» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Корпоративный налог, штраф!!! |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Котеночек | ||
Добавлено: | #1  Пн Апр 06, 2009 17:59:22 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А я и не говорила, что штраф начисляется уведомлением. Да, по протоколу. Но они же могут упустить это.... |
Автор: | *САМ* | ||
Добавлено: | #2  Пн Апр 06, 2009 17:55:41 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Суть не меняется. Штраф начисляется именно протоколом. |
Автор: | Котеночек |
Добавлено: | #3  Пн Апр 06, 2009 17:44:33 |
Заголовок сообщения: | |
*САМ* Ну вот.... Нас уведомляли именно уведомлением, а не звонком. |
Автор: | *САМ* |
Добавлено: | #4  Пн Апр 06, 2009 17:42:40 |
Заголовок сообщения: | |
Позвонили и сказали :D Честно не помню уведомления, завтра посмотрю. |
Автор: | Котеночек |
Добавлено: | #5  Пн Апр 06, 2009 17:35:04 |
Заголовок сообщения: | |
*САМ* Хорошо, пойдем с другой стороны. Как вы узнали, что вас штрафуют? |
Автор: | *САМ* | ||
Добавлено: | #6  Пн Апр 06, 2009 17:33:44 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Не согласна. доп. Ф. 101.04 можно было сдать только до 20.12.08. После сдачи 100 ф. при превышении КПН над над исчисленными авансовыми платежами оформляется сразу штраф. Уведомление составляться не будет. К сожалению проверено на себе. |
Автор: | Котеночек |
Добавлено: | #7  Пн Апр 06, 2009 17:29:30 |
Заголовок сообщения: | |
*САМ* Протокол просто так не составляют. Если только сами к ним не обратятся. Сначала должны увед прислать о несоответствии заявленного кпн и указанного в ф 100. |
Автор: | *САМ* |
Добавлено: | #8  Пн Апр 06, 2009 17:26:38 |
Заголовок сообщения: | |
Нерезидент Баланса Уведомления не будет. Будет составлен протокол об админ. нарушении. На основании него оплатите штраф. |
Автор: | Котеночек |
Добавлено: | #9  Пн Апр 06, 2009 17:25:32 |
Заголовок сообщения: | |
Нерезидент Баланса Ждите. Может "пролетит"..... |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #10  Пн Апр 06, 2009 17:24:13 |
Заголовок сообщения: | |
надо ли дождаться уведомления или оплачивать штраф без него |
Автор: | Kseniy-78 |
Добавлено: | #11  Пн Апр 06, 2009 16:51:46 |
Заголовок сообщения: | |
совершенно верно |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #12  Пн Апр 06, 2009 16:48:05 |
Заголовок сообщения: | |
т.е. доп 101,04 |
Автор: | Kseniy-78 |
Добавлено: | #13  Пн Апр 06, 2009 16:46:54 |
Заголовок сообщения: | |
подать 101, 04 до 20.12 с цифрами |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #14  Пн Апр 06, 2009 16:42:41 |
Заголовок сообщения: | |
здравствуйте, мы работаем и зарегистрированы с сентября 2008г, 101,04 подали по нулям, по итогам года вышел доход, знаю про штраф,подскажите что надо было сделать подать 101,02 до 20 декабря или отправлять сразу101,04 с цифрами |
Автор: | Anka |
Добавлено: | #15  Сб Дек 13, 2008 00:02:53 |
Заголовок сообщения: | |
Господи, как народ запуган. Какой штраф? За то, что пополнили бюджет деньгами? НЕ переживайте. Еще можно подать до 20 декабря доп. (скорее всего, Вы сдавали 221.04) форму только за декабрь. Т.е. с минусом на тот платеж, который приходится только на декабрь! К сожалению, другие платежи корректоровать уже не имеете право. |
Автор: | Эмма |
Добавлено: | #16  Сб Дек 13, 2008 00:00:39 |
Заголовок сообщения: | |
Можете до 20.12, но только на декабрь на сумму превышения. |
Автор: | Gulmirka |
Добавлено: | #17  Пт Дек 12, 2008 23:56:29 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите пожалуйста мне. У меня ИП. С июля этого года перешла на ОУР. По совету опытного бухгалтера указала предполагаемый доход за 6 месяцев - 60000 тенге. Но у меня явное превышение дохода. Могу ли я еще отправить коректировку или уже опоздала и мне грозит штраф?! |
Автор: | Anka |
Добавлено: | #18  Пт Дек 12, 2008 18:38:03 |
Заголовок сообщения: | |
В налоговом комитете спросите, какую форму тут же купить и заполнить - это будет заявление на постановку на учет в качестве плательщика НДС. Печать и подпись. Отсчитайте 20 раб дней с момента регистрации в минюсте. Если дата приходится на день позже 20 декабря уже ничего дополнительно сдавать не нужно. Если до 20 декабря - сдать 101.04 - за декабрь. Впрочем, на всякий случай, сдайте эту форму, меньше потом причин препираться с налоговиками по датам. Все отчеты пойдут уже в январе - за 4 квартал, а также годовые декларации. |
Автор: | фраер |
Добавлено: | #19  Пт Дек 12, 2008 18:19:33 |
Заголовок сообщения: | |
Привет! Подскажите, пожалуйста, мы открыли ТОО, документы регистрации получили. Нам нужно встать на учет по НДС, и какие документы необходимо предоставить в налоговую. |
Автор: | Anka | ||
Добавлено: | #20  Пт Дек 12, 2008 18:12:28 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Должно было бы быть так: 101.01 - до сдачи - строго на уровне авансовых платежей 2007 года. Если в 2007 году авансовых не было - эта форма по нулям. После сдачи - уже ориентируемся на финансовое положение предприятия. Почитайте пожалуйста по ссылке сообщение № 45. И вообще там много интересного. http://balans.kz/viewtopic.php?t=8990&postdays=0&postorder=asc&start=40 |
Автор: | Котеночек | ||
Добавлено: | #21  Пт Дек 12, 2008 14:05:48 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Если вы сдавали ее, то будет дополнительная 101.04 |
Автор: | ЕкатеринаН |
Добавлено: | #22  Пт Дек 12, 2008 14:03:32 |
Заголовок сообщения: | |
Какую форму нужно заполнять если я хочу уменьшить КПН в декабре? |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #23  Пт Дек 12, 2008 10:37:04 |
Заголовок сообщения: | |
Марина Александровна Надо всё же читать Кодекс, там раньше было не ниже одного из двух авансовых или фактических, а в текущем - вроде только про авансовые речь... |
Автор: | Марина Александровна |
Добавлено: | #24  Пт Дек 12, 2008 09:00:38 |
Заголовок сообщения: | |
Доброе утро! Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой ситуацией. За 2007 год предприятие было убыточное поэтому сдавали КПН по0, но один добрый налогововик нашел прибыль и доначислил КПН 500 000 тенге ну и штрафы все как положенно. В свою очередь я на 2008 года подала расчет авансовых платежей на сумму 300 000 тенге, но проверка была в июле. Теперь зависает вот эта разница в 200 000 тенге должна я ее показать до 20 декабря или нет так как опять будет убыток. Не будет ли такого что они потом скажут что надо было ставить КПН такой же как и в 2007 году, даже если он начислен по проверке. Мне наверно кажется нет так как они смотрят на авансовые платежи. Или я не права. |
Автор: | Мелена | ||
Добавлено: | #25  Чт Дек 11, 2008 16:17:33 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Вообще-то да, но только на декабрь. А что если у нее или у вас в предыдущие месяцы, ориентировочный КПН больше, чем заявленный? Если вы уж знаете рез-т за декабрь, то лучше посчитайте сразу за год и сверьте с Расчетом по КПН, может сверка Вас удивит, может Вам или ей надо допик с "+" сдавать... |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #26  Чт Дек 11, 2008 16:14:41 | ||
Заголовок сообщения: | |||
О том что у неё декабрь убыточный она должна заявить в НК путем подачи доп.расчета. Иначе после 20.12 будет недоимка и проблемы связанные с этим. |
Автор: | ЕкатеринаН |
Добавлено: | #27  Чт Дек 11, 2008 15:55:55 |
Заголовок сообщения: | |
Вот моя коллега неоплачивает, потому что у нее декабрь убыточный. Ей же нужно делать расчет дополнительный с минусами? |
Автор: | Мелена | ||
Добавлено: | #28  Чт Дек 11, 2008 12:44:46 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Вы, несмотря на убыточный декабрь, просто обязаны уплатить авансовые платежи, заявленные в 101.04 - получается вы все сделали правильно. А прибыля и убытки вы будете считать по году, а не по-месячно, и если за год у Вас будет начисленный КПН меньше, чем уплаченный, то разница в любом случае ваша (на лицевом счете будет переплата видна), а если нет - то доплатите после сдачи ф. 100 ( как уже писал Котеночек - ст. 127 п. 4). А вот если у Вас, ориентировочно, КПН по 2008г., уже больше заявленного на 20%, должны подать допик на увеличение аванса по КПН, а если не будет допика, то вот тогда будет штраф 40% от суммы превышения (ст 209 п. 4 КОАП) |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #29  Чт Дек 11, 2008 12:37:07 | ||
Заголовок сообщения: | |||
ну даже если и убыточный год - вы же по расчёту поставили начисление до 20 декабря и у вас по лицевому будет начислено обязательство. Вы могли подать "уменьшение" и не платить, но т.к. заплатили уже - то делайте Декларацию, а в ней уже будет то, что у вас обязательства пойдут к уменьшению(на лицевой сядет строка к уменьшению) и переплата переходит в счёт будующих обязательств. Но а пока вы не сдадите Декларацию для НК неизвестно это. У вас по Лицевому будет 0 на конец года (т.к.начислено до 20го и уплачено) |
Автор: | Котеночек |
Добавлено: | #30  Чт Дек 11, 2008 12:20:03 |
Заголовок сообщения: | |
[quote="ЕкатеринаН"]Помоему на 10 дней, но мне нужно знать точно.[/quote] Да. Если должны останетесь, то ст 127 п.4 |
Автор: | ЕкатеринаН |
Добавлено: | #31  Чт Дек 11, 2008 12:14:51 |
Заголовок сообщения: | |
Я по привычке заплатила за декабрь, хотя у меня убыток в декабре. А про недоимку я просто ради интереса спросила. |
Автор: | Котеночек |
Добавлено: | #32  Чт Дек 11, 2008 12:03:38 |
Заголовок сообщения: | |
ЕкатеринаН А о какой недоимке речь, если по вашим словам вы оплатили всю сумму по расчету 101.04, а у вас в декабре дохода нет. Что вы хотите доплатить? |
Автор: | ЕкатеринаН |
Добавлено: | #33  Чт Дек 11, 2008 11:57:32 |
Заголовок сообщения: | |
Моя первоначальная 101.04: первый квартал по 0, а потом со второго квартала по 350 000 ежемесячно. Но я знаю что декларацию нужно здать до 31 марта, а оплатить недоимку КПН можно жн позже. И вот на сколько позже я могу оплатить? Помоему на 10 дней, но мне нужно знать точно. |
Автор: | Котеночек | ||
Добавлено: | #34  Чт Дек 11, 2008 11:53:17 | ||
Заголовок сообщения: | |||
ЕкатеринаН Вы сдавали первоначальную 101.04 с цифрами? За каждый месяц по 350.000 тг?
До 31 марта. Но разница между вашими заявленными авансовыми платежами и итогом по 100 форме не должна быть больше 20%. |
Автор: | ЕкатеринаН |
Добавлено: | #35  Чт Дек 11, 2008 11:08:39 |
Заголовок сообщения: | |
А если выйдет так что по годовой декларации будет недоплата КПН до какого числа я смогу оплатить недостачу КПН? Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: Мара До 20 декабря я оплачиваю за декабрь. Я посчитала что у меня будет убыточный декабрь и мне не нужно платить было КПН а я оплатила. А вбще у меня очень много возникает вопросов по КПН. |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #36  Чт Дек 11, 2008 11:02:58 |
Заголовок сообщения: | |
ЕкатеринаН Я как-то не понимаю ситуацию. У вас по авансовым расчётам были "заявлены" обязательства до каждого 20го? Вы сделали лишний платёж? Или пришли к выводу, что заявили лишние обязательства? У вас что к начислению до 20 декабря? |
Автор: | ЕкатеринаН |
Добавлено: | #37  Чт Дек 11, 2008 10:59:36 |
Заголовок сообщения: | |
А если бы я не платила за декабрь, то нужно было бы дополнительную? |
Автор: | Котеночек |
Добавлено: | #38  Чт Дек 11, 2008 10:49:20 |
Заголовок сообщения: | |
ЕкатеринаН А зачем сдавать дополнительную? Чтобы откорректировать на "-"? Когда сдадите годовую, у вас автоматически все откорректируется. |
Автор: | ЕкатеринаН |
Добавлено: | #39  Чт Дек 11, 2008 10:37:29 |
Заголовок сообщения: | |
Vassiliy Спасибо! Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: КотеночекСпасибо большое! А мне же нужно сейчас дополнительную форму послать в налоговую 101.04. А как ее правильно составить |
Автор: | Котеночек |
Добавлено: | #40  Чт Дек 11, 2008 10:28:08 |
Заголовок сообщения: | |
ЕкатеринаН Вы просто переплатили налог. НК вам только обрадуется. Ни о каком штрафе не может быть и речи. У вас на лицевом будет переплата в счет будущих платежей. |
Автор: | Ведмедь |
Добавлено: | #41  Чт Дек 11, 2008 10:25:19 |
Заголовок сообщения: | |
ЕкатеринаН по ст.209 КоАП РК штрафуют только за, занижение авансовых платежей. |
Автор: | ЕкатеринаН |
Добавлено: | #42  Чт Дек 11, 2008 10:21:15 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте помогите пожалуйста мне. В декабре получается убыточный месяц, но по привычке я отправила КПН в сумме 350 000 тенге. Будет ли штраф за переплату КПН. Или эта сумма перейдет на следующий год? В налоговом кодексе за переплату ничего не написано. |
Автор: | akm |
Добавлено: | #43  Сб Апр 26, 2008 08:14:43 |
Заголовок сообщения: | |
Авансы - платежи строго по сроку 20 апреля. |
Автор: | gulmira28 |
Добавлено: | #44  Сб Апр 26, 2008 02:01:36 |
Заголовок сообщения: | |
Если срок сдачи не позднее 20апреля по расчету авансовым платежам после сдачи декларации, то тогда получается мы будем отчетность по годовому КПН предоставлять с разрешением продлением 30апреля, но только вот у меня вопрос, но расчет то по авансовым платежам не представляем разве после данных по 100форме ???????????? |
Автор: | Sap |
Добавлено: | #45  Сб Апр 26, 2008 00:52:57 |
Заголовок сообщения: | |
на это вопрос однозначного ответа не будет. отправьте "0"-й, а после сдачи декларации сдадите допик |
Автор: | AnnA_L |
Добавлено: | #46  Сб Апр 26, 2008 00:45:58 |
Заголовок сообщения: | |
срок сдачи расчета 101.02 или 101.03 - не позднее 20 апреля. см ст.126 НК РК |
Автор: | gulmira28 |
Добавлено: | #47  Сб Апр 26, 2008 00:05:33 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите пожалуйста, если мы в письменном ввиде просим продления срок сдачи налоговой декларации по КПН ф.100.00, то следуя этому каким будет в дальнейшем срок сдачи расчета по авансовым платежам после сдачи декларации по форме 101.02 или 101.03? |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #48  Чт Апр 24, 2008 18:28:25 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Перебросить излишне уплаченные суммы в принципе можно. Но, не опоздали ли вы со своим решением по срокам оплаты? И, если сумма КПН на 20% превышает расчет авансовых платежей, то по КоАП вам грозит штраф.:( |
Автор: | Alexa198 |
Добавлено: | #49  Чт Апр 24, 2008 18:11:24 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите пожалуйста, если после сдачи годового отчета сумма КПН превышает авансовый платеж, можно ли согласно письма в НК сделать переброс на КПН с другого налога по которому произошла переплата? И чем это грозит? |
Автор: | Galin |
Добавлено: | #50  Пт Июл 07, 2006 13:19:24 |
Заголовок сообщения: | |
Да, в этом направлении я думаю, Вам стоит поборотся. КПН-это налог республиканского бюджета, и от комитета местного не завистит, если расчеты с бюджетом проводились аккуратно, и во время-у вас есть все шансы доказать, что вы исправный налогоплательщик и штрафовать вас не за что. Желаю удачи! |
Автор: | Любовь |
Добавлено: | #51  Чт Июл 06, 2006 17:43:10 |
Заголовок сообщения: | |
Большое спасибо за ответ. Я обязательно им воспользуюсь при решении вопроса по уведомлению. Придется писать и в вышестоящую организацию, т.е. городской с анализом всех данных по КПН (начислено по авансовым, фактически уплачено и к уплате по расчету КПН по 100ф). Дело в том, что из городского комитета пришло письмо о том, что мы являемся нарушителями по 209 ст. При этом в авансовых платежах по этому письму значится сумма последних 2 месяцев года (мы перешли из одного НК в другой), остальные 10 зависли в предыдущем НК . Поэтому сумма по КПН значительно выше. Кроме этого почему-то берут отправленный 1-отчет, а допкорректировки не признают. Считаю, что это неправильно. Если бы корректировочные дополнительные отчеты были невозможны, программа их просто бы не приняла. Еще раз спасибо за помощь! :D Настроение сменилось в лучшую сторону. |
Автор: | Galin | ||||
Добавлено: | #52  Чт Июл 06, 2006 14:11:51 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Налоговый кодекс не допускает ситуации, что сдав авансовый расчет на отчетный период, вы платите больше или меньше. НК, допускает, что в отчетном периоде, у вас могут возникнуть корректировки дохода(убытка), и предлагает нам в ноябре и(или) в декабре сдать доп. авансовый расчет, в сторону уменьшения или увеличения КПН.По завершению года, сумма авансовых платежей и суммы расчетов д.б.одинаковыми.Я не могу сказать(угадать), какие у Вас, Любовь, были расхождения между уплаченными и начисленными по авансовому расчету. Если внесено платежей больше, чем по авансовому расчету-вы должны указать начисленные, если меньше-фактически уплаченные. Но мы знаем, что большие расхождения между начисленными авансовыми платежами и фактически полученным доходом-наказываются.
Сумма авансовых платежей никуда не исчезает, она остается на вашем лицевом счете. Опять наш Налоговый Кодекс не предполагает, что предприятие будет убыточным более трех лет.(Я не цитирую статьи, судя по Вашим постам, вы хорошо знаете Кодекс и знаете, как найти подтверждение моим словам). А если не предполагает, то понятно, что уплаченные платежи по КПН в предыдущих убыточных периодах, будут Вам зачтены как аванс по КПН, в случае получения дохода.И в приложении 29 это отразится. И отразится в Ваших дополнительных и основных расчетах. Только расчеты обязательно должны совпадать с уплатой. И даже получив убыток в отчетном году, в ф.101.03 вы указываете сумму авансовых платежей на следующий год, в том же размере, что и в предыдущем, и откорректировать вы платежи сможете только в ноябре-декабре тек.года. |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #53  Чт Июл 06, 2006 13:34:06 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Я вот одного не могу понять с этими уведомлениями, в них всегда такой текст, ЕСЛИ нарушение не будет устранено в течение такого-то времени, то налогоплательщик привлекается к адм. ответственности. А если, в большинстве случаев, налогоплательщик исправил нарушение, значит, по логике, привлекатся уже не должен? |
Автор: | Любовь |
Добавлено: | #54  Чт Июл 06, 2006 13:15:28 |
Заголовок сообщения: | |
Я то же желаю ВАМ и всем форумчанам удачи. Тем не менее форма 101.03 отправлялась. И у меня прямой вопрос, на который хотелось бы получить такой же прямой ответ. Что отражается по строке 100.00.0552 "Всего уплачено авансовых платежей", по строкен 100.29.008 В-"Всего внесено авансовых платежей, фактически уплаченная сумма налога или каким- то способом произведенный расчет. Если какой-то расчет, то как он должен быть сделан. И еще такой же прямой вопрос, при наличии убытка куда исчезает сумма оплаты по КПН в убыточном году. Может ли предприятие взять эту сумму в зачет или возвратить на свой ИИК? Уведоление мы получили, но никаких пояснений дано не было, сказали разбирайтесь сами, но у вас штраф. И опять о том, что "вносилось предложение поменять слова "уплачено" и "внесено" на какие-то другие, но все оставлено без изменения ,и опять про проведенный семинар, где было решено делать какие-то расчеты , совершенно непонятные и не поясненные. " Прошу ответить однозначно "Да " или "НЕТ", с небольшим пояснением . :) |
Автор: | Galin |
Добавлено: | #55  Пн Июл 03, 2006 19:12:17 |
Заголовок сообщения: | |
Я вам желаю удачи. Дело в том, что даже если год был убыточным, мы сдаем форму расчета 101.03, и прописываем там цифры прошлого года и продолжаем авансировать бюджет теми же суммами. Как бы ты не хотел, но платишь так же как и в прошлом(убыточном) году. Смысл есть в том, что если вы по каким то причинам переплатили авансовых платежей, то уменьшать в 100.29 форме исходя из фактически оплаченных сумм, КПН к уплате вам не дадут. Понятно или нет я выразилась, не знаю( конец дня :) ), но правда не на Вашей стороне(как бы я не хотела :oops: ), но тем не менее, я Вам искренне желаю удачи. |
Автор: | Любовь |
Добавлено: | #56  Пн Июл 03, 2006 18:56:13 |
Заголовок сообщения: | |
Дело в том, что авансовые отчеты за 2004 год были уплачены, но год был убыточным, потом некая аудиторская фирма в 2005 г передала ТОО из одного НК в другой. Фактически имеется переплата, но в новом НК эта переплата не значится. И я все же не понимаю мотива нарушения, так как точно знаю, что статьи должны истолковываться именно так, как они написаны. Конечно, в идеальном варианте, то есть, когда предриятие работает стабильно расхождений нет. Но у нас они есть в сторону переплаты. Мне то же говорили в НК, что расхождений не должно быть. Но в русском языке есть слова должен и обязан. Это немного разные понятия в русском языке. И это было достаточно прочно забито в наши студенческие головы нашим преподавателем совправа Ашитовым З.О. (Могу быть неточна в инициалах), но всю жизнь говорю ему преогромное спасибо. Или Вы считаете, что он был не прав? Нашла дома старые правила составления 100 формы. Там четко написано, что по этой строке проставляются суммарная величина произведенных налогоплательщиком авансовых платежей. Обратите внимание на слово "произведенных", но не разница между 100 формой и авнсовыми платежами. Короче ,уменя нет слов-одни эмоции. Понесу завтра это в НК и буду следовать варианту отказа от подписи, так как упрямо не считаю представителей НК правыми. :evil: |
Автор: | Galin |
Добавлено: | #57  Пн Июл 03, 2006 14:36:45 |
Заголовок сообщения: | |
Любовь, а Вы разве платили не согласно расчета? у Вас расхождения с расчетом и фактически выплаченными авансами? |
Автор: | Любовь |
Добавлено: | #58  Пн Июл 03, 2006 12:49:04 |
Заголовок сообщения: | |
Опять грозят хор-р-ро-шим штрафом. А штраф за то, что якобы при заполнении ф 100.29.в строке В "Всего внесено авансовых платежей" надо заполнять не сумму фактически внесенных авансовых платежей, а сумму по расчетам в ф 101.01 (02,03). Я,например, не согласна, так как понимаю слова "всего внесено авансовых платежей" именно так как они написан, а не иначе , то есть те суммы , которые прошли по оплате по КПН На это мне отвечают, что в Налоговом комиете по этому вопросу был семинар и на семинаре было решено, что заполнять эту строку надо по ф 101.01 и т.д. Вот такая ситуация. И что делать? Пусть выписывают штраф, не подписывать и обращаться в суд? Я не понимаю, почему так получается? Для чего нужны собственные интерпретации четко и ясно написанного непонятно. |
Автор: | Tomcha |
Добавлено: | #59  Пт Апр 08, 2005 15:42:05 |
Заголовок сообщения: | |
Посчитайте сами. "Об административных правонарушениях" Кодекс Республики Казахстан от 30 января 2001 года N 155 Статья 209. Занижение сумм налогов и других обязательных платежей в бюджет 1. Занижение сумм налогов и других обязательных платежей в декларации - влечет штраф на физических лиц в размере от пяти до десяти, на должностных лиц - в размере от сорока до пятидесяти месячных расчетных показателей, на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - в размере пятидесяти процентов от доначисленной суммы налогов и других обязательных платежей в бюджет. 4. Превышение суммы фактически исчисленного корпоративного подоходного налога или индивидуального подоходного налога за налоговый период над суммой исчисленных авансовых платежей в течение налогового периода в размере более десяти процентов - влечет штраф в размере семидесяти процентов от суммы превышения фактического налога. |
Автор: | Tessa_2003 |
Добавлено: | #60  Чт Апр 07, 2005 23:25:33 |
Заголовок сообщения: | Корпоративный налог, штраф!!! |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=7162#7162 :roll: Помогите, пожалуйста, с советом! Такая ситуация: предприятие открылось в сентябре 2004 г., форму 101.04 сдали пустую, но в декабре произошла реализация, 5 января 2005г. оплатили корпоративный налог. В декларации указали доход и этот налог. Будет ли начислен штраф и в каком размере? Заранее благодарю. |