Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    1 с и арендованный транспорт
    Арендованный транспорт. Проводки
    расчет в экологию за арендованный транспорт
    ф 870 по ГСМ за арендованный транспор...
    Проводки по списанию запчастей на арендованный автомобиль
    На страницу
    1, 2  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    1С 7.7 как оприходовать арендованный ФА и как его увидеть в оборотке.     
    Tais
    Резидент Баланса
    Спасибки: +72 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Сен 24, 2008 12:38:52   

    Подскажите как оприходовать арендованный ФА и как его увидеть в оборотке.
    Я заполнила инвентарную карточку,где указала,что ФА арендованный,а дальше?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fiona
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Ср Сен 24, 2008 12:50:42 Сообщить модератору   

    А разве арендованные ФА приходуются? Какой именно ФА?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tais
    Резидент Баланса
    Спасибки: +72 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Сен 24, 2008 13:10:05   

    Новичок
    а как показать,что у меня есть арендованный ФА кроме заполнения карточки? ФА оборудование.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Круглая Земля
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Ср Сен 24, 2008 13:28:27 Сообщить модератору   

    Сделать проводку на счет Х01

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tais
    Резидент Баланса
    Спасибки: +72 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Сен 24, 2008 13:45:51   

    Круглая Земля
    я сделала ДХ01 К 00,но проводка не записалась "недопустимая корреспонденция балансового и з/б счетов проводки"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NoName
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Ср Сен 24, 2008 14:23:45 Сообщить модератору   

    Tais говорит:
    Круглая Земля
    я сделала ДХ01 К 00,но проводка не записалась


    И правильно сделала.

    Не надо счета 00, оставьте кредит вообще пустым.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tais
    Резидент Баланса
    Спасибки: +72 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Сен 24, 2008 15:31:22   

    NoName
    Спасибо,я нашла документ "акт приемки-передачи" и сделала через него принятие аренд. ОС

    Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:

    а раньше принимала только собственные ОС.Всю жизнь учись - ................

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    т.Сема
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Ср Сен 24, 2008 16:27:36 Сообщить модератору   

    У вас еще все впереди, матушка...Вы еще даже в совсем детских забалансовых извращениях толка не знаете...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #9 Пн Окт 06, 2008 12:57:31 Сообщить модератору   

    Подскажите, у меня в типовой 1С 7.7 в плане счетов счет основного производства - 8100, 8110, 8111. Вспомогательного - 8310, 8311 и т.д. По приложению к инструкции по разработке РПС указаны другие цифровые символы - осн.пр-во 8010, вспомогательное - 8030. Обратилась к программисту, он сказал, что нельзя менять план счетов в программе, тогда не будет обновление 1С "ложиться" верно. Это не будет ошибкой, что у меня счета разнятся с указанными в инструкции?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #10 Пн Окт 06, 2008 13:06:43 Сообщить модератору   

    Очень надо, ответьте пожалуйста № 9

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пн Окт 06, 2008 13:15:37   

    Обратиться к разработчикам РПС для внесения изменений, т.к. указанные счета не соответствуют типовому плану считов.
    Т.к. если работать дальше это будет нарушением учетной политики.
    Прилагаю действующий утвержденный план счетов( ББ, диск Бухгалтерпроф, август 2008)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пн Окт 06, 2008 13:22:32   

    НСФО
    Нерезидент Баланса говорит:
    основного производства - 8100, 8110, 8111. Вспомогательного - 8310, 8311

    МСФО
    Нерезидент Баланса говорит:
    осн.пр-во 8010, вспомогательное - 8030.

    Ощутите разницу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Квадратный поезд
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Вт Окт 07, 2008 02:25:04 Сообщить модератору   

    Compas говорит:
    НСФО
    Нерезидент Баланса писал(а):
    основного производства - 8100, 8110, 8111. Вспомогательного - 8310, 8311

    МСФО
    Нерезидент Баланса писал(а):
    осн.пр-во 8010, вспомогательное - 8030.

    Ощутите разницу.

    Или таки ПС-2007 и ПС-2008?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Вт Окт 07, 2008 08:24:56   

    Квадратный поезд говорит:
    Или таки ПС-2007 и ПС-2008?

    Для автора вопроса без разницы. Можно и ксбу

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Квадратный поезд
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Вт Окт 07, 2008 09:35:21 Сообщить модератору   

    Compas говорит:
    Для автора вопроса без разницы

    Ну зачем же так категорично. Автор (9) просто взял приложение к инструкции по разработке РПС-2007.
    Нерезидент Баланса, у Вас в программе все верно, и соответствует действующему законодательству. Программист прав, ПС лучше не трогать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Вт Окт 07, 2008 09:37:39   

    Ну Сергей-Виктория, дело хозяйское. Кому как.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Ср Окт 08, 2008 15:43:44   

    В продолжении темы, поднятой Tais.
    А как арендодателю показать сдачу в аренду ОС?
    Я сдаю в аренду порядка 20 кабинетов с мебелью и техникой. В настоящее время я просто в истории ФА заношу дату и "Передано в текущую аренду", но это очень неудобно, т.к. я не знаю в каком кабинете стоит этот ФА и кто за него отвечает. Расширенный анализ субконто не позволяет сформировать отчет, где ФА распределены по дате сдаче в аренду, подразделениям и МОЛ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    т.Сема
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Ср Окт 08, 2008 16:20:01 Сообщить модератору   

    Судя по всему, вы РГП, обслуживающее какие нить госструктуры.
    Цитата:
    Я сдаю в аренду порядка 20 кабинетов с мебелью и техникой. В настоящее время я просто в истории ФА заношу дату и "Передано в текущую аренду", но это очень неудобно, т.к. я не знаю в каком кабинете стоит этот ФА и кто за него отвечает. Расширенный анализ субконто не позволяет сформировать отчет, где ФА распределены по дате сдаче в аренду, подразделениям и МОЛ.

    Данные проблемы очень просто решить. Даже в рамках типовой. Даже в рамках 7.7. Нужно только захотеть. И тщательно подумать головой.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #19 Ср Окт 08, 2008 16:23:24 Сообщить модератору   

    Compas говорит:
    Для автора вопроса без разницы. Можно и ксбу

    как это, как это без разницы??? Зачем сразу такие выводы??? Crying or Very sad Вон и Елена Т. в посте 11 приложила план счетов, там тоже также, как и в инструкции. Почему в типовой версии 7.7 другие цифры по счетам производства? Я так понимаю, что в типовушке РПС должен соответствовать приказу минфина № 185 от 23/05/07. Или я ошибаюсь?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Ср Окт 08, 2008 16:28:06   

    т.Сема говорит:
    Судя по всему, вы РГП, обслуживающее какие нить госструктуры.
    Данные проблемы очень просто решить. Даже в рамках типовой. Даже в рамках 7.7. Нужно только захотеть. И тщательно подумать головой.

    Нет, мы обычное ТОО, имеем здание, которое сдаем в аренду покабинетно, со столами, стульями, а кому нужно и с компами, принтерами и т.д.
    В рамках типовой 7.7 я уже перебрала много вариантов, в том числе делать перемещение на конкретные подразделения и МОЛ.
    Мне просто интересно, кто как еще делает? И что нам нужно дописать в своей проге, чтобы было удобно.

    Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:

    А еще нужно делать перемещение между арендаторами. Сегодня у них в кабинете один стол, а завтра они увидели в пустом кабинете другой, и просят их поменять...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    т.Сема
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Ср Окт 08, 2008 21:10:09 Сообщить модератору   

    Цитата:
    Нет, мы обычное ТОО,

    странно...А откуда тогда такое умное слово, как "подразделения" ? Из программы ? Зачем в ТОО подразделения ?
    Цитата:
    А еще нужно делать перемещение между арендаторами.

    И это решаемо.
    Цитата:
    Мне просто интересно, кто как еще делает? И что нам нужно дописать в своей проге, чтобы было удобно.

    Проанализируем вашу базу, поговорим подробно с вами, составим подробное техзадание для вашего программиста...Если вы не будете удовлетворены результатом - деньги вам будут возвращены. Это наш принцип.
    Цитата:
    имеем здание, которое сдаем в аренду покабинетно, со столами, стульями, а кому нужно и с компами, принтерами и т.д.

    Если бы это было реализовано в 8-ке, там бы это назвали "Подсистема учета имущества в аренде".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Ср Дек 10, 2008 11:26:55 Сообщить модератору   

    Добрый день.
    Подскажите, что я делаю не правильно. Версия 1С 7.70.259
    1.При распечатке расчетных листков по зарплате нет суммы начислено и кол-во отработанных дней, имеется только сумма удержаний.
    2.ИП УПР, убрал галочки начисление соц налога, при увольнении работника, начисляется соц налог.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Ср Дек 10, 2008 11:46:46   

    Vassiliy говорит:
    при увольнении работника, начисляется соц налог.

    На ЗП за отработ.период ведь должен начисляться, не начисляется на компенсации при увольнении. В начислении Вы указали вид начисления "компенсация"? Приказ в 1с на увольнение уже сделали? в закладке по налогам если галочки убрали должно быть всё "ок".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Ср Дек 10, 2008 12:51:54 Сообщить модератору   

    по второму вопросу в принципе понятно, а
    Vassiliy говорит:
    1.При распечатке расчетных листков по зарплате нет суммы начислено и кол-во отработанных дней, имеется только сумма удержаний.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Ср Дек 10, 2008 17:38:47   

    уважаемые прфессионалы,подскажите пожалуйста -в 1с 7.7 надо в какой нибудь справочник вбивать ставку соц.налога 11% или нет? если да то куда,обьясните????????

    Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:

    ну помогите пожалуйста,ну кто-нибудь,очень Вас прошу Crying or Very sad

    Добавлено спустя 26 минут 39 секунд:

    народ,я знаю что вопрос глупый,но мне одной не разобраться,ну подскажите,ну пожалуйсто

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Ср Дек 10, 2008 18:24:30 Сообщить модератору   

    А зачем вам сейчас - это же с 01.01.09. будет?
    Я думаю, там не так просто, программисты должны проработать, нужно будет ждать нового релиза.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Ср Дек 10, 2008 18:26:49   

    спасибо за помощь,ну просто 01.01.09 -уже не за горами,я думала это в ручную проставить можно,ну рас програмисты,то пусть он и ставит.Спасибо еще раз,что сказали Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Свет
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Пн Дек 15, 2008 12:37:25 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    Vassiliy говорит:
    при увольнении работника, начисляется соц налог.

    На ЗП за отработ.период ведь должен начисляться, не начисляется на компенсации при увольнении. В начислении Вы указали вид начисления "компенсация"? Приказ в 1с на увольнение уже сделали? в закладке по налогам если галочки убрали должно быть всё "ок".


    Здравстуйте! Поднимаю этот вопрос, потому что столнулась с проблемой в 1С. При начислении компенсации при увольнении система почему-то считает соц.налог и соц.отчисления с этой суммы? Все как было написано сделала.Галочки (при компенсации) у меня стоят только:Обланается ИПН, Входит в фонд оплаты труда и Вкл. в расчет при исчислении алиментов. В чем может быть проблема? Помогите, пожалуйста.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +276 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Пн Дек 15, 2008 13:19:16   

    Посмотрите в справочнике "Организации" в карточке своей организации галочку "Выполнять перерасчет соц.налога при увольнении"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LV
    Резидент Баланса
    Спасибки: +380 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Пн Дек 15, 2008 14:38:03 Сказали Спасибо❤   

    Свет

    Raybek говорит:
    галочку "Выполнять перерасчет соц.налога при увольнении"


    Эту галочку надо убрать

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Свет
    Нерезидент Баланса


      

    #31 Пн Дек 15, 2008 14:44:01 Сообщить модератору   

    Raybek говорит:
    Посмотрите в справочнике "Организации" в карточке своей организации галочку "Выполнять перерасчет соц.налога при увольнении"


    Галочка стоит. При проведении начисленной компенсации система в комментариях пишет:
    Для расчета соц.налога сотрудника - Ф.И.О. будет применен коэффициент перерасчета: 1
    Сотруднику - Ф.И.О.вычет по подоходному налогу предоставлен не будет: дата увольнения с работы: 15.12.08
    Соц.отчисления и соц.налог считает.Почему?

    Добавлено спустя 7 минут 52 секунды:

    LV говорит:
    Свет

    Raybek говорит:
    галочку "Выполнять перерасчет соц.налога при увольнении"


    Эту галочку надо убрать


    Сейчас попробую.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LV
    Резидент Баланса
    Спасибки: +380 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Пн Дек 15, 2008 14:53:36   

    Vassiliy говорит:
    Vassiliy писал(а):
    1.При распечатке расчетных листков по зарплате нет суммы начислено и кол-во отработанных дней, имеется только сумма удержаний.

    Посмотрите Меню-Справочники-Прочее-Виды начислений по з/п и прочих доходов в строке "оклад" или "тариф" (по чему делаете начисление) не стоит галочка в столбце ФОТ

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Свет
    Нерезидент Баланса


      

    #33 Пн Дек 15, 2008 15:16:17 Сообщить модератору   

    Raybek говорит:
    галочку "Выполнять перерасчет соц.налога при увольнении"


    Эту галочку надо убрать[/quote]

    Все получилось. Соц.налог не считает.Только теперь коэф.перерасчета ставит не 1 как при увольнении, а коэф., соответствующий месяцу увольнения, допустим, если человек уволился в ноябре, то ставит коэф.-1,09.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LV
    Резидент Баланса
    Спасибки: +380 Профиль
    Личное сообщение

      

    #34 Пн Дек 15, 2008 15:22:25 Сказали Спасибо❤   

    Свет говорит:
    Только теперь коэф.перерасчета ставит не 1 как при увольнении, а коэф., соответствующий месяцу увольнения, допустим, если человек уволился в ноябре, то ставит коэф.-1,09.

    Это не страшно. Этот коэффициент нужен только для равномерного исчисления соц.налога с дохода работников нарастающим итогом с начала года, а у "упрощенцев" другая система расчета соц. налога за сотрудников

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #35 Пн Дек 22, 2008 13:19:50   

    я извеняюсь за такой вопрос- скажите,если кто знает а я могу пользоваться 1с .7.7 еще в 2009 году-это не страшно,ток можно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kitten
    Резидент Баланса
    Спасибки: +14 Профиль
    Личное сообщение

      

    #36 Пн Дек 22, 2008 13:26:37   

    Я буду использовать 7.7 пока будут выходить новые релизы Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #37 Пн Дек 22, 2008 13:30:38   

    Главное что Вы соблюдаете Закон "О бух.учете" и НСФО-2, по новому плану счетов, а где и в какой программе -без разницы, хоть в бумажном виде согласно утвержденным формам (журналы-ордера).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #38 Пн Дек 22, 2008 13:33:04   

    Kitten_l-пожалуй я буду делать как вы,ну по крайней мере еще год,а там видно будет Smile

    Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:

    можно еще вопрос-вот год сейчас закончится,нам для 1с7,7 нужен новый релиз -вопрос в том мы должны для нового года и нового релиза создать новую базу и перенести остатки,или можно на 2008год и продолжать,скажите пожалуйста??? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cosmo
    Нерезидент Баланса


      

    #39 Пн Дек 22, 2008 14:19:17 Сообщить модератору   

    *МАКС*
    Если будут обновления релиза и регламентированной отчетности, то можно продолжать работать в 2009 в 1С 77. Не спешите с базой, наступит январь, расскажете какая у вас база данных подробней, тогда и можно будет решить что делать.

    Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:

    Vassiliy
    Разобрались с расчетными листами?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #40 Пн Дек 22, 2008 15:22:28 Сообщить модератору   

    Доброго всем!
    кто-нибудь может объяснить как поставить релиз 259, там 6 частей а что куда???.... раньше не делали, сами можем его обновить или нет?
    1С 7.7 255 редакция 2.5....базовая сейчас
    заранее спасибо!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #41 Пн Дек 22, 2008 15:53:47   

    не знаю,нам всегда програмист ставил,я не лезла выше головы отчеты обновить в эфно,исид-это пожалуйста,а в 1с регламентные я не умею,и релиз обновлять в тем более Shocked

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cosmo
    Нерезидент Баланса


      

    #42 Пн Дек 22, 2008 18:02:52 Сообщить модератору   

    иринк@
    Сможете, только сначала сделайте резервную копию базы данных Конфигуратор\Сохранение данных. У вас 6 частей в архиве rar, должен быть установлен архиватор Winrar, тогда сможете распаковать в папку, а уже затем можно запустить setup.exe и установить в отдельную папку релиз 259.

    Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:

    Если не понятно, можно все сделать по шагам и подробнее

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #43 Пн Дек 22, 2008 19:33:13 Сообщить модератору   

    Cosmo.
    как сохранить резервную я знаю. как работать с раром тоже ...вопросы только в том что все 6 частей при распаковке имеют одинаковое наполнение ну внешне по крайней мере....что куда распаковать в какую папку? вместе их или каждую часть отдельно, setap из каждой делать или как?

    вообще конечно более подробно было бы очень полезно, может где нибудь есть подробное описание, что б не накосячить....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cosmo
    Нерезидент Баланса


      

    #44 Пн Дек 22, 2008 20:29:28 Сообщить модератору   

    Цитата:
    что все 6 частей при распаковке имеют одинаковое наполнение ну внешне по крайней мере

    Правильно только внешнее, при обработке первого архива Winrar сам найдет все остальные части.

    Итак у вас должен быть первый файл 259KAb.part1.rar (все 6 частей должны лежать в одной папке), на нем правой кнопкой мыши появится контекстное меню там выбираем пункт "Извлечь в текущую папку", начнется распаковка и появится папка 259KAb. Внутри нее находятся папки DISK1-DISK6. Заходим в папку DISK1 там setup.exe. Если нашли напишите мне снова.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #45 Вт Дек 23, 2008 20:03:08 Сообщить модератору   

    Cosmo
    есс... все так и есть, все правильно, соответственноо все так и распаковала...
    жду продолжения)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #46 Вт Дек 23, 2008 20:59:12 Сообщить модератору   

    Cosmo
    Разобрался, как говорится все гениальное просто.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cosmo
    Нерезидент Баланса


      

    #47 Вт Дек 23, 2008 22:20:25 Сообщить модератору   

    иринк@
    Далее
    1. Запускаем setup.exe
    2. Кнопка Далее
    3. Обновление конфигурации ставим точку, кнопка Далее
    4. Путь куда устанавливается "C:\Program Files\1Cv77", пусть будет такой, кнопка Далее
    5. Начинается копирование файлов. Кнопка Конец
    Вылетит текстовый файл порядка обновления, его можно распечатать и действовать согласно ему.

    Прокомментирую этот порядок:
    1. Запустите систему 1С:Предприятие в режиме "Конфигуратор".
    2. Сделайте архивную копию вашей информационной базы. !!!!!!! (обязательно)

    3. Вызовите режим "Загрузить измененную конфигурацию", для этого
    в меню "Конфигурация" выберите пункт "Загрузить измененную
    конфигурацию".

    4. В запросе "Открыть файл конфигурации" выберите
    файл метаданных 1Cv7.MD нового релиза конфигурации. // !!! Внимательно Он находится в папке "C:\Program Files\1Cv77\UPDATE\KzAccntB"

    5. После того, как Конфигуратор выполнит анализ изменений,
    будет выдано окно со списком изменений в структуре данных
    конфигурации.
    Нажмите в этом окне кнопку "Принять".
    После этого Конфигуратор выполнит сохранение конфигурации.

    Остальные пункты уже не так важны для обновления.

    Запускаете базу и смотрите, что получилось, изменился ли релиз на 259. В каком состоянии счета.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #48 Чт Дек 25, 2008 13:51:53   

    скажите бухи,меня мучают сомнения,я веду учет в 1с7,7,в следующем году тоже в 7,7 собираюсь,вопрос в том релиз который надо будет наложить на базу с новыми обновлениями,для этого мне надо будет завести новую чистую базу поставить новый релиз и перенести остатки 2008года,или можно на базу 2008 года,и продолжать или так не делают. скажите а то я уже неделю голову ломаю Убьюсь ап стену ,не могу найти правильного решения? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Электрический мамонт
    Нерезидент Баланса


      

    #49 Чт Дек 25, 2008 14:04:10 Сообщить модератору   

    *МАКС* говорит:
    скажите бухи,меня мучают сомнения,я веду учет в 1с7,7,в следующем году тоже в 7,7 собираюсь,вопрос в том релиз который надо будет наложить на базу с новыми обновлениями,для этого мне надо будет завести новую чистую базу поставить новый релиз и перенести остатки 2008года,или можно на базу 2008 года,и продолжать или так не делают. скажите а то я уже неделю голову ломаю Убьюсь ап стену ,не могу найти правильного решения? Embarassed


    Не надо ничего никуда накладывать. Очередных революций с планом счетов светлые головы пока не надумали. Работайте себе дальше спокойно, заносите данные за 2009г. Придет время - поставите обновления.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    d.Fedor
    Нерезидент Баланса


      

    #50 Чт Дек 25, 2008 14:04:29 Сообщить модератору   

    Я бы рекомендовал перенести остатки и справочники в новую. База будет чистенькой, соответственно отчетики будут формироваться быстрее.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу
    1, 2  След.
    Страница 1 из 2
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz