» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

КПН

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Nemo
Добавлено: #1  Пн Мар 16, 2009 20:32:34
Заголовок сообщения: КПН

Доброе время суток!
Подскажите, плизз...
не могу найти статью в налоговом кодексе о возможной разнице в процентах между уплаченными авансовыми платежами и начисленным КПН по итогам Декларации..
уже пролистала весь КПН в НК. :%):
может я не там ищу??
подскажите, плизззз....
а иначе сегодня сон меня покинет.
что то я боюсь, как бы не пришлось потом штрафы платить..
у меня больше получилась сумма начисленная!



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #2  Пн Мар 16, 2009 20:42:44
Заголовок сообщения:

это административный кодекс
разница 20%
почитать можно здесь: http://urist.kz/component/option,com_docman/task,cat_view/gid,15/Itemid,69/
статья 209



Автор: Solitary
Добавлено: #3  Пн Мар 16, 2009 22:43:53
Заголовок сообщения:

КоАП:
Цитата:
Глава 16. Административные правонарушения в области налогообложения
Статья 209. Занижение сумм налогов и других обязательных платежей в бюджет
4. Превышение суммы фактически исчисленного корпоративного подоходного налога за налоговый период над суммой исчисленных авансовых платежей в течение налогового периода в размере более двадцати процентов
влечет штраф в размере сорока процентов от суммы превышения фактического налога
-



Автор: lexx
Добавлено: #4  Вт Мар 17, 2009 17:37:00
Заголовок сообщения:

Подскажите, если по бухучету доход, а по декларации из за переноса убытков убыток
по бухучету я делаю начисление кпн? и какие будут проводки если делаю? :oops:



Автор: Masha785
Добавлено: #5  Вт Мар 17, 2009 19:23:36
Заголовок сообщения:

У меня возникла та же самая ситуация, именно из за переноса убытков. ФинДоход - 1128тыс. тенге, налогооблагаемый доход - 51,9 тыс тенге.
Верны ли следующие проводки подскажите пожалуйста
Дт 7710 (ФДх30%) 338,4 тыс. тг
Кт 3110 (НОДх30%) 15,5 тыс.тг
Кт 4310 (1128-51,9)х30% 322,9 тыс. тенге
Если нет то как правильно все отразить в бухгалтерском учете



Автор: lexx
Добавлено: #6  Ср Мар 18, 2009 14:11:06
Заголовок сообщения:

Профи ответьте на № 4, 5, пожалуйста :(


Автор: nadezhdats
Добавлено: #7  Ср Мар 18, 2009 14:12:55
Заголовок сообщения:

lexx говорит:
по бухучету я делаю начисление кпн? и какие будут проводки если делаю?

так как по НУ КПН не будет, то и в БУ не начисляете

Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:

Masha785 говорит:
У меня возникла та же самая ситуация, именно из за переноса убытков. ФинДоход - 1128тыс. тенге, налогооблагаемый доход - 51,9 тыс тенге.
Верны ли следующие проводки подскажите пожалуйста
Дт 7710 (ФДх30%) 338,4 тыс. тг
Кт 3110 (НОДх30%) 15,5 тыс.тг
Кт 4310 (1128-51,9)х30% 322,9 тыс. тенге
Если нет то как правильно все отразить в бухгалтерском учете

у вас, извините, другая ситуация - все-таки НОД есть, значит и КПН есть
Д7710 К 3110 - 51,9*30%=15,57 за год
а на 1128 не надо КПН начислять
4310- это счет отложенного КПН, в принципе рассуждаете правильно, но я бы провела анализ по начальному с-до отложенного обязательства КПН, может и не вся сумма сядет на 7710



Автор: Volgina A
Добавлено: #8  Ср Мар 18, 2009 14:30:46
Заголовок сообщения:

если по бухучету доход, а по декларации из за переноса убытков убыток ,профи если кто может покажите на примере как это выглядит,если у нас доход по бух. уч а по декл. убыток получается? :oops:


Автор: Елена Т
Добавлено: #9  Ср Мар 18, 2009 14:32:21
Заголовок сообщения:

Masha785 говорит:
Верны ли следующие проводки подскажите пожалуйста

Проводки верны, но КПН на фин.доход начисляете как в НУ, так как часть покрыта убытками прошл.периодов.
Так как убыток у Вас уже закрыт стоит просмотреть доходы и расходы на момент временных разниц
http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=153994#153994
для расчета отложенного КПН на буд.года.



Автор: Мара
Добавлено: #10  Ср Мар 18, 2009 14:33:53
Заголовок сообщения:

*МАКС*
а что где должно как-то выглядеть? В фин.отчётности увас скорее всего тоже получится непокрытый убыток, если всё закрыли на прошлый год, и как я поняла по Декларации год-то - всё равно доходный?



Автор: Nemo
Добавлено: #11  Сб Мар 21, 2009 14:04:03
Заголовок сообщения:

Добрый день, уважаемые...
подскажите плизз, как правильно сделать начисление КПн по итогам отправленной декларации.
сделать сегодняшним числом, как отпраивла? или сделать в 2008 году.
в прошлом году делала по итогам 100формы за 2007 год, начисление КПн в 2008 году. а сейчас что то засомневалась...



Автор: неГость
Добавлено: #12  Сб Мар 21, 2009 19:18:44
Заголовок сообщения:

Nemo говорит:
Добрый день, уважаемые...
подскажите плизз, как правильно сделать начисление КПн по итогам отправленной декларации.
сделать сегодняшним числом, как отпраивла? или сделать в 2008 году.
в прошлом году делала по итогам 100формы за 2007 год, начисление КПн в 2008 году. а сейчас что то засомневалась...

и почему вас одолели сомнения?!
ведь КПН рассчитан по итогам 2008 года, значит и начислен будет в 2008г, концом декабря 2008г.
Примечание (не совсем в тему, да простят меня админ и модераторы :), однако пояснить тоже следует) - то же самое относится и к другим налогам, по которым предусмотрен расчет по итогам года: н/г на имущество, н/г на транспорт, н/г на землю
Solitary



Автор: Kenga
Добавлено: #13  Вс Мар 22, 2009 01:31:08
Заголовок сообщения:

Тема закрыта, т.к. название слишком общее, опять начнется мешанина, самим же потом будет труднее отыскать обсуждение нужного вопроса. Создавайте, пожалуйста, темы с конкретными названиями, чтобы в названии уже был вопрос.


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