» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Проводки по проведению подарков и как все это обложить? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #51  Пт Янв 09, 2009 18:10:40 |
Заголовок сообщения: | Проводки по проведению подарков и как все это обложить? |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=291133#291133 База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=177738#177738 Здраствуйте! Помогите, пожалуйста,работаю недавно,не знаю как правильно провести! На Новый год фирма сделала подарки испектору НК, менеджеру банка и т.д. Деньги выдавались из кассы в подотчет. Чеки и СФ есть. Я отнесла на 7212, а что с налогами? ИПН 10% и соцналог? Кто сталкивался? |
Автор: | как Гость |
Добавлено: | #52  Чт Янв 22, 2009 21:31:03 |
Заголовок сообщения: | |
пожалуйста, не знаю как правильно провести! На Новый год фирма сделала подарки испектору НК, работникам и т.д. Деньги выдавались из кассы в подотчет. Чеки и СФ есть. , Отнесла на 7212, как с налогами? ИПН 10% и соцналог? надо уд? Спасибо |
Автор: | Технический |
Добавлено: | #53  Чт Янв 22, 2009 21:51:48 |
Заголовок сообщения: | |
Зависит от того, что Вы подарили инспектору. С какими налогами? почему в голову пришло ИПН и соц? что такое уд? |
Автор: | Melli |
Добавлено: | #54  Чт Янв 22, 2009 22:17:41 |
Заголовок сообщения: | |
Нерезидент Баланса, это расходы за счёт чистого дохода. Ни о каких налогах не может быть и речи в данной ситуации |
Автор: | как Гость |
Добавлено: | #55  Чт Янв 22, 2009 23:52:09 |
Заголовок сообщения: | |
Melli какие будут проводки, подскажите пожалуйста |
Автор: | shurik.kz | ||
Добавлено: | #56  Пт Янв 23, 2009 00:33:16 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Разве будет разница в проводках, если к примеру подарен коньяк или автомобиль? |
Автор: | как Гость |
Добавлено: | #57  Пт Янв 23, 2009 01:01:37 |
Заголовок сообщения: | |
сообщ 5 |
Автор: | Технический |
Добавлено: | #58  Пт Янв 23, 2009 07:17:00 |
Заголовок сообщения: | |
shurik.kz речь о том почему автор решил ИПН и соцналог. Гость дайте проводку списания на адм расходы. |
Автор: | Melli | ||
Добавлено: | #59  Пт Янв 23, 2009 10:26:08 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Дт. 1251 Кт 1010 выданны деньги под отчёт Дт. 3310 (3397) Кт.1251 - приобрели подарки Дт 7212 Кт 3310 (3397) - администратиные расходы не идущие на вычеты |
Автор: | как Гость |
Добавлено: | #60  Пт Янв 23, 2009 22:42:22 |
Заголовок сообщения: | |
Melli, спасибок |
Автор: | liza_10_87 |
Добавлено: | #61  Ср Янв 28, 2009 10:16:26 |
Заголовок сообщения: | подарки на новый год |
подскажите пожалуйста,как понять "доходы сотрудников должны персонифицировать". что означает слово персонифицировать? :) |
Автор: | Gingger |
Добавлено: | #62  Ср Янв 28, 2009 10:25:45 |
Заголовок сообщения: | |
представить индивидуальные сведения по каждому работающему А при чем тут подарки на новый год? |
Автор: | Технический |
Добавлено: | #63  Ср Янв 28, 2009 10:30:10 |
Заголовок сообщения: | |
Кому и что дали. |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #64  Ср Янв 28, 2009 10:32:48 |
Заголовок сообщения: | |
Наверно liza_10_87 в части подарков и спрашивает. liza_10_87, вот смотрите, если работодатель накроет общий стол для всех своих работнико и их деток на Новый год, то учесть, кто сколько съел и выпил, кто сколько конфет в карман положил - этого точно сказать нельзя. А если работодатель раздал подарки каждому ребенку своих работников, то этот доход можно четко проследить "по персонам", поэтому это и называется "персонифицировать", т.е. привязать к каждой конкретной персоне. В первом случае вы не можете "персонифицировать доход", поэтому он не облагается ИПН у источника выплаты, ОПВ, СН и СО для каждого работника, а во втором случае вы как работодатель просто обязаны это сделать (обложить всеми налогами с заработной платы). |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #65  Ср Янв 28, 2009 11:33:49 |
Заголовок сообщения: | |
А если купили подарки для детей сотрудников на Новый год,но раздали просто, без ведомости,посадили на 7212, то это неправильно, надо было обложить ИПН,С/н,с/о и ОПВ? |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #66  Ср Янв 28, 2009 11:42:44 |
Заголовок сообщения: | |
Неправильно. Такие подарки вы в силах были учесть по каждому работнику. А то, что вы этого не стали делать, это не значит, что это невозможно сделать. В данном случае подарки являются "Доходом работника, подлежащим налогообложению, полученным в виде материальной выгоды" |
Автор: | Айнура А |
Добавлено: | #67  Ср Янв 28, 2009 12:10:23 |
Заголовок сообщения: | |
Работники предприятия ежемесячно отчисляют взносы в профсоюз (удерживаются с зарплаты). Профсоюз за счет полученных профвзносов на новый год закупил подарки и раздал этим же работникам предприятия. Стоимость этих подарков будет ли в этом случае являться доходом данных лиц или же они, получается, сами себе купили как бы этот подарок на свои же профвзносы? Бухгалтеру профсоюзной организации удерживать и начислять ли ИПН, ОПВ, соцналог, соцстрах? Если нет, то на основании какой статьи Налог. кодекса? |
Автор: | Новичок 11... |
Добавлено: | #68  Ср Фев 04, 2009 17:50:48 |
Заголовок сообщения: | Бухпроводки подарков |
Была в этом году тема типа этого,не нашла!Как провести подарки к Новому году? Если ч/з з/п, то проводки следующие: 1. Дт7211 Кт3350 2. 3350 3120 3. 3350 3220 4. 3350 3150 5. 3350 3210 ? А выдачу подарков как оформить - ведомостью? А какие проводки по бухучету? А счет-фактуру тогда не проводим что ли? Каждому сотруднику компания дала подарков на сумму 4150 Темы объединены. Kenga. |
Автор: | Fiona |
Добавлено: | #69  Ср Фев 04, 2009 22:06:58 |
Заголовок сообщения: | |
Вот она http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=141033#141033 |
Автор: | Новичок 11... |
Добавлено: | #70  Чт Фев 05, 2009 01:44:41 |
Заголовок сообщения: | |
Fiona спасибо вам за помощь! Прочитала то,что вы советовали, но проводки я там не нашла,поэтому оставляю свой вопрос |
Автор: | margo |
Добавлено: | #71  Чт Фев 05, 2009 11:22:43 |
Заголовок сообщения: | |
я согласна с проводками.Считаю теже самые проводки нужно сделать с детскими подарками если сумма не бгольшая. А далее? проводки по НДС? А заполнение 100ф?Пожалуйта подскажите! |
Автор: | Платина |
Добавлено: | #72  Чт Апр 23, 2009 18:13:57 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый вечер! Купили сотрудницам цветы на 8 марта. Списали в счет прибыли. А нужно ли облагать ИПНом стоимость цветов подаренной каждой сотруднице? Кто знает, подскажите пожалуйста (желательно со ссылкой на документ или статью Кодекса). Как быть если дарили клиентам? |
Автор: | Kenga |
Добавлено: | #73  Чт Апр 23, 2009 19:20:09 |
Заголовок сообщения: | |
Платина, ваш вопрос перенесен в эту ветку, почитайте ее с начала. |
Автор: | ТаТьяна | ||
