Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    инвентаризация НЗП в 1С 8.3
    инвентаризация ТМЦ
    Инвентаризация
    Инвентаризация нематериальных активов
    инвентаризация Активов и Пассивов
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    ОС (списание,инвентаризация) все о том же....     
    Galin
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Вт Авг 02, 2005 12:21:30 Сообщить модератору   

    Тема увязла у меня в зубах-но покоя не дает,поэтому еще раз хочу посоветоваться с програмерами. В 1С по релизу 210 формирую документ Инвентаризация,задаю:оприходывание излишков на (счет,где излишки),списание недостачи 333(подотчетное, МОЛ),склад и проч.,заполняю...Беру сформированный,распечатанный документ иду на склад, сверяю цифры по Акту и фактическое наличие.После инвентаризации, в этом же документе(?),вношу цифры фактические,провожу...смотрю в окошке комметарии,проводки, все чего задала то и делает,куда чего оприходывать или списать...Но, в бух.учете при длительной дискуссии выясняется,что проводки должны быть несколько другие...Повторяться не буду, в теме у Виктории все написано,даже слишком.. Crying or Very sad Сделать операции вручную? Тогда Акт инвен-ции недоделан,и проводить его вообще не стоит Embarassed Чего у меня не так? Где я не права?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Виктория
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Вт Авг 02, 2005 13:35:11 Сообщить модератору   

    а куда ты хочешь списать недостачу?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Galin
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Вт Авг 02, 2005 13:46:09 Сообщить модератору   

    По 1С списывается на Дт333.По посту Polin:д.б.333-727.Но, в документе "Акт инвентаризации" 333 уже дебетуется,при факте недостачи.Если ввести вручную операцию по проводкам 333-727 при, уже проведенном доке Инвент.оборот по Дт 333 удваевается.Значит,если следовать бух.проводкам,то АКт "не пляшет"-надо делать все в ручную(делаю я вывод и прошу позвонить другу :idea: или взять помощь зала Rolling Eyes или выбрать два верных варианта Shocked )

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #4 Вт Авг 02, 2005 16:56:28 Сообщить модератору   

    по теории бухучета, при инвентаризации должно быть -
    недостача - 8хх - 2хх (плюс еще проводка по НДС, уменьшение зачета)
    излишек - 2хх - 727

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Galin
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Ср Авг 03, 2005 15:09:48 Сообщить модератору   

    Starican,а где проводка про виноватого? Если недостача, то это недостача не предприятия, а материально-ответственного лица,ему уже в подотчет отдали ТМЦ.8хх-2хх не пойдет.Ты напрямую списываешь недостающий товар на с/стоимость или проч.расходы.
    Меня конкретно интересует именно программный документ в 1С "Инвентаризация".Если здесь нет недоработок и в соответствии с правилами бух.учета этот документ правильный, то тогда ошибается сам бухгалтер, если рассуждает теми проводками, каие я привела в предыдущем посте.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #6 Ср Авг 03, 2005 18:52:36 Сообщить модератору   

    Согласен, упустил...про конкретный документ рассуждать не хочу, аднака по теории если списывать недостачу на виновное лицо, то это будет реализация -

    301,333,334 - 727
    301,333,334 - 633

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Galin
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Ср Авг 03, 2005 18:58:42 Сообщить модератору   

    Так правильно.И вот в чем вопрос-почему?в документе 1С "Инвентаризация" нету таких проводок,а надо делать ручками и тогда этот документ не РАБОТАЕТ и от него прийдется отказаться :evil:

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #8 Ср Авг 03, 2005 19:19:56 Сообщить модератору   

    А это уже вопрос к г-ну d.Fedorу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    d.Fedor
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Пт Авг 05, 2005 09:10:32 Сообщить модератору   

    Давненько не заглядывал, совмещаю полезное с приятным в славном городе Усть-Каменогорске. Отвлекся от темы, документ "инвинтаризация" работает достаточно просто, списывает со счета учета на тот что вы укажете. Других функций в него не заложено, да и в принципе незачем...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Galin
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Пт Авг 05, 2005 14:27:24 Сообщить модератору   

    d.Fedor,Возможно я совсем запуталась,но вопрос я задаю непосредственно к вам,потому что проблема(как мне кажется) именно в нестыковке логики бух.учета и программного документа.
    Но,хочу добавить,что это не недоверие к программе,а скорее недоверие к своим измышлениям,но сомнения как заноза не дает мне покоя.Прошу их развеятьи заранее извинить за наивность.
    Начну сначала.
    При инвентаризации ФА выявлена недостача принтера на сумму 24347,83 тенге и выявлены излишки системный блок 52260,87 тенге.(Задача примерная,использовала резервную базу по релизу 209)
    По акту инвентаризации задаю:оприходывание излишек-727 счет,недостачу отношу на 333 счет.
    Провожу документ и смотрю оборотно-сальдовую ведомость:произошло списание недостачи по Кт123 и списание накопленного износа 132-123.В ДТ задолженности по 333 "легла" сумма 22995,31 тенге,(но она закроется,когда в кассу будет внесена сумма 22995,31 под.отч.лицом)и по 123-727 произошло движение.Излишки оприходывались и 727 закрылся в документе"закрытие периода"

    При обсуждении этого вопроса на юр.форуме Полин ответила на этот вопрос следующее(пишу проводки):
    131-131 122-125(списание накопл.износа)
    333 727 (недостача отнесена на вин.лицо)
    842 125 (сумма выбытия ОС)
    681,451 333 (возмещение недостачи)

    Посмотрите,по Кт 727 по мнению Полин отражается недостача,по документу в 1С Кт727 я отражаю излишки,но по бух.учету и метод.рекомендациям и она и я правы.

    Я думаю,что я неправильно задаю счета оприходывания и списания,я запуталась в проводках и потеряла логику. И очень надеюсь,что ваш холодный мужской ум и доброе сердце помогут мне разобраться.

    И еще.По проводкам,указанными Полин я пробовала провести Акт Инвентаризации,но тогда выпадает из цепи проводок или 333 счет или 842.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    d.Fedor
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Сб Авг 06, 2005 08:10:48 Сообщить модератору   

    Добрый день tehvest, я эти бываю только по утрам на форуме Very Happy Да вы правы, но.... теряеться логика. Смотрите, есть у нас какое то ОС, и захотел сотрудник его купить, какие Ваши действия будут? Вы сначала его спишите по остаточной стоимости, потом реализуете сотруднику. В описанном Вами случае вы ОС пытаетесь сразу повесить на подотчетника, без списания. Опять же мне не нравиться 333 счет, фактически мы реализовали ОС, я бы выбрал 301....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Galin
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Пн Авг 08, 2005 10:11:45 Сообщить модератору   

    Спасибо за отклик,ув.d.Fedor! Но, хорошенько подумав,я делаю вывод.В проводках я не запуталась,документ по программе работает совершенно правильно! Мои ошибки:неуверенность в себе и неумение правильно и внятно обосновывать свои действия.
    Проводки,которые я предлагала с самого начала, да и в предыдущем посте совершенно правильные.Кому интересно,отпишитесь-все объясню.А я пошла на юр.форум.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz