Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 мая: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 мая: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 1 квартал 2024г.
до 15 мая: 701.01, изменения по состоянию на 1 мая 2024 г.
до 15 мая: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 1 квартал 2024г.
до 20 мая: 328.00 (импорт в апреле)
до 20 мая: 851.00 (договор с апреля), 870.00 (разрешит.док.за апрель)
Сроки уплаты:
до 20 мая:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в апреле (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за апрель)
до 27 мая:
- АП по КПН за май (ф.101.02);
- НДС за 1 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 1 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- Единый налог (ф.200.00,910.00)
- платежи по земельному налогу и налогу на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за апрель)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в апреле)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Постановка ККМ на учет в налоговом комитете по месту проживания ИП
    Снятие с регистрационного учета в налоговом комитете
    В налоговом комитете велели сдать допку по ф.200.
    Нужно ли регистрировать Учетную политику в Налоговом комитете
    Нужно ли регистрировать транспорт в Н...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Сдавали ф. 870, но в Налоговом комитете на учет не вставали. Что делать?     
    Alena_buh
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Ср Фев 24, 2010 09:37:41 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=314621#314621

    А у меня вопрос что мне делать, у меня за третий и четвертый кварталы сданы 870 ф. по эмиссии в окр. среду, теперь меня вызывают в налоговую с договором, я не знала, что его надо было еще в прошлом году как объект регистрировать, а теперь вдруг у меня будут штрафы, может мне проще эти две счет-фактуры по гелиосу выкинуть или реестра подать на минус, потому как эта сумма по бензину существенно не влияет, ни на НДС, ни на расходы. ?????!!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    AlSer
    Резидент Баланса
    Спасибки: +82 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Чт Мар 04, 2010 13:54:49   

    Alena_buh говорит:
    А у меня вопрос что мне делать, у меня за третий и четвертый кварталы сданы 870 ф. по эмиссии в окр. среду, теперь меня вызывают в налоговую с договором, я не знала, что его надо было еще в прошлом году как объект регистрировать, а теперь вдруг у меня будут штрафы, может мне проще эти две счет-фактуры по гелиосу выкинуть или реестра подать на минус, потому как эта сумма по бензину существенно не влияет, ни на НДС, ни на расходы. ?????!!!!


    Можно конечно изъять из учета приходные документы и отправить "минусовую" ф.870, но как Вы объясните инспектору, что Вас заставило вдруг отправить ф.870?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татьяна*
    Резидент Баланса
    Спасибки: +77 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Мар 04, 2010 14:11:04   

    Alena_buh говорит:
    может мне проще эти две счет-фактуры по гелиосу выкинуть или реестра подать на минус

    не стоит, по камеральному контролю выйдет расхождение, лучше заплатите штраф и сдайте дополнительную отчетность

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Людмила С.
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Чт Мар 04, 2010 14:16:51 Сообщить модератору   

    Если у вас немного таких чеков на бензин можете вытащить из зачета потом подать заявление на отзыв налоговой отчетности в связи с тем что у вас нет обеъктов для исчисления платы как ошибочно представленную заявление можно отправить по почте так как является формой налоговой отчетности. Однако надо еще внимательно рассмотреть ситуацию почему вы взяли себе в зачет бензин у Вас есть договор на аренду авто транспорта? Если да то с кем ? Потому что возникает обязательство по сдаче ФНО у арендодателя а он сдавал? Есть конечно еще вариант подать заявление и просить что бы вам отменили адм.ответственость со статьей 68 КОАП.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Наталья 1108
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пт Мар 05, 2010 17:23:43 Сообщить модератору   

    Alena_buh говорит:
    А у меня вопрос что мне делать, у меня за третий и четвертый кварталы сданы 870 ф. по эмиссии в окр. среду, теперь меня вызывают в налоговую с договором, я не знала, что его надо было еще в прошлом году как объект регистрировать, а теперь вдруг у меня будут штрафы, может мне проще эти две счет-фактуры по гелиосу выкинуть или реестра подать на минус, потому как эта сумма по бензину существенно не влияет, ни на НДС, ни на расходы. ?????!!!!

    А почему они Вас вызывают? У Вас что отражено в 870? Я так поняла, что Вы гсм использовали на собственные нужды? Какой у Вас договор требует налоговая?
    Может Вы просто галочку по объектам обложения поставили не там в форме 870, поэтому Вас и вызывают?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    АФРИКА
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Пт Мар 05, 2010 19:50:02 Сообщить модератору   

    Alena_buh. У нас аналогичная ситуация. 870 - статус ошибка разноски, оплата не падает на лицевой. В НУ сдали ф.17, сказали ждать, когда все сделают в ручную.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    buh1973
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пт Мар 05, 2010 22:38:17 Сообщить модератору   

    У нас была похожая ситуация: возникли обязательства по 870.00 форме, заполнили, отправили, заплатили, а на лицевой не садились ни декларация, ни сумма уплаты налога. Пошли в налоговую, там потребовали заполнить заявление и приложить нотариально заверенную форму договора аренды (в нашем случае автомобиль был в аренде). Лицевой счет на ЗОС завели - и все село как положено. А через время пришло по почте уведомление - вызывают в налоговый комитет в отдел аудита юридических лиц. В налоговой показали инспектору декларации, квитанции об оплате и вопрос отпал сам собой. В последствии я выяснила, что уведомление налоговая отправила когда на лицевом висела уплата, но не было начисления. Вам мой совет: сходите сначала к инспектору на группу, сделайте лицевой на ЗОС и все у вас сядет, тем более декларации у вас отправлены. Не мойму за что штраф платить?!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Пт Мар 05, 2010 22:47:38 Сообщить модератору   

    Штраф за то, что на основании ст.577 Налогового кодекса нужно было в течение 10 дней с момента появления объектов налогообложения представить в НУ, на территории которого зарегистрирован данный объект, нотариально заверенные копии документов на этот объект и заявление по форме №17, даже если он уже стоит в этом НУ на регистрационном учете.
    Подробнее здесь http://balans.kz/viewtopic.php?p=253796#253796
    Событие № 8.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    TanushaK
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пн Авг 06, 2012 10:48:03   

    Здравствуйте. ИП на упрощенке принял водителя с личным автов начале 2 кв. 2012, уволил его 30.06.2012г. А на учет по загрязнению в НУ не встал. как лучше выйти из этой ситуации? Можно ли поставить авто на учет через кабинет налогоплательщика и каким штрафными санкциями это грозит?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Yulianna
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пн Авг 06, 2012 14:17:33   

    Здравствуйте, не знаю что делать! У меня между ИП(арендатор) и ТОО(арендодатель) заключен договор на аренду автотранспорта.
    Согласно договора Ип-к отчитывается по ф.870 начиная со 2-го квартала 2012г. Я работаю недавно с этим ИП , по документам ИП нет прил.№17 ( о регистрации объекта) , а по регистрационным данным из Кабинета налогоплательщика в электронном виде, в графе сведения о налоговой проверке -осуществление рег.учета по 1)по месту нахождения ИП и 2) по месту нахождения налогооблагаемого объекта. Не пойму была все-таки регистрация или нет, надо ли сдавать прил.17 по ИП.
    И 2-ой вопрос: если отчитываться по ИП (ф870) по ТОО пойдет как не сдача налоговой отчетности? Может заранее необходимо письмо в НК писать , о том , что ТОО не отчитывается ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Emelyanova Nata
    Резидент Баланса
    Спасибки: +76 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пн Авг 06, 2012 15:52:06   

    ф.870 сдает тот, кто списывает бензин. Если нет объектов налогообложения, эта форма не сдается. Если ТОО сдает в аренду автотранспорт, не надо писать никакие письма в НК. При проверке предъявите договора аренды. По поводу прил.17, если есть свидетельство о гос.регистрации ИП, значит не могло не быть этого приложения. Может быть оно было написано в одном экземпляре при регистрации.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Yulianna
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пн Авг 06, 2012 16:24:50   

    Спасибо за ответ. Я теперь сдаю 870 по ИП (объект есть), а по ТОО в случае уведомления о не сдаче предъявляю договор так?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Emelyanova Nata
    Резидент Баланса
    Спасибки: +76 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пн Авг 06, 2012 16:32:00   

    На уведомление, если вдруг придет, хотя на моей практике по такому поводу не было уведомлений, ответите, что нет объектов налогообложения. Договор предъявите при проверке.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz