1С 7.7 как оприходовать арендованный ФА и как его увидеть в оборотке.
|
|
#1 Ср Сен 24, 2008 12:38:52
|
|
|
Подскажите как оприходовать арендованный ФА и как его увидеть в оборотке.
Я заполнила инвентарную карточку,где указала,что ФА арендованный,а дальше?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Круглая Земля
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Ср Сен 24, 2008 13:45:51
|
|
|
Круглая Земля
я сделала ДХ01 К 00,но проводка не записалась "недопустимая корреспонденция балансового и з/б счетов проводки"
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
NoName
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Ср Сен 24, 2008 15:31:22
|
|
|
NoName
Спасибо,я нашла документ "акт приемки-передачи" и сделала через него принятие аренд. ОС
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
а раньше принимала только собственные ОС.Всю жизнь учись - ................
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
т.Сема
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Пн Окт 06, 2008 12:57:31
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите, у меня в типовой 1С 7.7 в плане счетов счет основного производства - 8100, 8110, 8111. Вспомогательного - 8310, 8311 и т.д. По приложению к инструкции по разработке РПС указаны другие цифровые символы - осн.пр-во 8010, вспомогательное - 8030. Обратилась к программисту, он сказал, что нельзя менять план счетов в программе, тогда не будет обновление 1С "ложиться" верно. Это не будет ошибкой, что у меня счета разнятся с указанными в инструкции?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Пн Окт 06, 2008 13:15:37
|
|
|
Обратиться к разработчикам РПС для внесения изменений, т.к. указанные счета не соответствуют типовому плану считов.
Т.к. если работать дальше это будет нарушением учетной политики.
Прилагаю действующий утвержденный план счетов( ББ, диск Бухгалтерпроф, август 2008)
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#12 Пн Окт 06, 2008 13:22:32
|
|
|
НСФО
Нерезидент Баланса говорит: |
основного производства - 8100, 8110, 8111. Вспомогательного - 8310, 8311 |
МСФО
Нерезидент Баланса говорит: |
осн.пр-во 8010, вспомогательное - 8030. |
Ощутите разницу.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Квадратный поезд
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#13 Вт Окт 07, 2008 02:25:04
|
Сообщить модератору
|
|
Compas говорит: |
НСФО
Нерезидент Баланса писал(а):
основного производства - 8100, 8110, 8111. Вспомогательного - 8310, 8311
МСФО
Нерезидент Баланса писал(а):
осн.пр-во 8010, вспомогательное - 8030.
Ощутите разницу. |
Или таки ПС-2007 и ПС-2008?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Квадратный поезд
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#15 Вт Окт 07, 2008 09:35:21
|
Сообщить модератору
|
|
Compas говорит: |
Для автора вопроса без разницы |
Ну зачем же так категорично. Автор (9) просто взял приложение к инструкции по разработке РПС-2007.
Нерезидент Баланса, у Вас в программе все верно, и соответствует действующему законодательству. Программист прав, ПС лучше не трогать.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#17 Ср Окт 08, 2008 15:43:44
|
|
|
В продолжении темы, поднятой Tais.
А как арендодателю показать сдачу в аренду ОС?
Я сдаю в аренду порядка 20 кабинетов с мебелью и техникой. В настоящее время я просто в истории ФА заношу дату и "Передано в текущую аренду", но это очень неудобно, т.к. я не знаю в каком кабинете стоит этот ФА и кто за него отвечает. Расширенный анализ субконто не позволяет сформировать отчет, где ФА распределены по дате сдаче в аренду, подразделениям и МОЛ.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
т.Сема
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#18 Ср Окт 08, 2008 16:20:01
|
Сообщить модератору
|
|
Судя по всему, вы РГП, обслуживающее какие нить госструктуры.
Цитата: |
Я сдаю в аренду порядка 20 кабинетов с мебелью и техникой. В настоящее время я просто в истории ФА заношу дату и "Передано в текущую аренду", но это очень неудобно, т.к. я не знаю в каком кабинете стоит этот ФА и кто за него отвечает. Расширенный анализ субконто не позволяет сформировать отчет, где ФА распределены по дате сдаче в аренду, подразделениям и МОЛ. |
Данные проблемы очень просто решить. Даже в рамках типовой. Даже в рамках 7.7. Нужно только захотеть. И тщательно подумать головой.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#19 Ср Окт 08, 2008 16:23:24
|
Сообщить модератору
|
|
Compas говорит: |
Для автора вопроса без разницы. Можно и ксбу |
как это, как это без разницы??? Зачем сразу такие выводы??? Вон и Елена Т. в посте 11 приложила план счетов, там тоже также, как и в инструкции. Почему в типовой версии 7.7 другие цифры по счетам производства? Я так понимаю, что в типовушке РПС должен соответствовать приказу минфина № 185 от 23/05/07. Или я ошибаюсь?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#20 Ср Окт 08, 2008 16:28:06
|
|
|
т.Сема говорит: |
Судя по всему, вы РГП, обслуживающее какие нить госструктуры.
Данные проблемы очень просто решить. Даже в рамках типовой. Даже в рамках 7.7. Нужно только захотеть. И тщательно подумать головой. |
Нет, мы обычное ТОО, имеем здание, которое сдаем в аренду покабинетно, со столами, стульями, а кому нужно и с компами, принтерами и т.д.
В рамках типовой 7.7 я уже перебрала много вариантов, в том числе делать перемещение на конкретные подразделения и МОЛ.
Мне просто интересно, кто как еще делает? И что нам нужно дописать в своей проге, чтобы было удобно.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
А еще нужно делать перемещение между арендаторами. Сегодня у них в кабинете один стол, а завтра они увидели в пустом кабинете другой, и просят их поменять...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
т.Сема
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#21 Ср Окт 08, 2008 21:10:09
|
Сообщить модератору
|
|
Цитата: |
Нет, мы обычное ТОО, |
странно...А откуда тогда такое умное слово, как "подразделения" ? Из программы ? Зачем в ТОО подразделения ?
Цитата: |
А еще нужно делать перемещение между арендаторами. |
И это решаемо.
Цитата: |
Мне просто интересно, кто как еще делает? И что нам нужно дописать в своей проге, чтобы было удобно. |
Проанализируем вашу базу, поговорим подробно с вами, составим подробное техзадание для вашего программиста...Если вы не будете удовлетворены результатом - деньги вам будут возвращены. Это наш принцип.
Цитата: |
имеем здание, которое сдаем в аренду покабинетно, со столами, стульями, а кому нужно и с компами, принтерами и т.д. |
Если бы это было реализовано в 8-ке, там бы это назвали "Подсистема учета имущества в аренде".
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#22 Ср Дек 10, 2008 11:26:55
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день.
Подскажите, что я делаю не правильно. Версия 1С 7.70.259
1.При распечатке расчетных листков по зарплате нет суммы начислено и кол-во отработанных дней, имеется только сумма удержаний.
2.ИП УПР, убрал галочки начисление соц налога, при увольнении работника, начисляется соц налог.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#23 Ср Дек 10, 2008 11:46:46
|
|
|
Vassiliy говорит: |
при увольнении работника, начисляется соц налог. |
На ЗП за отработ.период ведь должен начисляться, не начисляется на компенсации при увольнении. В начислении Вы указали вид начисления "компенсация"? Приказ в 1с на увольнение уже сделали? в закладке по налогам если галочки убрали должно быть всё "ок".
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#24 Ср Дек 10, 2008 12:51:54
|
Сообщить модератору
|
|
по второму вопросу в принципе понятно, а
Vassiliy говорит: |
1.При распечатке расчетных листков по зарплате нет суммы начислено и кол-во отработанных дней, имеется только сумма удержаний. |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#25 Ср Дек 10, 2008 17:38:47
|
|
|
уважаемые прфессионалы,подскажите пожалуйста -в 1с 7.7 надо в какой нибудь справочник вбивать ставку соц.налога 11% или нет? если да то куда,обьясните????????
Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:
ну помогите пожалуйста,ну кто-нибудь,очень Вас прошу
Добавлено спустя 26 минут 39 секунд:
народ,я знаю что вопрос глупый,но мне одной не разобраться,ну подскажите,ну пожалуйсто
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#27 Ср Дек 10, 2008 18:26:49
|
|
|
спасибо за помощь,ну просто 01.01.09 -уже не за горами,я думала это в ручную проставить можно,ну рас програмисты,то пусть он и ставит.Спасибо еще раз,что сказали
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#28 Пн Дек 15, 2008 12:37:25
|
Сообщить модератору
|
|
Елена Т говорит: |
Vassiliy говорит: |
при увольнении работника, начисляется соц налог. |
На ЗП за отработ.период ведь должен начисляться, не начисляется на компенсации при увольнении. В начислении Вы указали вид начисления "компенсация"? Приказ в 1с на увольнение уже сделали? в закладке по налогам если галочки убрали должно быть всё "ок". |
Здравстуйте! Поднимаю этот вопрос, потому что столнулась с проблемой в 1С. При начислении компенсации при увольнении система почему-то считает соц.налог и соц.отчисления с этой суммы? Все как было написано сделала.Галочки (при компенсации) у меня стоят только:Обланается ИПН, Входит в фонд оплаты труда и Вкл. в расчет при исчислении алиментов. В чем может быть проблема? Помогите, пожалуйста.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#29 Пн Дек 15, 2008 13:19:16
|
|
|
Посмотрите в справочнике "Организации" в карточке своей организации галочку "Выполнять перерасчет соц.налога при увольнении"
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#31 Пн Дек 15, 2008 14:44:01
|
Сообщить модератору
|
|
Raybek говорит: |
Посмотрите в справочнике "Организации" в карточке своей организации галочку "Выполнять перерасчет соц.налога при увольнении" |
Галочка стоит. При проведении начисленной компенсации система в комментариях пишет:
Для расчета соц.налога сотрудника - Ф.И.О. будет применен коэффициент перерасчета: 1
Сотруднику - Ф.И.О.вычет по подоходному налогу предоставлен не будет: дата увольнения с работы: 15.12.08
Соц.отчисления и соц.налог считает.Почему?
Добавлено спустя 7 минут 52 секунды:
LV говорит: |
Свет
Raybek говорит: |
галочку "Выполнять перерасчет соц.налога при увольнении" |
Эту галочку надо убрать |
Сейчас попробую.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#32 Пн Дек 15, 2008 14:53:36
|
|
|
Vassiliy говорит: |
Vassiliy писал(а):
1.При распечатке расчетных листков по зарплате нет суммы начислено и кол-во отработанных дней, имеется только сумма удержаний. |
Посмотрите Меню-Справочники-Прочее-Виды начислений по з/п и прочих доходов в строке "оклад" или "тариф" (по чему делаете начисление) не стоит галочка в столбце ФОТ
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#33 Пн Дек 15, 2008 15:16:17
|
Сообщить модератору
|
|
Raybek говорит: |
галочку "Выполнять перерасчет соц.налога при увольнении" |
Эту галочку надо убрать[/quote]
Все получилось. Соц.налог не считает.Только теперь коэф.перерасчета ставит не 1 как при увольнении, а коэф., соответствующий месяцу увольнения, допустим, если человек уволился в ноябре, то ставит коэф.-1,09.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#34 Пн Дек 15, 2008 15:22:25 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Свет говорит: |
Только теперь коэф.перерасчета ставит не 1 как при увольнении, а коэф., соответствующий месяцу увольнения, допустим, если человек уволился в ноябре, то ставит коэф.-1,09. |
Это не страшно. Этот коэффициент нужен только для равномерного исчисления соц.налога с дохода работников нарастающим итогом с начала года, а у "упрощенцев" другая система расчета соц. налога за сотрудников
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#35 Пн Дек 22, 2008 13:19:50
|
|
|
я извеняюсь за такой вопрос- скажите,если кто знает а я могу пользоваться 1с .7.7 еще в 2009 году-это не страшно,ток можно?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#37 Пн Дек 22, 2008 13:30:38
|
|
|
Главное что Вы соблюдаете Закон "О бух.учете" и НСФО-2, по новому плану счетов, а где и в какой программе -без разницы, хоть в бумажном виде согласно утвержденным формам (журналы-ордера).
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#38 Пн Дек 22, 2008 13:33:04
|
|
|
Kitten_l-пожалуй я буду делать как вы,ну по крайней мере еще год,а там видно будет
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
можно еще вопрос-вот год сейчас закончится,нам для 1с7,7 нужен новый релиз -вопрос в том мы должны для нового года и нового релиза создать новую базу и перенести остатки,или можно на 2008год и продолжать,скажите пожалуйста???
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#39 Пн Дек 22, 2008 14:19:17
|
Сообщить модератору
|
|
*МАКС*
Если будут обновления релиза и регламентированной отчетности, то можно продолжать работать в 2009 в 1С 77. Не спешите с базой, наступит январь, расскажете какая у вас база данных подробней, тогда и можно будет решить что делать.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Vassiliy
Разобрались с расчетными листами?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#40 Пн Дек 22, 2008 15:22:28
|
Сообщить модератору
|
|
Доброго всем!
кто-нибудь может объяснить как поставить релиз 259, там 6 частей а что куда???.... раньше не делали, сами можем его обновить или нет?
1С 7.7 255 редакция 2.5....базовая сейчас
заранее спасибо!!!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#41 Пн Дек 22, 2008 15:53:47
|
|
|
не знаю,нам всегда програмист ставил,я не лезла выше головы отчеты обновить в эфно,исид-это пожалуйста,а в 1с регламентные я не умею,и релиз обновлять в тем более
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#42 Пн Дек 22, 2008 18:02:52
|
Сообщить модератору
|
|
иринк@
Сможете, только сначала сделайте резервную копию базы данных Конфигуратор\Сохранение данных. У вас 6 частей в архиве rar, должен быть установлен архиватор Winrar, тогда сможете распаковать в папку, а уже затем можно запустить setup.exe и установить в отдельную папку релиз 259.
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Если не понятно, можно все сделать по шагам и подробнее
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#43 Пн Дек 22, 2008 19:33:13
|
Сообщить модератору
|
|
Cosmo.
как сохранить резервную я знаю. как работать с раром тоже ...вопросы только в том что все 6 частей при распаковке имеют одинаковое наполнение ну внешне по крайней мере....что куда распаковать в какую папку? вместе их или каждую часть отдельно, setap из каждой делать или как?
вообще конечно более подробно было бы очень полезно, может где нибудь есть подробное описание, что б не накосячить....
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#44 Пн Дек 22, 2008 20:29:28
|
Сообщить модератору
|
|
Цитата: |
что все 6 частей при распаковке имеют одинаковое наполнение ну внешне по крайней мере |
Правильно только внешнее, при обработке первого архива Winrar сам найдет все остальные части.
Итак у вас должен быть первый файл 259KAb.part1.rar (все 6 частей должны лежать в одной папке), на нем правой кнопкой мыши появится контекстное меню там выбираем пункт "Извлечь в текущую папку", начнется распаковка и появится папка 259KAb. Внутри нее находятся папки DISK1-DISK6. Заходим в папку DISK1 там setup.exe. Если нашли напишите мне снова.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#47 Вт Дек 23, 2008 22:20:25
|
Сообщить модератору
|
|
иринк@
Далее
1. Запускаем setup.exe
2. Кнопка Далее
3. Обновление конфигурации ставим точку, кнопка Далее
4. Путь куда устанавливается "C:\Program Files\1Cv77", пусть будет такой, кнопка Далее
5. Начинается копирование файлов. Кнопка Конец
Вылетит текстовый файл порядка обновления, его можно распечатать и действовать согласно ему.
Прокомментирую этот порядок:
1. Запустите систему 1С:Предприятие в режиме "Конфигуратор".
2. Сделайте архивную копию вашей информационной базы. !!!!!!! (обязательно)
3. Вызовите режим "Загрузить измененную конфигурацию", для этого
в меню "Конфигурация" выберите пункт "Загрузить измененную
конфигурацию".
4. В запросе "Открыть файл конфигурации" выберите
файл метаданных 1Cv7.MD нового релиза конфигурации. // !!! Внимательно Он находится в папке "C:\Program Files\1Cv77\UPDATE\KzAccntB"
5. После того, как Конфигуратор выполнит анализ изменений,
будет выдано окно со списком изменений в структуре данных
конфигурации.
Нажмите в этом окне кнопку "Принять".
После этого Конфигуратор выполнит сохранение конфигурации.
Остальные пункты уже не так важны для обновления.
Запускаете базу и смотрите, что получилось, изменился ли релиз на 259. В каком состоянии счета.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#48 Чт Дек 25, 2008 13:51:53
|
|
|
скажите бухи,меня мучают сомнения,я веду учет в 1с7,7,в следующем году тоже в 7,7 собираюсь,вопрос в том релиз который надо будет наложить на базу с новыми обновлениями,для этого мне надо будет завести новую чистую базу поставить новый релиз и перенести остатки 2008года,или можно на базу 2008 года,и продолжать или так не делают. скажите а то я уже неделю голову ломаю ,не могу найти правильного решения?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Электрический мамонт
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#49 Чт Дек 25, 2008 14:04:10
|
Сообщить модератору
|
|
*МАКС* говорит: |
скажите бухи,меня мучают сомнения,я веду учет в 1с7,7,в следующем году тоже в 7,7 собираюсь,вопрос в том релиз который надо будет наложить на базу с новыми обновлениями,для этого мне надо будет завести новую чистую базу поставить новый релиз и перенести остатки 2008года,или можно на базу 2008 года,и продолжать или так не делают. скажите а то я уже неделю голову ломаю ,не могу найти правильного решения? |
Не надо ничего никуда накладывать. Очередных революций с планом счетов светлые головы пока не надумали. Работайте себе дальше спокойно, заносите данные за 2009г. Придет время - поставите обновления.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
d.Fedor
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|