Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Результатов поиска: 143
    На главную Энциклопедия Баланса
    Автор Сообщение
      Тема: Срочно нужны шаблоны 200.00 за 1,2,3, квартал 2010 года!
    kseniya-i

    Комментарии: 3
    Видели: 4864

    СообщениеФорум: Налоговые программы. Электронные счета-фактуры. СОНО, КН   Добавлено: Вс Янв 23, 2011 17:47:39   Тема: Срочно нужны шаблоны 200.00 за 1,2,3, квартал 2010 года!
    Elis3 простите, забылась, но просто сил нет уже весь интернет перерыла, только в бумажном нашла... ИЗВИНИТЕ!!!!

    Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:

    Ой, еще вопросик, ну пожалуйста, срочно надо ...
      Тема: Срочно нужны шаблоны 200.00 за 1,2,3, квартал 2010 года!
    kseniya-i

    Комментарии: 3
    Видели: 4864

    СообщениеФорум: Налоговые программы. Электронные счета-фактуры. СОНО, КН   Добавлено: Вс Янв 23, 2011 17:28:15   Тема: Срочно нужны шаблоны 200.00 за 1,2,3, квартал 2010 года!
    Бухгалтера помогите найти шаблоны форм за 1,2,3, квартал 2010 года!!
      Тема: 2010 г.: как встать в НК на рег.учет по ОВД по розничной реализации алкогольной продукции?
    kseniya-i

    Комментарии: 37
    Видели: 46559

    СообщениеФорум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность   Добавлено: Вс Янв 23, 2011 09:37:05   Тема: 2010 г.: как встать в НК на рег.учет по ОВД по розничной реализации алкогольной продукции?
    У нас уже была проверка с налоговой на счет лицензии и регистрационной карточки, мы ее успели получить до 31 декабря 2010 года. И вот они нам интересную новость рассказали, что продлили получение реги ...
      Тема: Как правильно отразить в налоговой отчетности рефинансирование кредита из одного банка в другой?
    kseniya-i

    Комментарии: 12
    Видели: 11757

    СообщениеФорум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность   Добавлено: Вс Янв 16, 2011 14:19:08   Тема: Как правильно отразить в налоговой отчетности рефинансирование кредита из одного банка в другой?
    Так, я и не получила ответа идут на вычет% или нет!!! Вот смотрите у нас был в банке кредит н-р 100 000 из них 30 000 осн. долг и 70 000 %, мы берем в другом банке кредит на 100 000 и оплачиваем 30000 ...
      Тема: Заполнение формы 910, если в ТОО только 1 работник - директор
    kseniya-i

    Комментарии: 19
    Видели: 19354

    СообщениеФорум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность   Добавлено: Вс Янв 16, 2011 10:38:18   Тема: Заполнение формы 910, если в ТОО только 1 работник - директор
    Для ТОО ИП не прибавляется к среднесписочной численности сотрудников, следовательно 910.00.005=910.00.004=1. Тогда получается, что строка 910,00,010 не равна 0, а уменьшается.....
      Тема: Валютный кредит оплачен с тен. счета, как быть?
    kseniya-i

    Комментарии: 8
    Видели: 7016

    СообщениеФорум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика   Добавлено: Чт Янв 13, 2011 20:02:25   Тема: Валютный кредит оплачен с тен. счета, как быть?
    А без конвертации вообще нельзя, потому что если мы сумму поделим на их курс, то получается нужная сумма и конвертации вообще нет?
      Тема: Удерживается ли ИПН у директора, если он является учредителем ТОО?
    kseniya-i

    Комментарии: 9
    Видели: 9120

    СообщениеФорум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность   Добавлено: Чт Янв 13, 2011 19:59:32   Тема: Удерживается ли ИПН у директора, если он является учредителем ТОО?
    Если у него ИП, там МЗП мы не удерживаем, значит в ТОО мы можем удержать по заявлению МЗП. А СН получается тоже удерживается.
      Тема: Удерживается ли ИПН у директора, если он является учредителем ТОО?
    kseniya-i

    Комментарии: 9
    Видели: 9120

    СообщениеФорум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность   Добавлено: Ср Янв 12, 2011 21:35:49   Тема: Удерживается ли ИПН у директора, если он является учредителем ТОО?
    Дело не в 15000 это понятно, а дело в том, что объяснили в налоговой, что директор является учредителем, да еще при том он имеет свое ИП, поэтому ИПН не удерживается, а оплачивается только соц. отчисл ...
      Тема: Валютный кредит оплачен с тен. счета, как быть?
    kseniya-i

    Комментарии: 8
    Видели: 7016

    СообщениеФорум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика   Добавлено: Ср Янв 12, 2011 21:32:56   Тема: Валютный кредит оплачен с тен. счета, как быть?
    Так вот и проблема, в банке все руками разводят и объяснить, как это получилось сами понять не могут. Запросила акт сверки, а она у них в валюте и конвертация там не показана, просто такого числа оп ...
      Тема: Удерживается ли ИПН у директора, если он является учредителем ТОО?
    kseniya-i

    Комментарии: 9
    Видели: 9120

    СообщениеФорум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность   Добавлено: Вт Янв 11, 2011 22:10:52   Тема: Удерживается ли ИПН у директора, если он является учредителем ТОО?
    База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=395959#395959
    Добрый вечер, такой вопрос оплачивается ИПН, если директор является учредителем ТОО? З/п поставили 15000, платим ОПВ, соц.отчисления , а во ...
      Тема: Валютный кредит оплачен с тен. счета, как быть?
    kseniya-i

    Комментарии: 8
    Видели: 7016

    СообщениеФорум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика   Добавлено: Вт Янв 11, 2011 21:50:29   Тема: Валютный кредит оплачен с тен. счета, как быть?
    Звонила в банк, как это вышло сами понять не могут, еле заставила найти хоть кур, какой был в это время, получается теперь, что у меня висит сумма. Теперь я так понимаю перекинуть с тенге на валюту?
      Тема: Как правильно сделать проводки при переброске с КБК на КБК?
    kseniya-i

    Комментарии: 7
    Видели: 7507

    СообщениеФорум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность   Добавлено: Сб Дек 25, 2010 10:55:34   Тема: Как правильно сделать проводки при переброске с КБК на КБК?
    проводка Дт 3120 Кт 3150, 3120 закрылса, как должен, а вот 3150 упал в кредит и остаток не идет
      Тема: Как правильно сделать проводки при переброске с КБК на КБК?
    kseniya-i

    Комментарии: 7
    Видели: 7507

    СообщениеФорум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность   Добавлено: Сб Дек 25, 2010 10:41:31   Тема: Как правильно сделать проводки при переброске с КБК на КБК?
    по лицевому нормально, а вот именно по 1С не идет
      Тема: Как правильно сделать проводки при переброске с КБК на КБК?
    kseniya-i

    Комментарии: 7
    Видели: 7507

    СообщениеФорум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность   Добавлено: Сб Дек 25, 2010 10:39:11   Тема: Как правильно сделать проводки при переброске с КБК на КБК?
    Вот так я и сделала, но почему у меня теперь остатки на конец не идут, именно откуда забирали?

    Добавлено спустя 45 секунд:

    не идут по К 3150
      Тема: Валютный кредит оплачен с тен. счета, как быть?
    kseniya-i

    Комментарии: 8
    Видели: 7016

    СообщениеФорум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика   Добавлено: Сб Дек 25, 2010 10:35:48   Тема: Валютный кредит оплачен с тен. счета, как быть?
    Добрый день, такая ситуация у нас кредит в валюте, а банк снял деньги за кредит с тен. счета, не сделав конвертацию и теперь у меня получается, что по валюте не оплачено, а в тенге переплата? Как пра ...
      Тема: Как правильно сделать проводки при переброске с КБК на КБК?
    kseniya-i

    Комментарии: 7
    Видели: 7507

    СообщениеФорум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность   Добавлено: Сб Дек 25, 2010 10:29:10   Тема: Как правильно сделать проводки при переброске с КБК на КБК?
    Добрый день! Как правильно сделать проводки с КБК на КБК, н-р с СН на ИПН?
      Тема: Как перечислить за сотрудника добровольные пенсионные взносы
    kseniya-i

    Комментарии: 21
    Видели: 24299

    СообщениеФорум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность   Добавлено: Вс Ноя 21, 2010 11:08:18   Тема: Как перечислить за сотрудника добровольные пенсионные взносы
    Добрый день, а если мы поставили код не 013, а 010 это большая ошибка, и как теперь быть?
      Тема: Можно ли на всю сумму израсходованной подотчетной суммы в месяц выписать один РКО?
    kseniya-i

    Комментарии: 5
    Видели: 6823

    СообщениеФорум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика   Добавлено: Вс Ноя 21, 2010 11:05:05   Тема: Можно ли на всю сумму израсходованной подотчетной суммы в месяц выписать один РКО?
    Добрый день, еще вопросик, РКО в подотчет сумма максимум одним разом какую можем поставить (не превышая 4 мил)?
      Тема: Как правильно оформить добровольные ОПВ по налоговой отчетности и по бух.учету?
    kseniya-i

    Комментарии: 3
    Видели: 4511

    СообщениеФорум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность   Добавлено: Вс Ноя 14, 2010 21:55:44   Тема: Как правильно оформить добровольные ОПВ по налоговой отчетности и по бух.учету?
    Рита получается, что при оплате ставим код другой, а если уже оплатили, как обычную ОПВ? Проводки я поняла как сделать, только вот, что теперь делать?
    Если н-р з/п 17000
    17000-1700-6000-14952*10%=0 ...
      Тема: Можно ли на всю сумму израсходованной подотчетной суммы в месяц выписать один РКО?
    kseniya-i

    Комментарии: 5
    Видели: 6823

    СообщениеФорум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика   Добавлено: Вс Ноя 14, 2010 21:45:24   Тема: Можно ли на всю сумму израсходованной подотчетной суммы в месяц выписать один РКО?
    Спасибо всем, у нас весь месяц он покупает кучу материалов и производит оплапту услуг, вот все чеки собираю и раз в месяц, последним числом делаю на него авансовый отчет, значит можнои РКО сделать оди ...
      Тема: Как правильно сформировать проводки при сдачи дополнительных деклараций и начислении налогов.
    kseniya-i

    Комментарии: 7
    Видели: 7758

    СообщениеФорум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика   Добавлено: Вс Ноя 14, 2010 21:28:52   Тема: Как правильно сформировать проводки при сдачи дополнительных деклараций и начислении налогов.
    Я так и думала, Ания если не трудно напишите на примере проводки, что бы я совсем успокоилась!!! Rose
      Тема: Как правильно сформировать проводки при сдачи дополнительных деклараций и начислении налогов.
    kseniya-i

    Комментарии: 7
    Видели: 7758

    СообщениеФорум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика   Добавлено: Вс Ноя 14, 2010 11:38:44   Тема: Как правильно сформировать проводки при сдачи дополнительных деклараций и начислении налогов.
    Самостоятельно
      Тема: Можно ли на всю сумму израсходованной подотчетной суммы в месяц выписать один РКО?
    kseniya-i

    Комментарии: 5
    Видели: 6823

    СообщениеФорум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика   Добавлено: Вс Ноя 14, 2010 11:28:46   Тема: Можно ли на всю сумму израсходованной подотчетной суммы в месяц выписать один РКО?
    Добрый день, такая ситуация, вся касса у ИП-ка, он сам платит за все, приносит только накладные и с/ф, я в конце месяца на него делаю авансовый отчет, вот какая сумма, получается, ставлю ему в РКО, те ...
      Тема: Если сам ИП-к вносит деньги в кассу ИП, какие проводки мы делаем?
    kseniya-i

    Комментарии: 22
    Видели: 27108

    СообщениеФорум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика   Добавлено: Вс Ноя 14, 2010 11:21:54   Тема: Если сам ИП-к вносит деньги в кассу ИП, какие проводки мы делаем?
    Доброе день, Елена Т. вы случайно не нашли, как доказать, что деньги наши, а то я уже весь баланс пересмотрела, но может пропустила... и еще вопрос, если мы оформляем, как пай или взнос, то мы в любой ...
      Тема: Как правильно сформировать проводки при сдачи дополнительных деклараций и начислении налогов.
    kseniya-i

    Комментарии: 7
    Видели: 7758

    СообщениеФорум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика   Добавлено: Вс Ноя 14, 2010 10:38:52   Тема: Как правильно сформировать проводки при сдачи дополнительных деклараций и начислении налогов.
    Так, мне и не ответил, какие счета ставим, из дохода прошлых лет или просто начисляем в этом периоде?
      Тема: Как правильно оформить добровольные ОПВ по налоговой отчетности и по бух.учету?
    kseniya-i

    Комментарии: 3
    Видели: 4511

    СообщениеФорум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность   Добавлено: Вс Ноя 14, 2010 10:29:27   Тема: Как правильно оформить добровольные ОПВ по налоговой отчетности и по бух.учету?
    Доброе утро всем, как правильно оформить ОПВ добровольные по бух.учету и по налоговым декларациям?
      Тема: Как рассчитать отпускные, а затем компенсацию за неиспользованный отпуск?
    kseniya-i

    Комментарии: 39
    Видели: 47628

    СообщениеФорум: Труд, заработная плата, кадры, ставки, штатное расписание   Добавлено: Вс Ноя 14, 2010 10:25:05   Тема: Как рассчитать отпускные, а затем компенсацию за неиспользованный отпуск?
    Здравствуйте, я понимаю, что это бред, что у человека вместо 20 или 23 дней он выходит 15 или 18 дней, но у нас в договоре обговорено, что сотрудник имеет оклад и директор сразу предупреждает, что его ...
      Тема: Переплаты и недоимки по соц. отчислениям и ОПВ
    kseniya-i

    Комментарии: 9
    Видели: 9937

    СообщениеФорум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика   Добавлено: Пн Окт 18, 2010 11:25:12   Тема: Переплаты и недоимки по соц. отчислениям и ОПВ
    А по бух.учету закрыть можно?
      Тема: Переплаты и недоимки по соц. отчислениям и ОПВ
    kseniya-i

    Комментарии: 9
    Видели: 9937

    СообщениеФорум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика   Добавлено: Пн Окт 18, 2010 11:18:04   Тема: Переплаты и недоимки по соц. отчислениям и ОПВ
    Если стоит переплаты, а сотрудник уже уволился?
      Тема: Переплаты и недоимки по соц. отчислениям и ОПВ
    kseniya-i

    Комментарии: 9
    Видели: 9937

    СообщениеФорум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика   Добавлено: Пн Окт 18, 2010 11:03:21   Тема: Переплаты и недоимки по соц. отчислениям и ОПВ
    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=377262
    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=377270

    Добрый день, если у нас у одного сотрудника переплата по соц. отчислениям, но есть переплаты ...
      Тема: Оприходывание денежных средств от розничной торговли
    kseniya-i

    Комментарии: 13
    Видели: 10606

    СообщениеФорум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика   Добавлено: Пт Сен 10, 2010 16:18:53   Тема: Оприходывание денежных средств от розничной торговли
    Нет, почему подняла вопрос, у нас ИП, есть Ип-к, есть директор, ИП-к сам отвечает за общюю кассу, бухгалтера нет, забыла уточнить, выручку собирает директор с 2-х касс и отдает ИП-ку, поэтому основани ...
      Тема: Оприходывание денежных средств от розничной торговли
    kseniya-i

    Комментарии: 13
    Видели: 10606

    СообщениеФорум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика   Добавлено: Пт Сен 10, 2010 13:25:02   Тема: Оприходывание денежных средств от розничной торговли
    Вот, поэтому я и писала принято от ФИО, потому что деньги он сдавал и квиток я ему отдавала, там как мы напишем принята выручка отреализации, а кому квиток отдали, как скажем.Правильно думаю?
      Тема: Оприходывание денежных средств от розничной торговли
    kseniya-i

    Комментарии: 13
    Видели: 10606

    СообщениеФорум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика   Добавлено: Пт Сен 10, 2010 12:43:33   Тема: Оприходывание денежных средств от розничной торговли
    Короче ошибки нет большой, если написали принято от клиентов или одно время писали принято от директора ФИО, а основание выручка кассы №1 и №2, а контрогенты- "частное лици или клиенты", тож ...
      Тема: Оприходывание денежных средств от розничной торговли
    kseniya-i

    Комментарии: 13
    Видели: 10606

    СообщениеФорум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика   Добавлено: Пт Сен 10, 2010 12:05:27   Тема: Оприходывание денежных средств от розничной торговли
    дела в том, что у меня нет кассиров, есть официанты и бармены и у них у каждого своя выручка, вечером выручку принемае директор и сдает в основную кассу, т.к. официант может работать сразу и на одной ...
      Тема: Оприходывание денежных средств от розничной торговли
    kseniya-i

    Комментарии: 13
    Видели: 10606

    СообщениеФорум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика   Добавлено: Чт Сен 09, 2010 21:24:08   Тема: Оприходывание денежных средств от розничной торговли
    Да так и делаем, только меня смущает, как правильно будет принято от ....
      Тема: Проводки по начислению пени ОПВ и СО
    kseniya-i

    Комментарии: 3
    Видели: 10856

    СообщениеФорум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика   Добавлено: Чт Сен 09, 2010 21:08:31   Тема: Какие проводки формируем по начислению и списанию пени по налогам и отчислениям
    Добрый вечер, помогите разобраться по на числению пени по отчислениям соц. и ОПВ, какие проводки формируем?
      Тема: Оприходывание денежных средств от розничной торговли
    kseniya-i

    Комментарии: 13
    Видели: 10606

    СообщениеФорум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика   Добавлено: Чт Сен 09, 2010 20:55:37   Тема: Оприходывание денежных средств от розничной торговли
    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=373009#373009

    Добрый вечер, такой вопрос, как правильно провести деньги от клиентов, от разничной торговли, у нас бар. ПКО я пишу основание-выручка кас ...
      Тема: Прием работника, у которого есть ИП и как правильно начислить ему налоги?
    kseniya-i

    Комментарии: 2
    Видели: 4779

    СообщениеФорум: Труд, заработная плата, кадры, ставки, штатное расписание   Добавлено: Ср Авг 11, 2010 10:43:43   Тема: Прием работника, у которого есть ИП и как правильно начислить ему налоги?
    Вообще заявление на вычет у всех беруться или только у кого есть еще доход от ИП и т.д.?
      Тема: Прием работника, у которого есть ИП и как правильно начислить ему налоги?
    kseniya-i

    Комментарии: 2
    Видели: 4779

    СообщениеФорум: Труд, заработная плата, кадры, ставки, штатное расписание   Добавлено: Ср Авг 11, 2010 10:24:36   Тема: Прием работника, у которого есть ИП и как правильно начислить ему налоги?
    Добрый день, у нас проходит стажировку новый сотрудник, делаем ему договор, а у сотрудника есть ИП, как правильно заключить с ним договор? У нас тоже ИП, а он будет числиться обычным сотрудником? И ещ ...
      Тема: Как правильно сформировать проводки при сдачи дополнительных деклараций и начислении налогов.
    kseniya-i

    Комментарии: 7
    Видели: 7758

    СообщениеФорум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика   Добавлено: Ср Авг 11, 2010 10:17:22   Тема: Как правильно сформировать проводки при сдачи дополнительных деклараций и начислении налогов.
    Это если за этот год, а если за прошлые года, не недо ставить из дохода прошлых лет?
      Тема: Как рассчитать отпускные, а затем компенсацию за неиспользованный отпуск?
    kseniya-i

    Комментарии: 39
    Видели: 47628

    СообщениеФорум: Труд, заработная плата, кадры, ставки, штатное расписание   Добавлено: Пт Июл 30, 2010 13:09:44   Тема: Как рассчитать отпускные, а затем компенсацию за неиспользованный отпуск?
    1,2,3,4 не рабочие дни начинаем считать с 5 числа выпадает 3 выходных дня, получается 20 рабочих дня

    Добавлено спустя 57 минут 49 секунд:

    Получается и при компенсации премию не берем в расчет ил ...
      Тема: Как рассчитать отпускные, а затем компенсацию за неиспользованный отпуск?
    kseniya-i

    Комментарии: 39
    Видели: 47628

    СообщениеФорум: Труд, заработная плата, кадры, ставки, штатное расписание   Добавлено: Пт Июл 30, 2010 11:40:01   Тема: Как рассчитать отпускные, а затем компенсацию за неиспользованный отпуск?
    Мы расчет делаем по шестидневки и если она ушла с 01,01,2009 в отпуск, то праздники не считаем.... то получается не 18, а 21 или 22 раб. дня?
      Тема: Как правильно сформировать проводки при сдачи дополнительных деклараций и начислении налогов.
    kseniya-i

    Комментарии: 7
    Видели: 7758

    СообщениеФорум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика   Добавлено: Пт Июл 30, 2010 11:30:38   Тема: Как правильно сформировать проводки при сдачи дополнительных деклараций и начислении налогов.
    Добрый день, такой вопрос если мы сдаем допики то, как н-р нам провести проводки по бух. учету СН, ИПН за прошлые периоды?
      Тема: Как быть при перечислении излишних ОПВ и соц. отчисл
    kseniya-i

    Комментарии: 14
    Видели: 11073

    СообщениеФорум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика   Добавлено: Пт Июл 30, 2010 11:03:31   Тема: Как быть при перечислении излишних ОПВ и соц. отчисл
    Добрый день всем! А если сотрудник уже уволился, то как быть с излишне оплаченными суммами? Ни как нельзя провести на предприятии на затраты не идущие на вычет например?

    Добавлено спустя 26 секунд: ...
      Тема: Как рассчитать отпускные, а затем компенсацию за неиспользованный отпуск?
    kseniya-i

    Комментарии: 39
    Видели: 47628

    СообщениеФорум: Труд, заработная плата, кадры, ставки, штатное расписание   Добавлено: Пт Июл 30, 2010 10:49:14   Тема: Как рассчитать отпускные, а затем компенсацию за неиспользованный отпуск?
    Ой точно извиняюсь, разовые премии не входят!!!!!! Shocked Так получается отпуск с 12,2008 мы в расчет не берем и отпусктные за 12 мес. получаются 204000 :240 дней=850 *24 дня=20400
    ОПВ 2040
    ИПН 3 ...
      Тема: Декларация 200,00 графа 200,00,054 правильность заполнения, если у сотрудника СН равен "0"
    kseniya-i

    Комментарии: 4
    Видели: 5706

    СообщениеФорум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность   Добавлено: Сб Июл 24, 2010 10:33:02   Тема: Декларация 200,00 графа 200,00,054 правильность заполнения, если у сотрудника СН равен "0"
    Delfi спасибо, только точно 200.00.052 указывайте сумму не 11457, а 10603, ск-ко человек мы же уже указали в начале декларации, потом не будет ошибкой? Юнона у на ИП на ОУР.
      Тема: Как рассчитать отпускные, а затем компенсацию за неиспользованный отпуск?
    kseniya-i

    Комментарии: 39
    Видели: 47628

    СообщениеФорум: Труд, заработная плата, кадры, ставки, штатное расписание   Добавлено: Сб Июл 24, 2010 10:26:12   Тема: Как рассчитать отпускные, а затем компенсацию за неиспользованный отпуск?
    Премию мы тогда выдали всему персоналу, работы много было т новый год. И разовые премии входят СЗП, про это я в какой то теме читалаю. 17000 потому что у нас оклад, не зависимо сколько дней выпала, гр ...
      Тема: Декларация 200,00 графа 200,00,054 правильность заполнения, если у сотрудника СН равен "0"
    kseniya-i

    Комментарии: 4
    Видели: 5706

    СообщениеФорум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность   Добавлено: Чт Июл 22, 2010 11:49:38   Тема: Декларация 200,00 графа 200,00,054 правильность заполнения, если у сотрудника СН равен "0"
    Добрый день если у нас графа 200,00,52 н-р 11457, а графа 200,00,053-6408, но у меня у одного работника СН получается с минусом и СН равен 4195, а по строке 200,00,054 получается 5049,то ставим 4195 и ...
      Тема: Как рассчитать отпускные, а затем компенсацию за неиспользованный отпуск?
    kseniya-i

    Комментарии: 39
    Видели: 47628

    СообщениеФорум: Труд, заработная плата, кадры, ставки, штатное расписание   Добавлено: Чт Июл 22, 2010 11:41:59   Тема: Как рассчитать отпускные, а затем компенсацию за неиспользованный отпуск?
    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=378569#378569

    Помогите произвести расчет. Сотрудника приняли 01,12,2008 года в отпуск пошел в январе 2010 года
    12,2008-18 дней-45000(з/п + премия)
    01, ...
      Тема: СН за минусом, в форме 200,00 ставим "0" или "-"?
    kseniya-i

    Комментарии: 6
    Видели: 6731

    СообщениеФорум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность   Добавлено: Ср Июл 21, 2010 10:42:59   Тема: СН за минусом, в форме 200,00 ставим "0" или "-"?
    Добрый день, а если у нас ампит

    Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:

    Извините, если у нас графа 200,00,52 н-р 11457, а графа 200,00,053-6408, но у меня у одного работника СН получается с минусом ...
     
    Страница 1 из 3 На страницу
    1, 2, 3  След.

    Часовой пояс: GMT + 6
     
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz