» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Начисление амортизации по НУ в 1с |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Зайнигуль |
Добавлено: | #1  Сб Фев 25, 2012 23:57:11 |
Заголовок сообщения: | |
:bravo: :bravo: |
Автор: | Cleaner |
Добавлено: | #2  Пн Мар 15, 2010 13:50:25 |
Заголовок сообщения: | |
ХЕЗ. 1. Отмените проведение Начисление амортизации и Закрытие периода в НУ. 2. Сформируйте Ведомость начисления амортизации по фиксированным активам в налоговом учете. 3. Проведите Начисление амортизации в НУ. 4. Сформируйте Ведомость начисления амортизации по фиксированным активам в налоговом учете. 5. Отмените проведение Начисление амортизации в НУ. 6. Проведите Закрытие периода в НУ. 7. Сформируйте Ведомость начисления амортизации по фиксированным активам в налоговом учете. 8. Проанализируйте влияние документов на Ведомость. |
Автор: | Интересная |
Добавлено: | #3  Пн Мар 15, 2010 10:12:39 |
Заголовок сообщения: | |
Релиз 7,70,264. Вот скрин. |
Автор: | Cleaner |
Добавлено: | #4  Пн Мар 15, 2010 08:59:43 |
Заголовок сообщения: | |
Отчет Оборотно-сальдовая ведомость по счету: ОНБ1 в студию. Попробовал воспроизвести ситуацию: раз 10 перепроводил закрытие периода по НУ - каждый раз списывает. Т.е. ошибка не воспроизводится. Релиз конфигурации какой? |
Автор: | Интересная |
Добавлено: | #5  Вс Мар 14, 2010 22:36:10 |
Заголовок сообщения: | |
Прикрепляю налоговый учёт ФА-реестр док-ов, а скрин док-та Закрытие периода не могу выслать,т.к.не могу сохранить в Worde, но я провела со всеми галочками( если Вас это интересует). |
Автор: | Cleaner |
Добавлено: | #6  Вс Мар 14, 2010 21:55:08 |
Заголовок сообщения: | |
Скрин журнала Налоговый учет ФА и документа Закрытие периода по налоговому учету в студию. |
Автор: | Интересная |
Добавлено: | #7  Вс Мар 14, 2010 21:48:35 |
Заголовок сообщения: | |
Щас попробую... |
Автор: | Cleaner | ||
Добавлено: | #8  Вс Мар 14, 2010 21:35:18 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ведомость начисления амортизации по фиксированным активам в налоговом учете в ексель формате в студию. |
Автор: | Интересная |
Добавлено: | #9  Вс Мар 14, 2010 21:33:18 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо Вам за участие,но не помогает... |
Автор: | SV III |
Добавлено: | #10  Вс Мар 14, 2010 21:12:18 |
Заголовок сообщения: | |
нужно посмотреть по времени закрытие периода должно быть позже, необходимо поставить в конец дня |
Автор: | Cleaner |
Добавлено: | #11  Вс Мар 14, 2010 20:47:14 |
Заголовок сообщения: | |
Сделайте непроведенным начисление амортизации и закрытие периода и проведите заново. |
Автор: | Интересная |
Добавлено: | #12  Вс Мар 14, 2010 17:57:35 |
Заголовок сообщения: | |
Всем добрый вечер!Я на конец года по НУ провела все операции:движение стоимости по НУ,начисление амортизации и закрытие периода. При закрытии компьютер сам произвёл списание стоимостного баланса подгруппы менее установленного минимума. В процессе работы мне понадобилось ещё раз перепровести закрытие периода по НУ. Теперь программа начисляет амортизацию на эту группу и не списывает её, Я понимаю,что можно вручную поставить цифры,но всё-же интересно,почему так получилось? У меня 1С 7,Х |
Автор: | СветланаЛ |
Добавлено: | #13  Сб Мар 06, 2010 16:46:33 |
Заголовок сообщения: | |
сколько помню транспорт относился к группе "машины и оборудование"-2 гр. |
Автор: | Павловна |
Добавлено: | #14  Сб Мар 06, 2010 16:42:01 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите, пожалуйста, к какой из четырех групп фиксированных активов относятся грузовые автомобили. Это принципиально, так как от этого зависит % расходов на ремонт ОС (намечается проверка за 2008 г.) Мы относили ко II группе, но в ББ № 10 за март 2009 г. (стр.14) нашли мнение, что грузовые автомобили - это IV группа. |
Автор: | СветланаЛ | ||||
Добавлено: | #15  Сб Мар 06, 2010 16:00:46 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Если бы в 4 гр у вас остаток на начало был 40 000 и вы реализовали по этой группе 50 000, то да был бы доход, который вы на 10 000 отразили в 100 форме и остаток на конец периода был бы 0. |
Автор: | SV III |
Добавлено: | #16  Сб Мар 06, 2010 15:52:40 |
Заголовок сообщения: | |
В налоговом учете не учитывается в каком месяце приобретены ОС, даже если бы вы приобрели их 31.12 то все равно амортизация начисляется 15% в целом по году. Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: извиняюсь не по теме |
Автор: | LALA | ||||||
Добавлено: | #17  Сб Мар 06, 2010 14:14:08 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Мне не страшно, у меня в Екселе. Добавлено спустя 8 минут 48 секунд:
Значит смотреть только по группе, если 2,3,4 группа, по подгруппам( по ФА) релизация к доходу не относится. Если бы на начало года плюс прибывшие вместо 340.000 у меня было бы 40.000 тенге, вот тогда бы я на доход отнесла 10.000 тенге. Правильно?
Может 340.000. |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #18  Чт Мар 04, 2010 19:15:50 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Нет, обнуляется только группа.
Да. Иначе можно распределить минусовой остаток на другие ФА соответственно уменьшив их данные. |
Автор: | СветланаЛ |
Добавлено: | #19  Чт Мар 04, 2010 19:07:11 |
Заголовок сообщения: | |
Смущает , что ежегодно минусовый актив будет амортизироваться. Точно его не надо обнулять? |
Автор: | Елена Т | ||||||
Добавлено: | #20  Чт Мар 04, 2010 17:07:19 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
=Итого по группе.
=Итого сумма реализации по группе. Сумма реализации по группе не превышает 340.000 (если 340000 посчитаны без учета амортизации за рассчитываемый период), в итоге превышения нет равно нет дохода от выбытия ФА.
=Итого по группе на конец периода 290 000 правильно. Переносите далее. Да в разрезе группы по 3-му ФА учет будет вестись дальше минусовый. |
Автор: | СветланаЛ |
Добавлено: | #21  Чт Мар 04, 2010 15:47:00 |
Заголовок сообщения: | |
- 10000 это не доход, т.к . у вас по группе идет положительная сумма 290 000 Добавлено спустя 15 минут 41 секунду: Да, 1с считает по кажому активу таким образом , что образует на конец минусовое сальдо приреализации, и остаток приходится переносить 290 000, хотя я считаю остаток должен быть 300 000, -10 000 должен обнулится. Это мое мнение,хотя проще конечно не мучитсяя и оставить как в 1С 290 000. Еще кто поделится в этой ситуации как поступает.? |
Автор: | LALA | ||||||
Добавлено: | #22  Чт Мар 04, 2010 13:38:42 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
50.000-это сумма реализации. например группа 4( вместо 50.000 цифра 10.000) на нач года релизовано на конец года 2009 1ФА 100.000 100.000 2ФА 200.000 200.000 3ФА 40.000 50.000 -10.000( идет в доход по СГД) Итого 340.000 50.000 290.000 На конец 2009 года итого по группе 290.000. Это понятно. Но на начало 2010 я минус поставить не смогу, поэтому получается: Амортизацию я пока не считаю, пусть будет без нее. на начало 2010 1ФА 100.000 2ФА 200.000 3ФА 0 Итого 300.000. Получается на конец 2009 по группе 290.000, а на начало 2010 уже 300.000. Разница 10.000. Поэтому я и говорю лучше эти 10.000, с минусом везде ставить: на начало 2010 1ФА 100.000 2ФА 200.000 3ФА -10 000 Итого 250.000. Если по группам показывать, не расшифровывая по ФА, то легко. На конец 250.000 и на начало 250.000. А если расшифровывать, то минус надо ставить. Добавлено спустя 6 минут 59 секунд:
Что-то все в кучу смешалось, сделаю столбиком 1ФА 100.000 2ФА 200.000 3ФА 40.000 Итого на начало года 340.000 1ФА 2ФА 3ФА 50.000 Итого реализация 50.000 1ФА 100.000 2ФА 200.000 3ФА -10.000( идет в доход по СГД) 1ФА 100.000 2ФА 200.000 3ФА -10 000 Итого на конец года 2009 290.000.
Вместо 250.000 считать 290.000. Уже запуталась. |
Автор: | EVDOKIY | ||||
Добавлено: | #23  Чт Мар 04, 2010 13:25:26 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Вообще-то я имела ввиду другое, клянчить как-то неприлично. Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: сообщ.58 |
Автор: | LALA | ||
Добавлено: | #24  Чт Мар 04, 2010 13:07:48 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А куда деваться, если моя 1С снабжена расчетом ФА по НУ, но там черт ногу сломает, а искать почему среди 85-ти ФА нет времени. |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #25  Чт Мар 04, 2010 13:06:33 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Да.
Откуда они вообще взялись, может поподробнее напишите. LALAМожет выложите свой расчет в экслеле, вот EVDOKIY просит :wink: |
Автор: | EVDOKIY | ||||
Добавлено: | #26  Чт Мар 04, 2010 13:03:51 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
? |
Автор: | LALA | ||||
Добавлено: | #27  Чт Мар 04, 2010 12:59:33 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Я так понимаю, что подруппы есть только у первой группы. У остальных подрупп нет.
А как же ведомость начисления амортизации по ФА в НУ?Делаю ее в Екселе. Поэтому на 50.000 не сходится. Наверно из года в год буду переносить с минусом, чтобы итог по группе сходился. |
Автор: | Елена Т | ||||||||||
Добавлено: | #28  Чт Мар 04, 2010 12:50:11 | ||||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||||
Эт я Вас запутала. Если Ваши ФА не здания (сооружения) то они входят в группы. Разделелние на группы и подгруппы идет согласно ст. 117 п.1 НК
Поэтому то и не считают по каждому ФА. Если считать по каждому ФА, то -50000 будет относится к выбывшему ФА стоимость реализации которого уменьшила баланс группы. Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
На ее основе можете сделать налоговый регистр и пользоваться им каждый год.
|
Автор: | EVDOKIY |
Добавлено: | #29  Чт Мар 04, 2010 12:45:58 |
Заголовок сообщения: | |
Моя 1С не снабжена расчетом ФА по НУ. Могу ли я воспользоваться авторасчетом из 100 за 2008 год? или может есть такой расчет в Екселе? поделитесь, если у кого есть, пжл. |
Автор: | LALA | ||
Добавлено: | #30  Чт Мар 04, 2010 12:40:03 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Я хочу сделать человеческую расшифровку на конец год,чтобы на следующий не искать откуда что взялось. Расписать по ФА по каждому. И у меня не получается. С чего я буду минусовать эти 50.000, чтобы в итоге общая сумма по группе сошлась. Чем отличается группа от подгруппы. Группа их всего 4-это понятно, а что входит в подгруппы? Добавлено спустя 5 минут 10 секунд: Просто на конец
Просто в конце года я поставлю не -50.000 а 0. А если на начало было, например, стоимость 40.000 минус реализ 50.000, то 10.000 просто будет моим доходом по СГД. Я так поняла? |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #31  Чт Мар 04, 2010 12:28:50 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Расчет делается не по каждому ФА, а по подгруппе. Отрицательное значение по подгруппе из-за проставления стоимости реализации есть доход от выбытия ФА, который переходит в ф.100 в раздел "совокупный годовой доход" по строке "Доход от выбытия ФА". А стоимостной баланс подгруппы приравнивается к 0. |
Автор: | LALA |
Добавлено: | #32  Чт Мар 04, 2010 12:20:04 |
Заголовок сообщения: | |
Тогда я их ставить не буду. На конец 2009 группа будет 250.000 тенге, а на начало 2010 пойдет 300.000 тенге? Мне за это не придет увед, что суммы на конец 2009 года не соответствуют на начало 2010? |
Автор: | Ведмедь | ||||
Добавлено: | #33  Чт Мар 04, 2010 00:05:11 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
|
Автор: | LALA |
Добавлено: | #34  Ср Мар 03, 2010 23:41:37 |
Заголовок сообщения: | |
Если я уменьшаю стоимость группы на сумму реализованных ФА. Например расшифровка 1ФА 100.000 тенге 2ФА 200.000 тенге 3ФА -50.000 тенге на стоимость реализ Итого по группе 250.000 тенге. на конец года. То в расшифровке на начало 2010 года как я их поставлю. Опять -50.000. Эта сумма так и будет переходить из года в год? |
Автор: | СветланаЛ |
Добавлено: | #35  Ср Мар 03, 2010 22:01:41 |
Заголовок сообщения: | |
есть нормы в кодексе за налоговый период. Ст 120, п 2 НК |
Автор: | LALA |
Добавлено: | #36  Ср Мар 03, 2010 21:58:42 |
Заголовок сообщения: | |
Потом в каком документе сказано, что поступившие ФА амортизир. на весь процент амортизации за год, независимо, когда они поступили. В начале года или в середине. На что ссылаться? |
Автор: | СветланаЛ |
Добавлено: | #37  Ср Мар 03, 2010 21:57:31 |
Заголовок сообщения: | |
если по подруппе 0, то да - доход, правильно. |
Автор: | LALA | ||
Добавлено: | #38  Ср Мар 03, 2010 21:51:20 | ||
Заголовок сообщения: | |||
я разве не так говорю? |
Автор: | СветланаЛ |
Добавлено: | #39  Ср Мар 03, 2010 21:41:57 |
Заголовок сообщения: | |
Если этой подгруппы нет по налоговому учету, то ставите в доход на сумму реализации. (помоему так в кодексе написано) |
Автор: | LALA | ||
Добавлено: | #40  Ср Мар 03, 2010 21:39:42 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А если ФА уже списаны по НУ? |
Автор: | Cleaner | ||||
Добавлено: | #41  Ср Мар 03, 2010 21:34:37 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Это потом, когда будет реализация. Сейчас, насколько я понял, реализации еще нет.
Мне еще сложнее телепатировать без базы. |
Автор: | LALA |
Добавлено: | #42  Ср Мар 03, 2010 21:23:07 |
Заголовок сообщения: | |
Галочки везде, но нет суммы в карточке по НУ стоимость в группе, а почему не пойму. |
Автор: | СветланаЛ | ||||||||
Добавлено: | #43  Ср Мар 03, 2010 21:22:52 | ||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||
[ Почему доход на сумму реализации,? балансовая стоимость подгруппы уменьшается на сумму реализации, и если в результате образуется по подгруппе (если транспорт -2 группа) отрицательное значение, т.е. сумма реализации по 2 подгруппе больше балансовой стоимости 2 подгруппы на конец периода, то тогда образуется доход. |
Автор: | LALA |
Добавлено: | #44  Ср Мар 03, 2010 20:59:46 |
Заголовок сообщения: | |
Амортизация реализованных ОС стоит за минусом, из-за этого общая сумма аморт по группе минусовая. Мне что эту амортизацию списывать нельзя? На некоторых нет амортизации-это я буду смотреть почему. Хотя галочки везде стоят. |
Автор: | Cleaner | ||
Добавлено: | #45  Ср Мар 03, 2010 20:54:11 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Белиберда. В чем именно? |
Автор: | LALA |
Добавлено: | #46  Ср Мар 03, 2010 20:50:02 |
Заголовок сообщения: | |
Какая-то белиберта получается. |
Автор: | Cleaner | ||||||
Добавлено: | #47  Ср Мар 03, 2010 20:40:17 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Да.
Потому что
|
Автор: | LALA |
Добавлено: | #48  Ср Мар 03, 2010 20:13:20 |
Заголовок сообщения: | |
Документ Закрытие периода по НУ, списывает все подряд. Даже автомобили. А если мы их продавать будет. Мне потом в годовом на сумму реализации показать доход? Добавлено спустя 22 минуты 44 секунды: Почему-то нет суммы амортизации в ведомости по НУ, хотя проводки в документе есть, документ проводится. Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: В карточке ОС по НУ не стоит стоимость в группе. Наверно из-за этого. Как сделать что-бы появилась сумма? |
Автор: | Cleaner | ||
Добавлено: | #49  Ср Мар 03, 2010 20:01:07 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Или. Выборочно право не применяется. Только по группе (подгруппе). |
Автор: | LALA |
Добавлено: | #50  Ср Мар 03, 2010 19:55:06 |
Заголовок сообщения: | |
Может убрать галочку в карточке ОС " признается ФА в целях НУ? Но мне нужет документ, чтобы списание отразилось в ведомости по НУ. Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: Но я не все хочу списать, а выборочно. Или так нельзя? |
Автор: | Cleaner | ||
Добавлено: | #51  Ср Мар 03, 2010 19:54:10 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Закрытие периода по налоговому учету. |
Автор: | LALA |
Добавлено: | #52  Ср Мар 03, 2010 19:52:06 |
Заголовок сообщения: | |
Как в 1с по НУ списать ОС меньше 300 МРП, но чтобы они остались в ведомости по амортизации по БУ. Каким документом? |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #53  Ср Мар 03, 2010 15:20:25 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Это правила бухг.учета и налог.учета. Это правильно. |
Автор: | LALA |
Добавлено: | #54  Ср Мар 03, 2010 14:05:46 |
Заголовок сообщения: | |
Почему по БУ в 1с программа начисляет износ на первоначальную стоимость, без минуса прошлогодних износов, а по НУ по остаточной. Это нормально? |
Автор: | ззарина |
Добавлено: | #55  Пт Мар 13, 2009 14:51:42 |
Заголовок сообщения: | |
esiphi статья 113 2. Сумма фактических расходов на ремонт основных средств, за исключением относимых на вычеты в соответствии со статьей 92 настоящего Кодекса расходов, связанных с заменой деталей (частей) и компонентов основных средств, производимых в целях сохранения и поддержания технического состояния основного средства в соответствии с технической документацией, которые не увеличивают нормативного срока службы и не повышают производственной мощности основных средств, вычитается по каждой группе в следующих пределах, установленных от стоимостного баланса группы на конец налогового периода: и тд. у меня как раз такой случай и 100,16 у меня все указано,превышения нет.Я не пойму почему программа, расходы на ремонт не сидят в в сумме 100,08,008 почему минусует от этой суммы 100,08,09? |
Автор: | esiphi | ||||||
Добавлено: | #56  Пт Мар 13, 2009 12:33:40 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
zarina
Попробуем разобраться вместе. 1.Оплату за ремонт отражаем в стр.100.08.003 Q.-120 у.е
2.Если произведенный ремонт увеличивает срок службы,увелич.производ.мощности (ст113п.2НК РК-2008), такие расходы,например, составили-100 у.е.,то они отражаются в стр. 100.08.009 и одновременно в доп.ф.100.16 в гр."L".Затем производим расчет для вычетов, по не выше предельных норм(ст.113 п.2)(гр.I*15,25,%) получилось,например 90 у.е.,эту сумму отражаем в гр."М",а разницу 10 у.е(100-90)отражаем в гр.N,которая автоматом, прибавляется к стоимостному балансу группы на конец гр."Q". 3.Кроме того,общие расходы на ремонт (120 у.е.) отражаются в доп. ф.100.16 гр."К"(Они не влияют на стомостной баланс на конец года и на вычеты,а просто отражают расходы по ремонту ОС т.е выделяются из стр. 100.08.008). С ув. Добавлено спустя 9 минут 19 секунд: Солнцка
Потому что начисление амортизации по ОС, отражается на счете сч.2420. С ув. |
Автор: | Легенда |
Добавлено: | #57  Пт Мар 13, 2009 12:25:42 |
Заголовок сообщения: | |
Солнцка Да в оборотке, так д/б, а для чего сама не понимаю....... |
Автор: | Солнцка |
Добавлено: | #58  Пт Мар 13, 2009 12:08:26 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте всем! Подскажите плиз приобретено в августе ОС на сумму 1200000 тг., начисляем амортизацию по декабрь 30000 всего, в оборотно-сальд. ведомости по счету 2410, обороты по дебету 1200 000, сальдо на конец периода 1200 000, почему не отнимается начисленная амортизация, или так должно быть? |
Автор: | Легенда |
Добавлено: | #59  Пт Мар 13, 2009 11:53:13 |
Заголовок сообщения: | |
Значит в ББ №4,5 Годовой отчет 2006, ошибка, там написано что здания амортизируются по НУ 10%, поэтому у меня появились сомнения. Спасибо |
Автор: | Свет | ||
Добавлено: | #60  Пт Мар 13, 2009 11:47:11 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Нет, не поменялись.НК за 2006г. можно посмотреть в ББ№53-55 2005г. |
Автор: | Легенда |
Добавлено: | #61  Пт Мар 13, 2009 11:35:54 |
Заголовок сообщения: | |
Уважаемые, подскажите нормы амортизации по НУ, меняются каждый год? дело в том, что я делаю годовой 2006 и мне нужны эти данные, кодекс утерян, поэтому обращаюсь к Вам, профи. Если менялись, то скиньте ссылку где посмотреть. |
Автор: | zarina |
Добавлено: | #62  Пт Мар 13, 2009 11:05:20 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день,объясните пж кто знает,обзвонила все консультации по 1С,все равно до меня не доходит.Есть расходы на ремонт основыных средств которые я провожу как 8415-3310,потом при в налоговом учете показываю расходы на ремонт оттуда они попадают в 100,16 годового отчета,а потом в приложении 100,08 от суммы расходов по реализации 100,08,008 отнимает сумму 100,08,09 (расходы на ремонт) разве это правильно?расходы на ремонт не сидят в в сумме 100,08,008 почему минусует от этой суммы 100,08,09? |
Автор: | Cleaner | ||
Добавлено: | #63  Пт Мар 06, 2009 18:14:21 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Было уже... http://balans.kz/viewtopic.php?t=14013 |
Автор: | Свет |
Добавлено: | #64  Пт Мар 06, 2009 14:58:53 |
Заголовок сообщения: | |
Объясните, пожалуйста, кто сталкивался с такой ситуацией. ОС приобрели 28/04/08г. на сумму 5309,71, по БУ и НУ коэф.амортизации в год поставила 15%. В 1С 7,7 начислена амортизация за 2008г по БУ и НУ. ПО БУ с мая по декабрь 2008г. начислена амортизацию на сумму 530,96, т.е. сумма ежемесячной амортизации с мая по декабрь месяцы начислена по 66,37. ПО НУ с мая по декабрь 2008г. амортизация начислена 796,44, т.е.в мае амортизация начислена 331,86, июнь-66,37, июль-66,37, август-66,37, сентябрь-66,37, ноябрь-66,37, декабрь -66,37. Почему такая разница м/у БУ И НУ в 1С, ведь коэф.амортизации в год одинаковый? |
Автор: | Den | ||||||||
Добавлено: | #65  Чт Фев 12, 2009 13:56:34 | ||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||
Справочник "Объекты имущественного налога" снять галочки "Начислять" с 01.01.09.
В зависимости от вашей учетной политики. А именно от метода начисления амортизации.
Это вы о чем?
А при чем тут налоговый учет ? |
Автор: | Гульнар | ||
Добавлено: | #66  Чт Фев 12, 2009 13:20:34 | ||
Заголовок сообщения: | |||
в регл отчетности сформировать и нажать загрузить в XML, ПРЕЖДЕ ЗАГРУЗИТЬ ОБНОВЛЕНИЯ ПО РЕГЛ.ОТЧЕТНОСТИ. зайти в справочники фиксир.активы , открыть станок на дату приостановления деят-ти и убрать галочку( в налог.учете) начислять амортизацию |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #67  Чт Фев 12, 2009 12:59:55 |
Заголовок сообщения: | |
Как в 1 С версия 7.7 снять налог на имущество с 01.01.2009. И можно ли начислять аммортизацию на станки если производство временно приостановлено |
Автор: | Kenga |
Добавлено: | #68  Ср Фев 11, 2009 23:45:15 |
Заголовок сообщения: | |
Omaliya, почитайте эту ветку с начала. |
Автор: | Я тут мимо проходил |
Добавлено: | #69  Ср Фев 11, 2009 17:58:05 |
Заголовок сообщения: | |
В справочнике фикс.активов у одного из них не проставлен счет затрат (или проставлен поздней датой), надо искать... |
Автор: | Omaliya |
Добавлено: | #70  Ср Фев 11, 2009 17:54:23 |
Заголовок сообщения: | ошибки при начислении амортизации |
Заранее благодарю за помощь. При начислении амортизации выходит на экране нижеприведенный текст: Начисление амортизации ФА №00000000013 от 30.04.2008: -> - проведение прервано -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Проводка 11. Ошибка (код 1): Начисление амортизации ФА 00000000013 (30.04.08) - не указан балансовый счет дебета проводки. (Начислена амортизация ФА) В чем проблема? Уже исправила все что можно было. |
Автор: | Den | ||
Добавлено: | #71  Вт Янв 27, 2009 15:57:52 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Лучше ввести 2007 годом, это же движения того года. + ввести начисленый износ по НУ за предыдущие периоды... Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: Так что лучше бух справкой Добавлено спустя 4 минуты:
Кстати в этом случае они у вас в 22 или 23 приложение к 100, сейчас не помню, попадут в колонку поступление. Так что все движения прошлых периодов в прошлом периоде. |
Автор: | Kenga |
Добавлено: | #72  Вт Янв 27, 2009 15:55:22 |
Заголовок сообщения: | |
Поступления были, но я же вводила док № 1 на начало года для тех ФА, которые уже были на балансе, чтобы потом рассчитать амортизацию по НУ, и для этого дока кнопка "расчет" не работает, теперь понятно почему. |
Автор: | Den | ||||
Добавлено: | #73  Вт Янв 27, 2009 14:26:27 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Поидее в вашей ситаации так и должно быть...
За год никаких поступлений выбытий ? |
Автор: | Kenga |
Добавлено: | #74  Вт Янв 27, 2009 10:18:12 |
Заголовок сообщения: | |
Все ясно! Теперь поняла, почему у меня не работает "расчет" - в этой программе учет начался с 01.01.08., ФА на начало года введены обычными проводками вручную, и документ я формирую тоже 01.01.08, поэтому нет как такового периода, за который было движение. |
Автор: | Den | ||||||
Добавлено: | #75  Вт Янв 27, 2009 02:14:13 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Это когда жмете на "Заполнить" ? В этом случае табличная часть документа тупо заполняется списком всех ФА из справочника ФА, в соответствии с критериями (организация, группа налогового учета) указаными в документе. Никаких расчетов не происходит. Вам предоставляется возможность установить суммы вручную.
Она активной станет только если у вас "Вид движения" - выбытие ФА (списание, реализация и т.д.). В этом случае идет выборка по движениям документов бухгалтерского учета, и суммы соответственно подставляются, но расчет будет идти только по ФА присутствующим в табличной части документа.
А если выбрать период за который было поступление, рядом с кнопочкой "Выбрать" и нажать эту кнопочку ?! В этом случае также идет выборка по движениям документов бухгалтерского учета, и суммы соответственно подставляются, и в табличную часть попадут только те ФА, по которым были движения. |
Автор: | Kenga |
Добавлено: | #76  Вт Янв 27, 2009 00:08:47 |
Заголовок сообщения: | |
Да, документ так и называется, но кнопка "рассчитать" почему-то остается неактивной даже после заполнения |
Автор: | Технический |
Добавлено: | #77  Вт Янв 27, 2009 00:05:10 |
Заголовок сообщения: | |
Точнее документ называйте. Если это документ "Движение стоимости по налоговому учету" то есть кнопка "Рассчитать" над таблицей |
Автор: | Kenga |
Добавлено: | #78  Пн Янв 26, 2009 23:25:43 |
Заголовок сообщения: | |
Все получилось! Только еще маленький вопросик: в документе "Движение стоимости ФА", когда например, оформляю поступление ФА, список ФА заполняется автоматически, а стоимость почему-то нет. Так должно быть? |
Автор: | Den | ||||
Добавлено: | #79  Пн Янв 26, 2009 19:36:40 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
В журнале учета ФА по налоговому учету есть документ "Движение стоимости ФА". Вот его нужно сделать и отразить все движания ФА аналогично как и по балансовым счетам. Тогда будет начислятся. |
Автор: | Kenga | ||||||
Добавлено: | #80  Пн Янв 26, 2009 14:35:48 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Нет.
Да, по всем группам.
С 01.01.08. |
Автор: | Круглая Земля |
Добавлено: | #81  Пн Янв 26, 2009 14:25:53 |
Заголовок сообщения: | |
Есть ли у Вас стоимостные показатели на забалансовых счетах ОНБ.1, ОНБ.2? Заданы ли нормы амортизации в НУ (справочник "Группы налогового учета") на 31.12.2008? Вопрос не в тему - Вы перешли на ред. 2.5 в 2008 году или в 2007? |
Автор: | Kenga |
Добавлено: | #82  Пн Янв 26, 2009 14:03:54 |
Заголовок сообщения: | |
Та же самая проблема с тем же релизом: не формируются проводки при проведении документа "Начисление амортизации ФА по налоговому учету" и соответственно документ не проводится. Спецы по 1С, откликнитесь, пожалуйста! |
Автор: | Ведмедь |
Добавлено: | #83  Сб Янв 24, 2009 20:52:28 |
Заголовок сообщения: | Начисление амортизации по НУ в 1с |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=146429#146429 Подскажите, что надо сделать чтобы начислилась амортизация, версия 1С 7.70.025 релиз 259, ФА есть галочки признаются в целях налогового учета при начислении амортизации выдает ошибку проведение документа прервано. |