Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Учет в турагенстве
    Бухгалтерский и налоговый учет в турагенстве
    Учет продажи авиа и ж/д билетов
    Реализация билетов на ЭКСПО сотрудникам - учет
    Аптека. Как вести учет ТМЗ? Бух.учет ...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как в турагенстве вести учет реализованных билетов     
    Kerida
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Ср Сен 17, 2008 17:13:05 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=309955#309955
    Добрый вечер, есть бухгалтера работающие в тур.агенстве? Я столкнулась со сложностью, так не знаю тонкостей учета в туризме. Мы работаем на корпоративе с авиаагенством, но оно не выписывает нам счет-фактуру на проданные билеты, А по окончанию месяца мы выставляем им билет на сумму комиссии. Как вести отражение в бухгалтерии приема денег от клиентов за билеты, если потом все эти деньги мы отвозим в авиаагенство. Получается у меня зависает счет 1210, и потом 3310. Как их правильно закрыть? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kerida
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Ср Сен 17, 2008 22:56:06 Сообщить модератору   

    Что тут нет бухгалтеров, которые работают в сфере туризма, да, не повезло мне Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Сен 18, 2008 08:18:40   

    Kerida
    Kerida говорит:
    у меня зависает счет 1210, и потом 3310. Как их правильно закрыть?

    Взаимозачетом.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Баги
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Апр 01, 2009 16:11:10   

    Kerida говорит:
    Что тут нет бухгалтеров, которые работают в сфере туризма, да, не повезло мне Crying or Very sad

    Здравствуйте! ну что вы разобрались? я тоже сейчас столкнулась с такой же проблемой. перечитала все темы подходящие, ответа убедительного так и не нашла(((... Вы теперь поопытнее будете, может чего и подскажите)))). Жду...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    express
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Апр 01, 2009 17:14:28   

    я лично делаю ручную операцию 1210 -3310, где 1210 указываю частное лицо, а на 3310 ставлю у кого приобрели а/б, а на комиссию, которую мы получим делаю ПКО

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ксения0306
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Ср Июл 29, 2009 16:17:18 Сообщить модератору   

    А я проданные билеты (они же по кассе проходят) ставлю на 3397 и отправляю фирме у которой взяла билеты на реализацию тоже с 3397 а комиссию свою выставляю сч. фактурой.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Галина К
    Коллега
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Ноя 13, 2009 17:41:04   

    Ксения0306 говорит:
    А я проданные билеты (они же по кассе проходят) ставлю на 3397 и отправляю фирме у которой взяла билеты на реализацию тоже с 3397 а комиссию свою выставляю сч. фактурой.

    Ксения0306, не сочтите за труд, конкретней опишите проводки.
    Мы субагенты, ИП на ОУР.
    В турагентствах многие ведут бух.учет через 3397. Так как деньги за а/билеты через кассу проходят, а НСФ от агентов не получаем (их деньги у нас только на хранении согласно договора),
    а на свою комиссию НСФ выставляем агенту.
    1)Поступление денег в кассу (продажа а/билета)
    2) Выдача в под отчет.
    3) Сдача выручки агенту (погашение краткосрочной кредиторской задолжности по 3397)
    4) и как вы закрываете сумму комиссии по году? (на 7470 с последующим 5510 ? )
    поделитесь, кто знает.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zhazira Hasanov
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Янв 22, 2013 17:36:13   

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста , покупателю а\б выдается СФ на полную сумму или на сумму комиссии

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Avail
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Вт Янв 22, 2013 18:37:34 Сообщить модератору   

    Zhazira Hasanov, Если у вас есть соответствующий договор комиссии или поручения с вашим поставщиком билетов, то реализация по таким договорам не будет являться оборотом по реализации для НДС согл. ст. 233 и 233-1 НК, соответственно в СФ вы будете указывать только свою комиссию.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Силантьева Олеся
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Окт 23, 2014 16:11:17   

    Помогите, совсем запуталась. Мы Турагенты.У нас ТОО на ОУР без НДС. Какие документы проводить в 1с 8 на сумму полученной комиссии и на кого закрывать эту комиссию на туроператора или туриста?
    Мои проводки:
    дт 1010 кт 1210 покупатель оплатил тур
    дт 1251 кт 1010 выдано в подотчет
    дт 3397 кт 1251 оплачено туроператору
    дт 1210 кт 3397 реализация тура покупателю
    дт 1210 кт 6010 комиссион. вознаграждение на туроператора
    дт 3397 кт 1210 закрытие дт/кт задолженности на туроператора

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz