» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Ф201.00 |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Kenga |
Добавлено: | #1  Вт Янв 27, 2009 19:31:36 |
Заголовок сообщения: | |
Считаю, что нужно - это ж фактически выплаченный доход, только в натуральной форме, к тому же обложенный ИПН. |
Автор: | Маришаа |
Добавлено: | #2  Вт Янв 27, 2009 17:29:49 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Мы заключили с физическим лицом договор на выполнение услуг. Но его доходом был авиабилет, который мы для него приобрели. Нужно ли отражать в 201 форме стоимость билета, как начисленный и выплаченный доходы и соответственно ИПН? |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #3  Вт Янв 27, 2009 16:10:29 |
Заголовок сообщения: | |
ZhZ я так понимаю : Декларация по ИПН не представляется по доходам полученным ИП в рамках спецрежима. |
Автор: | ZhZ |
Добавлено: | #4  Вт Янв 27, 2009 16:01:58 |
Заголовок сообщения: | |
А как вы поняли ст. 185 п 3? "Индивидуальные предприниматели, применяющие спец.налоговый режим для субъектов малого бизнеса на основе патента или упрощенной декларации, по доходам, включаемым в объект налогообложения в соответствии со ст. 427 настоящего Кодекса, не представляют декларацию по индивидуальному подоходному налогу." |
Автор: | Kenga |
Добавлено: | #5  Пт Янв 23, 2009 14:27:14 |
Заголовок сообщения: | |
У вас и не должно быть разноски, т.к. разноска делается только по самой форме, а не по приложению. |
Автор: | bota_1968 |
Добавлено: | #6  Пт Янв 23, 2009 12:27:14 |
Заголовок сообщения: | |
сдала ф.201.00 без дополнительной формы, допиком отправила дополнительную форму. По допику поличила уведомление, написано принято НК, разноска на лицевой счет налогоплательщика - ошибка разноска. Что делать? |
Автор: | Kenga |
Добавлено: | #7  Ср Янв 21, 2009 23:54:06 |
Заголовок сообщения: | |
Не только за минусом ОПВ, но еще и за минусом доходов, не облагаемых соц.отчислениями. Кроме того, в эти суммы не входит зарплата пенсионеров, т.к. она не облагается СО, и если есть зарплаты, превышающие 10 МЗП, то для начисления СО берется 10 МЗП. Короче, в строке 201.00.009 должна быть именно та сумма, с которой вычисляются 3%. Если в строке 201.00.010 суммы СО указаны правильно, то эта ошибка не повлияет на ваши налоговые обязательства. Но по-хорошему, конечно надо бы отправить доп.расчеты, мало ли что: вдруг камеральный контроль выявит эти ошибки: начнут проверять и доначислят вам СО по суммам в 9-й строке. |
Автор: | Gulmirka |
Добавлено: | #8  Ср Янв 21, 2009 23:22:31 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите мне пожалуйста, уважаемые бухгалтера, как нужно правильно заполнять в форме 201 строку 201,00,009. Я два года заполняла в этой строчке начисленные доходы, а сегодня знакомая бухгалтерша сделала мне замечание, что нужно за минусом пенсионных отчислений. И если это правильно, то нужно ли мне сдать допики за все года? Или это не страшная ошибка? |
Автор: | Fiona |
Добавлено: | #9  Ср Янв 21, 2009 16:30:29 |
Заголовок сообщения: | |
Луна 77 В чем трудность? Если работники без сохранения з/пл., то и в форме по ним ни каких сумм быть не может, а по последнему 1 что не понятно? |
Автор: | Луна 77 |
Добавлено: | #10  Ср Янв 21, 2009 16:22:02 |
Заголовок сообщения: | упрощенка |
Привет всем! Упрощенка. Трудности по приложению к ф.201.00. 5 человек из них 4-мин.з.п(10515), с01.01.2008 в отпуске без содержания. В данное время числится 1 чел-с окладом 20000 с 01.04.2008г. Подскажите.Заранее спасибо!!! :) |
Автор: | Шынар |
Добавлено: | #11  Пт Янв 16, 2009 15:33:44 |
Заголовок сообщения: | |
извените, а как перейти на ветку НДС, а может Вы мне там ответите :oops: |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #12  Пт Янв 16, 2009 15:26:58 |
Заголовок сообщения: | |
Шынар, вы меня извините, но я не увидела связи Ф201.00 в этой теме и формами Ф307.00, Ф300.00. |
Автор: | Шынар |
Добавлено: | #13  Пт Янв 16, 2009 15:18:49 |
Заголовок сообщения: | |
Элис, здравствуйте, хочу задать вопрос по НДС, я его сдаю в первый раз. Мы на НДС с 1 декабря, форму 307 я заполнила за 4 кв, сумма реестра сошлась со счетом 1420, значить у меня все правильно, да? А вот с 300 проблемно, куча приложений, во первых я должна же брать только в периоде месяц - декабрь, и это мой первоначальный отчет, да? А еще когда заполняю в 1с 300 мне пишут ошибку "обнаружены обороты, относящиеся к приложению 300.02 в которых сумма ндс не равна 0 Вариант реализации 0009 Реализация товаров и услуг - КУХНЯ, рекомендуется проверить обороты и аналитику по счету ОР - Оборот по ТМЦ с НДС" Элис, пож-ста, объясните что это и какие приложения мне нужно заполнять, мы работаем на упрощенке, ресторан. :cry: |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #14  Чт Янв 15, 2009 22:26:06 |
Заголовок сообщения: | |
http://balans.kz/viewtopic.php?p=137710#137710 |
Автор: | незнайка2 |
Добавлено: | #15  Чт Янв 15, 2009 21:31:10 |
Заголовок сообщения: | |
Откликнулся бы кто-нибудь знающий - ИП на общеустановленном, сдавали как и по КПН авансовые платежи, только формы были не 101*, а 221*. По новому кодексу 101 отменили для СГД<325000*МРП, а вот про ИП ничего не могу найти в НК-2009. В новых бум. формах таких нет, только 220 декларация... ПОМОГИТЕ разобраться :oops: |
Автор: | Kenga | ||||
Добавлено: | #16  Чт Янв 15, 2009 18:10:49 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Ну так отправьте дополнительную форму за тот квартал, где ошибка, а остальные не надо трогать, если там все правильно. |
Автор: | ik |
Добавлено: | #17  Чт Янв 15, 2009 17:12:51 |
Заголовок сообщения: | |
[quote="Котеночек"]ik Нет, не заморачивайте себя. Вы в 4 кв это обнаружили, когда доп. приложение заполняли?[/quote Да |
Автор: | Котеночек |
Добавлено: | #18  Чт Янв 15, 2009 16:01:19 |
Заголовок сообщения: | |
ik Нет, не заморачивайте себя. Вы в 4 кв это обнаружили, когда доп. приложение заполняли? |
Автор: | ik |
Добавлено: | #19  Чт Янв 15, 2009 15:49:48 |
Заголовок сообщения: | |
Здравстуйте! подскажите пожалуйста,ТОО Общеустан., если за первый квартал 2008г. форма 201.00 допустила ошибку (включила Суточные по РК в сроку 201.00.001 по начисленным доходам) сейчас делаю доп. расчет с минусом этой суммы за 1квартал2008г, нужно ли сдавать доп. расчеты за 2,3,4кварталы с минусом этой ошибочной суммы по строке 201.00.001 гр.Е ? |
Автор: | ДемЕвгения | ||||
Добавлено: | #20  Ср Янв 14, 2009 20:31:26 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Можете, только он у вас уже не первоначальным будет, а дополнительным за соответствующий период.
Я не очень поняла вопроса. Если у Вас расхождения (+/-) в расчете с учетом, то конечно, нужно сдать допик. Откорректировать данные. |
Автор: | i_sa73 | ||
Добавлено: | #21  Ср Янв 14, 2009 20:25:02 | ||
Заголовок сообщения: | |||
в том то все и дело что там не размыто отсутствует "индивидуальный подоходный налог", а раз не написано не сдавать - значит сдавать нужно.... полностью статью НК я в сообщении №31 поместила |
Автор: | Технический | ||
Добавлено: | #22  Ср Янв 14, 2009 19:11:36 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Найдите в кодексе статью где размыто сказано и аппелируйте на то что висело объявление. |
Автор: | Нони |
Добавлено: | #23  Ср Янв 14, 2009 16:23:45 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите пожалуста по ф.201,00 первый раз сдали не верно отчет т.е. больше чем положено ,так уж получилось, могу ли сдать доп.с "минусом" первоначальный отчет и сдать заново 201,00 допольнительным. И еще я никогда не сдавала дополнительные формы 201,00 нужно ли и если да ,то,что мне делать доздавать или как ??? Заранее благодарю |
Автор: | i_sa73 | ||
Добавлено: | #24  Ср Янв 14, 2009 15:51:23 | ||
Заголовок сообщения: | |||
То, что 201 форму нужно сдавать уже понятно, а как быть если налоговые комитеты ее не принимали и очень, ОЧЕНЬ много народу в разных налоговых комитетах ее не сдали. как теперь быть? кто виноват? к кому обращаться? если в налоговом комитете везде были развешаны объявления о том что ф.201, сдавать не нужно это же в конце концов публичное объявление, и инспектора не принимали они просто возвращали эту форму? у меня прям крик души по этому поводу. ну уж очень не хочется из-за чьей-то оплошности попадать под адм.взыскания, а тем более платить штраф перчитала несколько раз эту статью в НКодексе, похоже на то что в п.3 забыли вписать "индивидуальный подоходный налог" Статья 377-1. Особенности уплаты отдельных видов налогов и обязательных пенсионных взносов в накопительные пенсионные фонды, социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования и представления отчетности по ним 1. Налогоплательщик в сроки, установленные для сдачи упрощенной декларации, представляет: 1) [u]расчет по индивидуальному подоходному налогу, удерживаемому у источника выплаты; 2) отчетность по обязательным пенсионным взносам в накопительные пенсионные фонды; 3) расчет по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования. 2. Уплата суммы индивидуального подоходного налога, удерживаемого у источника выплаты, обязательных пенсионных взносов в накопительные пенсионные фонды, социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования производится не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным налоговым периодом. 3. Индивидуальные предприниматели, не использующие труд наемных работников, расчетов по обязательным пенсионным взносам в накопительные пенсионные фонды и социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования не представляют. |
Автор: | galym |
Добавлено: | #25  Ср Янв 14, 2009 11:08:10 |
Заголовок сообщения: | |
Что нужно сделать? Мой дальнейшие действия.. :( |
Автор: | ДемЕвгения | ||||
Добавлено: | #26  Ср Янв 14, 2009 10:57:16 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Обязаны принять. Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Возможно, что попадете на штраф, если не сдавали. |
Автор: | galym |
Добавлено: | #27  Ср Янв 14, 2009 09:16:38 |
Заголовок сообщения: | |
Когда открывал ИП в середине 2008 года, читал в форуме темы на счет 201 формы и знающие люди посоветовали не сдавать. Теперь что получается... :shock: |
Автор: | ORTUS | ||
Добавлено: | #28  Ср Янв 14, 2009 08:27:06 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Наш НК по р-ну Алматы в Астане пустографки 201 формы не принимает. :shock: |
Автор: | ДемЕвгения | ||
Добавлено: | #29  Ср Янв 14, 2009 01:51:56 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Тоже сдает. |
Автор: | Kenga |
Добавлено: | #30  Ср Янв 14, 2009 01:51:49 |
Заголовок сообщения: | |
ИП тоже надо обязательно нулевую Ф.201.00. |
Автор: | galym |
Добавлено: | #31  Ср Янв 14, 2009 01:46:34 |
Заголовок сообщения: | |
Я правильно понял, что ТОО если нет наемных работников, сдает 201,00 (упрощенка) пустографку? А ИП если нет наемных работников, не сдает 201,00 форму? |
Автор: | ДемЕвгения | ||
Добавлено: | #32  Ср Янв 14, 2009 01:39:28 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Обязательно, иначе штраф начислят. |
Автор: | Kenga | ||
Добавлено: | #33  Ср Янв 14, 2009 01:28:14 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Надо. |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #34  Ср Янв 14, 2009 00:32:03 |
Заголовок сообщения: | |
добряк, а почему у вас итог по вычетам по 135 240 равен 405 720. Вы же говорили, что у вас 5 человек работает. Или из пяти человек только у троих это основное место работы? А двое других правом вычета пользуются на другой работе? Социальный - для предприятия на упрощенке в форме 201.00 не указывается Сумму "выплочено" вы можете, конечно, и подогнать. Но я рекомендую все-таки разобраться откуда у вас разница с основной формой. У вас же всего пять человек работает, вы что, проверить не можете, кому, когда и сколько зарплаты выдали. Кстати: "выдано" - это не только выплата наличными деньгами, но и выдача товаром, удержание за услуги, удержания алиментов и прочее, что отражается в квиточке работника по графе "удержания" кроме ИПН и ОПВ. Шынар, вы правильно все понимаете. Но не забудьте, в 2010 году, может быть, вам надо будет подавать авансовые за 2010. Это в том случае, если по итогу Декларации КПН за 2008 год (которую вы в этом году до 31 марта сдадите) у вас СГД выйдет большой. |
Автор: | Абылкасымова Айгуль |
Добавлено: | #35  Вт Янв 13, 2009 15:13:15 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите, если нет наемных работников, надо ли сдавать 201,00 (упрощенка) пустографку? Спасибо! |
Автор: | Шынар |
Добавлено: | #36  Вт Янв 13, 2009 15:04:35 |
Заголовок сообщения: | |
Elis, я так поняла - значит мы теперь не здаем расчеты, но должны сдать 100 по старому до 31 марта 2009 за 2008 год, а в 2010 100 за 2009 и т.д и КПН платим по факту, так получается? Если я не догоняю Вы так мне и скажите, хоть буду знать что думаю неправильно.... Спасибо за терпение :camomile: |
Автор: | добряк |
Добавлено: | #37  Вт Янв 13, 2009 13:47:54 |
Заголовок сообщения: | |
Elis простите за настойчивость ... получается расчет по ИПН каждому сотруднику ( именно они работают там постоянно) вписать сумму в размере 135 240 тг и итог будет 405 720 тг социальный по нулям и еще раз о " выплочено доходов" можно ли в доп форме подогнать сумму ,точнее снять с доп формы 223 тг . по чуть чуть с каждого сотрудника . |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #38  Вт Янв 13, 2009 13:23:49 |
Заголовок сообщения: | |
По второй фирме, по форме 101.01 обсуждение там: http://balans.kz/viewtopic.php?t=12596 Сначала прочитайте всю ветку, там все понятно написано. Обсуждение только после того, как вы прочитаете всю ту ветку. |
Автор: | Шынар |
Добавлено: | #39  Вт Янв 13, 2009 12:03:33 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо, а с КПН что делать дальше :oops: что и когда сдавать? |
Автор: | Конфетка |
Добавлено: | #40  Вт Янв 13, 2009 12:01:06 |
Заголовок сообщения: | |
надо поставить ноль |
Автор: | Шынар |
Добавлено: | #41  Вт Янв 13, 2009 11:51:58 |
Заголовок сообщения: | |
Elis, я веду две компании - одна упрощенка, с ней все просто, а вторая открылась в апреле прошлого года, там я и здаю 600, 101.04 здала до 20 декабря и оплатила, что теперь мне нужно делать, что сдавать дальше? Просто боюсь по незнанию упустить что- нибудь.... И еще раз хочу напомнить про вопрос по 201 по упрощенке: приложении 201 соц налог и выплаты облагаемые соц налогом у некоторых сотрудников вышли с минусом, хотя мы на упрощенке, могу ли я просто удалить и поставить ноль |
Автор: | Конфетка |
Добавлено: | #42  Вт Янв 13, 2009 11:40:23 |
Заголовок сообщения: | |
Шинар если вы на упрощенке то 600 и 100 101,2 не надо сдавать т.к. соц налог у вас отражаеться в 910 форме и ТОО на упрощенке не сдает годовой отчет |
Автор: | Алана |
Добавлено: | #43  Вт Янв 13, 2009 11:32:02 |
Заголовок сообщения: | |
ELIS! Помогите , я сдала ф.201 плус дополнительную , а когда открыла исходящие о- ужас , она у меня два раза , почему? |
Автор: | круглая |
Добавлено: | #44  Вт Янв 13, 2009 10:53:07 |
Заголовок сообщения: | упрощенка |
Elis спасибо что ответил ! с суммой в 65 000 я разобралась, да были отпускные,а разница в 223 тг за целый год набежала можно ли чуть чуть подогнать в доп форме ?.. по соц налогу не совсем пойму.. я оплатила уже за все 4 кв. и в доп форме , разве не нужно указывать , в прошлом году я заполняла эту графу , возможно я ошибалась тогда ? |
Автор: | Шынар |
Добавлено: | #45  Вт Янв 13, 2009 09:52:18 |
Заголовок сообщения: | |
Elis, скажите у меня в приложении 201 соц налог и выплаты облагаемые соц налогом у некоторых сотрудников вышли с минусом, хотя мы на упрощенке, могу ли я просто удалить и поставить ноль? Спасибо Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: А еще я хотела спросить, мы открылись только в прошлом году, сейчас я здаю 600, 201 за 4 кв и 701 до 20 января по старому, а вот с 100 и 101.2 я не знаю здавать мне или нет, просто раньше с этим не сталкивалась и может быть я еще про что-то забыла или не знаю :oops: Еще раз спасибо |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #46  Пн Янв 12, 2009 23:15:40 |
Заголовок сообщения: | |
1. Если предприятие на специальном налоговом режиме - по упрощенной декларации, то социальный налог в Ф201.00 не указывается. Ставите по всем работникам в Дополнительной форме нули. 2. А почему это у вас расхождения в 223 тенге? Разницы быть не должно. Вы что, не можете посмотреть, кому вы выплачивали зарплату в 2008 году? 3. Вычет ставите только тем работникам, которые работали у вас в месяце начисления ему зарплаты (не менее половины месяца), от которых вы получили заявление на вычет в размере МинЗП. А вообще-то этот вопрос не понятен. Вы как весь год работникам зарплату начисляли и ИПН с нее удерживали? Вы именно в тот момент должны были определиться с вычетом - предоставляете его своим работникам или нет. Ну если у вас тот самый идеальный случай, что все ваши 5 человек работали у вас на предприятии весь год, и это у них основное место работы, и они написали вам заявление на вычет, и вы применяли этот вычет при ежемесячном исчислении ИПН, то тогда годовая сумма вычетов по каждому работнику будет равна 6*10515+6*12025 = 135240 тенге. 4. А почему этой суммы не хватает в Дополнительной форме. 65000 - это начисленные работнику отпускные? Она должна там быть. Это же тоже доход работника. И вообще. Сумма всех сумм из Расчетов за четыре квартала обязательно должна сходиться с Итогом по Дополнительной форме. Это же расшифровка Расчетов. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #47  Пн Янв 12, 2009 17:50:54 |
