Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Может ли ИП иметь структурные подразделения?
    Иные обособленные структурные подразделения и ИП упрощенка
    Филиалы, структурные подразделения, учет, вопросы и ответы
    Структурные подразделения юридического лица (отчетность, бухучет и др.)
    Вебинар 3 мая 13:00 (по времени Астан...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Форма 431.00 для расчета акциза за структурные подразделения (2013г.)     
    Элика
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Фев 08, 2013 09:34:28   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=557133#557133

    Здравствуйте. Подскажите,пожалуйста. В КН на 2013 год,нет формы 431 (расчет акциза за структурное подразделение или объекты,связанные с налогообложением). Нужно ли ее сдавать за декабрь 2012 г? И в 2013 вместо нее не нужно сдавать 421?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    naruto.aiman
    Инженер знаний
    Спасибки: +285 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Фев 08, 2013 10:52:17 Сказали Спасибо❤   

    Элика говорит:
    В КН на 2013 год,нет формы 431 (расчет акциза за структурное подразделение или объекты,связанные с налогообложением). Нужно ли ее сдавать за декабрь 2012 г?

    Считаю нужно сдавать за декабрь 2012 эту форму, согласно постановления Правительства РК от 08.11.11 г. № 1310, в соответствии с пунктом 2 статьи 63 НК РК с 1 января 2012 года утверждены:
    ... 21) форма расчета акциза за структурное подразделение или объекты, связанные с налогообложением, и правила ее составления (форма 431.00);

    Элика говорит:
    И в 2013 вместо нее не нужно сдавать 421?

    Нужно сдавать фно 421 с 2013года. В 2013году объединены фно 431 и фно 421 в одну - фно 421 согласно постановления Правительства РК от 30.11.2012г. № 1518

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elena Sergeevna
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пн Фев 25, 2013 08:59:53   

    Добрый день, коллеги. Кто заполнял ФНО 421, объясните пожалуйста для чего и в каких случаях, нужно заполнять на первой странице декларации два раза код налогового управления? У нас филиал зарегистрирован в одном НУ, в этом же районе есть объекты налогообложения, так же имеются объекты еще в 7-ми районах. Просто уже есть проблемы при отправке и разноске данной формы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    naruto.aiman
    Инженер знаний
    Спасибки: +285 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пн Фев 25, 2013 10:03:41   

    Elena Sergeevna говорит:
    объясните пожалуйста для чего и в каких случаях, нужно заполнять на первой странице декларации два раза код налогового управления?

    по Правилу: "7) код налогового органа:
    в строке А указывается код налогового органа по месту регистрационного учета объекта, связанного с налогообложением;
    в строке В указывается код налогового органа по месту регистрационного учета структурного подразделения юридического лица"
    Указывали код налогового органа филиала в строках А и В?

    Elena Sergeevna говорит:
    У нас филиал зарегистрирован в одном НУ, в этом же районе есть объекты налогообложения, так же имеются объекты еще в 7-ми районах.

    В этих семи районах тоже зарегистрированы как структурные подразделения?

    Elena Sergeevna говорит:
    Просто уже есть проблемы при отправке и разноске данной формы.

    Вы обращались в отдел акциза в НК?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elena Sergeevna
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пн Фев 25, 2013 10:17:26   

    1.Первый раз я указала код в строках А и В, т.е в строке А - код НУ по месту регистрационного учета объекта, связанного с налогообложением; в строке В - по месту регистрационного учета структурного подразделения юридического лица" , причем код НУ в строке А отличался от кода в строке В, т.е. расчет был составлен за объекты налогообложения находящиеся в не в том НУ, где зарегистрирован сам филиал.
    2. В остальных семи районах мы зарегистрированы не как структурные подразделения (как структурное, зарегистрированы только в одном НУ), а по месту нахождения объектов налогообложения.
    3. В отделе акциза НК, пока не могут дать четких разъяснений.

    Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:

    Причем первый раз декларация "Принята" и "Разнесена", Во второй раз, сделала все тоже самое, только расчет отправила за объекты в другом НО(строка А), в строке В указала все тот же код НО по месту регистрации филиала", декларация "принята" но в статусе ФНО стоит "Ошибка разноски", причина: "Ранее уже был получен "очередной документ с указанным кодом, за указанный период(в т.ч. с одинаковыми реквизитами контракта) в данном НО".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    naruto.aiman
    Инженер знаний
    Спасибки: +285 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пн Фев 25, 2013 10:40:30   

    Elena Sergeevna говорит:
    У нас филиал зарегистрирован в одном НУ, в этом же районе есть объекты налогообложения

    Возможно указывать тот район, куда платите за акциз.

    Elena Sergeevna говорит:
    В отделе акциза НК, пока не могут дать четких разъяснений.

    Напишите в городской отдел акциза НК.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elena Sergeevna
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пн Фев 25, 2013 10:48:27   

    Спасибо за разъяснения.
    naruto.aiman говорит:
    Возможно указывать тот район, куда платите за акциз.

    Так мы платим во все НО где зарегистрированы наши объекты. просто в 431 форме на первой странице расчета указывался код НО только один раз, он же повторялся на последней странице, а в новой форме - две строки с указанием кодов НО, поэтому и возник такой вопрос:
    Elena Sergeevna говорит:
    для чего и в каких случаях, нужно заполнять на первой странице декларации два раза код налогового управления

    А письмо конечно напишу, как то же надо решать проблему, просто думала кто нибудь сталкивался уже с подобным вопросом.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    naruto.aiman
    Инженер знаний
    Спасибки: +285 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пн Фев 25, 2013 11:04:02   

    Elena Sergeevna говорит:
    просто в 431 форме на первой странице расчета указывался код НО только один раз

    А если оставить этот код в строке А, а вторую строку В пустую. Если заполнить строку В, будет несоответствие:
    Elena Sergeevna говорит:
    причем код НУ в строке А отличался от кода в строке В, т.е. расчет был составлен за объекты налогообложения находящиеся в не в том НУ, где зарегистрирован сам филиал.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz