Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    себестоимость пшеницы
    ТОО арендовало землю для посева пшеницы,как применить льготу?
    Прием платежей от частных лиц без ККМ
    Прием платежей-оформление в 1с
    Прием на работу и военкомат
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    прием пшеницы на помол     
    ainyr
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пт Ноя 16, 2007 12:43:40 Сообщить модератору   

    Мы приняли пшеницу на помол помогите оформит процесс бух проводками

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ИМХО
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пт Ноя 16, 2007 13:01:49 Сообщить модератору   

    Забалансовый счет - "Материалы, принятые в переработку"

    Напомню на забал.счетах двойноой проводки не делают.

    Ну а за вашу работу надо просто предявить счет за выполненную работу (АВР и СФ).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #3 Пт Ноя 16, 2007 13:48:38 Сообщить модератору   

    Спасибо что откликнулись, то есть просто счет на оказанную услугу его закрыт оприходовав разницу то есть он нам сдал 100 тонн пшеницы получиль 63 тонн муки мы за работу удержали 5 тонн муки. Я если материал принятый на переработку показываю на забалансовом счете как быть отчетом производство? Каждая смена после окончания работы каждый день сдает отчет по выходу и на основание этих отчетов я приходую готовую продукцию с производство как быть с этими отчетами?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ИМХО
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пт Ноя 16, 2007 14:56:48 Сообщить модератору   

    А так вы оплату берете в натуре?
    Это кое-что меняет. Есть два способа отражения этих оперций.
    1) Приходуете от клиента 100 тонн пшеницы. Затем прогоняете их через производство и потом приходуете готовую продукцию (муку 63 или 68 тонн?). Затем ему отдаете его часть (продаете муку), а ваша часть оставется у вас в качестве погашения их долга.
    2) приходуете от клиента (надо чтоб они вам дали накладную + СФ) сколько себе забрали муки (кол-во и цену смотреть по договору).
    А ему выставляете АВР + СФ.

    А вот насчет самих материалов принятых в переработку по теории их нельзя приходывать т.к. они вам не принадлежат.
    Но при первом способе (натуроплата) можно фактически считать, что пшеница ваша т.е. вы его купили. А продали им обратно уже другой товар - муку.

    Какой спогсоб предпочтете - выбирать вам!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ainyr
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пт Ноя 16, 2007 15:06:22 Сообщить модератору   

    Право собственности на пшеницу нам не принадлежит. Физ лицо завез нам 100 тонн пшеницы через 2 дня забрал 63 тонн муки. Я с ним заключила договор на помол. 100 пшеницы не сырье так что не могу оприходывать на дт201 кт671 (ничего что по КСБУ, с 4-х значными счетами я еще путаюсь) тогда на производство дт 900 кт ЧТО, ведь по отчетам мельников приходую готовую продукцию дт 221 кт 900 то есть у мельников оно в отчете в общем отражается там ведь не видно чье зерно за смену мололи.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ИМХО
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Пт Ноя 16, 2007 15:15:30 Сообщить модератору   

    В таком случае Ainyr
    Делайте как в первый раз посоветовал... Просто надо будет вести четкий учет ОТ КОГО СКОЛЬКО (на какую сумму) ВЗЯЛИ ЗЕРНА...
    Но это вообщем-то не бухгалтерский, а производственный, технический учет...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ainyr
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пт Ноя 16, 2007 15:18:45 Сообщить модератору   

    Не могу принят потому что он не поставщик, а если даже оформить как поставки пшеницы Дт 201 Кт 671 он физ лицо я теряю НДС потому, что оприходовав с производство готовую продукцию я его реализовываю с НДС. Мне хотелось бы знать есть ли возможность его оприходовать как то временно и отправить на производство отдельно и выход зафиксировать отдельно. Разницу 5 тонн закрыт взаиморасчетом то есть закрыть услуги помола (выставить счет на оказанную услуги помола)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Искандер
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Пт Ноя 16, 2007 16:49:33 Сообщить модератору   

    Вы сами себе ответили:
    Ainyr говорит:
    (выставить счет на оказанную услуги помола)


    Ваше предприятие оказывает услугу (назовем ее услуга A) другому предприятию.

    Что входит в стоимость услуги A (для вашей фирмы)?

    Ответ - (рассуждаем как экономисты):
    1) Зарплата рабочих, занятых на помоле зерна;
    2) Израсходованные (при оказании услуги помола) материалы вашей фирмы (ваши активы): мешки, нитки для мешков;
    3) Часть административных расходов (счета 8XX);
    4) Коммунальные(электричество,вода и т.д.)
    5) Прибыль нормативная;
    6) НДС.

    Учет принятой муки (в вашем примере) ведется на забалансовом счете.
    Т.е. приход/расход внути забалансового счета.

    И, самое главное, как вы обратили внимание:
    Данная мука в перечень составляющих стоимости услуги A не входит.

    P.S. Это мое личное мнение, чисто теоретические выкладки. Допустимо ли такое на практике - решать вам (или другим участникам форума).
    Удачи!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ИМХО
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Пт Ноя 16, 2007 16:59:49 Сообщить модератору   

    Ainyr говорит:
    Мне хотелось бы знать есть ли возможность его оприходовать как то временно и отправить на производство отдельно и выход зафиксировать отдельно.


    Да можно. Создаете в Ексель табличку и записывает от кого, сколько, когда и чего приняли. Потома можно суммировать сколько всего скажем от ТОО "ААА" приняли, какого класса и по какой цене.
    Соответсвенно можно вчислить сколько вы ему должны.


    Ainyr говорит:
    Разницу 5 тонн закрыт взаиморасчетом то есть закрыть услуги помола (выставить счет на оказанную услуги помола)


    Взаиморасчет подразумевает, что ВЫ - ему, а ОН - вам чего-то поставил. А если он "Не поставщик", то что вы от него хотите???

    Совет: Рисуйте схемы на бумаге. Со стрелочками. А потом рисуйте проводки. Все нестыковки сразу вылезут. Будет понятно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Искандер
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Пт Ноя 16, 2007 17:19:39 Сообщить модератору   

    Добавлю к:
    Искандер говорит:
    И, самое главное, как вы обратили внимание:
    Данная мука в перечень составляющих стоимости услуги A не входит.

    Т.е. никаких проводок, связанных с мукой в Балансе вашей фирмы делать не нужно.
    Что и требовалось доказать Wink

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #11 Пт Ноя 16, 2007 18:10:54 Сообщить модератору   

    Простите конечно меня но я ни как не поиму если я пшеницу давальческую не приходи отчет мельника за эти две смены значить надо убрать потому что зерно как оприходовать не знаю он мне не поставщик. если я не беру отчет мельников то и муки естественно нет только по бухгалтерии идет оказание услуги которая закрывается натур оплатой что тогда делать с договором который я заключила с физ лицом.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #12 Пт Ноя 16, 2007 18:21:21 Сообщить модератору   

    Айнур!
    А почему вы не спрашиваете как приходовать зерноотходы и отруби, которые тоже появляются после перемола зерна?
    Что Вы с ними делать будите?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Искандер
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Пн Ноя 19, 2007 09:35:29 Сообщить модератору   

    Anonymous говорит:
    Простите конечно меня но я ни как не поиму если я пшеницу давальческую не приходи отчет мельника за эти две смены значить надо убрать потому что зерно как оприходовать не знаю он мне не поставщик. если я не беру отчет мельников то и муки естественно нет только по бухгалтерии идет оказание услуги которая закрывается натур оплатой что тогда делать с договором который я заключила с физ лицом.


    Понимай как хочешь Smile .
    Нужно расставлять запятые, выделять абзацами, выделять главный вопрос.

    Это сообщение, например, написано понятно:
    Anonymous говорит:

    Айнур!
    А почему вы не спрашиваете как приходовать зерноотходы и отруби, которые тоже появляются после перемола зерна?
    Что Вы с ними делать будите?


    Каков вопрос - такой ответ Wink

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ainyr
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Пн Ноя 19, 2007 13:54:59 Сообщить модератору   

    Уважаемый Искендир если не знаете решение этои задачи не надо злиться.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Искандер
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Пн Ноя 19, 2007 14:07:47 Сообщить модератору   

    Я и не злюсь.
    Просто написано непонятно.
    А решение уже написано.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ainyr
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Пн Ноя 19, 2007 14:48:01 Сообщить модератору   

    решение? Не вижу. Решение как экономит какие стати затрат относятся на определение стоимости это я сама знаю. Меня интересовал как оприходовать зерно. Но думаю я справилась. Спасибо что не отказали.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz