Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    в какой строке 300 формы отразить обо...
    Ф 100 стр 100.00.001 в СОНО выделяется красным
    НДС при реализации нерезиденту на территории РК
    Цветы в оффис, относяться ли на вычет, и выделяется ли НДС?
    Какие строки заполнять в ФНО 300 при ...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    При реализации нерезиденту НДС выделяется в сч/ф и как отразить в ф. 300?     
    Нерезидент Баланса



      

    #1 Вт Май 19, 2009 16:08:09 Сообщить модератору   

    База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=236165#236165

    Всем добрый день,

    мы ТОО, работаем по упрощенке, продаем услуги. Клиент из Бишкека (Кыргызстан) оплатили в тенге, они НЕрезиденты.

    Подскажите, пожалуйста, является ли в данном случае оборот по реализации облагаемым по НДС (надо ли выделять НДС в счет-фактуре) и как их отразить в Декларации (300)?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3517 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Май 19, 2009 16:11:03   

    Состоите ли Вы на учете по НДС?
    На какой территории Вы оказываете услуги?
    Что за услуги, примерно?

    Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:

    Читали ли Вы темы указанные выше "Посмотрите похожие темы"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #3 Вт Май 19, 2009 16:16:26 Сообщить модератору   

    На учете по НДС состоим
    Услуги - по размещению сайта в сети Интернет, соответственно оказываем на территории РК (предоставляется панель управления, но ей можно пользоваться в любой точке мира). Читала НК ст. 236, не могу понять к кому нас отнести и как точно определить место реализации.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #4 Вт Май 19, 2009 16:28:18 Сообщить модератору   

    Похожие темы читала, только там идет речь о поставке товаров/услуг С заграницы в РК, а у нас наоборот мы оказываем услугу заграницу.

    Вроде все просмотрела, но не смогла найти похожей ситуации. Может что пропустила, подскажите.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3517 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Май 19, 2009 16:28:39   

    Нерезидент Баланса говорит:
    оказываем на территории РК

    Место реализации услуг - у Вас по месту осуществления деятельности, а в Вашем случае это в РК. Значит и НДС должны государству.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #6 Вт Май 19, 2009 16:29:29 Сообщить модератору   

    И оплачивали они в тенге.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #7 Вт Май 19, 2009 16:30:44 Сообщить модератору   

    Знаете выходит еще вот такая загвоздка - что в Киргизии нет РНН, у них есть ИИН. И он не 12 символов, а 14.
    Даже если их принимать к учету и вписывать в приложение 300.07 к Декларации по НДС, их ИИН не проходит.

    Как быть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3517 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Май 19, 2009 16:57:24   

    Нерезидент Баланса говорит:
    И оплачивали они в тенге.

    Это ничего не решает.
    Нерезидент Баланса говорит:
    Даже если их принимать к учету и вписывать в приложение 300.07 к Декларации по НДС, их ИИН не проходит.

    Это думаю недоработка в программе-она ведь еще новая/сырая, я бы РНН не ставила в реестре если он не помещается в графу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #9 Вт Май 19, 2009 17:09:33 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    Это думаю недоработка в программе-она ведь еще новая/сырая, я бы РНН не ставила в реестре если он не помещается в графу.


    А не будет ли это ошибкой при отправке отчета? Как к этому налоговая может отнестись?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3517 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Май 19, 2009 17:21:47   

    Вам поступит из НК уведомление о некорректном заполнении, в ответ Вы напишите письмо о Вашей ситуации и невозможности правильного проставления ИНН киргиз.партнера, приложите копию счет-фактуры. Тогда они будут сами ломать голову "как" или предложат свой вариант заполнения.
    Пока так. Может будут обновления программы, тогда и исправите.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вт Май 19, 2009 18:30:17   

    Нерезидент Баланса говорит:
    А не будет ли это ошибкой при отправке отчета?

    новая СОНО не даст вам даже сохранить форму, выдаст ошибку....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юнона
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Ср Май 20, 2009 16:06:56 Сообщить модератору   

    Нерезидент Баланса говорит:
    Знаете выходит еще вот такая загвоздка - что в Киргизии нет РНН, у них есть ИИН. И он не 12 символов, а 14.
    Даже если их принимать к учету и вписывать в приложение 300.07 к Декларации по НДС, их ИИН не проходит.

    Как быть?


    обсуждалась уже тема составления приложения 300.07. почитайте.
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=190952#190952
    Получается, что в приложении 300.07 указываете только резидентов РК.
    А вот в налоговых регистрах вы должны будете отразить все счета фактуры выданные, в том числе и нерезиденту.
    обсуждение налоговых регистров здесь
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=195022&highlight=#195022

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #13 Ср Май 20, 2009 23:51:38 Сообщить модератору   

    Спасибо большое!
    Прошла по ссылкам, все прочитала. Теперь все понятно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz