Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Приложение 200.02 с доходами, облагае...
    как убедить директора начислять нормальную зарплату по всем документам
    Отнесение на вычеты расходов по неполностью оформленным документам
    Всем кто заполнял 13 приложение в 100
    Всем, кому нужен бухгалтерский учет и не только.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Приложение 100.04 за 2010 год заполняем только по счетам-фактурам или по всем документам расходов?     
    Taiga
    Резидент Баланса
    Спасибки: +39 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пн Мар 14, 2011 11:30:36   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=413635#413635

    Уважаемые бухгалтера, помогите разобраться, как правильно заполнить форму 100.04?
    Мы январь-февраль были не плательщиками НДС, следовательно должны заполнить данную форму.
    Возник вопрос: мы заполняем данную форму только по счетам-фактурам или по всем документам, включая услуги банка, квитанции почты и так далее?
    И ещё вопрос, если были расходы по рекламе, то тут я разобралась - заполняем в графе F - 2 (рекламные услуги). А как быть если мы приобрели товар? Что заполнять в графе F? 7 (Прочие)?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пн Мар 14, 2011 12:11:04 Сообщить модератору   

    Taiga говорит:
    мы заполняем данную форму только по счетам-фактурам или по всем документам, включая услуги банка, квитанции почты и так далее?

    Верно, не только по счетам-фактурам, а по всем документам расходов.

    Taiga говорит:
    товар

    Taiga говорит:
    в графе F - 7 (Прочие)


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Taiga
    Резидент Баланса
    Спасибки: +39 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Мар 15, 2011 15:57:08   

    Айнука, спасибо большое за ответы! Шлю Вам "спасибку"!
    А не обязательно ведь расписывать по каждой операции? Можно же указывать по РНН общую сумму приобретенных у данных организаций товаров и услуг?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Milenka
    Сертификат CAP
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Мар 15, 2011 16:37:41   

    Правильно ли будет отнести в строку 100.00.030 все, что организация покупала и оплачивала за налоговый период, в том числе и по счетам на оплату, а в приложение 100.04 суммы, по которым есть счет-фактуры и квитанции и которые конкретно относятся к вычетам данного налогового периода?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бобко
    Резидент Баланса
    Спасибки: +99 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Мар 15, 2011 17:40:15   

    скажите пож-та, а нужно ли в 100.04 заносить поставщиков у которых мы покупали ос?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Вт Мар 15, 2011 22:00:32 Сообщить модератору   

    Milenka говорит:
    Правильно ли будет отнести в строку 100.00.030 все, что организация покупала и оплачивала за налоговый период, в том числе и по счетам на оплату

    не по теме - но вчитайтесь в название строки и загляните в Правила заполнения 100.00.030

    Milenka говорит:
    в приложение 100.04 суммы, по которым есть счет-фактуры и квитанции и которые конкретно относятся к вычетам данного налогового периода

    Бобко говорит:
    нужно ли в 100.04 заносить поставщиков у которых мы покупали ос

    Айнука говорит:
    по всем документам расходов


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бобко
    Резидент Баланса
    Спасибки: +99 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Мар 16, 2011 12:09:07   

    и все такие я не поняла....что значит все документы расходов.
    ОС - это расход денежных средств, но это активы
    Что именно Вы имеете ввиду под "документами расходов"?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Taiga
    Резидент Баланса
    Спасибки: +39 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Ср Мар 16, 2011 12:32:09   

    Айнука, будьте добры, подскажите:
    Taiga говорит:
    Айнука,
    А не обязательно ведь расписывать по каждой операции? Можно же указывать по РНН общую сумму приобретенных у данных организаций товаров и услуг?


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Milenka
    Сертификат CAP
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Ср Мар 16, 2011 12:42:53   

    Taiga, считаю, если код вида расхода один и тот же, то разносится общая сумма расходов по РНН.

    Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:

    Айнука, я к тому как приложение 100.04 взаимосвязано со строкой 100.00.030?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Ср Мар 16, 2011 12:46:49 Сообщить модератору   

    Бобко, http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=25506

    Считаю указывать в разрезе РНН поставщиков, поэтому не расписывать каждую операцию, а общей суммой по РНН, но по кодам видов расхода отразить суммы.

    Posted after 22 seconds:

    еще тема http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=33176

    Posted after 6 minutes 16 seconds:

    Milenka говорит:
    как приложение 100.04 взаимосвязано со строкой 100.00.030?

    Никак не связано. Суммы с приложения 100.04 не переносятся в строки ф.100, а строка 100.00.030 относится на вычет по КПН.
    Если есть вопросы по строке 100.00.030 - создайте новую тему. Это тема про заполнение приложения 100.04

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Taiga
    Резидент Баланса
    Спасибки: +39 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Ср Мар 16, 2011 12:54:50   

    Айнука, спасибо большое!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Irena_almaty
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Чт Мар 17, 2011 10:11:52   

    Добрый день,

    подскажите, пожалуйста, по заполнению и сдаче реестра по расходам в ф100 за 2010 год.
    Расходы за период - финансовые, прочие и тп. заполняются в форме только итоговой суммой, или предусмотрен реестр по заполнению Расходов, с указанием РНН,сумм и тп.?
    В самой декларации нашла только ф.100.04, но согласно правил- она заполняется не всеми.
    Как быть?
    Цитата:
    6. Составление формы 100.04 - Расходы по реализованным товарам, выполненным работам, оказанным услугам

    38. Данная форма заполняется лицами, не являющимися плательщиками налога на добавленную стоимость. В форме отражаются сведения по приобретенным товарам (работам, услугам), включая не относимые на вычеты. Сведения из данной формы не переносятся в Декларацию и приложения к ней.
    39. В разделе «Расходы»:
    1) в графе А указывается порядковый номер строки;
    2) в графе B указывается регистрационный номер налогоплательщика;
    3) в графе С указывается бизнес идентификационный (индивидуальный идентификационный) номер налогоплательщика - контрагента;
    4) в графе D указывается код страны резидентства нерезидента - контрагента согласно пункту 78 настоящих Правил;
    5) в графе Е указывается номер налоговой регистрации нерезидента - контрагента в стране резидентства. Графа заполняется при отражении в графе D кода страны резидентства;
    6) в графе F указывается код вида расходов:
    1 – финансовые услуги;
    2 – рекламные услуги;
    3 – консультационные услуги;
    4 – маркетинговые услуги;
    5 – дизайнерские услуги;
    6 – инжиниринговые услуги;
    7 – прочие;
    7) в графе G указывается стоимость приобретенных товаров (работ, услуг).


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Команда Баланса
    Спасибки: +590 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Чт Мар 17, 2011 10:14:37   

    Irena_almaty говорит:
    Расходы за период - финансовые, прочие и тп. заполняются в форме только итоговой суммой

    да, сейчас нет расшифровок к строкам в самой декларации. По расшифровкам строк Декларации по КПН Вы составляете Налоговые регистры, которые будут раскрывать каждую сумму строки заполненную Вами.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Чт Мар 17, 2011 10:18:50 Сообщить модератору   

    Irena_almaty, вы неплательщики НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Irena_almaty
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Чт Мар 17, 2011 10:27:30   

    Нет -мы плательщики НДС, а следовательно не должны заполнять реестры по расходам за 2010год.
    а есть ли какое-то письмо-разъяснение? может кто-нибудь выложить его?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Чт Мар 17, 2011 10:35:59 Сообщить модератору   

    Irena_almaty говорит:
    а есть ли какое-то письмо-разъяснение? может кто-нибудь выложить его?

    Сами же цитируете Правила заполнения приложения 100.04 - какое же еще подтверждение нужно для того, чтобы вы как
    Irena_almaty говорит:
    плательщики НДС, а следовательно не должны заполнять реестры по расходам за 2010год


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zarina M
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Пт Мар 18, 2011 19:31:39   

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в ф100.00 приложении 4 "расходы по реализованным товарам, услугам" заполняются все счета фактуры полученные, а также услуги банка? вообще, нужно ли ее заполнять? Заранее, спасибо Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Пт Мар 18, 2011 19:40:05   

    Zarina M, перенесла в подходящую тему, читайте с начала.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zarina M
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Пт Мар 18, 2011 19:42:38   

    Елена Т, спасибо Вам. Smile

    Добавлено спустя 7 минут 59 секунд:

    Мы являемся плательщиками НДС, значит мы не должны вообще заполнять данное приложение 4??? так получается?

    Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:

    Nemo "да, сейчас нет расшифровок к строкам в самой декларации. По расшифровкам строк Декларации по КПН Вы составляете Налоговые регистры, которые будут раскрывать каждую сумму строки заполненную Вами". Тогда вопрос, а где находятся данные Налоговые регистры?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Пт Мар 18, 2011 19:57:04   

    Zarina M говорит:
    Мы являемся плательщиками НДС, значит мы не должны вообще заполнять данное приложение 4?

    Верно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гульбанум76
    Резидент Баланса
    Спасибки: +56 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Пн Мар 28, 2011 13:50:40   

    Получается , поставщиков по приобретенным ОС в данном приложении не отражаем?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Taiga
    Резидент Баланса
    Спасибки: +39 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Пн Мар 28, 2011 16:43:42 Сказали Спасибо❤   

    gulya2949179 говорит:
    Получается , поставщиков по приобретенным ОС в данном приложении не отражаем?

    Если Вы в 2010 году были не плательщиками НДС и в этот период приобретали ОС, то данные обязательно нужно отразить в данном приложении.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    oxa_d
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Чт Мар 31, 2011 11:35:32   

    Мы приобрели материалы у филиала предприятия, в счет-фактуре указан поставщик-головная фирма, грузоотправитель-филиал, накладная и чек выписаны от филиала. Чей РНН указывать в форме 100.04?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Taiga
    Резидент Баланса
    Спасибки: +39 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Чт Мар 31, 2011 12:03:29 Сказали Спасибо❤   

    oxa_d, раз в счёт-фактуре указан поставщик-головная фирма, то можете смело указывать РНН головного предприятия.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz