» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Заполнение Формы 910.00 в 2009 г. для ТОО на упрощенке

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: nj_er@mail.ru
Добавлено: #1  Ср Апр 15, 2009 17:12:12
Заголовок сообщения: Заполнение Формы 910.00 в 2009 г. для ТОО на упрощенке

База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=275451#275451

Добрый день! ТОО по упрощенной декларации, без НДС.
Правильно ли я посчитала налоги: доход за 1 квартал 2009 года составил 400 000тг., налог 3% = 12000 тг., из них: 6000 - КПН/ИПН, 6000 - СН.
Сумма СО (от з/п) за янв.-февр.-март= 9698,4 тг.
Итого надо заплатить: КПН/ИПН = 6000тг.
СН = 6000тг. - 9698,4тг.(СО) = -3698,4.
Получается СН я не плачу? :roll:



Автор: Cleaner
Добавлено: #2  Ср Апр 15, 2009 17:14:18
Заголовок сообщения:

nj_er@mail.ru говорит:
Получается СН я не плачу?

Не платите. СН - 0.



Автор: Julia1207
Добавлено: #3  Пн Апр 20, 2009 19:26:08
Заголовок сообщения:

Пожалуйста подскажите , ТОО на упрощенке, я подсчитала КПН/ИПН и соц налог исходя из дохода , потом указала ИПН исходя из зарплаты сотрудника , а так же соц.отчисления и ОПВ. А по бух.учету я получается не должнв с зар.платы сотрудника считать соц. налог ? Получается что в 1с будут проводки с зар.платы только ИПН и ОПВ и соц отчисления ? Соц налог надо удалить или я ещё с зар.платы сотрудника считаю соц налог ?


Автор: Котеночек
Добавлено: #4  Пн Апр 20, 2009 19:43:01
Заголовок сообщения:

Julia1207 говорит:
Получается что в 1с будут проводки с зар.платы только ИПН и ОПВ и соц отчисления ?

Да.
Julia1207 говорит:
Соц налог надо удалить или я ещё с зар.платы сотрудника считаю соц налог ?

Соц. налог отсторнируйте так, чтобы у вас за квартал соц налог в 1С сошелся с соц налогом по ф. 910 с дохода.



Автор: LV
Добавлено: #5  Пн Апр 20, 2009 19:44:16
Заголовок сообщения:

Julia1207
При налоговом режиме на Упрощенной декларации соц налог исчисляется исходя из дохода. Из зарплаты сотрудников СН не исчисляется. Чтобы в 1С не удалять проводки по СН с з/платы в Справочнике - Прочие - Виды начислений по з/п и пр.доходов в строке Оклад уберите галочку "Облагать соц. налогом". Тогда программа не будет считать СН по сотрудникам при начислении з/п



Автор: Gwen
Добавлено: #6  Вт Апр 28, 2009 19:48:09
Заголовок сообщения:

Ссылку по 910 сюда дали, а здесь только расчеты, где искать заполнение 910 за 1 квартал 2009 г. для ТОО?
Меня интересуют поля 910.00.012, 910.00.015, 910.00.017 - в них конкретко пишется про индивидуального предпринимателя, а у меня ТОО, и заполнения эти строки требуют непременно, подскажите как верно?

сообщение перенесено в из ветки http://balans.kz/viewtopic.php?t=14809 = Solitary



Автор: Solitary
Добавлено: #7  Вт Апр 28, 2009 20:41:47
Заголовок сообщения:

Gwen ждите, когда вам ответят

Добавлено спустя 15 минут 34 секунды:

Gwen говорит:
Тогда скажите люди как быть со строками 910.00.012, 910.00.015, 910.00.017 если речь идет о ТОО, а в строках пишут ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ?!?! куда соцналог написать, и соцотчисления за наемных к уменьшению этого самого соцналога, очень надо!!!

строка 910.00.012 - указывается сумма соц. налога, подлежащего уплате в бюджет в размере ½ от исчисленной суммы налогов по декларации за минусом суммы соц.отчислений - не важно ИП или ТОО

по поводу ОПВ:
для вас строка 910.00.27 - в строках 910.00.027 I, 910.00.027 II и 910.00.027 III указываются суммы начисленных доходов работников, с которых удерживаются (начисляются) обязательные пенсионные взносы

по поводу соц. отчислений:
в строках 910.00.030 I, 910.00.030 II, 910.00.030 III указываются суммы социальных отчислений в каждом месяце налогового периода, определяемых в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан об обязательном социальном страховании.



Автор: Gwen
Добавлено: #8  Вт Апр 28, 2009 22:28:55
Заголовок сообщения:

мне в ошибках высветились три строки: 910.00.017 - Сумма социальных отчислений за индивидуального предпринимателя и 910.00.017 - Сумма обязательных пенсионных взносов за индивидуального предпринимателя


Автор: Solitary
Добавлено: #9  Вт Апр 28, 2009 22:39:36
Заголовок сообщения:

Gwen говорит:
мне в ошибках высветились три строки: 910.00.017 - Сумма социальных отчислений за индивидуального предпринимателя и 910.00.017 - Сумма обязательных пенсионных взносов за индивидуального предпринимателя

насколько я поняла вы не ИП, а ТОО, значит, ставите в этих строках "0".
У вас они не подлежат заполнению



Автор: Solitary
Добавлено: #10  Ср Апр 29, 2009 20:06:43
Заголовок сообщения:

Tatan говорит:
оффтоп: Срок представления отчетности: 910.00 до 15 мая.
я уже в бумажном варианте сдал давно. а когда тогда Срок уплаты налогов и отчислений по ФНО 910.00 ???

согласно НК-2009
Цитата:
Статья 438. Особенности уплаты отдельных видов налогов, обязательных пенсионных взносов и социальных отчислений

Уплата сумм индивидуального подоходного налога, удерживаемого у источника выплаты, социальных отчислений, перечисление обязательных пенсионных взносов производятся не позднее 25 числа второго месяца, следующего за отчетным налоговым периодом.

т.е. до 25 мая вы должны оплатить налоги



Автор: АленаAKS
Добавлено: #11  Пт Май 01, 2009 11:00:32
Заголовок сообщения:

Добрый день.Подскажите,пожалуйста, я ТОО на упрощенке. в 910 форме заполнила строки с 910.00.001 по 910.00.010.что дальше не знаю.доверительный управляющий-это кто?у меня только дитектор и наемный работник.зп директора 40 000 в месяц, наемного работника-30 000. что делать дальше?с какой строки разносить?


Автор: Solitary
Добавлено: #12  Пт Май 01, 2009 12:00:26
Заголовок сообщения:

АленаAKS
дальше заполняете со строки 910.00.012 - указываете сумму соц. налога
далее со строки 910.00.018 - исчисление ИПН с дох. резидентов
откройте правила заполнения http://urist.kz/content/view/86/62/ и согласно правилам заполняйте отчетность

по доверительному управляющему - если у вас заключен договор доверительного управления имуществом согласно ст.35 НК-2009
если такого договора нет, пропускаете эти строки



Автор: lolga
Добавлено: #13  Вт Авг 04, 2009 17:03:13
Заголовок сообщения:

Здравствуйте. ТОО на упрощенке, числится 1 директор. Зпл 15000. Доход 480000.

910.00.001 - 480000
910.00.006 - 14400
910.00.010 - 7200
910.00.012 - 5580
910.00.018 - 45000
910.00.019 - 9
910.00.028 - 45000
910.00.029 - 40500
910.00.030 - 1620

Проверьте пожалуйста правильно ли я делаю?



Автор: Volgina A
Добавлено: #14  Вт Авг 04, 2009 17:16:36
Заголовок сообщения:

lolga говорит:
910.00.018 - 45000
910.00.019 - 9


910.00.018-45000
910.00.019-2703
910.00.028-13500-за 3 месяца



Автор: Мара
Добавлено: #15  Вт Авг 04, 2009 17:25:33
Заголовок сообщения:

*МАКС* говорит:
910.00.019-2703
910.00.028-13500-за 3 месяца

а это про что строчки?



Автор: Volgina A
Добавлено: #16  Вт Авг 04, 2009 17:28:07
Заголовок сообщения:

910.00.019-сумма ипн
910.00.028-сумма пенсионных отчислений



Автор: lolga
Добавлено: #17  Вт Авг 04, 2009 17:28:47
Заголовок сообщения:

так з/пл 15000 ,почему 910.00.019 2703???

910.00.018
1 месяц 15000
2 месяц 15000
3 месяц 15000

910.00.019
1 месяц 3
2 месяц 3
3 месяц 3
получается сумма ИПН 9 тенге, разве не так?



Автор: Мара
Добавлено: #18  Вт Авг 04, 2009 17:34:54
Заголовок сообщения:

Ну за работника - ИПН получается 3*3=9 (вычет применён?)
lolga говорит:
910.00.028 - 45000

а ту вроде ОПВ д.быть, т.е. 4500



Автор: Ведмедь
Добавлено: #19  Вт Авг 04, 2009 17:36:09
Заголовок сообщения:

*МАКС* говорит:
910.00.019-2703

не правильно, про вычет МЗП забыли
так должно быть
910.00.001 - 480000
910.00.005 - 15000
910.00.006 - 14400
910.00.010 - 7200
910.00.012 - 5580
910.00.015 - 0
910.00.017 - 0
910.00.018 I- 15000
910.00.018 II - 15000
910.00.018 III - 15000
910.00.018 I+II+III
910.00.019 I - 3
910.00.019 II - 3
910.00.019 III - 3
910.00.019 I+II+III - 9
910.00.027 I - 15000
910.00.027 II - 15000
910.00.027 III - 15000
910.00.027 I+II+III - 45000
910.00.028 I - 1500
910.00.028 II - 1500
910.00.028 III - 1500
910.00.028 I+II+III - 4500
910.00.029 I - 13500
910.00.029 II - 13500
910.00.029 III - 13500
910.00.029 I+II+III - 40500
910.00.030 I - 540
910.00.030 II - 540
910.00.030 III - 540
910.00.030 I+II+III - 1620



Автор: sava
Добавлено: #20  Вт Авг 11, 2009 08:57:54
Заголовок сообщения:

В ТОО (упр режим) 3 наемных работника. зпл 40000,40000,30000. Ср зарплата 36666 - больше чем 2,5 МЗП. Сумма исчисленных налогов составила 28418. Делаю корректировку 28418-1,5*3 = 27139. Потом с этой суммы считаю Соц налог и ИПН. Правильно?

или надо корректировку делать 1,5*2 (т.к. только у двоих зпл больше чем 2,5*13470)???? Помогите пожалуйста.



Автор: loris
Добавлено: #21  Вт Авг 11, 2009 09:23:13
Заголовок сообщения:

sava

На мой взгляд вы посчитали правильно, т.е. налог уменьшается на 1,5% за каждого работника, (т.е. 3 раб.)

Статья 436. Исчисление налогов по упрощенной декларации
1. Исчисление налогов на основе упрощенной декларации производится налогоплательщиком самостоятельно путем применения к объекту налогообложения за отчетный налоговый период ставки в размере 3 процентов.
2. Сумма налогов, исчисленная за налоговый период согласно пункту 1 настоящей статьи, подлежит корректировке в сторону уменьшения на сумму в размере 1,5 процента от суммы налога за каждого работника, исходя из среднесписочной численности работников, если среднемесячная заработная плата работников по итогам отчетного периода составила у индивидуальных предпринимателей не менее 2-кратного, юридических лиц - не менее 2,5-кратного минимального размера заработной платы, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.



Автор: sava
Добавлено: #22  Вт Авг 11, 2009 09:58:05
Заголовок сообщения:

В декларации соц налог будет - 0, и не буду платить соц налог???[/quote]
Исчисленная сумма налогов уплачивается в бюджет в виде индивидуального (корпоративного) подоходного налога в размере ½ от исчисленной суммы налогов и социального налога в размере ½ от исчисленной суммы налогов за минусом суммы социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования
все правильно соц налог будет 0



Автор: КАЙ
Добавлено: #23  Пт Ноя 13, 2009 10:21:45
Заголовок сообщения: Заполнение 910 формы. Проверьте господа бухгалтера.

У нас ТОО но работаем по упрощенке. Некоторые графы не заполнены старый бухгалтер не заполняла и я не заполнил. Надо ли заполнять эти графы?


Автор: Nemo
Добавлено: #24  Пт Ноя 13, 2009 10:32:20
Заголовок сообщения:

КАЙ
у вас не заполнена графа 910.00.008. думаю, что ее надо заполнять, т.к. у вас размер средней ЗП больше 2,5 кратного МЗП. с-но ст. 436 НК, п.2



Автор: Оксана_К
Добавлено: #25  Пт Ноя 13, 2009 10:43:51
Заголовок сообщения:

Согласна с Nemo


Автор: Nemo
Добавлено: #26  Пт Ноя 13, 2009 10:45:18
Заголовок сообщения:

Оксана_К
точно, такой же и у меня расчет получился..
так что, КАЙ берите на вооружение



Автор: КАЙ
Добавлено: #27  Пт Ноя 13, 2009 11:21:17
Заголовок сообщения:

Так получается что я и все бухгалтера которые у нас работали исчисляли налог с плюсом.

Можете вот это в схеме показать, что как отнимать по подробнее. А то я уже запутался. Буду очень благодарен.
Ст. 436
2. Сумма налогов, исчисленная за налоговый период согласно пункту 1 настоящей статьи, подлежит корректировке в сторону уменьшения на сумму в размере 1,5 процента от суммы налога за каждого работника, исходя из среднесписочной численности работников, если среднемесячная заработная плата работников по итогам отчетного периода составила у индивидуальных предпринимателей не менее 2-кратного, юридических лиц - не менее 2,5-кратного минимального размера заработной платы, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.



Автор: Nemo
Добавлено: #28  Пт Ноя 13, 2009 11:28:29
Заголовок сообщения:

КАЙ
ну вот у вас зарплата больше, чем 2,5 МРП, т.е. больше чем 33675 (13470*2,5), значит для вас применима формула "Уменьшение суммы налога в зависимости от среднесписочной численности работников((910.00.006 - 910.00.007) х (910.00.003 - 910.00.004) х 0,015)",
получается 178291*23*0,015 = 61510. на эту сумму вы и уменьшаете сумму исчисленного налога. 178291-61510=55271.

во вложении посмотрите файл.



Автор: КАЙ
Добавлено: #29  Пт Ноя 13, 2009 12:24:01
Заголовок сообщения:

Так мне теперь сдавать исправленную ведь оплатил та я по старому


Автор: Nemo
Добавлено: #30  Пт Ноя 13, 2009 12:25:41
Заголовок сообщения:

КАЙ
да, вам надо сдать Дополнительную декларацию. а переплата пусть останется на след. квартал
и сделайте так же корректировку прошлых периодов.



Автор: КАЙ
Добавлено: #31  Пт Ноя 13, 2009 14:59:56
Заголовок сообщения:

А с кого времени действует вот этот Специальный налоговый режим на основе
упрощенной декларации а именно Ст.436 п.2. Заранее благодарен



Автор: Nemo
Добавлено: #32  Пт Ноя 13, 2009 15:10:34
Заголовок сообщения:

сколько себя помню, всегда так делали расчет..


Автор: КАЙ
Добавлено: #33  Сб Ноя 14, 2009 22:42:45
Заголовок сообщения:

А конкретную дату можно узнать.


Автор: Kenga
Добавлено: #34  Сб Ноя 14, 2009 23:56:02
Заголовок сообщения:

По крайней мере, самый ранний кодекс, который я у себя нашла, за 2002 г., и там эта норма есть, правда тогда корретировка применялась при условии, что среднемесячная зарплата больше 3 МЗП для ИП и ТОО одинаково.


Автор: КАЙ
Добавлено: #35  Пн Ноя 16, 2009 16:46:37
Заголовок сообщения:

Пошел в налоговый объяснил ситуацию, они сказали мне что я второй человек за десять лет по теме подхожу к ним. Они мне корректно объяснили что если я буду уменьшат налог они будут меня досконально проверять. Теперь вот думаю влезать в это или нет. а с 2002 года мы переплатили окала 300000 тг. Что делать люди?


Автор: Nemo
Добавлено: #36  Пн Ноя 16, 2009 16:47:51
Заголовок сообщения:

КАЙ говорит:
Они мне корректно объяснили что если я буду уменьшат налог они будут меня досконально проверять

ничего себе..Это угроза что ли?
а как же то, что вы неправильно составляете отчет? не по правилам?



Автор: Kenga
Добавлено: #37  Пн Ноя 16, 2009 17:11:07
Заголовок сообщения:

КАЙ, а зачем вы ходили к инспектору?
Надо просто молча отправить дополнительные декларации и все.
Но с 2002 г. вы не можете исправить, т.к. срок исковой давности 5 лет.

Насчет проверок: сейчас же проверки планируются на основе системы рисков. В группу риска попадают предприятия, у которых идет из года в год уменьшение налогов, низкая налоговая нагрузка и т.д., так что тоже стоит это иметь в виду.



Автор: КАЙ
Добавлено: #38  Пн Ноя 16, 2009 17:34:37
Заголовок сообщения:

У нас налоги из года в год увеличивается это мне гарантирует что меня не проверят. Посмотрите 910 форму вот так они говорят будут меня проверят.


Автор: Kenga
Добавлено: #39  Пн Ноя 16, 2009 18:08:51
Заголовок сообщения:

КАЙ говорит:
У нас налоги из года в год увеличивается это мне гарантирует что меня не проверят

Это вам ничего не гарантирует.



Автор: Zaremishe
Добавлено: #40  Вт Янв 26, 2010 13:44:57
Заголовок сообщения: Как исчислять зарплатные налоги за сотрудников ТОО на упрощенной декларации?

ТОО на упращенной декларации. Есть 8 сотрудников. Как мне платить за них ИПН, СН, ОПВ и Соц Отч? как если бы я была ТОО на ОУР?
По КПН 3% все понятно.
А вот по з/п налогам-тупик.

перенесена ваша тема в уже существующую = Юнона



Автор: Гульбанум76
Добавлено: #41  Вт Янв 26, 2010 13:48:23
Заголовок сообщения:

Я думаю , как обычно для всех "Cтавки налогов и обязательных платежей: ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%".


Автор: mamarkovaolga
Добавлено: #42  Вт Янв 26, 2010 13:59:23
Заголовок сообщения:

На упращенке платится ИПН, Соцотчисл и ОПВ, а СН, платится как половина от кпн- от которой отнимаются соцотчисления(910 форма), т.е каждый месяц вы платите ипн, со, и опв и все


Автор: Zaremishe
Добавлено: #43  Вт Янв 26, 2010 14:06:07
Заголовок сообщения:

mamarkovaolga
Например у моего сотрудника з/п 40 000 тг.
Я плачу ОПВ - 40000*10%=4000тг.
Я плачу ИПН - (40000-4000-14952)*10%=2148тг.
Я плачу соц отч. - (40000-4000)*0,04=1440тг.
Я получила доход 500 000 тг.
Значит я плачу КПН+СН = 500 000*3%=15000тг.?



Автор: mamarkovaolga
Добавлено: #44  Вт Янв 26, 2010 14:09:00
Заголовок сообщения:

только соцотчисления 5% с 2010

если ваш оборот 500000тыс, то 500 000*3%=15000 - это ваш кпн
15000-1800(СО за работников) = это ваш СН



Автор: Гульбанум76
Добавлено: #45  Вт Янв 26, 2010 14:13:06
Заголовок сообщения:

да, верно про соц налог.

Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:

только соц отчисления 5%



Автор: Эмма
Добавлено: #46  Вт Янв 26, 2010 14:16:43
Заголовок сообщения:

15000 х 0,5= 7500 - кпн; 15000 х 0,5 - 1800= 5700 соц.налог.


Автор: mamarkovaolga
Добавлено: #47  Вт Янв 26, 2010 14:25:12
Заголовок сообщения:

совершенно верно, забыла сказать 15000, нужно еще разделить пополам -
7500 кпн и
7500-1800=сн



Автор: Zaremishe
Добавлено: #48  Вт Янв 26, 2010 14:25:33
Заголовок сообщения:

У меня з/п у сотрудника больше 2,5 МЗП, значит я свой налог 7500+5700 должна уменьшить на 1,5%?


Автор: mamarkovaolga
Добавлено: #49  Вт Янв 26, 2010 14:32:36
Заголовок сообщения:

да, совершенно верно по формуле из 910 формы


Автор: Zaremishe
Добавлено: #50  Вт Янв 26, 2010 14:36:31
Заголовок сообщения:

mamarkovaolga
я если у меня 10 таких сотрудников я на 1,5*10 =15 % уменьшаю?



Автор: Юнона
Добавлено: #51  Вт Янв 26, 2010 14:57:36
Заголовок сообщения:

Zaremishe
тему изучайте, я объединила.
И еще информация для сведения - закончен новый проект Заполни декларацию вместе с Командой Баланса



Автор: mamarkovaolga
Добавлено: #52  Вт Янв 26, 2010 15:36:44
Заголовок сообщения:

там же формула естьв 910 посомтрите там все понятно и доступно - не промахнетесь))))


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