Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
|
Неправильная выплата в расчетном листе
|
|
#1 Пн Июн 08, 2009 11:57:52
|
|
|
Добрый день!!!
Вообщем проблема небольшая с начислением з.п.
Человек работал 5 дней 6 дней из них были больничными оплачиваемые!!!
должно быть начисление 8040 а в "расчетным листе" почему то начисление 23051.00
2 скрина с разными итогами зар. платы.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Платформа 8,1 конфигурация 1,5,,1,19
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Пн Июн 08, 2009 12:07:10
|
|
|
Kenga
Долг перед работником 15011? а как его убрать этот долг и почему он на начало месяца посчитал +15011 откуда эта сумма взялась?
Добавлено спустя 8 минут 52 секунды:
Как сумму долга убрать с расчетного листа? вроде перед этим работником нету долга... А если есть где можно посмотреть этот долг?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Геннадьевна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#4 Пн Июн 08, 2009 12:20:10
|
Сообщить модератору
|
|
Аслан Расчетный листок-настройка, поставте крыжик на "отобразить документы по выплате з/платы". У вас 23051 разделится на выплату зарплаты за апрель, которую вы выплачивали в мае и майскую зарплату.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Пн Июн 08, 2009 12:51:48
|
|
|
Kenga
Геннадьевна
А как можно поменять имя нашего бухгалтера, сейчас другой бухгалтер а при распечатывании документа старый пользователь.
Добавлено спустя 36 минут 48 секунд:
Поставил галочку теперь вот так как на скрине
все равно показывает долг 15011. Как этот долг убрать у нашего бухгалтера этот долг как бельмо на глазу )))
Добавлено спустя 23 секунды:
Вот сам скрин
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Геннадьевна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#6 Пн Июн 08, 2009 13:42:16
|
Сообщить модератору
|
|
Ну пусть ваш бухгалтер представит, что там вместо долг стоит слово сальдо. Все у вас правильно.Поскольку зарплату начисляем апрелем, а выдаем уже в мае. Это переходящий остаток.
Бухгалтеру вашему или на баланс за познаниями, либо рожать.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Пн Июн 08, 2009 15:32:09
|
|
|
Геннадьевна говорит: |
Все у вас правильно.Поскольку зарплату начисляем апрелем, а выдаем уже в мае. Это переходящий остаток.
Бухгалтеру вашему или на баланс за познаниями, либо рожать. |
Согласна.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Пн Июн 08, 2009 15:40:53
|
|
|
Сейчас я бухгалтеру объяснил, а она со мной спорит говорит мол не правильно это
Ну да ладно сама разберется.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz
|