Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 мая: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 мая: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 1 квартал 2024г.
до 15 мая: 701.01, изменения по состоянию на 1 мая 2024 г.
до 15 мая: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 1 квартал 2024г.
до 20 мая: 328.00 (импорт в апреле)
до 20 мая: 851.00 (договор с апреля), 870.00 (разрешит.док.за апрель)
Сроки уплаты:
до 20 мая:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в апреле (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за апрель)
до 27 мая:
- АП по КПН за май (ф.101.02);
- НДС за 1 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 1 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- Единый налог (ф.200.00,910.00)
- платежи по земельному налогу и налогу на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за апрель)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в апреле)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    НДС при растаможке за транспортные услуги на границе РК
    Расходы по растаможке оборудования будут из прибыли или нет
    переплата по НДС при растаможке (т.е....
    Еврофура из Германии, при растаможке в Казахстане, платить НДС
    Уплата налога при растаможке в НК не по месту регистрации
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3  След.
    Начать новую тему  Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    НДС при растаможке     
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #51 Пт Сен 12, 2008 11:17:07 Сообщить модератору   

    Я уже задавала где-то этот вопрос, но теперь найти не могу:
    Дата сост. ГТД - 28 декабря 2007 года, начислен НДС по 14%.
    Дата вых. в своб. обращ. - 4 января 2008г.
    Я же не могу взять в зачет НДС по 14%. Что делать?
    Пересчитать по 13%, а разницу куда?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #52 Пт Сен 12, 2008 11:21:31   

    лично я даже помню, как вым ответили:
    во-первых удивились, что ГТД не "пересчитали"
    а во-вторых сказали, что НДС, уплаченный при импорте идёт согласно ГТД, вот какая там сумма стоит - ту и ставить в зачёт
    В-третьих посоветовали сделать акт сверки с таможней по оплате НДС, вдруг там они сами пересчитали и у вас переплатой висит - тогда надо от них,(тамож-ов, а возможно, что акта сверки и хватит) взять к-нить подтверждение, что НДСУ у вас было начислено всё-таки по 13%

    Добавлено спустя 35 минут 58 секунд:

    Мара говорит:
    В-третьих

    это, кстати, хорош бы всё-таки сделать НК с Таможней периодически сверяются, вам може и увед прийти о не соответствии.(недавно подруга такое получила)

    Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:

    Мара говорит:
    НК с Таможней периодически сверяются

    по-моему даже нет так. Мы по лицевому не видим оплату НДС при растаможке, а в НК - есть такая возможность......

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #53 Пт Сен 12, 2008 12:44:28 Сообщить модератору   

    ГТД не пересчитали.
    Акт сверки отдали на подпись. Они еще не ответили.

    Цитата:
    а во-вторых сказали, что НДС, уплаченный при импорте идёт согласно ГТД, вот какая там сумма стоит - ту и ставить в зачёт


    Хотелось бы, но я что-то сомневаюсь.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #54 Чт Сен 25, 2008 16:28:44 Сообщить модератору   

    Получила сегодня подписанный акт с таможней. Ничего не пересчитали,
    и тоже сказали, что брать НДС так как в ГТД.
    Старый бухгалтер пересчитала НДС по 13%, а остальную сумму списала на 7211. Вот я и засомневалась как надо поступить.
    Если я все же в зачет возьму НДС в ГТД по 14% в 2008г. на какие ст.
    НК я могу ссылаться? Ст.235, п.1, п/п.3 пойдет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Александра Зубова
    Нерезидент Баланса


      

    #55 Пн Сен 29, 2008 15:53:04 Сообщить модератору   

    Кари говорит:
    А если у Вас 1С, то проводки разнесутся автоматически

    Спасибо за прошлый ответ. Научите как оформить проводкой в 1С НДС на оборудование методом зачета без оплаты деньгами. Сделала как сказали "приход ТМЗ (импорт)" и он у меня начислился 1420-3397, а как закрыть 3397 не врублюсь.
    Спасибо, с уважением

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #56 Пн Сен 29, 2008 15:59:42 Сказали Спасибо❤   

    Александра Зубова
    Александра Зубова говорит:
    как закрыть 3397 не врублюсь

    Через бух.справку:
    Дт 3397-Кт3130
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    baknar
    Резидент Баланса
    Спасибки: +155 Профиль
    Личное сообщение

      

    #57 Пн Сен 29, 2008 16:11:25   

    Оплату вы ведь как-то производили: через кассу или р/с, к/счет?
    Д-т 3397-К-т1030(1040,1251)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #58 Пн Сен 29, 2008 17:15:09   

    baknar
    При оформлении "Импорта ТМЦ методом зачета НДС"хоз.операции отражаются в учете след.образом:
    1.Дт-1310,1330,2410-Кт 3310
    2.Дт-1420 -Кт 3397
    3.Дт-3397 -Кт 3130
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Александра Зубова
    Нерезидент Баланса


      

    #59 Вт Сен 30, 2008 15:24:02 Сообщить модератору   

    esiphi
    Как должен отразиться НДС методом зачета в декларации 300.00? Начисление по строке 300.00.009, зачет по 300.00.012. Это правильно? А в случае оплаты НДС на импорт только по строке 300.00.012. Так?
    Заранее благодарю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #60 Вт Сен 30, 2008 15:38:02 Сказали Спасибо❤   

    Александра Зубова
    Александра Зубова говорит:
    Как должен отразиться НДС методом зачета в декларации 300.00

    стр.300.00.09 и 300.00.15.
    Александра Зубова говорит:
    в случае оплаты НДС на импорт только по строке 300.00.012

    Да.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Александра Зубова
    Нерезидент Баланса


      

    #61 Ср Окт 01, 2008 18:57:41 Сообщить модератору   

    Ребята! У кого 1С. При формировании документа "импорт ТМЦ" мы должны забивать счет-фактуру (инвойс) и показывать по 307 форме с указанием РНН нерезидента и по 300.05 (приобретение без НДС)? Я раньше показывала, а теперь сомневаюсь. Хочеться работать правильно вот истины и добиваюсь.
    Спасибо за ответ. Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3488 Профиль
    Личное сообщение

      

    #62 Ср Окт 01, 2008 19:15:24 Сказали Спасибо❤   

    В форме 307 и по 300.05 не показываете, просто сумму НДС по ГТД заносите в самой форме 300 по строке 300.00.012 в графе А- тамож.стоимость, в графе В - сумму НДС по ГТД, приложений к этой строке нет и заполняется на основании ГТД.

    А в 1с счет-фактуру не ввожу, но записываю перечень документов(инвойс, сч\ф) в комментарий документа "импорт ТМЦ".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #63 Пт Ноя 28, 2008 18:35:09   

    Вопрос по НДС с изменением срока уплаты НДС.
    Правильно ли я понимаю порядок действий:
    1. Заявление 312.00 в налоговую
    2. При растаможке товара необходимо ли согласовывать изменение срока уплаты НДС с таможенным департаментом?
    3. Таможенная процедура и пошлины оплачиваются сразу.
    4. В декларации 300.00 заполняем приложение 300.07

    Непонятна ст.249п.6 а именно "производят методом взаимозачетов с бюджетом по НДС по реализованным товарам" Это как?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #64 Пт Ноя 28, 2008 19:01:24   

    S76 говорит:
    Непонятна ст.249п.6 а именно "производят методом взаимозачетов с бюджетом по НДС по реализованным товарам" Это как?

    Я как-то вникала. Да подзабыла, но повнимательнее ещё раз заполнение 300ой посмотреть. Но там что типа того, что после реализации товара, ввезённого с отсрочкой - отражаем обязательства по НДС в 300ой и сразу уменьшаем ту сумму, на которую отсрочку имеем, на сумму НДСаза реализованный товар, и так пока не наступит дата отсрочки и когда она наступит - может ничего и ненадо платить, если всё уже реализовали, или платится оставшаяся часть.... Как-то так.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3488 Профиль
    Личное сообщение

      

    #65 Пт Ноя 28, 2008 19:56:24   

    Налог.кодекс:
    ст.249 п.4. Изменение срока уплаты налога на добавленную стоимость в соответствии с настоящей статьей производится на основании следующих документов:
    заявления по форме, установленной уполномоченным органом;
    копии договора (контракта) на поставку товаров.
    Для подтверждения права на изменение срока уплаты налоговые органы вправе производить осмотр производственных мощностей и помещений плательщика налога на добавленную стоимость.
    (В п.4 ст.249 внесены изменения ЗРК от 23.11.2002 N 358-II, ЗРК от 29.11.2003 N 500-II, ЗРК от 26.07.2007 N 312-ІІІ)
    5. Плательщикам налога на добавленную стоимость, регулярно получающим товары по импорту для промышленной переработки, уполномоченным органом предоставляется разрешение на осуществление таможенного оформления товаров с уплатой налога на добавленную стоимость по измененным срокам, действующее в течение календарного года.
    Разрешение, предусмотренное настоящим пунктом, является основанием для таможенного оформления товаров с изменением срока уплаты налога на добавленную стоимость не более чем на три месяца с даты принятия грузовой таможенной декларации таможенным органом.
    Для получения разрешения в уполномоченный орган представляются документы, указанные в пункте 4 настоящей статьи, а также заключение налогового органа по месту регистрации плательщика налога на добавленную стоимость о наличии у него производственных мощностей и помещений.
    5-1. Решение об изменении срока уплаты налога на добавленную стоимость на импортируемые товары, указанные в пункте 1 настоящей статьи, принимается налоговыми органами в течение пяти рабочих дней со дня получения от плательщика налога на добавленную стоимость заявления и подтверждающих документов, установленных настоящей статьей.

    Получается подаете заявление и договор в НК, через 5дн. НК должнен дать разрешение на отсрочку, которое предоставляется в таможню для открытия ГТД.

    Добавлено спустя 10 минут 48 секунд:

    Я так поняла в 300форме по ГТД заполняется стр.300.00.014 -вносится стоимость импортируемых товаров, по которым налоговым органом было вынесено решение об изменении сроков уплаты и доп.форму 300.07, в следующие периоды только форму 300.07.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #66 Пт Ноя 28, 2008 20:55:15   

    Мара говорит:
    Но там что типа того, что после реализации товара, ввезённого с отсрочкой - отражаем обязательства по НДС в 300ой и сразу уменьшаем ту сумму, на которую отсрочку имеем, на сумму НДСаза реализованный товар, и так пока не наступит дата отсрочки и когда она наступит - может ничего и ненадо платить, если всё уже реализовали, или платится оставшаяся часть....

    Мара, Вы наверно о чем-то другом...

    Елена Рў говорит:
    Я так поняла в 300форме по ГТД заполняется стр.300.00.014 -вносится стоимость импортируемых товаров, по которым налоговым органом было вынесено решение об изменении сроков уплаты и доп.форму 300.07, в следующие периоды только форму 300.07.

    Это я тоже поняла...

    Добавлено спустя 8 секунд:

    Мара говорит:
    Но там что типа того, что после реализации товара, ввезённого с отсрочкой - отражаем обязательства по НДС в 300ой и сразу уменьшаем ту сумму, на которую отсрочку имеем, на сумму НДСаза реализованный товар, и так пока не наступит дата отсрочки и когда она наступит - может ничего и ненадо платить, если всё уже реализовали, или платится оставшаяся часть....

    Мара, Вы наверно о чем-то другом...

    Елена Рў говорит:
    Я так поняла в 300форме по ГТД заполняется стр.300.00.014 -вносится стоимость импортируемых товаров, по которым налоговым органом было вынесено решение об изменении сроков уплаты и доп.форму 300.07, в следующие периоды только форму 300.07.

    Это я тоже поняла...