Добавлено: | #74  Пн Дек 14, 2009 22:08:16 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Очередной Новый год на носу и снова вопрос про подарки становится актуальным. Приведенные выше проводки понятны. Еще понятна проводка по приобретению подарков - 1310-3310 . А какая проводка при списании поларков при выдаче? По идее можно 3350-1310. Вот только на сч. 1310 у нас числятся подарки по полной стоимости, а на счете 3350 - то, что осталось от этой суммы после вычета всех налогов. Не сходится :( . Как правильно? |
Автор: | Cleaner |
Добавлено: | #75  Вт Дек 15, 2009 00:25:50 |
Заголовок сообщения: | |
Опять снова заново... Вот отчего у нас так заведено? Как посадочные талоны или СФ из гостиницы, так можно потерять, "да и фиг с ними"... А как карамельки к НГ, так "СФ, накладную, фискальный чек - обязательно!". Ну какого нас тянет оформлять хоть какие подарки, корпоративы, сауны и т.п. через организацию? Для чего? Показать "широту души"? Побухать, так сказать, нахаляву (мелко радуясь в душе, что нахаляву)? Ну не делайте вы этого, не поймет вас Кодекс. И инспектор не поймет. Вместо этого начислите премию. От обратного... Надо вам на корпоратив/подарки/сауну 5000 тенге - начислите премию 6173 тенге. И в ведомости нехай распишется... А взамен того - корпоратив/подарки/сауна. И боже упаси брать СФ, АВР с ресторана на организацию... Чек возьмите, счет. Чтоб перед колефтивом отчитаться. |
Автор: | Христина Ивановна |
Добавлено: | #76  Вт Дек 15, 2009 07:59:01 |
Заголовок сообщения: | |
Cleaner очень согласна. |
Автор: | ТаТьяна | ||||
Добавлено: | #77  Вт Дек 15, 2009 09:28:22 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
И я согласна, если есть черная касса, то можно спокойно купить за нал подарки и ничего не проводить. Но бывают такие организации, у которых черной кассы нет, мне НАДО провести подарки официально. И одно дело, если простому работнику выдадут новогодний подарок ребенку, как Вы говорите, "нахаляву", а совсем другое, когда ему скажут - расписывайся за премию, а вместо премии на твоему ребенку подарок. Да, могу начислить премию самой себе, удержать все налоги, получить остатки и бегать закупать подарки.То есть мы обсуждаем, как обойти закон и получить желаемое. И все таки, если не обходить закон, и навогодние подарки оформлены закупом по безналу. Уж извините, возвращаюсь к вопросу, какой проводкой списать их после удержания налогов?? |
Автор: | Cleaner | ||||||
Добавлено: | #78  Вт Дек 15, 2009 09:57:38 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Я как раз за то, чтобы проводить. Официально. Только без велосипеда.
А за подарок он не расписывается? Так какая разница?
Оформить реализацию в счет зарплаты. 1330-3310, 1410-3310, 3310-1030 - первая часть марлезонского балета 7010-1330, 1210-6010, 1210-3130 - реализация 3350-1210 - в счет зарплаты. |
Автор: | ТаТьяна | ||||
Добавлено: | #79  Вт Дек 15, 2009 10:30:15 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Это если мы выдаем подарки в счет зарплаты. Я правильно поняла? :oops: А если мы их просто дарим, не вычитая из зарплаты стоимость подарка? Мне просто надо обложить их стомость всеми налогами.
Какая будет последняя проводка по списанию себестоимости подарков? |
Автор: | Vasilek777 |
Добавлено: | #80  Вт Дек 15, 2009 10:37:21 |
Заголовок сообщения: | |
ТаТьяна Кто ж соц. отчисления и соц. налог удерживает из зарплаты, это расходы работодателя... |
Автор: | ТаТьяна | ||||
Добавлено: | #81  Вт Дек 15, 2009 10:45:00 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Да, согласна, вот эти убираем. Заменяем на 7211-3150 и 7211-3210.
|
Автор: | Nemo | ||
Добавлено: | #82  Вт Дек 15, 2009 10:47:40 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Дт 3350 Кт 3310 |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #83  Вт Дек 15, 2009 10:47:52 | ||
Заголовок сообщения: | |||
ТаТьяна
Предлагаю как вариант: 1.Дт 7210-Кт 3350. 2.Дт 3350-Кт 3220. 3.Дт 3350-Кт 3120. 4.Дт 3350-Кт 3310. 5.Дт 3310-Кт 1030.(Дт 1251-Кт 1010,1030,Дт 3310-Кт 1251). 6.Дт 7210-Кт 3150. 7.Дт 7210-Кт 3210. С ув. |
Автор: | Cleaner | ||||||
Добавлено: | #84  Вт Дек 15, 2009 10:52:27 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
5520-1310. Хотя это не совсем правильно.
Тогда 1420-3310 нету. Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Или так. Без участия ТМЦ. |
Автор: | ТаТьяна |
Добавлено: | #85  Вт Дек 15, 2009 11:08:23 |
Заголовок сообщения: | |
Наверно, я не так объясняю... 1. Оплатили поставщику за подарки по СФ: 3310-1030 100000 2. Получили подарки, оприходовали по накладной: 1210-3310 100000 (НДС не выделяем, так как не связано с предприним. деят-тью) 3. Стоимость подарков прибавили к облагаемому доходу работников и обложили налогами: 7210-3350 100000 3350-3120 10000 3350-3220 9000 7210-3150 сумма соц. налога 7210-3210 сумма соц. отчислений 4. Подарки выдали по списку работникам. ??? Остатки по Д счета 1210 "материалы" - 100000. Остатки по К счету 3350 "задолженность по оплате труда" -81000 |
Автор: | Cleaner | ||||||
Добавлено: | #86  Вт Дек 15, 2009 11:12:28 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
1310-3310
А почему 100000? Почему не 123457?
Ну сделайте 3350-1310 Каждому работнику - конкретное ТМЦ |
Автор: | Vasilek777 |
Добавлено: | #87  Вт Дек 15, 2009 11:14:29 |
Заголовок сообщения: | |
ТаТьяна 7210-3350 100000 3350-3120 9000 3350-3220 10000 7210-3150 сумма соц. налога 7210-3210 сумма соц. отчислений Подарки, считаю нет необходимости приходовать вообще, они не подпадают под понятие материалов. Делайте проводку 3350 3310 и прикладывайте список. |
Автор: | Lu |
Добавлено: | #88  Вс Дек 20, 2009 15:24:10 |
Заголовок сообщения: | |
Вот проводки, для тех кто хочет провести подарки на вычеты. 1330-3310 100000 приходуем на товар , т.к. это не материал (обязательно без НДС) 3310-1251 100000 оплата по авансовому 3350-3220 10000 НПФ 3350-3120 9000 ИПН 7211-3150 СН 7211-3210 СО 7211-1330 100000 списываем на расходы периода 7210-3350 100000 проводки не будет, т.к. при начислении на каждого работника, не ставим галочку "Входит в фонд оплаты труда" в "Дополнительных начислениях", при этом облагаем всеми налогами, "Вид дохода работника" пишем - прочие доходы работника, облагаемые налогом. И по годовому эта сумма пройдет на вычет один раз в графе 100.08.003. В и + оплаченные налоги. |
Автор: | Cleaner | ||
Добавлено: | #89  Пн Дек 21, 2009 00:03:20 | ||
Заголовок сообщения: | |||
О как... Удивите меня, только уже в подфоруме про 7-ку, как начислить доход работнику документом "Ведомость начислений" без отражения на счетах затрат при помощи упомянутой галочки. |
Автор: | Lu | ||
Добавлено: | #90  Вт Дек 22, 2009 13:41:41 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Дайте ссылку - куда перейти. |
Автор: | Cleaner | ||
Добавлено: | #91  Вт Дек 22, 2009 15:56:41 | ||
Заголовок сообщения: | |||
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=22822 |
Автор: | Жанна |
Добавлено: | #92  Вт Дек 22, 2009 18:54:53 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! Читаю, читаю и что то не понимаю. Вот, мы ТОО тоже взяли подарки детям сотрудников. За наличный расчет.А так же там банку, налоговой, клиентам и т.п. Сч.ф. с НДС. Как правельно занести в 1С 8-ку??? На какой счет садить? И как потом списать? И что то я про налоги не понятно. Разве они облагается какими то налогами?! Заранее спс. :Rose: |
Автор: | Lu | ||||
Добавлено: | #93  Вт Дек 22, 2009 19:40:59 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Они не будут облагаться налогом, в случае если вы сумму подарков не будете брать на вычеты. А чтобы это сделать, (если вы так хотите), их надо будет провести через з/п, (они же будут относиться к "материальным и социальным благам работника") и обложить всеми налогами. Можно воспользоваться теми проводками, что я дала выше и списать в годовом, как "приобретение товаров", а можно и через з/п, если вы знаете как. Добавлено спустя 36 минут 32 секунды:
Во всех случаях вы должны будете провести с/ф без НДС (Это же не связанно с предпринимательской деятельностью.) Вы сможете взять на вычеты только подарки работникам. А что касается остальных... банку и т.д., то тут однозначно, сумму этих подарков ложите на расходы, не идущие на вычет. Или вообще не проводите. |
Автор: | Жанна |
Добавлено: | #94  Вт Дек 22, 2009 21:44:55 |
Заголовок сообщения: | |
Lu Все понятно.Нет я включать их в з.п. не буду. Просто интерессно, как будет выглядит в декл. по 300ф.? Ведь сч.ф. поступила с ндс, я буду заносить без ндс.Получается не стыковка. Ведь они то сдавать будут как пложено, а мы соотв. без ндс. Возникает вопрос? Да и еще подарки сядут как товар?А потом их списать каким счетом?У меня 8-ка, там счета 7212 нет. Там счет только 7210 Заранее Вас благодарю. |
Автор: | Даночка |
Добавлено: | #95  Вт Дек 22, 2009 22:35:41 |
Заголовок сообщения: | |
Получается, если подарки приобретены для сотрудников, то без начисления налогов никак нельзя обойтись? |
Автор: | Solitary | ||||
Добавлено: | #96  Вт Дек 22, 2009 22:51:27 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
верно, ставите 7210 - "расходы, не идущие на вычет" (есть такая статья расходов)
Вопросов не возникнет, т.к. вы отразите сам факт приобретения у данного поставщика по сч\ф "товар". Единственное в последней графе ф. 300.00 не покажете "НДС в зачет", т.к. вы не можете его отразить (взять в зачет), т.к. этот товар не используется в предпринимательских целях. ЗЫ. слишком уж обширная тема получается, вопросы задаются разнобойные какие-то.. |
Автор: | Мелена | ||
Добавлено: | #97  Ср Дек 23, 2009 09:41:53 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Жанна
Ну об этом же не раз писали, что если можно персонифицировать сумму подарка, то обязаны провести ч/з з/плату и обложить всеми налогами |
Автор: | Lu | ||
Добавлено: | #98  Ср Дек 23, 2009 12:01:59 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Прочтите ветку загово - вы ничего не обязанны, если покупаете что-то за счет чистого дохода. |
Автор: | Мелена | ||||
Добавлено: | #99  Ср Дек 23, 2009 12:17:45 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
И я с этим полностью согласна. Ну а если вы имеете ввиду подарки прочим (НУ, банк, клиенты), то тогда Вы правы. Добавлено спустя 26 секунд: Ну или корпоративы, как было сказано выше. |
Автор: | Nazerke |
Добавлено: | #100  Ср Дек 23, 2009 12:53:25 |
Заголовок сообщения: | правильно ли я сделала проводки «Новогодние подарки для сотрудников» |
Проконсультируйте пожалуйста. правильно ли я сделала проводки «Новогодние подарки для сотрудников» 1. покупка подарков 1310 3310 1420 3310 2. списание подарков 3350 1310 по сотрудникам 3. доначисление 7211 3350 3350 3120 Или я должна была все налоги начислить и удержать (ОПВ, ИПН, Соц.налог, Соц.отчисления) ? |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #101  Ср Дек 23, 2009 12:58:10 |
Заголовок сообщения: | |
Nazerke Вам надо сюда http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=286145#286145 и всё прочесть. |
Автор: | esiphi | ||||||
Добавлено: | #102  Ср Дек 23, 2009 13:10:17 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Nazerke
Дт 1330-Кт 3310.
Дт 1330-Кт 3310.(НДС в зачет не брать)
Дт 3350-Кт 1330. [quote="Nazerke"]3. доначисление 7211 3350 3350 3120. Необходимое продолжение данной хоз.операции в учете: 3.Дт 3350-Кт 3220. 4.Дт 7211-Кт 3150. 5.Дт 7211-Кт 3210. С ув. |
Автор: | Lu |
Добавлено: | #103  Ср Дек 23, 2009 13:35:34 |
Заголовок сообщения: | |
Nazerke Вам сюда http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=287074#287074 |
Автор: | Снежинка |
Добавлено: | #104  Вт Дек 29, 2009 15:27:06 |
Заголовок сообщения: | |
Я что-то совсем запуталась - Новогодние подарки для детей приобретены перечислением, оприходованы, выданы сотрудникам. Если отнести их на невычитаемые расходы (7212), надо ли тогда удерживать ИПН и др. налоги? |
Автор: | Nemo | ||
Добавлено: | #105  Вт Дек 29, 2009 15:28:08 | ||
Заголовок сообщения: | |||
думаю нет |
Автор: | Мелена | ||
Добавлено: | #106  Вт Дек 29, 2009 15:30:21 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Снежинка
|
Автор: | Юля-Красотуля |
Добавлено: | #107  Пт Июл 30, 2010 16:32:24 |
Заголовок сообщения: | Учет подарка сотруднику |
Уважаемые форумчане! Подскажите! Начальник брал в подотчет деньги на подарок сотруднику. Подарок приобретен. Деньги спианы через авансовый на счет 7212. Правильно ли я списала сумму подотчета, и какие проводки сделать на налог к этому подарку??? Решеение руководства, облажить налогом фирму,а не именинника!!! спасибо заранее |
Автор: | Нурас |
Добавлено: | #108  Пт Июл 30, 2010 16:51:48 |
Заголовок сообщения: | |
Вам сюда http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=12591&highlight=%EF%EE%E4%E0%F0%EA%E8 |
Автор: | Ange | ||||
Добавлено: | #109  Ср Дек 22, 2010 18:14:18 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
А если взять в зачет и сразу сделать корректировку зачета? Ведь если с/ф от поставщика выставлена с НДС а мы проведем ее без НДС, потом вылезет камералка. Поэтому на мой взгляд нужно взять НДС в зачет по счет-фактуре и сделать его корректировку. Так и по камералке все сойдется и лишнего зачета не будет. :oops: |
Автор: | Мелена |
Добавлено: | #110  Чт Дек 23, 2010 09:25:53 |
Заголовок сообщения: | |
Ange, Ваш вариант неправильный, посмотрите внимательней форму 300.08, где вы отражаете сч-ф от поставщиков |
Автор: | Ange |
Добавлено: | #111  Чт Дек 23, 2010 10:27:24 |
Заголовок сообщения: | |
Да я знаю что в реестре можно разные суммы написать, по с/ф и что в зачет берем. Но думаю что если поставить сумму НДС в строку 300.06.011 хуже от этого не будет, я не призываю всех так делать, но считаю что такой вариант тоже имеет право на жизнь. :oops: |
Автор: | Tisha |
Добавлено: | #112  Пт Янв 21, 2011 13:35:33 |
Заголовок сообщения: | |
Cleaner говорит: Оформить реализацию в счет зарплаты. 1330-3310, 1410-3310, 3310-1030 - первая часть марлезонского балета 7010-1330, 1210-6010, 1210-3130 - реализация 3350-1210 - в счет зарплаты. Я так и сделала. А если руководство решило 50% стоимости подарков удержать из зарплаты сотрудников, а 50 % -благотворительная помощь от фирмы, правильные ли будут следующие проводки: Стоимость 1 подарка - 920 тенге, в том числе НДС. Реализация 1210-6010 - 410,71 1210-3130 - 49,29 7010-1330 - 410,71 тенге (50% стоимости подарка) для удержания из зарплаты работника 3350-1210- 460 тенге удержано из зарплаты работника 7210-3350 - 460 тенге ( 50% благот.помощь от фирмы) для удержания всех налогов 3350-7210 - 460 тенге удержана благот.помощь 3350 - 3220 46 тенге НПФ 3350 - 31200 41,4 ИПН 7211 - 3150 СН 7211 - 3210 СО Пожалуйста, скажите, правильно я сделала? |
Автор: | Tisha |
Добавлено: | #113  Сб Янв 22, 2011 12:45:22 |
Заголовок сообщения: | |
пожалуйста, форумчане, подскажите, правильно я сделала или нет! |
Автор: | Рита | ||||||||
Добавлено: | #114  Сб Янв 22, 2011 16:51:17 | ||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||
Считаю, что здесь вместо счета 1210 уместнее использовать счет 1250
Эта проводка непонятна, для чего она, вместо нее надо сделать такую: 3350-1330 - 460 тенге списано 50% подарка И еще такой момент: в первом случае вы проводите как реализацию с начислением НДС, а во втором случае (на вторую половину подарка) вы НДС не начисляете. Но это ведь тоже реализация, поэтому думаю, правильнее было бы вместо:
такие проводки: 7210-3350 - 410,71 тенге ( 50% благот.помощь от фирмы) для удержания всех налогов 7210-3130 - 49,29 начислен НДС 3350-1330 - 410,71 тенге списано 50% подарка 3350 - 3220 41,07 тенге НПФ 3350 - 31200 36,96 ИПН 7211 - 3150 СН 7211 - 3210 СО Добавлено спустя 5 минут 26 секунд: P.S. Очевидно также, что здесь 7210 и 7211 - один и тот же счет (почему-то вы стоимость подарков относите на 7210, а налоги - 7211)? Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: И еще (это несущественно, но лучше быть точным в формулировках, чтобы не проскочило где-нибудь в приказе):
Это не благотворительная помощь, потому что во-первых, скорее всего не все ваши работники относятся к малообеспеченным, а во-вторых, благотворительная помощь налогами не облагается. Это доход работника от работодателя в виде материальной выгоды. |
Автор: | Tisha |
Добавлено: | #115  Сб Янв 22, 2011 17:04:31 |
Заголовок сообщения: | |
Эта проводка: 3350-7210 - 460 тенге удержана благот.помощь чтобы благот.помощь после удержания всех налогов (ИПН ОПВ) не вышла на руки. Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: в том то и прикол, что в приказе написано: 50% стоимости подарков оказать благотворительную помощь работникам, 50%- за счет работника. |
Автор: | Рита | ||
Добавлено: | #116  Сб Янв 22, 2011 17:08:57 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Она не выйдет на руки, если вы спишете подарки вот этой проводкой:
У вас получается вы сначала отнесли стоимость подарка на расходы, а потом тут же ее с расходов вернули назад, какая-то искусственная проводка, просто чтобы закрыть счет 3350, но это неправильно. А как вы тогда спишете тогда подарки? |
Автор: | Tisha |
Добавлено: | #117  Сб Янв 22, 2011 17:09:46 |
Заголовок сообщения: | |
P.S. Очевидно также, что здесь 7210 и 7211 - один и тот же счет (почему-то вы стоимость подарков относите на 7210, а налоги - 7211)? Действительно Вы правы, я имела в виду счет один и тот же 7210 Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: Я провожу списание подарков через реализацию по 50% стоимости, т.е. не 920 тенге за подарок, а 460 тенге. или я не права? |
Автор: | Рита | ||||||
Добавлено: | #118  Сб Янв 22, 2011 17:13:07 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Считаю, что написано неграмотно.
