Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Куплен вагончик в декабре, какие формы сдать по налогу на имущество и сроки
    В какие сроки сдается налоговая форма...
    Когда сдается расчет по налогу на транспорт
    Сроки уплаты налога на имущество и землю при покупке перечисленного
    В какие сроки сдается ф. 700.00?
    Начать новую тему  Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    В какие сроки сдается расчет по налогу на имущество при покупке ОС     
    Luxor
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Вт Ноя 07, 2006 00:25:47 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=252956#252956

    РНН Получен 20.10.06, с 26.10.06 начались поступления ОС, надо ли по ним сдавать предварительный расчет по имущественному налогу и до какого числа если надо?

    Первую выплату по имущ. налогу надо будет делать в январе 2007г.?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #2 Вт Ноя 07, 2006 01:18:41 Сообщить модератору   

    1.Вновь созданные налогоплательщики представляют расчет сумм текущих платежей не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем постановки в налоговых органах на регистрационный учет.

    2.Суммы текущих платежей налога вносятся налогоплательщиком равными долями не позднее 20 февраля, 20 мая, 20 августа и 20 ноября налогового периода.

    По вновь созданным налогоплательщикам и юридическим лицам, указанным в подпункте 5) пункта 4 статьи 351 настоящего Кодекса, первым сроком уплаты текущих платежей является очередной срок, следующий за датой образования налогоплательщика (датой передачи объектов обложения в пользование или в аренду).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Luxor
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Вт Ноя 07, 2006 11:41:52 Сообщить модератору   

    А если еще не сдана 101.04 не по нашей вине, можно ли сдавать другоие отчеты?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    IMHO
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Вт Ноя 07, 2006 12:19:59 Сообщить модератору   

    luxor
    101.04 вам надо сдать до 9 ноября... Поторопитесь с этим... Бросьте нафиг имущественый налог.... КПН важнее....
    После 9 ноября сдать др.налоги не сдав 101.04 можно будет только уплатив штраф....
    Не пойму вам что трудно сдать один листочек?...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Luxor
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Вт Ноя 07, 2006 16:50:22 Сообщить модератору   

    Мы уже сдали 101.04 но просроченную НЕ по нашей вине

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    IMHO
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Вт Ноя 07, 2006 17:04:21 Сообщить модератору   

    Ага понял свою ошибку... 26 октяб - получили РНН... А гос.регистрация была раньше.... Но почму вы упорно утверждаете "НЕ по нашей вине"?... А чья вина тогда?...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Luxor
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Вт Ноя 07, 2006 17:53:52 Сообщить модератору   

    Дело в том что минюст задержал документы по причине того что у них база слетела и РНН не могли получить раньше.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    IMHO
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Ср Ноя 08, 2006 09:11:05 Сообщить модератору   

    Да ну... Серьезно?... А вы его в Деп.Юстиции сдавали?... Не в ЦОН?...
    Я например тоже недавно зарегил свое предприятие... Кстати может поздравить, я теперь самостоятельный предприниматель... Так тама (в ЦОНе) хошь-не хошь они обязаны свид-во гос.рег, статкарту и РНН за 10 дней выдать....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Luxor
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Ср Ноя 08, 2006 10:18:23 Сообщить модератору   

    Я незнаю где, потому что не я оформлял организацию, но когда получил документы на руки, сказали что в деп.юсте слетела база и около 800 заявок на регистрацию повисло в воздухе.

    После получения документов, у меня РНН был просрочен в получении,, и вот сейчас жду ответа с письма председателю НК примет мою форму 101.04 или нет. А потом еще на упрощенку вставать, тоже все сроки уже прошли, но в НК сказали что раз не вы виноваты значит проблем не должно быть. Оч. надеюсь что оно так и будет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Динара бух
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Ср Янв 14, 2009 16:30:18 Сообщить модератору   

    Помогите пжс, не помню уже как посчитать расчет для заполнения ф.701.03 для приобретенных и выбывших ОС. Например, для формирования на 01.02.09г ф.701.03 я беру приобретенных и выбывших с 01.11.08 по 31.01.09г. знаю что приобретенную стоимость, амортизацию и остаточную стоимость надо учитовать. Но для расчета ср.год. стоимости что именно сложить? Остаточную стоимость на 01.11.08, 01.12.08, 01.01.09 и 01.02.09? потом делить на 3?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    АННА
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Ср Янв 14, 2009 21:18:03   

    Налоговый Кодекс 2009г.
    Статья 396. Объект налогообложения
    1. Объектом налогообложения для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей являются здания, сооружения, жилые строения, помещения, а также иные строения, прочно связанные с землей (далее - здания), находящиеся на территории Республики Казахстан, являющиеся основными средствами или инвестициями в недвижимость.

    Насколько я поняла из вышесказаного отчеты по имуществу на 2009 год сдают только кто имеет недвижимость. Т.об. исправляйте свои ошибки и не забудьте для ИП налог был 0,5%, у ТОО - 1%.
    Если я ошибаюсь - поправьте.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ксюше4ка
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пн Фев 16, 2009 14:00:28   

    Добрый день!
    В декабре 2008года было приобретено основное средство, необходимо сдать форму 701.03. Какой налоговый период следует указать в форме 701.03 - 2008г или 2009г?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Пн Фев 16, 2009 14:09:11 Сообщить модератору   

    Ксюше4ка, во-первых - какое основное средство.
    Если здание, сооружение, строение, до до сегодняшнего числа нужно сдать форму Ф701.01 с о значением года 2009
    Если любое другое ОС, то форму Ф701.01 сдавать не надо.

    Во-вторых Ф701.03 уже отменили

    В-третьих, до 31 марта нужно будет обязательно сдать Ф700.00 со значением года 2008

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Пн Фев 16, 2009 14:10:35 Сообщить модератору   

    ф.701.03 - сейчас не существует.
    ф.701.01 - за 2009г. представляется только по объектам, прочно связанным с землей и зданиям, сооружениям.
    Если ваше ОС - здание или пр.объект, связанный с землей , сдаете ф.701.01. Ежели нет - ничего не сдаете.
    тогда в вашем случае, сдается ф.700.00 - за 2008г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ксюше4ка
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пн Фев 16, 2009 14:18:07   

    Если 701.03 отменили, то как понимать ст.402п.3 При изменении налоговых обязательств по налогу на имущество в течение налогового периода расчет текущих платежей предоставляется не позднее 15 февраля, 15мая, 15 августа и 15 ноября текущего налогового периода по объектам налогообложения по состоянию на 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября соответсвенно.???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Пн Фев 16, 2009 14:21:40 Сообщить модератору   

    а вы почитайте статью 396 "Объект обложения":
    Если ваши ОС - "...здания, сооружения, жилые строения, помещения, а также иные строения, прочно связанные с землей, находящиеся на территории РК, являющиеся ОС или инвестициями в недвижимость", в таком случае, отчетность вы представляете по ф.701.01. Если нет таких ОС, которые бы в соответствии со ст. 396 подлежат обложению налогом на имущество, соответственно, не представляете

    Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:

    + почитайте ленту новостей выше:
    Вместо форм 701.00, 701.02, 701.03 в 2009 году расчеты представляются по форме 701.01

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Пн Фев 16, 2009 14:27:37   

    Ксюше4ка говорит:
    Если 701.03 отменили

    Сдаете 701.01 если купите какое-нибудь ОС из ст. 396

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ксюше4ка
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Пн Фев 16, 2009 14:29:23   

    СПасибо! Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    гости
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Пн Фев 16, 2009 17:28:43 Сообщить модератору   

    Здравствуйте.
    Посткажите, пожалуйста, если ранее мы подавали расчеты по налогу на имущество, а сейчас согласно нового НК не имеем объекта налогообложения, нужно ли сейчас подавать пустографку?
    Спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Пн Фев 16, 2009 17:38:25   

    гости
    Нет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Махабба
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Ср Апр 08, 2009 12:55:03 Сообщить модератору   

    Наше ТОО занимается оказанием медицинских услуг, согласно ст.398 п.3 платим налог на имущество по ставке 0,1%. Купили квартиру, в течении 1 года оформляли документы на вывод из жилого фонда и ввода в эксплуатацию как стоматологический кабинет. Вопрос: имеем ли мы право применять ставку 0,1% при расчете налога на имущество за эту квартиру до ввода его в эксплуатацию? Если да, то что основываться?
    Еще, подскажите, пожалуйста, какие будут проводки при увеличении стоимости здания на основании оценки независимых экспертов? Получается ли при этом у нас доход от восстановления убытка от обесценения (счет 6240)?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Легенда
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Ср Апр 08, 2009 12:57:59 Сообщить модератору   

    Махабба
    Вы должны платить налог на имущество, на основании правоустанавливающих документов, например договор купли-продажи

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Махабба
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Ср Апр 08, 2009 13:10:12 Сообщить модератору   

    Я понимаю что на основании договора купли-продажи, но по какой ставке 0,1 или 0,5 (мы на упрощенке)?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Пупсик1
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Пт Сен 18, 2009 15:21:17 Сообщить модератору   

    помогите составить декларацию годовую сдала 0, а теперь появились цифарки
    15 окт приобретено контейнеры на сумму 345 132 без ндс
    в декабре 42720422 всякое разное
    декабрь 614 631
    как составить 700.03 в прилож составить декл

    Перенесено из новой темы. Ведмедь

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Пт Сен 18, 2009 16:17:21 Сообщить модератору   

    Пупсик1 говорит:
    15 окт приобретено контейнеры

    На ОС когда поставили? Если сразу, то надо было сдать расчет текущих платежей форма 701.03 до 20.11.2008 года (п.3 ст.359 НК 2008) если не сдали, будет штраф.

    Пупсик1 говорит:
    как составить 700.03

    Амортизацию начисляли? Если нет то будет так.
    строка 700.03.011 - 345132
    строка 700.03.012 - 345132
    строка 700.03.013 - 43680185 (42720422+614631+345132)
    строка 700.03.014 - 44370449
    строка 700.03.016 - 3413111
    строка 700.03.017 - ставка или 1%, 0,5%, 0,1% смотря кем вы являетесь смотреть ст.355 НК 2008
    строка 700.03.018 - 34131, 17066, 3413 опять же налог исходя из того что вы увидели в ст.355 НК 2008

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kitten
    Резидент Баланса
    Спасибки: +14 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Пн Окт 19, 2009 18:43:48   

    Здравствуйте. Такой вопрос. Физ. лицо купило квартиру в марте 2009 г. В апреле зарегистрировалось как ИП на упращенке. Деятельность не велась. Сейчас собирается сдавать эту квартиру в аренду. Расчет по налогу на имуществу надо было подавать сразу после регистрации ИП, несмотря на то что квартира в предпринимательской деятельности не участвовала или сейчас до 25 ноября?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tafel
    Команда Баланса
    Спасибки: +524 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Пн Окт 19, 2009 19:03:11   

    Kitten
    Согласно статьи 403, пункта 2, подпункта 5, а также статьи 402 НК РК:
    расчет сейчас до 15 ноября, а оплата до 25 ноября.
    Удачи!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kitten
    Резидент Баланса
    Спасибки: +14 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Пн Окт 19, 2009 19:07:01   

    Вопрос в другом. Мне в налоговой сказали, что согласно ст. 402 п.2, данный ИП должен был подать расчет на следующий месяц после регистрации. Но квартира не участвовала в предпринимательской деятельности.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tafel
    Команда Баланса
    Спасибки: +524 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Пн Окт 19, 2009 19:12:29   

    Kitten
    Какой вид деятельности был при регистрации ИП?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Пн Окт 19, 2009 19:37:53   

    ст.402
    Цитата:
    Вновь созданные налогоплательщики представляют расчет сумм текущих платежей не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем постановки в налоговых органах на регистрационный учет.

    А ст.394 п.1 пп.2 гласит
    Цитата:
    1. Плательщиками налога на имущество являются:
    ......
    2) индивидуальные предприниматели, имеющие объект налогообложения на праве собственности на территории Республики Казахстан;

    Вот как расценить это предложение, исходя из данного пункта? Объект налогообложения на физ.лице, физ.лицо - ИП.
    Неужели подавать сразу расчет по нулям исходя из того что у физ.лица есть недвижимость?

    Если и подавать расчет апрелем, то базы налогообложения еще нет, т.к. налоговая база определяется по ст.397 п.1
    Цитата:
    Если иное не установлено настоящей статьей, налоговой базой по объектам налогообложения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей является среднегодовая балансовая стоимость объектов налогообложения, определяемая по данным бухгалтерского учета.

    На баланс ИП Вы поставите квартиру сейчас и база налогообложения появилась только сейчас.
    tafel говорит:
    расчет сейчас до 15 ноября, а оплата до 25 ноября.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kitten
    Резидент Баланса
    Спасибки: +14 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Пн Окт 19, 2009 20:41:04   

    Спасибо Елена за ответ. Сейчас подавать форму 701.01? Как вновь поступившие?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Вт Окт 20, 2009 10:20:51   

    Kitten говорит:
    Сейчас подавать форму 701.01? Как вновь поступившие?

    Да, но сперва решить вопрос с первоначальным расчетом и тут Ведмедь мог бы помочь в этом вопросе.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    zhanna_tau
    Коллега
    Спасибки: +16 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Чт Окт 22, 2009 21:58:06   

    Подскажите, пожалуйста!
    Организация в счет долга от друго п\п получила здание в Астане. Договор подписан в июне, регистрация в госорганах на собственность - в сентябре. Расчет, думаю, подается по состоянию на 01 ноября - до 15 ноября, налоги надо уплатить до 25 ноября. В какие сроки должны были встать на учет по местным налогам в Астане (имущество и земля)? И можно ли отправить почтой заявление на регистрацию по местным налогам? И если сроки уже прошли по регистрации, что нам грозит?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #34 Пт Окт 23, 2009 00:14:35 Сообщить модератору   

    zhanna_tau говорит:
    В какие сроки должны были встать на учет по местным налогам в Астане (имущество и земля)?

    нас интересует статья 577 НК -2009 http://kodeks.kz/2009/index.php?st=577
    Цитата:
    Статья 577. Постановка на регистрационный учет по месту нахождения объектов налогообложения и (или) объектов, связанных с налогообложением
    3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие на праве собственности, постоянного землепользования, первичного безвозмездного временного землепользования, временного возмездного землепользования, временного владения и пользования, доверительного управления объект налогообложения и (или) объект, связанный с налогообложением, обязаны в течение десяти рабочих дней с даты возникновения таких прав представить налоговое заявление, указанное в пункте 2 настоящей статьи, для постановки на регистрационный учет в налоговом органе по месту нахождения объекта налогообложения и (или) объекта, связанного с налогообложением.
    4. К налоговому заявлению, указанному в пункте 2 настоящей статьи, представленному для постановки на регистрационный учет по месту нахождения объекта налогообложения и (или) объекта, связанного с налогообложением, прилагаются нотариально засвидетельствованные копии правоустанавливающих, идентификационных или иных документов, подтверждающих владение, пользование и (или) распоряжение объектом налогообложения и (или) объектом, связанным с налогообложением.
    5. Постановка налогоплательщика на регистрационный учет по месту нахождения объектов налогообложения и (или) объектов, связанных с налогообложением, осуществляется налоговым органом в течение трех рабочих дней со дня получения сведений от уполномоченных государственных органов и (или) налогового заявления, указанного в пункте 2 настоящей статьи.

    т.е. вы должны были в течение 10 дней подать налоговое заявление и встать на регистрационный учет

    смотрим НАлоговый Кодекс ст.402 http://kodeks.kz/2009/index.php?st=402
    Цитата:
    Статья 402. Налоговая отчетность
    1. Налогоплательщики, за исключением индивидуальных предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим на основе патента, обязаны представлять в налоговые органы по месту нахождения объектов налогообложения расчет сумм текущих платежей и декларацию.
    Индивидуальные предприниматели, применяющие специальный налоговый режим на основе патента, обязаны представлять в налоговые органы по месту нахождения объектов налогообложения декларацию.
    Юридические лица, указанные в подпункте 3) пункта 4 статьи 394 настоящего Кодекса, по объектам налогообложения, переданным в пользование или аренду, представляют налоговую отчетность в порядке, установленном настоящей статьей.
    2. Расчет сумм текущих платежей по налогу на имущество представляется не позднее 15 февраля отчетного налогового периода.
    Вновь созданные налогоплательщики представляют расчет сумм текущих платежей не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем постановки в налоговых органах на регистрационный учет.
    Юридические лица, указанные в подпункте 3) пункта 4 статьи 394 настоящего Кодекса, по объектам налогообложения, переданным в пользование или аренду, представляют расчет сумм текущих платежей не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем передачи объектов в пользование или аренду.
    3. При изменении налоговых обязательств по налогу на имущество в течение налогового периода расчет текущих платежей представляется не позднее 15 февраля, 15 мая, 15 августа и 15 ноября текущего налогового периода по объектам налогообложения по состоянию на 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября соответственно.

    и, соответственно, как вновь зарегистрированные НП подать не позднее 15 числа след. за месяцем постановки (у вас может так и вышло бы - 15 ноября 2009)

    Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:

    zhanna_tau говорит:
    И если сроки уже прошли по регистрации, что нам грозит?

    смотрим КоАП:
    Цитата:
    Статья 205. Нарушение срока постановки на регистрационный учет в налоговом органе
    1. Нарушение установленного законодательными актами Республики Казахстан срока подачи налогового заявления о постановке на регистрационный учет в налоговом органе, кроме случая, предусмотренного частью второй настоящей статьи, -

    влечет штраф на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, адвокатов - в размере пяти, на юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства или некоммерческими организациями, - в размере пятнадцати, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере тридцати пяти месячных расчетных показателей.

    главное не затягивать с подачей налогового заявления в налоговые органы.. иначе можно нарваться на штраф поболее:
    КоАП, та же стаья 205:
    Цитата:
    2. Нарушение установленного законодательными актами Республики Казахстан срока подачи заявления налогового о постановке на регистрационный учет в налоговом органе более чем на девяносто дней, -

    влечет штраф на должностных лиц , индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, адвокатов - в размере восьми, на юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства или некоммерческими организациями, - в размере тридцати, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере семидесяти месячных расчетных показателей.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NowBuh
    Резидент Баланса
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #35 Сб Ноя 14, 2009 13:55:59   

    Elis говорит:
    Если здание, сооружение, строение, до до сегодняшнего числа нужно сдать форму Ф701.01 с о значением года 2009

    Мне нужно сдать 701.01 по сроку на 15.11.09г., только не знаю галочку где ставить? Дополнительная или очередная? Очередная не уходит выдает ошибку *Невозможно зарегистрировать ФНО, т.к. в системе присутствует первоначальная или очередная форма за тот же период*.

    Добавлено спустя 3 минуты:

    Очередную сдавала в ЭФНО в феврале.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #36 Сб Ноя 14, 2009 14:49:53 Сообщить модератору   

    NowBuh говорит:
    Мне нужно сдать 701.01 по сроку на 15.11.09г., только не знаю галочку где ставить? Дополнительная или очередная?

    Дополнительная.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz