Автор |
Сообщение |
Тема: Срочно нужны шаблоны 200.00 за 1,2,3, квартал 2010 года! |
kseniya-i
Комментарии: 3
Видели: 5829
|
Форум: Налоговые программы. Электронные счета-фактуры. СОНО, КН Добавлено: Вс Янв 23, 2011 17:47:39 Тема: Срочно нужны шаблоны 200.00 за 1,2,3, квартал 2010 года! |
Elis3 простите, забылась, но просто сил нет уже весь интернет перерыла, только в бумажном нашла... ИЗВИНИТЕ!!!!
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Ой, еще вопросик, ну пожалуйста, срочно надо ... |
Тема: Срочно нужны шаблоны 200.00 за 1,2,3, квартал 2010 года! |
kseniya-i
Комментарии: 3
Видели: 5829
|
Форум: Налоговые программы. Электронные счета-фактуры. СОНО, КН Добавлено: Вс Янв 23, 2011 17:28:15 Тема: Срочно нужны шаблоны 200.00 за 1,2,3, квартал 2010 года! |
Бухгалтера помогите найти шаблоны форм за 1,2,3, квартал 2010 года!! |
Тема: 2010 г.: как встать в НК на рег.учет по ОВД по розничной реализации алкогольной продукции? |
kseniya-i
Комментарии: 37
Видели: 52089
|
Форум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность Добавлено: Вс Янв 23, 2011 09:37:05 Тема: 2010 г.: как встать в НК на рег.учет по ОВД по розничной реализации алкогольной продукции? |
У нас уже была проверка с налоговой на счет лицензии и регистрационной карточки, мы ее успели получить до 31 декабря 2010 года. И вот они нам интересную новость рассказали, что продлили получение реги ... |
Тема: Как правильно отразить в налоговой отчетности рефинансирование кредита из одного банка в другой? |
kseniya-i
Комментарии: 12
Видели: 13823
|
Форум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность Добавлено: Вс Янв 16, 2011 14:19:08 Тема: Как правильно отразить в налоговой отчетности рефинансирование кредита из одного банка в другой? |
Так, я и не получила ответа идут на вычет% или нет!!! Вот смотрите у нас был в банке кредит н-р 100 000 из них 30 000 осн. долг и 70 000 %, мы берем в другом банке кредит на 100 000 и оплачиваем 30000 ... |
Тема: Заполнение формы 910, если в ТОО только 1 работник - директор |
kseniya-i
Комментарии: 19
Видели: 22793
|
Форум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность Добавлено: Вс Янв 16, 2011 10:38:18 Тема: Заполнение формы 910, если в ТОО только 1 работник - директор |
Для ТОО ИП не прибавляется к среднесписочной численности сотрудников, следовательно 910.00.005=910.00.004=1. Тогда получается, что строка 910,00,010 не равна 0, а уменьшается..... |
Тема: Валютный кредит оплачен с тен. счета, как быть? |
kseniya-i
Комментарии: 8
Видели: 8377
|
Форум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика Добавлено: Чт Янв 13, 2011 20:02:25 Тема: Валютный кредит оплачен с тен. счета, как быть? |
А без конвертации вообще нельзя, потому что если мы сумму поделим на их курс, то получается нужная сумма и конвертации вообще нет? |
Тема: Удерживается ли ИПН у директора, если он является учредителем ТОО? |
kseniya-i
Комментарии: 9
Видели: 10606
|
Форум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность Добавлено: Чт Янв 13, 2011 19:59:32 Тема: Удерживается ли ИПН у директора, если он является учредителем ТОО? |
Если у него ИП, там МЗП мы не удерживаем, значит в ТОО мы можем удержать по заявлению МЗП. А СН получается тоже удерживается. |
Тема: Удерживается ли ИПН у директора, если он является учредителем ТОО? |
kseniya-i
Комментарии: 9
Видели: 10606
|
Форум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность Добавлено: Ср Янв 12, 2011 21:35:49 Тема: Удерживается ли ИПН у директора, если он является учредителем ТОО? |
Дело не в 15000 это понятно, а дело в том, что объяснили в налоговой, что директор является учредителем, да еще при том он имеет свое ИП, поэтому ИПН не удерживается, а оплачивается только соц. отчисл ... |
Тема: Валютный кредит оплачен с тен. счета, как быть? |
kseniya-i
Комментарии: 8
Видели: 8377
|
Форум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика Добавлено: Ср Янв 12, 2011 21:32:56 Тема: Валютный кредит оплачен с тен. счета, как быть? |
Так вот и проблема, в банке все руками разводят и объяснить, как это получилось сами понять не могут. Запросила акт сверки, а она у них в валюте и конвертация там не показана, просто такого числа оп ... |
Тема: Удерживается ли ИПН у директора, если он является учредителем ТОО? |
kseniya-i
Комментарии: 9
Видели: 10606
|
Форум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность Добавлено: Вт Янв 11, 2011 22:10:52 Тема: Удерживается ли ИПН у директора, если он является учредителем ТОО? |
База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=395959#395959
Добрый вечер, такой вопрос оплачивается ИПН, если директор является учредителем ТОО? З/п поставили 15000, платим ОПВ, соц.отчисления , а во ... |
Тема: Валютный кредит оплачен с тен. счета, как быть? |
kseniya-i
Комментарии: 8
Видели: 8377
|
Форум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика Добавлено: Вт Янв 11, 2011 21:50:29 Тема: Валютный кредит оплачен с тен. счета, как быть? |
Звонила в банк, как это вышло сами понять не могут, еле заставила найти хоть кур, какой был в это время, получается теперь, что у меня висит сумма. Теперь я так понимаю перекинуть с тенге на валюту? |
Тема: Как правильно сделать проводки при переброске с КБК на КБК? |
kseniya-i
Комментарии: 7
Видели: 8843
|
Форум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность Добавлено: Сб Дек 25, 2010 10:55:34 Тема: Как правильно сделать проводки при переброске с КБК на КБК? |
проводка Дт 3120 Кт 3150, 3120 закрылса, как должен, а вот 3150 упал в кредит и остаток не идет |
Тема: Как правильно сделать проводки при переброске с КБК на КБК? |
kseniya-i
Комментарии: 7
Видели: 8843
|
Форум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность Добавлено: Сб Дек 25, 2010 10:41:31 Тема: Как правильно сделать проводки при переброске с КБК на КБК? |
по лицевому нормально, а вот именно по 1С не идет |
Тема: Как правильно сделать проводки при переброске с КБК на КБК? |
kseniya-i
Комментарии: 7
Видели: 8843
|
Форум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность Добавлено: Сб Дек 25, 2010 10:39:11 Тема: Как правильно сделать проводки при переброске с КБК на КБК? |
Вот так я и сделала, но почему у меня теперь остатки на конец не идут, именно откуда забирали?
Добавлено спустя 45 секунд:
не идут по К 3150 |
Тема: Валютный кредит оплачен с тен. счета, как быть? |
kseniya-i
Комментарии: 8
Видели: 8377
|
Форум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика Добавлено: Сб Дек 25, 2010 10:35:48 Тема: Валютный кредит оплачен с тен. счета, как быть? |
Добрый день, такая ситуация у нас кредит в валюте, а банк снял деньги за кредит с тен. счета, не сделав конвертацию и теперь у меня получается, что по валюте не оплачено, а в тенге переплата? Как пра ... |
Тема: Как правильно сделать проводки при переброске с КБК на КБК? |
kseniya-i
Комментарии: 7
Видели: 8843
|
Форум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность Добавлено: Сб Дек 25, 2010 10:29:10 Тема: Как правильно сделать проводки при переброске с КБК на КБК? |
Добрый день! Как правильно сделать проводки с КБК на КБК, н-р с СН на ИПН? |
Тема: Как перечислить за сотрудника добровольные пенсионные взносы |
kseniya-i
Комментарии: 21
Видели: 28689
|
Форум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность Добавлено: Вс Ноя 21, 2010 11:08:18 Тема: Как перечислить за сотрудника добровольные пенсионные взносы |
Добрый день, а если мы поставили код не 013, а 010 это большая ошибка, и как теперь быть? |
Тема: Можно ли на всю сумму израсходованной подотчетной суммы в месяц выписать один РКО? |
kseniya-i
Комментарии: 5
Видели: 8083
|
Форум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика Добавлено: Вс Ноя 21, 2010 11:05:05 Тема: Можно ли на всю сумму израсходованной подотчетной суммы в месяц выписать один РКО? |
Добрый день, еще вопросик, РКО в подотчет сумма максимум одним разом какую можем поставить (не превышая 4 мил)? |
Тема: Как правильно оформить добровольные ОПВ по налоговой отчетности и по бух.учету? |
kseniya-i
Комментарии: 3
Видели: 5563
|
Форум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность Добавлено: Вс Ноя 14, 2010 21:55:44 Тема: Как правильно оформить добровольные ОПВ по налоговой отчетности и по бух.учету? |
Рита получается, что при оплате ставим код другой, а если уже оплатили, как обычную ОПВ? Проводки я поняла как сделать, только вот, что теперь делать?
Если н-р з/п 17000
17000-1700-6000-14952*10%=0 ... |
Тема: Можно ли на всю сумму израсходованной подотчетной суммы в месяц выписать один РКО? |
kseniya-i
Комментарии: 5
Видели: 8083
|
Форум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика Добавлено: Вс Ноя 14, 2010 21:45:24 Тема: Можно ли на всю сумму израсходованной подотчетной суммы в месяц выписать один РКО? |
Спасибо всем, у нас весь месяц он покупает кучу материалов и производит оплапту услуг, вот все чеки собираю и раз в месяц, последним числом делаю на него авансовый отчет, значит можнои РКО сделать оди ... |
Тема: Как правильно сформировать проводки при сдачи дополнительных деклараций и начислении налогов. |
kseniya-i
Комментарии: 7
Видели: 9100
|
Форум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика Добавлено: Вс Ноя 14, 2010 21:28:52 Тема: Как правильно сформировать проводки при сдачи дополнительных деклараций и начислении налогов. |
Я так и думала, Ания если не трудно напишите на примере проводки, что бы я совсем успокоилась!!! ![Rose](images/smiles/give_rose.gif) |
Тема: Как правильно сформировать проводки при сдачи дополнительных деклараций и начислении налогов. |
kseniya-i
Комментарии: 7
Видели: 9100
|
Форум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика Добавлено: Вс Ноя 14, 2010 11:38:44 Тема: Как правильно сформировать проводки при сдачи дополнительных деклараций и начислении налогов. |
Самостоятельно |
Тема: Можно ли на всю сумму израсходованной подотчетной суммы в месяц выписать один РКО? |
kseniya-i
Комментарии: 5
Видели: 8083
|
Форум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика Добавлено: Вс Ноя 14, 2010 11:28:46 Тема: Можно ли на всю сумму израсходованной подотчетной суммы в месяц выписать один РКО? |
Добрый день, такая ситуация, вся касса у ИП-ка, он сам платит за все, приносит только накладные и с/ф, я в конце месяца на него делаю авансовый отчет, вот какая сумма, получается, ставлю ему в РКО, те ... |
Тема: Если сам ИП-к вносит деньги в кассу ИП, какие проводки мы делаем? |
kseniya-i
Комментарии: 22
Видели: 30942
|
Форум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика Добавлено: Вс Ноя 14, 2010 11:21:54 Тема: Если сам ИП-к вносит деньги в кассу ИП, какие проводки мы делаем? |
Доброе день, Елена Т. вы случайно не нашли, как доказать, что деньги наши, а то я уже весь баланс пересмотрела, но может пропустила... и еще вопрос, если мы оформляем, как пай или взнос, то мы в любой ... |
Тема: Как правильно сформировать проводки при сдачи дополнительных деклараций и начислении налогов. |
kseniya-i
Комментарии: 7
Видели: 9100
|
Форум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика Добавлено: Вс Ноя 14, 2010 10:38:52 Тема: Как правильно сформировать проводки при сдачи дополнительных деклараций и начислении налогов. |
Так, мне и не ответил, какие счета ставим, из дохода прошлых лет или просто начисляем в этом периоде? |
Тема: Как правильно оформить добровольные ОПВ по налоговой отчетности и по бух.учету? |
kseniya-i
Комментарии: 3
Видели: 5563
|
Форум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность Добавлено: Вс Ноя 14, 2010 10:29:27 Тема: Как правильно оформить добровольные ОПВ по налоговой отчетности и по бух.учету? |
Доброе утро всем, как правильно оформить ОПВ добровольные по бух.учету и по налоговым декларациям? |
Тема: Как рассчитать отпускные, а затем компенсацию за неиспользованный отпуск? |
kseniya-i
Комментарии: 39
Видели: 53601
|
Форум: Труд, заработная плата, кадры, ставки, штатное расписание Добавлено: Вс Ноя 14, 2010 10:25:05 Тема: Как рассчитать отпускные, а затем компенсацию за неиспользованный отпуск? |
Здравствуйте, я понимаю, что это бред, что у человека вместо 20 или 23 дней он выходит 15 или 18 дней, но у нас в договоре обговорено, что сотрудник имеет оклад и директор сразу предупреждает, что его ... |
Тема: Переплаты и недоимки по соц. отчислениям и ОПВ |
kseniya-i
Комментарии: 9
Видели: 11769
|
Форум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика Добавлено: Пн Окт 18, 2010 11:25:12 Тема: Переплаты и недоимки по соц. отчислениям и ОПВ |
А по бух.учету закрыть можно? |
Тема: Переплаты и недоимки по соц. отчислениям и ОПВ |
kseniya-i
Комментарии: 9
Видели: 11769
|
Форум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика Добавлено: Пн Окт 18, 2010 11:18:04 Тема: Переплаты и недоимки по соц. отчислениям и ОПВ |
Если стоит переплаты, а сотрудник уже уволился? |
Тема: Переплаты и недоимки по соц. отчислениям и ОПВ |
kseniya-i
Комментарии: 9
Видели: 11769
|
Форум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика Добавлено: Пн Окт 18, 2010 11:03:21 Тема: Переплаты и недоимки по соц. отчислениям и ОПВ |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=377262
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=377270
Добрый день, если у нас у одного сотрудника переплата по соц. отчислениям, но есть переплаты ... |
Тема: Оприходывание денежных средств от розничной торговли |
kseniya-i
Комментарии: 13
Видели: 12962
|
Форум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика Добавлено: Пт Сен 10, 2010 16:18:53 Тема: Оприходывание денежных средств от розничной торговли |
Нет, почему подняла вопрос, у нас ИП, есть Ип-к, есть директор, ИП-к сам отвечает за общюю кассу, бухгалтера нет, забыла уточнить, выручку собирает директор с 2-х касс и отдает ИП-ку, поэтому основани ... |
Тема: Оприходывание денежных средств от розничной торговли |
kseniya-i
Комментарии: 13
Видели: 12962
|
Форум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика Добавлено: Пт Сен 10, 2010 13:25:02 Тема: Оприходывание денежных средств от розничной торговли |
Вот, поэтому я и писала принято от ФИО, потому что деньги он сдавал и квиток я ему отдавала, там как мы напишем принята выручка отреализации, а кому квиток отдали, как скажем.Правильно думаю? |
Тема: Оприходывание денежных средств от розничной торговли |
kseniya-i
Комментарии: 13
Видели: 12962
|
Форум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика Добавлено: Пт Сен 10, 2010 12:43:33 Тема: Оприходывание денежных средств от розничной торговли |
Короче ошибки нет большой, если написали принято от клиентов или одно время писали принято от директора ФИО, а основание выручка кассы №1 и №2, а контрогенты- "частное лици или клиенты", тож ... |
Тема: Оприходывание денежных средств от розничной торговли |
kseniya-i
Комментарии: 13
Видели: 12962
|
Форум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика Добавлено: Пт Сен 10, 2010 12:05:27 Тема: Оприходывание денежных средств от розничной торговли |
дела в том, что у меня нет кассиров, есть официанты и бармены и у них у каждого своя выручка, вечером выручку принемае директор и сдает в основную кассу, т.к. официант может работать сразу и на одной ... |
Тема: Оприходывание денежных средств от розничной торговли |
kseniya-i
Комментарии: 13
Видели: 12962
|
Форум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика Добавлено: Чт Сен 09, 2010 21:24:08 Тема: Оприходывание денежных средств от розничной торговли |
Да так и делаем, только меня смущает, как правильно будет принято от .... |
Тема: Проводки по начислению пени ОПВ и СО |
kseniya-i
Комментарии: 3
Видели: 11854
|
Форум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика Добавлено: Чт Сен 09, 2010 21:08:31 Тема: Какие проводки формируем по начислению и списанию пени по налогам и отчислениям |
Добрый вечер, помогите разобраться по на числению пени по отчислениям соц. и ОПВ, какие проводки формируем? |
Тема: Оприходывание денежных средств от розничной торговли |
kseniya-i
Комментарии: 13
Видели: 12962
|
Форум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика Добавлено: Чт Сен 09, 2010 20:55:37 Тема: Оприходывание денежных средств от розничной торговли |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=373009#373009
Добрый вечер, такой вопрос, как правильно провести деньги от клиентов, от разничной торговли, у нас бар. ПКО я пишу основание-выручка кас ... |
Тема: Прием работника, у которого есть ИП и как правильно начислить ему налоги? |
kseniya-i
Комментарии: 2
Видели: 5509
|
Форум: Труд, заработная плата, кадры, ставки, штатное расписание Добавлено: Ср Авг 11, 2010 10:43:43 Тема: Прием работника, у которого есть ИП и как правильно начислить ему налоги? |
Вообще заявление на вычет у всех беруться или только у кого есть еще доход от ИП и т.д.? |
Тема: Прием работника, у которого есть ИП и как правильно начислить ему налоги? |
kseniya-i
Комментарии: 2
Видели: 5509
|
Форум: Труд, заработная плата, кадры, ставки, штатное расписание Добавлено: Ср Авг 11, 2010 10:24:36 Тема: Прием работника, у которого есть ИП и как правильно начислить ему налоги? |
Добрый день, у нас проходит стажировку новый сотрудник, делаем ему договор, а у сотрудника есть ИП, как правильно заключить с ним договор? У нас тоже ИП, а он будет числиться обычным сотрудником? И ещ ... |
Тема: Как правильно сформировать проводки при сдачи дополнительных деклараций и начислении налогов. |
kseniya-i
Комментарии: 7
Видели: 9100
|
Форум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика Добавлено: Ср Авг 11, 2010 10:17:22 Тема: Как правильно сформировать проводки при сдачи дополнительных деклараций и начислении налогов. |
Это если за этот год, а если за прошлые года, не недо ставить из дохода прошлых лет? |
Тема: Как рассчитать отпускные, а затем компенсацию за неиспользованный отпуск? |
kseniya-i
Комментарии: 39
Видели: 53601
|
Форум: Труд, заработная плата, кадры, ставки, штатное расписание Добавлено: Пт Июл 30, 2010 13:09:44 Тема: Как рассчитать отпускные, а затем компенсацию за неиспользованный отпуск? |
1,2,3,4 не рабочие дни начинаем считать с 5 числа выпадает 3 выходных дня, получается 20 рабочих дня
Добавлено спустя 57 минут 49 секунд:
Получается и при компенсации премию не берем в расчет ил ... |
Тема: Как рассчитать отпускные, а затем компенсацию за неиспользованный отпуск? |
kseniya-i
Комментарии: 39
Видели: 53601
|
Форум: Труд, заработная плата, кадры, ставки, штатное расписание Добавлено: Пт Июл 30, 2010 11:40:01 Тема: Как рассчитать отпускные, а затем компенсацию за неиспользованный отпуск? |
Мы расчет делаем по шестидневки и если она ушла с 01,01,2009 в отпуск, то праздники не считаем.... то получается не 18, а 21 или 22 раб. дня? |
Тема: Как правильно сформировать проводки при сдачи дополнительных деклараций и начислении налогов. |
kseniya-i
Комментарии: 7
Видели: 9100
|
Форум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика Добавлено: Пт Июл 30, 2010 11:30:38 Тема: Как правильно сформировать проводки при сдачи дополнительных деклараций и начислении налогов. |
Добрый день, такой вопрос если мы сдаем допики то, как н-р нам провести проводки по бух. учету СН, ИПН за прошлые периоды? |
Тема: Как быть при перечислении излишних ОПВ и соц. отчисл |
kseniya-i
Комментарии: 14
Видели: 12486
|
Форум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика Добавлено: Пт Июл 30, 2010 11:03:31 Тема: Как быть при перечислении излишних ОПВ и соц. отчисл |
Добрый день всем! А если сотрудник уже уволился, то как быть с излишне оплаченными суммами? Ни как нельзя провести на предприятии на затраты не идущие на вычет например?
Добавлено спустя 26 секунд: ... |
Тема: Как рассчитать отпускные, а затем компенсацию за неиспользованный отпуск? |
kseniya-i
Комментарии: 39
Видели: 53601
|
Форум: Труд, заработная плата, кадры, ставки, штатное расписание Добавлено: Пт Июл 30, 2010 10:49:14 Тема: Как рассчитать отпускные, а затем компенсацию за неиспользованный отпуск? |
Ой точно извиняюсь, разовые премии не входят!!!!!! Так получается отпуск с 12,2008 мы в расчет не берем и отпусктные за 12 мес. получаются 204000 :240 дней=850 *24 дня=20400
ОПВ 2040
ИПН 3 ... |
Тема: Декларация 200,00 графа 200,00,054 правильность заполнения, если у сотрудника СН равен "0" |
kseniya-i
Комментарии: 4
Видели: 6844
|
Форум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность Добавлено: Сб Июл 24, 2010 10:33:02 Тема: Декларация 200,00 графа 200,00,054 правильность заполнения, если у сотрудника СН равен "0" |
Delfi спасибо, только точно 200.00.052 указывайте сумму не 11457, а 10603, ск-ко человек мы же уже указали в начале декларации, потом не будет ошибкой? Юнона у на ИП на ОУР. |
Тема: Как рассчитать отпускные, а затем компенсацию за неиспользованный отпуск? |
kseniya-i
Комментарии: 39
Видели: 53601
|
Форум: Труд, заработная плата, кадры, ставки, штатное расписание Добавлено: Сб Июл 24, 2010 10:26:12 Тема: Как рассчитать отпускные, а затем компенсацию за неиспользованный отпуск? |
Премию мы тогда выдали всему персоналу, работы много было т новый год. И разовые премии входят СЗП, про это я в какой то теме читалаю. 17000 потому что у нас оклад, не зависимо сколько дней выпала, гр ... |
Тема: Декларация 200,00 графа 200,00,054 правильность заполнения, если у сотрудника СН равен "0" |
kseniya-i
Комментарии: 4
Видели: 6844
|
Форум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность Добавлено: Чт Июл 22, 2010 11:49:38 Тема: Декларация 200,00 графа 200,00,054 правильность заполнения, если у сотрудника СН равен "0" |
Добрый день если у нас графа 200,00,52 н-р 11457, а графа 200,00,053-6408, но у меня у одного работника СН получается с минусом и СН равен 4195, а по строке 200,00,054 получается 5049,то ставим 4195 и ... |
Тема: Как рассчитать отпускные, а затем компенсацию за неиспользованный отпуск? |
kseniya-i
Комментарии: 39
Видели: 53601
|
Форум: Труд, заработная плата, кадры, ставки, штатное расписание Добавлено: Чт Июл 22, 2010 11:41:59 Тема: Как рассчитать отпускные, а затем компенсацию за неиспользованный отпуск? |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=378569#378569
Помогите произвести расчет. Сотрудника приняли 01,12,2008 года в отпуск пошел в январе 2010 года
12,2008-18 дней-45000(з/п + премия)
01, ... |
Тема: СН за минусом, в форме 200,00 ставим "0" или "-"? |
kseniya-i
Комментарии: 6
Видели: 8193
|
Форум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность Добавлено: Ср Июл 21, 2010 10:42:59 Тема: СН за минусом, в форме 200,00 ставим "0" или "-"? |
Добрый день, а если у нас ампит
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
Извините, если у нас графа 200,00,52 н-р 11457, а графа 200,00,053-6408, но у меня у одного работника СН получается с минусом ... |
|