Заголовок сообщения: | |
Elis Elis Подскажи плиз , путаюсь!!!! по упрощенке 5 чел работают из них 1 пенсионер 1 вопрос. соц налог был оплачен за 3 кв по месячно , за 4 кв. я оплатила одной платежкой за все 3 мес . одну сумму , как раскидать теперь 4 кв-л. по всем сотрудникам по 201доп форме ? и внести в графу" соц налог " 2 вопрос . в столбе " ВЫПЛОЧЕНО ДОХОДОВ" по доп форме 201 у меня разница в 223 тг .. с строчкой 201.05 и 201 доп/форма , оставить разницу, допускается? 223 тг разница! 3 вопрос. столбец" налоговый вычет" по 201 доп/форме кому ставиться в размере 12025 ??? и вообще с начала года было 10515 ?? 4 вопрос. в столбце" начислено доходов " по 201 доп и " нач доходов " 201.00.01 тоже идет разница в 65 000 , в связи с тем, что в сентябре 4 чел были в отпуске и теперь этой суммы не хвататет в 201 доп форме. а в 3кв. |
Автор: | Rusich |
Добавлено: | #48  Пн Янв 12, 2009 16:42:28 |
Заголовок сообщения: | |
а если была задолжность по з/п и я ее разношу то к начислению ИПН уже идет из расчета выплаченных доходов+долг раскиданный на месяцы? |
Автор: | Leoka |
Добавлено: | #49  Чт Янв 08, 2009 21:12:56 |
Заголовок сообщения: | |
а у меня другая беда...по ошибке отправила 201.00 в которой в шапке указала номер и дату контракта (обязательное для недропользователей) и уже получила уведомление с НК.... вот и чего теперь с этим делать? дополнительная как нибудь сдаётся? S-O-SSSS!!!!!! |
Автор: | Круглая Земля |
Добавлено: | #50  Чт Янв 08, 2009 19:07:03 |
Заголовок сообщения: | |
В 2008 году уменьшение вычета кодексом не предусмотривается. Это возможность 2009 года. В 2008 поскольку у Вас по ст. 152 есть вычет и ОПВ, в 201.00.002 - все правильно. "в строках 201.00.002А, 201.00.002В и 201.00.002С указываются доходы, облагаемые у источника выплаты, за 1, 2 и 3 месяцы отчетного периода, которые представляют собой разницу между начисленными доходами, отраженными в соответствующих строках 201.00.001 и доходами, не подлежащими налогообложению в соответствии со статьями 144 и 152 Налогового кодекса" |
Автор: | karapet |
Добавлено: | #51  Чт Янв 08, 2009 18:55:51 |
Заголовок сообщения: | |
Уберите отрицательное значение по сотруднику, поставьте ему 0, и все у вас пойдет. |
Автор: | ТАТА66 |
Добавлено: | #52  Чт Янв 08, 2009 08:22:56 |
Заголовок сообщения: | |
У меня вопрос по стыковке данных ф.201 по строкам 002.Е и 003.Е. Они у меня не сходятся по арифметике,не получается 10% в стр.3. Или же эта стыковка и не нужна?. Все данные у меня с 1С7.7 Проф, ред.2.5, 257 релиз. Расхождение получилось по тем месяцам когда работники находились в отпуске без сохранения зарплаты отработано 18 дн начислено 11560 тн пенс .взн. 1156 тн МЗП 12025 тн ИПН - не удерживался,т.к. сумма дохода облагаемого ИПН составила -1621 тн (отрицательная сумма )Вот теперь все наперекосяк пошло по итогам года |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #53  Чт Янв 08, 2009 02:17:03 |
Заголовок сообщения: | |
Вы обязательно должны заполнить Дополнительную форму к Ф201.00 при сдаче этого отчета за 4 квартал налогового года, даже если вы на упрощенке. Дополнительная форма не заполняеся только в одном случае - если весь год вы сдавали Ф201.00 - пустографку, т.е. с нулями. Тогда дополнительная форма не заполняется. |
Автор: | ЛЕВ |
Добавлено: | #54  Чт Янв 08, 2009 01:48:56 |
Заголовок сообщения: | Ф201.00 |
При сдаче Ф.201.00 за 4 квартал по ТОО упрощенке обязательна дополнительная форма к Ф.201.00 "Расчет по ИПН"? |