Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
до 20 января: 101.01 АП по КПН за 2025г. расчет до сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 27 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23%
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 51 688
с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000.
Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
|
Списание ГСМ
|
|
#1 Пт Окт 31, 2008 18:11:46
|
|
|
Здраствуйте всем! Подскажите пожалуйста, как жить? ТОО арендует а/м, покупает бензин и газ (находимся в Актау). Но почему-то, бухгалтер просто делает авансовый отчет и расход по кассе. Топливо она не приходует и не списывает, отчет по экологии не сдается. Счета-фактуры на общую сумму по топливу разносит на услуги сторонних организаций. Я ей объясняю что это не правильно. Как быть и что делать с таким бухгалтером? И что будет по экологии? Какие штрафы нас ожидают.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Сб Ноя 01, 2008 18:14:41
|
Сообщить модератору
|
|
Aika говорит: |
Как быть и что делать с таким бухгалтером? И что будет по экологии? Какие штрафы нас ожидают. |
Что делать с бухгалтером? У Вас на выбор 3 выхода из положения. Догадайтесь, какие
...(Вы можете заменить его на другого, Вы можете обучитьего на курсах, Вы можете продолжать работать с этим ничего не меняя, полагаясь на его профессиональное суждение)
Делать ли перерасчеты назад - аналогично: Ваш выбор.
О штрафах поговорим позднее.
Для начала просмотрите материал в этой ветке:
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=4328
Если зарегистрируетесь, Вам будет легче следить за ответами, уведомления будут приходить на е-мейл.
Добавлено спустя 35 секунд:
Ой. Вы зарегистрированы, сорри
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Вт Ноя 04, 2008 12:19:27
|
|
|
Еще раз здрасти!
Я все по тому же вопросу, по поводу штрафов. Что нам грозит?
Если ни делать перерасчеты, то при проверке налоговиками они же придеруться или нет?
Заранее благодарю!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Вт Ноя 04, 2008 12:24:40
|
|
|
Aika говорит: |
Если ни делать перерасчеты, то при проверке налоговиками они же придеруться или нет? |
Вы брали зачет по НДС по этим с/ф?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
natali_astana28
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Вт Ноя 04, 2008 13:28:36
|
|
|
Да, НДС в зачет брали по счетам-фактурам. Бухгалтер собирала все чеки и в конце квартала или месяца выписывала счета-фактуры.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Вт Ноя 04, 2008 16:42:27
|
|
|
Спасибо вам огромное.
Можно еще вопросик по теме счетов-фактур.
ТОО оказывает рекламные услуги, есть клиенты которые отказались платить или не вышла реклама, но счета-фактуры выписаны, либо за одни и те же выходы выписали с/ф два раза. Если сделать дополнительные счета-фактуры задними датами за невыполненные услуги за минусом суммы, то это будет правильно или нет? И естественно отправить допотчет за прошлые кварталы.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Вт Ноя 04, 2008 16:54:11 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Aika говорит: |
сделать дополнительные счета-фактуры задними датами за невыполненные услуги за минусом суммы, то это будет правильно или нет? |
Можете и так. А чтобы не переделывать отчеты можно и текущей датой.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz
|