Как провести ж/д билет, который сдали
|
|
#1 Пт Сен 18, 2009 16:57:04
|
|
|
Директор по производственной необходимости сдал ж/д билет. Так как вернули ему только часть денег, остальное хочет получить от предприятия. какие документы он должен предоставить? и могу ли я отнести эти расходы на вычеты?
Добавлено спустя 15 минут 28 секунд:
Ну очень срочно надо. дирехтор буквально на телефоне, стоит сдает билет.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Легенда
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Пт Сен 18, 2009 17:20:56 Сказали Спасибо❤
|
|
|
пусть попросит документ на штраф при сдаче билета.
По идее если это агенство,то должны они дать свои документы сч.ф.
вы проведете по документам штраф и возьмете на расходы.Разницу он вам должен сдать в кассу.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Легенда
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Пт Сен 18, 2009 17:27:19
|
|
|
Легенда
Ну вот уже пришел. Он сдает авансовый отчет. Денег мы еще не давали. Все расходы за его счет. вот он и спрашивает, как ему вернуть деньги с предприятия.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Глав.бух.бух
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Легенда
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#7 Пт Сен 18, 2009 17:33:48
|
Сообщить модератору
|
|
Aselka
ну сделайте приходник на сумму полной стоимости билета, от Директора если у вас есть договор с ним о мат.возврат.фин.помощи
потом выдайте расходник на полную сумму, ему в подотчет
потом приходник, возврат поотчет.денег, а на разницу бух.сравку на сч.7212, надеюсь понятно написала если я вас правильно поняла
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Глав.бух.бух
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#8 Пт Сен 18, 2009 17:42:13
|
Сообщить модератору
|
|
Легенда говорит: |
Aselka
ну сделайте приходник на сумму полной стоимости билета, от Директора если у вас есть договор с ним о мат.возврат.фин.помощи
потом выдайте расходник на полную сумму, ему в подотчет
потом приходник, возврат поотчет.денег, а на разницу бух.сравку на сч.7212, надеюсь понятно написала если я вас правильно поняла |
Исходя из вашей рекомендации :
Дт Касса Кт Кредиторы 5,000 тенге;(Как вы эту сумму закроете ?
Дт Подотчет Кт Касса 5,000 тенге;
Дт Касса Кт Подотчет 2,500 тенге;е
Дт 7212 Кт Подотчет 2,500 тенге По справке- не пройдет, нужен документ. Если не будет документа будет доначисление ИПН.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Пт Сен 18, 2009 17:45:49
|
|
|
должны они дать документ, ну хотя бы квитанцию...если она похонькая то и отпрвите на 7212сч.
У нас агенство отражает возврат в счет-накладной,там же штраф отражается. К нему прилагается сч.фактура на сумму штрафа.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Пт Сен 18, 2009 17:53:52
|
|
|
Нонна говорит: |
пусть попросит документ на штраф при сдаче билета.
По идее если это агенство,то должны они дать свои документы сч.ф.
вы проведете по документам штраф и возьмете на расходы |
Согласна.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Молчун
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#11 Пн Сен 21, 2009 10:10:04
|
Сообщить модератору
|
|
Аналогичная ситуация. Деньги были потрачены свои. К авансовому отчету приложена куча документов. Как то-Счет фактура за комиссионный сбор,который не возвращается,квитанции штрафа за возврат,расходник агентства на сумму возврата,а так же что-то вроде билета под названием "вспомогательный документ" с указанием суммы уплаченной за билет и суммы возврата. Разница получилась около 5000 тенге. Могу ли я взять на расходы разность по "вспомогательному документу" (типа билета) самостоятельно проведя не хитрые вычисления? И главное на какую организацию проводить эти расходы. На агенство по продаже жд билетов или на КТЖ. Ведь на этом красивом листочке с водяными знаками,нет никаких штампов? И возможно ли отнесение на вычеты?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|