    Добавлено спустя 26 минут 59 секунд:

    S76 говорит:
    Непонятна ст.249п.6 а именно "производят методом взаимозачетов с бюджетом по НДС по реализованным товарам"

    Получается погашать НДС не нужно "Живыми" деньгами???
    Читаю доп.ф. к стр. 300.07.001 графа Е "Погашено НДС в отчетном налоговом периоде" - это В графе Е - сумма налога на добавленную стоимость, зачитываемого в отчетном налоговом периоде в соответствии с пунктом 6 статьи 249 Налогового кодекса в счет погашения задолженности по сумме налога, срок уплаты которого был изменен. Данная сумма налога определяется как разница строк 300.00.010 и 300.00.009 формы 300.00, составленной за отчетный налоговый период.
    В строку 300.00.009 попадают суммы НДС методом зачета и освобожденного импорта. Про изменение срока уплаты ничего не сказано...
    Значит, остается стр.300.00.010, т.е. НДС по реализованным товарам.
    Что-то до меня медленно доходит... Surprised
    Когда мы растамаживаем с фактической уплатой НДС, мы эту сумму берем в зачет, значит в итоге платим меньше.
    Здесь же в зачет мы ничего не берем, т.е. фактически уплачиваем эту сумму не в день ГТД, а до 20 числа следующего квартала...

    Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:

    Если сумма по строке 300.00.010 больше начисленной в ГТД, то деньгами не доплачиваем, а если меньше, то доплачиваем...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #67 Пт Ноя 28, 2008 23:44:36   

    S76 говорит:
    Мара, Вы наверно о чем-то другом...

    да я как раз об этом, между прочим, но может быть не чётко высказалась...говорю же о общем принципе

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3488 Профиль
    Личное сообщение

      

    #68 Сб Ноя 29, 2008 11:41:17   

    А я надумала что сумма подлежащая оплате по рассрочке уменьшает сумму НДС в зачет, поэтому получается к уплате сумма НДС больше (т.е. с суммой к уплате по сроку к рассрочке). Может неправильно надумала?

    Добавлено спустя 48 минут 42 секунды:

    Елена Т говорит:
    Может неправильно надумала?

    Точно.
    Елена Т говорит:
    Я так поняла в 300форме по ГТД заполняется стр.300.00.014 -вносится стоимость импортируемых товаров, по которым налоговым органом было вынесено решение об изменении сроков уплаты и доп.форму 300.07, в следующие периоды только форму 300.07.

    по строке 300.00.018 (на основании приложения 300.07) получается указывается сумма оплаченная в отчетный период и подлежащая зачету. Т.е. уплатил рассроченный НДС по сроку - эта сумма в этот период идет тебе в зачет.
    Всё так же как и при обычной расстаможке идет в зачет только рассрочкой, когда уплатили по рассрочке - тогда и в зачет берете.
    Это я сама для себя разъяснила.
    Может быть кому-нибудь тоже поможет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MilLora
    Нерезидент Баланса


      

    #69 Ср Янв 07, 2009 21:02:14 Сообщить модератору   

    Скажите пожалуйста - если ТОО не плательщик НДС, но уплачивает НДС при импорте его на какой счет относить, на стоимость товара?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #70 Ср Янв 07, 2009 21:05:11   

    MilLora говорит:
    Скажите пожалуйста - если ТОО не плательщик НДС, но уплачивает НДС при импорте его на какой счет относить, на стоимость товара?

    Да, на стоимость товара. Точно так же, как и при покупке "местного" товара с НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MilLora
    Нерезидент Баланса


      

    #71 Чт Янв 08, 2009 12:33:50 Сообщить модератору   

    Но он же в документе поступление по импорту ставится отдельной строкой и автоматически разносится на 1420 счет- его просто сторнировать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #72 Чт Янв 08, 2009 13:35:12   

    MilLora говорит:
    Но он же в документе поступление по импорту ставится отдельной строкой и автоматически разносится на 1420 счет- его просто сторнировать?

    Честно говоря, не знаю, как люди делают...
    Документ Поступление по импорту дает проводку: 1420-3397
    Теперь бух.справкой необходимо разбросать сумму НДС на стоимость товара проводками:
    Дт 1310 или 1330 Кт 1420
    только если у вас 1 вид товара, это легко, а если их несколько?
    придется делать столько таких проводок, сколько наименований, а сумму раскидывать пропорционально стоимости каждого наименования.
    Потом, если вы будете печатать Документ Поступление по импорту, то в печатной форме вы не увидете, что НДС наложился на стоимость. Наверное, для подтверждения полученной стоимости товара придется распечатать и бух.справку, а также карточку счета каждого наименования.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MilLora
    Нерезидент Баланса


      

    #73 Пт Янв 09, 2009 10:32:40 Сообщить модератору   

    Да уж, а наименований до фига и больше, надо наверно дописать этот документ для не плательщиков НДС. Wink

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #74 Пт Янв 09, 2009 10:46:08 Сказали Спасибо❤   

    Ну а если сумму НДС прибавить к сумме таможенного оформления? Тогда всё "разнесётся" по товару и проводка будет правильной Дб-товар, Кр-обязательство перед Налоговым(3397), например?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #75 Пт Янв 09, 2009 10:48:06 Сказали Спасибо❤   

    Мара говорит:
    Ну а если сумму НДС прибавить к сумме таможенного оформления? Тогда всё "разнесётся" по товару и проводка будет правильной Дб-товар, Кр-обязательство перед Налоговым(3397), например?

    В принципе можно, тогда никаких бух.справок не нужно будет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MilLora
    Нерезидент Баланса


      

    #76 Пт Янв 09, 2009 10:55:30 Сообщить модератору   

    Надо попробовать, спасибо за идею.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Helen
    Нерезидент Баланса


      

    #77 Ср Янв 14, 2009 14:54:47 Сообщить модератору   

    подскажите, суммы таможенных пошлины и процедуры по ГТД относим на с/сть товара, а в ф.300 куда их включать: в прил 300.05 в строку без НДС или ...?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #78 Ср Янв 14, 2009 15:30:15   

    Helen
    Helen говорит:
    в ф.300 куда их включать:

    В Вашем случае,товары приобретенные по импорту с оплатой НДС при таможенном оформлении на основании ГТД,отражаются в ф.300.00,код 300.00.012.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Helen
    Нерезидент Баланса


      

    #79 Ср Янв 14, 2009 15:52:35 Сообщить модератору   

    esiphi говорит:
    В Вашем случае,товары приобретенные по импорту с оплатой НДС при таможенном оформлении на основании ГТД,отражаются в ф.300.00,код 300.00.012.
    С ув.

    спасибо, с товарами мне как раз это понятно, а вот именно с суммами процедур и пошлин - их куда включать? прибавлять к стоимости товара и в строку 300.00.012?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #80 Ср Янв 14, 2009 15:55:44 Сказали Спасибо❤   

    Helen говорит:
    прибавлять к стоимости товара и в строку 300.00.012?

    Т.к. они прибавляются к таможенной стоимости и облагаются НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NNN
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #81 Пн Апр 20, 2009 12:04:53   

    Подскажите, пожалуйста. Груз из России пришел 31 декабря 2007 года. При этом была сделана предварительная ГТД от 26.12.07 г. Растоможили 03.01.08 г. и оплатили НДС при растоможке тоже 03.01.08 г. Как я должна отразить этот импорт товара. В каком периоде я могу взять НДС в зачет 4 кварталом 2007 г. или 1 кварталом 2008 г.? Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #82 Пн Апр 20, 2009 12:08:12 Сообщить модератору   

    NNN говорит:
    Растоможили 03.01.08 г. и оплатили НДС при растоможке тоже 03.01.08 г.

    NNN говорит:
    В каком периоде я могу взять НДС в зачет

    1 кварталом 2008 г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #83 Пн Апр 20, 2009 12:08:58 Сообщить модератору   

    NNN говорит:
    1 кварталом 2008 г.?


    Тоже была такая ситуация.

    Добавлено спустя 18 секунд:

    NNN говорит:
    1 кварталом 2008 г.


    Тоже была такая ситуация.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    amur-skaya
    Нерезидент Баланса


      

    #84 Вт Апр 21, 2009 09:50:38 Сообщить модератору   

    Даже если бы вы заплатили НДС в 4 квартале 2007, а факт окончательной растаможки настал только в 1 квартале 2008 - то НДС всё-равно пришлось бы учитывать в первом квартале, единственной проблемой стала бы какая-то часть переплаты по НДС в таможне, так как ставки 2007 и 2008 не равны. А для того, чтобы переплату учесть при следующей растаможке вам пришлось бы сделать акт сверки между вами и таможенным органом. Здесь всё намного проще. Поэтому смело учитывайте оплаченный НДС 1 кварталом.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3488 Профиль
    Личное сообщение

      

    #85 Вт Апр 21, 2009 10:26:21   

    amur-skaya говорит:
    смело учитывайте оплаченный НДС 1 кварталом.

    Не оплаченный, а начисленный по ГТД, так как ГТД является основанием для отнесения на вычеты НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алима
    Нерезидент Баланса


      

    #86 Ср Апр 22, 2009 12:41:59 Сообщить модератору   

    Подскажите,пожалуйста, сделали предворительную ГТД, заплатили НДС 30 марта, Товар подошел 3 апреля.Имеем ли мы право взять в зачет НДС за 1 квартал 2009 г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3488 Профиль
    Личное сообщение

      

    #87 Ср Апр 22, 2009 12:51:40   

    Смотрите дату синего штампика на выпущенной ГТД, если она мартовская то идет в зачет в 1 квартале, а если дата апрельская то уже во 2-у квартал.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #88 Ср Апр 22, 2009 12:52:59 Сообщить модератору   

    Алима говорит:
    Товар подошел 3 апреля


    Берете в зачет НДС на дату выпуска в свободное обращение - дата внизу ГТД на печати.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    natkis
    Сертификат CAP
    Спасибки: +98 Профиль
    Личное сообщение

      

    #89 Ср Апр 22, 2009 20:49:52   

    Только что закончилась тематическая проверка по НДС, предприятие импортоориентировано, поэтому весь приход по ГТД,инспектором как раз и делался упор на то что НДС в зачет можно относить только одновременно с выпуском декларации и в том размере как указано в ГТД(за исключением случае УН-условно начислено и если дают отсрочку по уплате НДС).Если оплатили меньше то таможня не выпустит,оплатили больше , то переплата идет в счет следующих платежей либо по сверке с ТК возвращаете на свой расчетный счет ,можно сделать перекидку по таможенным кодам.Сами инспектора НК говорят что при проверках были такие случаи когда оплачивают платежным поручением НДС приблизительно на предстоящую растаможку и сразу же ставят на зачетную сторону -так вот это не правильно и за это наказывали. Очень удобно для целей таможенного оформление расчитываться банковской картой для таможенных целей, деньги авансом зачисляем на карсчет, а далее как ГТД оформят сразу же и списывают начисленные по каждому таможенному коду суммы ровно .Плюсы: НДС оплата и зачет день в день , никаких"хвостиков,акт сверки с ТК по "нулям", весь излишек денег остается на карт-счете который идет на будущие таможенные платежи,либо банк только по одному вашему заявления делает возврат на расчетный счет.Так же карточка удобна когда растаможка идет в разных регионах,ведь в разных местах таможенные платежи производятся в разные Налоговые Комитеты,а точно прдугадать курс по которому будет выпуск декларации невозможно.По этой причине висело много не закрытых таможенных платежей по разным НК.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3488 Профиль
    Личное сообщение

      

    #90 Ср Апр 22, 2009 22:45:26   

    natkis говорит:
    Очень удобно для целей таможенного оформление расчитываться банковской картой для таможенных целей, деньги авансом зачисляем на карсчет, а далее как ГТД оформят сразу же и списывают начисленные по каждому таможенному коду суммы ровно .Плюсы: НДС оплата и зачет день в день , никаких"хвостиков,акт сверки с ТК по "нулям", весь излишек денег остается на карт-счете который идет на будущие таможенные платежи,либо банк только по одному вашему заявления делает возврат на расчетный счет

    Поддерживаю, пользуемся, очень удобно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    amur-skaya
    Нерезидент Баланса


      

    #91 Пн Апр 27, 2009 15:30:39 Сообщить модератору   

    А у нас с карточкой как-то не вышло. Списывались какие-то комиссии, с\ф не давали, в результате были расхождения по остатку. А о нашей просьбе сделать акт сверки - говорили платите деньги за выписки из головного. Проэтому бросили это дело ещё 3 года назад. Может сейчас что-то и изменилось. Расскажите о ваших карточках, пожалуйста.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Наиля
    Коллега
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #92 Пн Апр 27, 2009 16:52:09   

    мы открыли карточку в народном банке, специально для уплаты ндс и там. платежей. по окончанию каждого меясца беру выписку по этому карт-счету, где отражаются и комиссия, и платежи, и остаток. Очень удобно, и ни каких доп. платежей за предоставление выписку не берут, хотя банк- филиал.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3488 Профиль
    Личное сообщение

      

    #93 Пн Апр 27, 2009 16:56:06   

    Опередили, да именно так и у нас. К нам выписка приходит на E-mail.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    amur-skaya
    Нерезидент Баланса


      

    #94 Пн Апр 27, 2009 20:28:17 Сообщить модератору   

    Вот у нас тоже была карточка от Народного банка, но мы тогда на тот момент ещё должны были через их хитрую программку делать какие-то хитрые платёжки. Постоянно приходилось звонить их программистам и выяснять, почему вдруг что-то в новой программе перестало работать. Надо будет ещё раз туда наведаться, насколько я поняла по вашим словам, теперь всё поменялось в лучшую сторону.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3488 Профиль
    Личное сообщение

      

    #95 Вт Апр 28, 2009 10:15:27   

    amur-skaya говорит:
    но мы тогда на тот момент ещё должны были через их хитрую программку делать какие-то хитрые платёжки. Постоянно приходилось звонить их программистам и выяснять, почему вдруг что-то в новой программе перестало работать.

    Не было такого, с 2005г работаем с Нар.банком по тамож.карточке.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена08
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #96 Ср Апр 29, 2009 14:48:01   

    Полскажите, пожалуста!!! как расчитынвается НДС??? и сколько нужно заплатить??? и как часто в какие сроки платится НДС????

    Если напрмер: при имотрте товара мы заплатили НДС 200 000тг,

    Продали товар в 1 кв. 2009г. на сумму 500 000тг НДС= 53 571,43

    Затратили в 1кв.2009: 1) на товар 50 000тг НДС - 5 357,15
    2) на услуги 60 000тг НДС=6 428,58
    3) на материалы 10 000 тг. НДС - 1 071,43
    Я должна буду заплатить 53 571,43 - 5 357,15 -6 428,58-1 071,43 = 40 714,25 Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #97 Ср Апр 29, 2009 14:50:53   

    Елена08 говорит:
    имотрте товара мы заплатили НДС 200 000тг

    в зачёт берёте и у вас не будет обязательств по уплате НДС

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена08
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #98 Ср Апр 29, 2009 15:05:11   

    Мара говорит:
    Елена08 говорит:
    имотрте товара мы заплатили НДС 200 000тг

    в зачёт берёте и у вас не будет обязательств
    по уплате НДС

    получается в звчер я беру 159 285,75 тг

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #99 Ср Апр 29, 2009 15:09:30   

    Елена08
    ну в смыле у вас будет превышение зачётного НДС на сумму
    Елена08 говорит:
    159 285,75
    а в зачёт берёте все покупки и НДС и при импорте.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    _Гала_
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #100 Ср Апр 29, 2009 15:16:42   

    А в графе 300.00.009 нужно указывать уплаченный НДС при растоможке? Он автоматом садится при заполнении 9 приложения. И объясните, пожалуйста, в каких случаях она нужна.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3  След.
    Страница 2 из 3
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz