Реализация товаров ниже себестоимости (налоги)
|
Гость и я
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#1 Пт Окт 02, 2009 12:29:54
|
Сообщить модератору
|
|
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=259541#259541
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
если правильно поняла, то могу продать товары не делая корректировок ни по НДС, ни по КПН:
1. ниже себестоимости (просто ндс на сумму реализации; убыток)
2. по себестоимости (ндс на сумму реализации
3. выше себестоимости (ндс на сумму реализации; прибыль)
т.е. все три варианта провожу как обычную реализацию? (и по пунктам 1,2 никаких бух.справок, мол устарел и т.п. не делаю?)
4. а как правильно поступить с залежавшимся товаром (устаревший или неликвид)? списать или продать как п.1 или п.2?
если списать, то будут ли корретировки по налогам и кроме обычного акта списания нужны ли какие-либо еще документы?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Пт Окт 02, 2009 13:06:34
|
|
|
Гость и я говорит: |
1. ниже себестоимости (просто ндс на сумму реализации; убыток)
2. по себестоимости (ндс на сумму реализацииWink
3. выше себестоимости (ндс на сумму реализации; прибыль)
т.е. все три варианта провожу как обычную реализацию? (и по пунктам 1,2 никаких бух.справок, мол устарел и т.п. не делаю?) |
Верно.
Гость и я говорит: |
4. а как правильно поступить с залежавшимся товаром (устаревший или неликвид)? |
Лучше
Гость и я говорит: |
продать как п.1 или п.2 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Гость и я
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Пт Окт 02, 2009 13:35:30
|
|
|
Думаю что это право директора устанавливать цены покупателям. Если цены сильно отличаются от прайсов, то нужен приказ директора на новый прайс со сниженными ценами для конкретного покупателя, где он пишет почему цены снижены.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Гость и я
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#5 Пт Окт 02, 2009 14:17:04
|
Сообщить модератору
|
|
Елена Т говорит: |
Если цены сильно отличаются от прайсов |
именно так. цена (1/2 себестоимости+ндс) для конкретного покупателя.
А продаем, т.к. товар был куплен давно для др. клиента, но в последствии он отказался от покупки и товар больше года лежит + собираются приостановить деятельность или совсем закрыться (еще не решили).
еще вопрос:
1.с реализацией ОС (не авто,не земля,не здания) поступают также, как и в Сообщении 2 ?
прим. эти ОС были куплены в 2006г (тогда они считались ОС)
2. и проводки у меня будут:
1210 - 6210 реализ ОС
7410 - 2410 списана остаточная стоимость
2420 - 2410 списан износ
в 1С 7.7 это "реал ФА" и всё?
3. а у покупающей стороны какие проводки (каша с этой АМО в голове)?
3.а если один принтер в февр полностью списался с баланса (ликвидациооной ст-ти нет, переоценку не делали) его как можно как-то продать ?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Пт Окт 02, 2009 15:00:45
|
|
|
А при продажи ОС, может возникнуть налоговый доход или убыток, т.к. это зависит от остаточной стоимости по налоговому, а не бух. учёту...
покупающая сторона ставит на учёт по стоимости приобретения.....
Гость и я говорит: |
полностью списался с баланса |
в смысле амортизация и учётная стоимость равны? но на балансе числится с нулевой остаточной? если так - продаёте спокойно и проводки делаете аналогичные
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Пт Окт 02, 2009 15:08:03
|
|
|
Мара говорит: |
на балансе числится с нулевой остаточной? если так - продаёте спокойно и проводки делаете аналогичные |
какие будут проводки при продажи ос, с нулевой остаточной стоимостью?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Пт Окт 02, 2009 15:17:26
|
|
|
Мара говорит: |
в смысле амортизация и учётная стоимость равны? но на балансе числится с нулевой остаточной? если так - продаёте спокойно и проводки делаете аналогичные |
вопрос в том каие проводки будут,посто как реализация товаров и все?
1210 7410 - 2410 списана остаточная стоимость
2420 - 2410 списан износ - 6210 реализ ОС -должны быть только такие проводки?
таких проводок не надо?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Пт Окт 02, 2009 15:17:54
|
|
|
*МАКС* говорит: |
какие будут проводки при продажи ос, с нулевой остаточной стоимостью? |
как я понимаю суммы по такому ОС на счёте 2410 и 2420 одинаковые - таким образом и получается нулевая остаточная стоимость....при продажи списывается с баланса Дт. 2420 Кт.2410, ну а с 2410 просто уже нечего списывать....
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Пт Окт 02, 2009 15:19:33
|
|
|
хотела написать:
1210 - 6210 реализ ОС -должны быть только такие проводки?
7410 - 2410 списана остаточная стоимость
2420 - 2410 списан износ -- а этих не надо?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#14 Пт Окт 02, 2009 16:12:17 Сказали Спасибо❤
|
|
|
*МАКС* говорит: |
вы про полностью самортизированные, но не списанные с баланса спрашиваете |
Тогда будут проводки
*МАКС* говорит: |
1210 - 6210 реализ ОС |
и
*МАКС* говорит: |
2420 - 2410 списан износ - |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Гость и я
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#15 Пт Окт 02, 2009 16:38:01
|
Сообщить модератору
|
|
1.
Гость и я говорит: |
1210 - 6210 реализ ОС |
эта проводка формируется в 1С 7.7 через "реализ ФА"
2.
Гость и я говорит: |
7410 - 2410 списана остаточная стоимость
2420 - 2410 списан износ |
а эту как в программе проводят? "Операции в ручную"?
3.если, например, 2 года назад ОС было куплено в конце месяца 26-го числа,
первые АМО начислялись с 1-го числа след-го мес-ца,
а продаю сегодня,
то начислять износ за 2 дня октября и пару дней месяца, в котором было куплено ОС?
(простите, если загрузила, просто не могу понять, как надо сделать)
4.если
Мара говорит: |
полностью самортизированные |
, т.е.
Мара говорит: |
суммы по такому ОС на счёте 2410 и 2420 одинаковые |
, то проводки
*МАКС* говорит: |
2420 - 2410 |
не надо ?
5.
Мара говорит: |
покупающая сторона ставит на учёт по стоимости приобретения |
проводки будут?
2410 - 3310
1420 - 3310 (если с ндс)
т.е. приходуем как новое ОС ?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#16 Пт Окт 02, 2009 16:48:58
|
|
|
Гость и я говорит: |
2.
Гость и я говорит:
7410 - 2410 списана остаточная стоимость
2420 - 2410 списан износ
а эту как в программе проводят? "Операции в ручную"? |
Нет также
Гость и я говорит: |
в 1С 7.7 через "реализ ФА" |
Гость и я говорит: |
окупающая сторона ставит на учёт по стоимости приобретения
проводки будут?
2410 - 3310
1420 - 3310 (если с ндс)
т.е. приходуем как новое ОС ? |
Верно.
по 3 пункту - Вы используете 1с? Если да то амортизация уже подсчитана при закрытии периода кажд.месяца и посчитается сама по документу реализации ФА.
Можно посчитать только по месяцам, можно и посчитать и по дням.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
4 пункт в сообщ№14
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Гость и я
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#17 Пт Окт 02, 2009 17:18:26
|
Сообщить модератору
|
|
Спасибо Елена Т
наверное я туплю, но через
Елена Т говорит: |
"реализ ФА" |
проводки
Елена Т говорит: |
7410 - 2410 списана остаточная стоимость
2420 - 2410 списан износ |
я не вижу.
только
Гость и я говорит: |
1210 - 6210 реализ ОС |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#18 Пт Окт 02, 2009 17:21:22
|
|
|
Гость и я
У меня нет 7-ки, по памяти - возможно Вы не заполнили в документе реализация ФА - "Акт списания".
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Гость и я
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#19 Пт Окт 02, 2009 17:28:03
|
Сообщить модератору
|
|
Елена Т говорит: |
Вы не заполнили в документе реализация ФА - "Акт списания". |
абсолютно верно
но в этом акте можно заполнить графы только при частичной ликвидации (?), т.е. если бы я свое ОС, например стол с тумбой, продавала раздельно. Я так поняла.
Друзья, ведь кто-то продавал/продает с 1С 7.7 свои ОС. Подскажите, пожалуйста
в ручную уже бы все сделала и забыла...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#20 Пт Окт 02, 2009 17:29:18
|
|
|
Гость и я говорит: |
но в этом акте можно заполнить графы только при частичной ликвидации |
Как помню -вроде бы нет, всё проводится.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Гость и я
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#21 Пт Окт 02, 2009 17:40:43
|
Сообщить модератору
|
|
Елена Т говорит: |
всё проводится |
родилось наконец-то (я-то уперлась на табл часть, а ее мне надо было )
Износ доначислился, но за полные месяцы, дни не считаются.
(куплено Ос было 26-го числа, продано 2-го)
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#22 Пт Окт 02, 2009 17:42:18
|
|
|
Сформируйте Акт на списание, поставьте полную ликвидаци и не заполняйте табличную часть. Проведите документ.
Гость и я говорит: |
но в этом акте можно заполнить графы только при частичной ликвидации (?), т.е. если бы я свое ОС, например стол с тумбой, продавала раздельно. Я так поняла. |
не верно.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Гость и я
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#24 Пт Окт 02, 2009 17:50:08
|
|
|
Гость и я говорит: |
Износ доначислился, но за полные месяцы |
Елена Т говорит: |
Можно посчитать только по месяцам, можно и посчитать и по дням. |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Lyazzat
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#26 Вт Окт 06, 2009 17:40:24
|
|
|
Устанавливаются прайсы на основании приказа директора либо уполномоченным лицом утвержденный директором (директор/менеджер по продажам и др).
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Lyazzat
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|