» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Правила составление 307 формы |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | NATA1686 |
Добавлено: | #1  Чт Окт 01, 2015 12:15:30 |
Заголовок сообщения: | |
esiphi, спасибо |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #2  Чт Окт 01, 2015 11:54:50 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Стр.115 С ув. |
Автор: | NATA1686 |
Добавлено: | #3  Чт Окт 01, 2015 11:49:41 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день!подскажите пожалуйста,если отправила допку с "-",а теперь нужно сдать эти же суммы с "+",какая будет нумерация?например в доп.у меня стоит посл.стр.114 с "-" спасибо |
Автор: | NATA1686 |
Добавлено: | #4  Чт Сен 03, 2015 16:01:54 |
Заголовок сообщения: | |
anginaa, да,это я че то не то написала 300.07 :oops: |
Автор: | NatalyaV | ||
Добавлено: | #5  Чт Сен 03, 2015 13:07:00 | ||
Заголовок сообщения: | |||
понятно, просто по номеру формы( 307) показалась отчетность совсем древняя, а оказалось что тема давно заведена. |
Автор: | NATA1686 |
Добавлено: | #6  Чт Сен 03, 2015 12:47:46 |
Заголовок сообщения: | |
anginaa, за 2015 |
Автор: | NatalyaV | ||
Добавлено: | #7  Чт Сен 03, 2015 12:45:41 | ||
Заголовок сообщения: | |||
NATA1686,
за какой год отправляете? Этот порядок внесения изменений и дополнений в реестры действует с 2010 года. |
Автор: | NATA1686 |
Добавлено: | #8  Чт Сен 03, 2015 12:34:59 |
Заголовок сообщения: | |
Котеночек, спасибо |
Автор: | Жакашева Анара | ||
Добавлено: | #9  Чт Сен 03, 2015 12:23:49 | ||
Заголовок сообщения: | |||
NATA1686,
|
Автор: | Котеночек |
Добавлено: | #10  Чт Сен 03, 2015 12:15:30 |
Заголовок сообщения: | |
NATA1686, Нумерация будет следующая за последней строчкой вашей очередной формы. Например у вас всего 10 строк в приложении, значит минусовать будете с 11 строки |
Автор: | NATA1686 |
Добавлено: | #11  Чт Сен 03, 2015 12:13:09 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день!такая ситуация,подаю допку по НДС,ф.307,какая нумерация должна быть если суммы с "-" например.,в очередной форме стр.5 сумма 35 892,в допке та же сумма только с -35 892,а вот какая нумерация? спасибо |
Автор: | shaluniya | ||
Добавлено: | #12  Ср Ноя 26, 2008 16:19:48 | ||
Заголовок сообщения: | Re: 307 форма | ||
Меню-Работа со списком документов-307 форма и галочка на 2008 год |
Автор: | *САМ* |
Добавлено: | #13  Ср Ноя 26, 2008 16:18:16 |
Заголовок сообщения: | |
Вам нужно обновить НП НДС |
Автор: | milas |
Добавлено: | #14  Ср Ноя 26, 2008 16:03:12 |
Заголовок сообщения: | 307 форма |
Уважаемы е господа бухгалтеры! Помогите разобраться. В 307 форме я заполняю год, она мне выдает "Максимальное значение 2007" В ручную вбиваю 2008 не отправляется " Год не совпадает" |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #15  Пн Сен 08, 2008 12:39:05 | ||
Заголовок сообщения: | |||
какая-то несуразность |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #16  Пн Сен 08, 2008 12:08:43 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|
Автор: | Нонна |
Добавлено: | #17  Пн Сен 08, 2008 12:04:34 |
Заголовок сообщения: | |
Да строки доп.заполняются со следующей строки если было с 1-9,то следующие заполняйте с 10 и тд....это правило было всегда. если вы посадили с 2-3 строки как дополнительные. 1 сделайте сторно этих допов т.е РНН св.сч.ф. суммы с "-" 2 следующий доп. РНН св. даты № сч.ф. с основной отправки.Суммы не трогайте. 3. еще один доп с 10 сроки .... |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #18  Пн Сен 08, 2008 11:43:56 | ||
Заголовок сообщения: | |||
не очень понятно, что вы сделали, но зачем создавать страницу №3. Надо просто строчку за №30 заполнить (на первой странице, если у вас всего одно изменение) |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #19  Пн Сен 08, 2008 11:36:28 |
Заголовок сообщения: | |
форма 307. Авторасчет отключен, статус дополнительная. Согласно правил составления реестра счетов-фактур п 16. "При внесении изменений и дополнений в Приложение к Реестру указываются регистрационный номер налогоплательщика и налоговый период, а также только те номера строк и текущих страниц, в которые вносится изменение и дополнение" при заполнении длополнительной формы 307 за 2007 создана страница №3 и проставлен номер 30 внесены изменения, после отправки формы ,в исходящих,форма имеет следующий вид :строка 30 переноситься на строку 10 первой страницы Добавлено спустя 10 секунд: форма 307. Авторасчет отключен, статус дополнительная. Согласно правил составления реестра счетов-фактур п 16. "При внесении изменений и дополнений в Приложение к Реестру указываются регистрационный номер налогоплательщика и налоговый период, а также только те номера строк и текущих страниц, в которые вносится изменение и дополнение" при заполнении длополнительной формы 307 за 2007 создана страница №3 и проставлен номер 30 внесены изменения, после отправки формы ,в исходящих,форма имеет следующий вид :строка 30 переноситься на строку 10 первой страницы |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #20  Пн Сен 08, 2008 11:19:29 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Елена@М
В 2002г ф.307.00 уже сосуществовала. С ув. |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #21  Пн Сен 08, 2008 11:03:16 | ||
Заголовок сообщения: | |||
почитайте, мы здесь "ссорились" немного на эту тему http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=4698&postdays=0&postorder=asc&start=0 |
Автор: | Елена@М | ||
Добавлено: | #22  Пн Сен 08, 2008 10:48:05 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Помогите, пожалуйста, разобраться в следующих вопросах: 1. Предприятие с 2003года временно не работает, отчеты сдавались пустые в НК: - 300.00 -600.00 -201.00 ВОПРОС: Если у фирмы не было приобретенных товаров, работ, услуг, нужно вместе с 300.00 формой подавать 307.00 пустую? ВОПРОС: С какого периода ввели 307.00 форму? Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Если вы поставите галочку дополнительная, то Вам даст возможность ставить любой номер. А в очередной идет автоматически, порядковые номера. |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||||
Добавлено: | #23  Пн Сен 08, 2008 09:01:17 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
статус формы стоит дополнительный ,по уведомлению,версия НДС 1.6.1.15 [/quote] Добавлено спустя 10 секунд:
статус формы стоит дополнительный ,по уведомлению,версия НДС 1.6.1.15 |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #24  Пт Сен 05, 2008 09:22:28 | ||
Заголовок сообщения: | |||
статус формы! дополнительный д.быть |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #25  Пт Сен 05, 2008 09:09:56 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Не помогает, все равно при заполнении, к примеру, поля 5, оно переносится на второе место. |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #26  Вт Сен 02, 2008 09:42:01 |
Заголовок сообщения: | |
[quote="Инга"]А как быть если например строка 69????[/quote] Проверит статус формы, такое возможно при дополнительном статусе... |
Автор: | Ok-sana |
Добавлено: | #27  Пн Сен 01, 2008 11:11:16 |
Заголовок сообщения: | |
Отключать авторассчет |
Автор: | Инга |
Добавлено: | #28  Вс Авг 31, 2008 18:15:10 |
Заголовок сообщения: | |
Так есть еще одна проблема, когда в 307 во второй строке ставишь например 10, она автоматически исправляет на 2! Раньше я помню можно было ставить любую цифру во вторую строку и ничего не менялось, а теперь... А как быть если например строка 69???? |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #29  Сб Авг 30, 2008 17:31:43 | ||
Заголовок сообщения: | |||
да просто не помешает...как бы сразу видно по какому РНН идёт исправление.... |
Автор: | Ok-sana |
Добавлено: | #30  Пт Авг 29, 2008 22:09:48 |
Заголовок сообщения: | |
Тогда какой смысл вбивать РНН, номер и серию свидетельства, номер и дату счета фактуры, в конце концов, если при сверке основного реестра и доп. формы сверяется только номер строки? |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #31  Пт Авг 29, 2008 16:07:20 |
Заголовок сообщения: | |
Ольга72 спрашивайте, конечно, это я так ради пятницы "хулиганю", не обижайтесь |
Автор: | Ольга72 |
Добавлено: | #32  Пт Авг 29, 2008 15:58:01 |
Заголовок сообщения: | |
Всем большое спасибо!!! Больше ничего не спрошу.Номер и дату док-та возьму в выписке банка. |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #33  Пт Авг 29, 2008 15:43:07 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Просто :good: Ольга72 начинай сначала.....представляете это обсуждали уже два квартала. Берите оттуда, конечно, где ж ещё взять-то. А теперь вы спросите - где взять номер и дату дока на эти услуги? :stena: |
Автор: | Кари | ||
Добавлено: | #34  Пт Авг 29, 2008 15:41:25 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ольга72! Ваши вопросы, больше подходят, для той темы, на которую я дала ссылку, задавайте их лучше там, чтобы, не путаться здесь.
Да! |
Автор: | Ольга72 |
Добавлено: | #35  Пт Авг 29, 2008 15:36:19 |
Заголовок сообщения: | |
За услуги банка документы не дают, мне суммы по которым надо сдать доп.расчеты взять по сч.7210 услуги банка? Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: Почему налоговая мне не сообщает на мою ошибку о том что у меня не совпадаеют ф.100 и 300? Мне за предыдущий год делать доп.расчеты по ф.300.05.006 и 300.00? |
Автор: | *САМ* |
Добавлено: | #36  Пт Авг 29, 2008 15:32:22 |
Заголовок сообщения: | |
Только что звонила инспектору, утром накричавшему на меня. Попросила разъяснить как мне теперь исправлять эту ошибку. На что он, подумав, ответил: "Ничего исправлять не надо, если Вы сейчас начнете исправлять Вы еще больше все запутаете. Это я Вам на будущее сказал." |
Автор: | Кари |
Добавлено: | #37  Пт Авг 29, 2008 15:19:23 |
Заголовок сообщения: | |
Ольга72! Нововведение это, то, что с 2008 года, нужно еще и "расшифрововать" или "раскладывать" эти суммы по РНН. До 2008 года этого делать не надо было, нужно просто показывать на какую сумму приобретено без НДС. Делайте доп.формы на разницу, в принципе пока ничего ужасного не случилось |
Автор: | *САМ* | ||
Добавлено: | #38  Пт Авг 29, 2008 15:17:34 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Как это нигде? Еще раз посмотрите доп. форму 300.05. Там в строке 300.05.006 должна стоять сумма - это общая сумма товаров, работ, услуг приобретенных за данный квартал без НДС. |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #39  Пт Авг 29, 2008 15:16:20 | ||
Заголовок сообщения: | |||
ну почему, исправить-то возможно, просто у вас получилось, что в 100 расходов-вычетов показано больше, чем в 4 кварталах 300ой? |
Автор: | Ольга72 |
Добавлено: | #40  Пт Авг 29, 2008 15:10:48 |
Заголовок сообщения: | |
Нигде? Ужас!!! Это неправильно? |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #41  Пт Авг 29, 2008 15:01:32 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Действительно :crazy: Видимо надо так- из последнего допика "взять реквизиты" и всё с минусом.... Потом как вы сказали, но нужен ещё допик - с правильными реквизитами во2 и 0 в суммах....видимо так :crazy: И дляОльга72, а где у вас в 300ой отражались такие суммы раньше? и почему
|
Автор: | *САМ* |
Добавлено: | #42  Пт Авг 29, 2008 14:50:53 |
Заголовок сообщения: | |
Еще раз повторю свой вопрос: старый бухгалтер отправила доп. форму начиная даже не со 2-ой строки, а с 1-ой (первый раз такое вижу :shock: ) "опоздавшие" счета-фактуры. Теперь мне звонит инспектор и ругется, чтоб я все исправила. Я теперь ставлю номер строки, например, 2, заполняю реквизиты "опоздавших" счетов-фактур с допки и их суммы за "минусом". Затем я пишу номер правильной строки (последней) и заполняю все по-новой. Так? Отсюда еще вопрос: если компьютер садит все допики на одну и ту же строку не факт, что старые реквизиты от основного отчета сохранились, тогда цифры во 2-ой строке остануться, а реквизиты исчезнут. Или вообще останутся от допки. А вот еще: может лучше во 2-ой строке указать правильные реквизиты (какие были в основной), а цифры за минусом допиков. Тогда и реквизиты правильные и цифры. :crazy: |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #43  Пт Авг 29, 2008 14:47:05 | ||
Заголовок сообщения: | |||
ой я что-то не поняла....... |
Автор: | Ольга72 |
Добавлено: | #44  Пт Авг 29, 2008 14:44:06 |
Заголовок сообщения: | |
Это нововведение с 2008г.? Значит мне надо за 1 и 2 кварталы сдать доп.расчеты по ф.300.005.006 и в строке 300.00.011 в графе А "сумма оборота по приобретению без НДС" увеличиться на сумму всех услуг банка и некоторых с\ф за рекламу без НДС? Большое спасибо! |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #45  Пт Авг 29, 2008 14:33:40 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Думаю, что вполне. Т.к. всё-таки народ подаёт допики, меняет отчётность, и логично камералки "запускать" по одним и тем же периодам периодически. Но по-моему если нет серии по НДС то не должна камералка - "ругаться", хотя на фиг там нужна эта счёт фактура-то? |
Автор: | Кари | ||
Добавлено: | #46  Пт Авг 29, 2008 13:32:36 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Да это неправильно. Нужно отражать в 300 форме. Почитайте вот здесь http://balans.kz/viewtopic.php?t=7702&postdays=0&postorder=asc&start=0 |
Автор: | Котеночек | ||||||
Добавлено: | #47  Пт Авг 29, 2008 13:02:26 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Скорее всего. Не знаю, какой у них там порядок проверки. Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Наверное так.
Про 300.00 никто не говорил. В ней все отражается. |
Автор: | *САМ* | ||
Добавлено: | #48  Пт Авг 29, 2008 12:34:47 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|
Автор: | Ольга72 |
Добавлено: | #49  Пт Авг 29, 2008 12:28:56 |
Заголовок сообщения: | |
Если я с\ф без НДС на отражаю ни в 307, ни в 300 формах, это не правильно. |
Автор: | *САМ* | ||||
Добавлено: | #50  Пт Авг 29, 2008 11:53:37 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Т.е. Вы хотите сказать, что один и тот же отчет проходит несколько камеральных проверок? Если мне за 2007г. по 307 форме, заполненной как я писала выше, пришло уведомление о ошибках (не относящихся к этой теме), выявленных камеральным контролем, я их устранила, теперь мне еще через год может прийти еще одно уведомление? Они что сразу все ошибки выявить не могут? Добавлено спустя 14 минут 53 секунды:
Интересно, только что мне звонил Налоговый инспектор по фирме, кот. я помогаю вести отчетность, так там уволившаяся бухгалтер сдавала доп. 307, начиная со 2-ой строки. Он жутко ругался на всех бухгалтеров Казахстана :evil: , что они устроили "Просто катаклизм какой-то", "Правила совсем читать не хотите!", "Бедный компьютер насаживает и насаживает все дополнительные на одну и ту же строку!". Я спокойно объяснила, что это сделала предыдущая бухгалтер, но как теперь исправить? Опять бедную 2-ую строку мучить теперь уже минусами или же лучше отзыв сделать? |
Автор: | Котеночек | ||
Добавлено: | #51  Пт Авг 29, 2008 11:40:00 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Рано радуетесь. Еще придут. Не одни же мы такие грешные. Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: Нам недавно пришло ув-е с такой ошибкой за 2006 год. Так что ждите. |
Автор: | *САМ* | ||
Добавлено: | #52  Пт Авг 29, 2008 11:38:19 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Я уже писала выше, что если оставить пустой графу С (св-во о пост. по НДС) и графы H, I и J, то уведомления не приходят. Камеральный контроль проходила. |
Автор: | Котеночек |
Добавлено: | #53  Пт Авг 29, 2008 11:27:45 |
Заголовок сообщения: | |
Круглая Земля Потому что: 1. В самом реестре, вернее приложении, раздел, где заполняются данные (РНН, серия, номер, дата с/ф), так и называется "Сумма НДС по приобретенным товарам и услугам". 2. Если у вас с/ф без НДС, что же вы пишите в графе С, где указываются серия и номер св-ва о постановке на учет по НДС? Оставляете пустыми??? И потом пачками получаете уведы о том, что у вас не заполнены все данные?? Что вы туда можете написать? |
Автор: | Круглая Земля |
Добавлено: | #54  Пт Авг 29, 2008 11:18:48 |
Заголовок сообщения: | |
Котеночек, почему "конечно же"? В правилах 307.00 формы сказано, про ВСЕ счета-фактуры, полученные в РК. Ну и что что есть 300.00, у нас еще и 100.12 есть :) |
Автор: | Котеночек | ||
Добавлено: | #55  Пт Авг 29, 2008 10:39:48 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ну конечно нет. В ф 300.00 специальная доп. форма для этого есть, которая расшифровывает строку приобретенных без НДС товаров, услуг и т.п. Типа такого же реестра. |
Автор: | *САМ* | ||
Добавлено: | #56  Пт Авг 29, 2008 10:18:26 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Вопрос: включаете ли вы в ф. 307 счета-фактуры БЕЗ НДС? Прочла Правила вдоль и поперек про эт ничего не сказано, правда есть вот такой пункт
По своему опыту знаю, что если заполнить графы B, E, F, G, H, а графы C, I и J не заполнять т.к. показатели отсутствуют, сразу приходит уведомление, что "в строке такой-то графе С отсутствуют реквизиты". Если же заполнять все как выше, но оставить пустой еще и графу H, то все проходит нормально. Графа G предназначена для указания "общей стоимости товаров (работ, услуг), указанных в счете-фактуре, без учета налога на добавленную стоимость". Вроде подходит для счетов-фактур БЕЗ НДС, но тут у меня сомнения, ведь неплательщики НДС вообще не обязаны выставлять счета-фактуры, вот и получается, что реестр вроде как не для них. Ух :%): |
Автор: | Гр.Остер | ||
Добавлено: | #57  Ср Авг 06, 2008 17:35:12 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Конечно конечно...Допик н адопик, кирпич на кирпич...Так и наепнется система...Причем наепнется от своей же жадности - не упустить бы пени... |
Автор: | Astra | ||
Добавлено: | #58  Ср Авг 06, 2008 16:50:34 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Опять посылать допы. Основную не трогаем, а неверные допы заполняем с минусом GHIJ столбцы. Номер строки ставим тот, что проставлен (2 и т.д). Доп. птичка и по уведомлению-птичка. |
Автор: | Котеночек | ||
Добавлено: | #59  Ср Авг 06, 2008 16:45:57 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Здесь мнения расходятся. Потому как не первый год отправляю допки по ф. 307.00 и никаких ошибок налоговая не выявила. :no: По другим ошибкам - да, камеральный контроль не дремлет. А здесь нет. |
Автор: | В анналы ! | ||
Добавлено: | #60  Ср Авг 06, 2008 16:45:38 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|
Автор: | Asya |
Добавлено: | #61  Ср Авг 06, 2008 16:38:21 |
Заголовок сообщения: | |
...я тоже в прошлом году отправляла со второй и вроде все нормально прошло :unknown: |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #62  Ср Авг 06, 2008 16:21:08 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Котеночек
НК заставил нас согласится с такой редакцией запол.доп.ф.307 по доп.СФ. Не хочется же получать" лишнии" уведомления по камеральной проверки! С ув. |
Автор: | Котеночек | ||
Добавлено: | #63  Ср Авг 06, 2008 16:10:56 | ||
Заголовок сообщения: | |||
С этим я полностью согласна. Но с остальным........ |
Автор: | natali75 |
Добавлено: | #64  Ср Авг 06, 2008 16:08:18 |
Заголовок сообщения: | |
Я бы отослала эти строки с минусом (доп.фор) начиная 9 с плюсом |
Автор: | esiphi |
Добавлено: | #65  Ср Авг 06, 2008 16:06:19 |
Заголовок сообщения: | |
Котеночек В разъяснениях, по составлению доп.форм 307 указано.что если допущеные ошибки выявлены по результатам камеральной проверки ,например, неверный РНН ,серия и № свид.о постан.на учет по НДС,ариф. ошибка,то исправления вносятся по тем номерам в которых они допущены в осн.ф.307 по периодам отчета.При внесение в реестр новых доп. сч-фактур, они должны отражаться в доп.Ф 307,как продолжение порядка номеров ,отраженных в основной форме ,также по периодам в котором производится дополнение. С ув. |
Автор: | AiKen |
Добавлено: | #66  Ср Авг 06, 2008 15:43:03 |
Заголовок сообщения: | |
"Первый раз о таком слышу. Всегда допки отправляли, начиная со 2-ой строчки. И ничего. Никаких камеральных ошибок." но, к сожалению это факт. Теперь следующий вопрос помогите исправить ошибку как же быть? За 3 квартал 2007 года 1 основная и 2 допки реестра отозвать сказали (налоговики) нельзя как же исправить ошибку??? |
Автор: | Котеночек | ||
Добавлено: | #67  Ср Авг 06, 2008 15:30:24 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Первый раз о таком слышу. Всегда допки отправляли, начиная со 2-ой строчки. И ничего. Никаких камеральных ошибок. |
Автор: | AiKen |
Добавлено: | #68  Ср Авг 06, 2008 14:43:04 |
Заголовок сообщения: | |
Это, всегда было так или это нововведение какое-то. Это я к тому, что с какого же периода мне переделывать 307? |
Автор: | Astra |
Добавлено: | #69  Ср Авг 06, 2008 14:35:52 |
Заголовок сообщения: | |
Да |
Автор: | AiKen |
Добавлено: | #70  Ср Авг 06, 2008 14:28:52 |
Заголовок сообщения: | Правила составление 307 формы |
Доброго времени суток! Ув. бухгалтера прошу помощи. 307 реестр сдан как положено заполнено вся необходимая информация ( РНН, св. НДС, дата, номер счета и т.д.) количество счетов фактур 7 (семь) то, есть заполнено со 2 по 9 строки. Через месяц после срока, сдаю дополнительный расчет 2 счета, заполняю 2 и 3 строку. Теперь камерная проверка обнаруживаю, что допка села на РНН тех предприятии которые были заполнены на 2 и 3 строку основного расчета. Вопрос и как же было надо заполнят допку, надо было начинать с 9 строки? |