А вы облагаете всеми налогами. Если же не будете облагать, то попадете на штраф, потому что никакая это не благотворительная помощь. Надо было написать просто: "50% стоимости подарков оплатить за счет ТОО "ААА", 50%- за счет работника." Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Но вы же приобрели подарок за 920 тенге, списали 460, а остальные 460 остались на счете 1330 или как? |
Автор: | Tisha |
Добавлено: | #119  Сб Янв 22, 2011 17:18:44 |
Заголовок сообщения: | |
Tisha говорит: Я провожу списание подарков через реализацию по 50% стоимости, т.е. не 920 тенге за подарок, а 460 тенге. или я не права? Но вы же приобрели подарок за 920 тенге, списали 460, а остальные 460 остались на счете 1330 или как? Я делаю реализацию по цене ниже закупочной на 50 %. может я немножко не правильно объясняю, просто это мой первый опыт в общении с Вами. Если что не так объясняю , заранее прошу прощения |
Автор: | Рита |
Добавлено: | #120  Сб Янв 22, 2011 17:20:18 |
Заголовок сообщения: | |
А, дошло - вы как бы реализуете по цене ниже себестоимости. Но зачем вам это? Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: Tisha, чтобы правильно цитировать, выделите текст, который хотите процитировать, и нажмите кнопку "Процитировать" в окошке там, где ник и аватарка. |
Автор: | Tisha | ||
Добавлено: | #121  Сб Янв 22, 2011 17:22:26 | ||
Заголовок сообщения: | |||
7010-1330 - 410,71 тенге (50% стоимости подарка) для удержания из зарплаты работника может в этой проводке я поставила не правильную сумму вместо 410,71 , надо 821,43? поэтому не понятно? Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
ну а как по другому мне сделать, я что-то никак не соображу. |
Автор: | Рита | ||
Добавлено: | #122  Сб Янв 22, 2011 17:27:10 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Я же вам написала как надо сделать:
|
Автор: | Tisha | ||
Добавлено: | #123  Сб Янв 22, 2011 17:32:19 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Этой проводкой 7010-1330 821,43 тенге списывается же себестоимость подарка. А для удержания из зарплаты работника будет проводка 3350-1210 460 тенге :oops: Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: я правильно поняла, что списывать надо не через реализацию? а как мне это провести через 1С 8? |
Автор: | Рита | ||||||||
Добавлено: | #124  Сб Янв 22, 2011 17:44:54 | ||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||
Если вы сделаете так:
То закроете счет 3350, но у вас возникнет кредитовое сальдо на счете 1210 - куда вы его денете?
Абсолютно неправильно, как раз через реализацию:
Создайте новую тему в подфоруме "Проблемы использования 1C 8.X" http://balans.kz/viewforum.php?f=75 |
Автор: | Tisha | ||
Добавлено: | #125  Сб Янв 22, 2011 19:29:46 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Тогда может надо сделать такие проводки: Реализация подарка 1211-6010 821,43 тенге 1211-3130 98,57 тенге - начислен НДС Списана себестоимость подарка 7010-1330 821,43 Удержано за подарок с заплаты работника 3350-1211 920 тенге - Начислен доход работника от работодателя в виде материальной выгоды 7211-3350 460 тенге Удержаны налоги с дохода в виде материальной выгоды 3350 - 3220 46 тенге НПФ 3350 - 31200 41,4 ИПН 7211 - 3150 СН 7211 - 3210 СО |
Автор: | Рита |
Добавлено: | #126  Вс Янв 23, 2011 01:27:01 |
Заголовок сообщения: | |
Да, пожалуй так будет правильно. |