ср Фев 24, 2010 21:50:34
|
Сообщить модератору
|
|
В отчете об изменениях в капитале за 2009 год дублируются строки 10 и 200, верно?
Формула строки 100 - суммирует в частности строки 30 и 60. Обе строки содержат уставный капитал, но он же не должен суммироваться.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#12 Чт Фев 25, 2010 00:03:00
|
|
|
Delya
Если не было дополнения в учредительном договоре об увеличении УК за счёт нераспределённой прибыли, то значения в этих строках не образуются. Проверьте свои проводки, может затронуты счета УК?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#13 Чт Фев 25, 2010 08:25:15
|
Сообщить модератору
|
|
minura говорит: |
значения в этих строках не образуются |
Вы не могли бы уточнить о каких строках идет речь.
Строка 30 - пересчитанное сальдо на 1 января отчетного года с учетом изменений в учетной политике;
Строка 60 - всего прибыль/убыток за отчетный период;
Строка 200 - сальдо на 31 декабря предыдущего года.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#22 Сб Фев 27, 2010 20:03:57
|
|
|
У меня вопрос,, начисленные дивиденды отчетного года отражаются по строке 070 и уменьшают строку 100 "Сальдо на 31 декабря отчетного года", которая должна быть равна строке 055 Баланса "Нераспределенный доход (непокрытый убыток) на конец отчетного периода". Но как тогда отразить (или где) удержанный с дивидендов ИПН, так как именно на эту сумму эти графы и не сходятся. Или такое расхождение допускается?
И еще.
Что означают строки, начиная со 110? К какому периоду это относится?
Добавлено спустя 13 минут 27 секунд:
Про дивиденды я разобралась сама. В графе 070 надо указывать не выданные, а начсленные дивиденды, и тогда разницы не будет. Но вот про строки, начиная со 110, я так и хочу услышать. Никак не могу понять, как не пытаюсь.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#23 Сб Фев 27, 2010 23:39:10 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Lu говорит: |
Что означают строки, начиная со 110? К какому периоду это относится? |
я так поняла,строка 110-это сумма с бух. баланса на начало отчетного периода в 2007г,далее 131-это чистая прибыль 2007г, если прибыль была в 2007г,то на конце баланса будет итоговый доход убыток 2007-который должен соответствовать строке 010,на начало 2008года .
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
получаются в отчете используються цифры за 2 года,2008 и 2009, т.е. сальдо на начало перриода и на конец мы смотрим с бух. баланса на начало и конец периода с балансов за 2008 и 2009 года.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#24 Пн Мар 01, 2010 11:08:31
|
|
|
Lu говорит: |
Что означают строки, начиная со 110? К какому периоду это относится? |
Это за прошлый период, для сравнения с отчетным, можно перенести данные с прошлогоднего отчета цифры по тому отчетному году.
*МАКС* говорит: |
получаются в отчете используються цифры за 2 года,2008 и 2009, т.е. сальдо на начало перриода и на конец мы смотрим с бух. баланса на начало и конец периода с балансов за 2008 и 2009 года. |
Да именно.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#27 Ср Мар 03, 2010 11:59:40
|
Сообщить модератору
|
|
*МАКС* говорит: |
то на конце баланса будет итоговый доход убыток 2007-который должен соответствовать строке 010,на начало 2008года . |
Строка 10 "Сальдо на 1 января отчетного года", т.е. на 1 января 2009 года. Значит вписываем итоговый доход/убыток 2008 года. Разве не так?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#28 Ср Мар 03, 2010 12:03:33 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Delya говорит: |
Значит вписываем итоговый доход/убыток 2008 года. |
Это результат 2008г, но он ведь накапливается из года в год, поэтому надо смотреть остаток по счетам 5510,5520 на 01.01.09г.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#30 Чт Мар 04, 2010 16:05:46
|
|
|
На начало года УК - 91900, в течении года увеличили УК на 58100, соответсвенно на конец года - 150000, по какой строке отразить разницу, подскажите.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#32 Чт Мар 18, 2010 14:01:44
|
|
|
Подскажите пожалуйста, получается что при заполнении "Отчёта об изменениях в капитале" в первый год когда только сформировали уставной капитал скажем в середине года, больше никаких движениий не было то в данном отчёте за такой год цифр не будет. Т.к Сальдо на 1 января текущего года будет = 0. (а внесли уставной капитал напрмер 3 января отчётного года) ?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#33 Чт Мар 18, 2010 14:59:20
|
|
|
Антон7 говорит: |
Сальдо на 1 января текущего года будет = 0 |
Да, но далее ведь есть обороты и данные для отчета: взносы в УК, нераспределенная прибыль или убыток - за 2009г, этот ведь первый год.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#34 Чт Мар 18, 2010 15:18:27
|
|
|
Прибыли/убытка не было, т.к не работали фактически, взнос был 100%, а где его отражать? в "Эмиссия акций"???????
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
кажется в "эмиссия акций" не подходит, и потом если это ТОО то сам УК и есть по сути наверное ЭА
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#36 Чт Мар 18, 2010 15:47:02
|
|
|
Меня смущает то что в отчёте это называется "Эмиссия акций", АО может выпустить акции и не получить от этого денег, тогда аналогия со взносом в уставной капитал теряется, как Вы думаете? Т.е получается непонятно где отразить сумму взноса в УК
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Solitary
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|